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关于审计处工作计划版(22篇) 关于审计处工作计划版(22篇)

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等项抽查个年级。时间安排上半年对教学系进行内审下半年对电大工作部附属中学成人教育部后勤集团育苑公司等部门进行审计。有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果班费实习费的使用情况等资料。院系两级教师津贴发放及津贴分配与次分配办法。电大工作部附属中学成人教育部各类生源的收费依据后勤集团育苑公司各类收费的依据学院有关接待招待的文件审批表月汇总表等其它相关工作学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家省市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。关于审计处工作计划优秀版篇为落实北京市教育委员会关于做好年教育审计工作的意见的文件精神和我院年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作服务为提高教育资金使用效益服务为教育改革与发展服务的内部审计工作目标,特制定年审计工作计划。具体内容如下继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题规范管理促进改革提高绩效的审计思路,进步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法试行,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。进步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织纪检监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托,今年将对名副处级领导干部进行任期经济责任审计。继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项勘察设计招标施工竣工以及相关工程设备材料采购变更洽商工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。进步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务能力。完善审计制度,提高审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度规定的基础上进步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。关于审计处工作计划优秀版篇回顾今年的工作,在全局干部职工的共同努力下,我们取得了定成绩,但也仍然存在着诸多欠缺和不足,如审计的服务作用还没有充分发挥信息化建设跟不上审计工作发展需要,虽然我们为网络建设做了些工作,但是计算机辅助审计面比较窄,软件应用能力较低的问题仍然是限制审计工作快速发展的主要因素审计队伍的素质与审计发展的要求不很相适应等等,这些都有待在以后的工作中予以改进。今年,我局将紧紧围绕我县确立的发展目标和发展战略,为我县全面建设小康社会推进城乡体化建设和新农村建设各项工作提供优质高效的审计监督和服务。主要思路是在绩效审计上有所突破。绩效审计是当前审计工作的崭新课题和发展方向,对于我局来说,绩效审计的路还很漫长。从工作实际来看,绩效审计没有固定的模式,也没有统的标准可以遵循,需要我们长期的探索。针对这种情况,我们提出审计绩效与绩效审计相结合的发展思路,要求每个绩效审计项目要搞出审计效益,每个审计项目要找准效益审计关键点,力求从审计项目的经济效益社会效益和经济发展的环境效益等方面多点开花,走出符合当前审计工作实际的绩效审计之路。在计算机应用方面有所突破。我局针对当前先进审计技术方法的应用比较落后的状况,拟开展两次和应用方面的专业培训。我们将聘请计算机专家授课,方面达到普及计算机应用知识的培训另方面以此推动我局信息化建设和应用的水平,力争实现无纸化办公,切实提高审计工作效率。在政府投资审计项目上有所突破。加大政府投资项目的审计。对县政府投资新建的所有项目都进行决算审计,根据县政府常务会议要求,加大重点项目预算审计现场勘察项目质量审计力度,核减不实费用,纠正违规问题,提高工程质量和投资效益,并对项目建成后的效益进行审计评价。在经济责任审计上有所突破。要以扩大离任审计和任中审计为重点,推进经济责任审计工作,积极为县委县政府的宏观调控服务。对我县任职超过年的正科级把手进行任中审计,对更换了法人代表的事业单位全部进行离任审计。在民生资金审计上有所突破。不断关注以社会保障资金为重点的各类公共基金的管理审计,促进公共基金保值增值,强化惠民行动为重点的公共事业投入项目的专项审计,加大对教育医疗环保涉农土地出让金等群众关注热点资金的审计监督。在加强审计队伍建设上有所突破。以学习贯彻党的十大会议精神,深入贯彻科学发展观为重点,全面加强队伍建设。建设学习型审计机关,着力提高审计人员的理论水平和业务能力,全局大兴学业务懂业务精业务之风,打造支素质高业务精的审计干部队伍。关于审计处工作计划优秀版篇指导思想认真贯彻落实大精神,以科学发展观为统领,继续坚持围绕中心服务大局的指导思想,牢固树立审计为发展服务的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展推进依法行政推进制度创新的作用。工作重点继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡离必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制等。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。关于审计处工作计划版篇范文关于审计处工作计划优秀版精选篇关于审计处工作计划优秀版篇新的年,我们固定资产投资审计科将继续认真学习党的十大会议精神,在局党组的领导下,以党的廉政纪律和局党组制定的各项廉政规章制度作保障,认真贯彻和落实审计法财政违法行为处罚处分条例和国家相关法律法规,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,坚持财务收支。现将工作计划如下项目审计情况年主要对政府重点投资项目以及涉及公共利益和民生的城市基础设施保障性住房学校医院水利水保交通等工程进行审计,并对其建设和管理情况实施跟踪审计,及时纠正可能出现的投资损失浪费。揭示了投资管理体制机制和制度方面的问题。同时,加大投资审计力度,完善工作程序,严把投资审计质量关。项目建设过程审计监督审计关口前移,从过去的事后竣工结算审计逐步过渡到事前预防事中控制事后监督的全过程审计监督。针对建设项目的特点,建设过程中的决策规划设计采购招标施工监理等任环节出现问题都有可能导致无法挽回的损失浪费,从而影响投资的经济性效率性效果性。我们进行了积极探索,本着真实合法有效的原则,对建设项目实行全过程全方位监督。积极建言献策,为政府投资决策提供依据年,市政府转给我局相关部门提出的固定资产投资项目有关请求报告余份,要求我局提出意见。我局高度重视,认真对待,对每事项都进行深入的调查研究,在此基础上,依法依规提出了切实可行的审计建议,全部得到政府的采纳,可为政府节约投资。参加市委市政府及相关建设部门组织的工程建设工作会议人次,积极建言献策,为政府投资决策提供依据。主要做法我局的投资审计工作安排紧凑,工作进度快,效率高。近年来,随着经济社会的发展和国家对固定资产投资的扩大,政府投资建设项目不断增加,民生工程普遍实施,审计项目迅速增加,审计力量不足与工程竣工结算审计项目多的矛盾日益突出。为此,我局委托有资质的造价咨询公司审核基建项目。有效缓解了审计压力。年,固定资产投资审计处继续围绕市委市政府的工作核心,全力服务我市重点工程建设,针对审计发现的主要问题,有效遏制工程
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