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内部审计工作计划2024(22篇) 内部审计工作计划2024(22篇)

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1、健康发展。工作思路年内部审计工作将按照即围绕个目标,强化两种职能,抓好大工程突出项重点落实点举措的总体思路组织开展。个目标降低违法违纪违规行为的发生,防范系统性经营风险,促进公司增收节支和提质增效。两种职能监督职能和服务职能。大工程人才工程系统工程质量工程。项重点整改落实专项审计成果运用风险防范。点举措增强服务意识加强培训教育有效整合资源强化责任追究积极探索创新。工作目标紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作,充分发挥内部审计第道防线作用,强化监督和服务功能,有力降低违法违纪违规行为的发生,防范系统性经营风险,促进公司增收节支和提质增效,为实现将公司打造成为国内领先的专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。工作主线进步清晰年度计划制定具体项目实施发现问题梳。

2、开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。规范了审计工作流程,按照年审计工作计划,进步加强了对院内各经济项目的监管。参与制定了医院物资采购设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进步走向法制化制度化和规范化。在审计部门单独成立时,进步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员名应届本科毕业生,加强了审计队伍建设。学习及培训强化措施,进步提高审计人员的业务素质。

3、助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配臵和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。内部审计工作计划篇年是公司实施年发展战略的第年,也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引,以适应偿代监管体系要求为导向,按照既定的思路目标主线主题开展工作,加大常规审计和专项审计力度,有效促进公司依法合规经营和持续。

4、从而提高审计效率。我们科室要把握时代的脉搏,坚持以科学发展观为指导,立足自身,立足内部,充分发挥应有的作用,就定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。内部审计工作计划篇年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习领会大会议精神,如既往地贯彻和落实审计法审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点重点难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。基础建设年是我院迅速发展的年,医疗科研管理工作有条不紊的。

5、开公平公正地顺利进行。为单位节约资金万余元参与物价审计为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到月底,发现多份出院病历,多份运行病历存在单不符的现象,并及时做出了整改。参与专项支出审计科研工作是医院发展的项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签项,促进了科研工作的发展。工作体会。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和。

6、理审计建议提炼审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用,提升公司风险控制能力和经营管理水平,促进公司可持续发展。工作主题围绕上述工作思路目标和主线,确立以下工作主题抓好大工程年乃至今后段时期,将着力和加大人才系统质量大工程建设力度,努力提升审计专业能力和整体工作水平。人才是生产力中最有力的要素。当前,人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状,为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要,从年起实施百人计划和人才梯次建设工程。内部审计工作计划篇。与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,避免管理监督考核脱节。加大宣传力度,改善内审环境,加强审计人员培训,进步提高审计工作质量。年审计队伍人。

7、和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想业务过硬技能娴熟务实高效的工作高手。参加审计厅市审计局市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。与南昌市第医院江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。具体审计工作参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到月底,共为医院节省开支余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性合理性准确性,我科室配合。

8、的内容根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金助学金发放,班费实习费等使用情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费教材费等财务收支情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行审计根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进行内审通过开展财务周期审计,使审计工作规范化制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。审计的方法及范围审计的方法是首先各单位自查,并形成自查报告其次内审人员采取审查资料个别访谈审计调查等方法进行。

9、计局对医院年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。参与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开公正公平的原则。根据政府采购管理办法要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品医疗器械等招标采购,进步预防了商业的发生。在这半年工作中,单位个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公。

10、,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势新任务的需要。内部审计工作计划篇为进步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。年度审计工作目标年的内部审计工作,以个代表重要思想为指导,以国家财经法规财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性合法性效益性为重点,结合我院年工作要点学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。审。

11、。审计的范围是教学系及相关单位年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查个年级。时间安排上半年对教学系进行内审下半年对电大工作部附属中学成人教育部后勤集团育苑公司等部门进行审计。有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果班费实习费的使用情况等资料。院系两级教师津贴发放及津贴分配与次分配办法。电大工作部附属中学成人教育部各类生源的收费依据后勤集团育苑公司各类收费的依据学院有关接待招待的文件审批表月汇总表等其它相关工作学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家省市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。内部审计。

12、出现流动,审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,年,需要领导支持与相关部门配合,按岗位设臵配备审计人员,充实审计队伍力量。协助与配合相关部门健全与完善内控制度,使管理有制度,审计有依据,处罚有规定,进步发挥审计事前事中事后参与经营管理作用。利用公司刊宣传内审,报道些通过内审使被审计单位增加效益的事例,或定期与公司各职能部门及下属企业老总相关部门进行座谈,让所有员工了解内审在企业中的作用,特别是让下属企业领导从了解重视到全力支持内审工作,为内审工作的进步开展打下更好的基础。通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了解下属企业诉求解决问题存在困难,深层次了解企业经营情况,更好服务企业。要对现有的内审人员进行业务培训,组织参加国际内审师资格考试等。

参考资料:

[1]内部审计工作计划(24篇)(第67页,发表于2023-09-14)

[2]内部审计工作计划(23篇)(第66页,发表于2023-09-14)

[3]内部审计工作计划(23篇)(第68页,发表于2023-09-14)

[4]内部审计工作计划(23篇)(1)(第66页,发表于2023-09-14)

[5]内部审计工作计划(20篇)(第60页,发表于2023-09-14)

[6]内部工作计划(3篇)(第7页,发表于2023-09-14)

[7]某某专业药师工作计划欣赏(第4页,发表于2023-09-14)

[8]某某营销工作者工作计划(第6页,发表于2023-09-14)

[9]某某银行工作者工作计划范例(第3页,发表于2023-09-14)

[10]某某先进工作者工作计划_1(第3页,发表于2023-09-14)

[11]某某先进工作者工作计划(第3页,发表于2023-09-14)

[12]某某先进工作者工作计划(1)(第3页,发表于2023-09-14)

[13]某某下半年司法所工作计划_1(第6页,发表于2023-09-14)

[14]某某下半年司法所工作计划(第6页,发表于2023-09-14)

[15]某某下半年司法所工作计划(1)(第6页,发表于2023-09-14)

[16]某某司法所年度工作计划(第11页,发表于2023-09-14)

[17]某某司法所工作计划(第4页,发表于2023-09-14)

[18]某某司法所个人年度工作计划(第4页,发表于2023-09-14)

[19]某某司法所的工作计划(第14页,发表于2023-09-14)

[20]某某司法局的工作计划(第14页,发表于2023-09-14)

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