入容专项治理范围本局内设各科室队,工商所及协会等。二专项治理内容凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金含有价证券及其形成的资产,应列入而未列入单位统管理的罚没暂扣物资等,继续保留咨询服务部和银行帐户的,工会机关党委的收支未纳入单位财务大帐统管理的,各级协会财务未进单位财务统代管核算的,均视同私设小金库,纳入治理范围。重点是年以来各项小金库资金的收支数额,以及年底小金库资金滚存余额和形成的资产。自查报告范文三按照五查五看五个的行为六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立小金库的行为七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立小金库的行为。自查报告范文四清查结果经全面细致的自查清查,我局不存在小金库现象。我们的体会是领导务实,作风扎实。局领导特别是把手能够很好的坚持民主集中制原则,对大额开支做到集体研究,民主决策。二各项财经纪律得到有效执行。局领导特别是把手能够以身作则,带头执行各项财务制度和财经纪律,严格执行政府采购制度。三银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用,严格监控各银行帐户资金的流动,定期检查各部门资金的收支情况,督查各部门按规定位,认真开展小金库专项治理自查自纠工作按照小金库专项治理工作实施方案的安排,本着对单位负责对事业负责对自己负责的态度,自年月日至月日,我局对本局及其协会工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查领导小组清查的方法,重点从七个方面进行了自查清查。是是否存在违规收费罚款及摊派设立小金库的行为二是是否有用资产处置出租收入设立小金库的行为三是是否有以会议费劳务费培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库的现象四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库的行为五是是否有虚列支出转出资金设立小金库各类帐户帐据进行了认真细致的清查。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统核算,未侵占截留国家和单位收入,没有私设账户,未设任何形式的小金库。我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。各类票据均管理规范,并建立相应的备查账薄。按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。清查结果在全局进行了公示。在自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施提供了组织保障为切实落实好小金库专项治理工作,成立了由局党组书记局长张文任组长党组成员纪检组长王学理任副组长的小金库专项治理工作领导小组,负责组织实施小金库自查自纠工作,并本着实事求是的工作态度,按规定要求认真开展小金库自查自纠工作。同时,我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施,组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作方案及其补充通知,提高本局各单位对清理小金库专项治理自查真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。三按照关于开展扶贫资金监督检查的通知的要求,我局重点对我局扶贫资金进行检查。经检查,我局不存在扶贫资金。行政单位小金库自查自纠报告篇二自治区工商局计财处根据自治区工商局关于转发自治区纪委等四部门关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案的通知的通知宁工商财号和关于进步做好全区工商系统小金库专项治理自查自纠工作的补充通知的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组织实施小金库关于开展扶贫资金监督检查的通知要求,我局认真组织学习,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库和扶贫资金监督是深入贯彻落实中央八项规定和扶贫政策的有力保障,加强会计监督检查保障单位资金运用合理规范,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。三认真开展自查,实施长效监督按照关于开展年会计监督检查的通知要求,我局对年度国家相关政策的落实财务制度以及财经纪律执行财政预算管理会计核算会计准则执行资产管理小金库治理等情况进行检查。年我局积极学习国家政策方针,制定相关方案,积极落实,保证学透吃透,将政策学习到位不遗漏落实到位不走样。会计核算全部按照市财政要求进行,盘活存量资金,落实专项资金使用,财务账目清晰,预算据算全部按要求进行核算。为了落实工作要求,监管财务会计工作执行,我单位制定了酒泉市体育局财务管理制度进步落实财务管理,执行会计准则。我局所有财政资金全部按照要求在国库统管理,实施国库支付制度,固定资产全部按时录入,有明细有账目。二按照酒泉市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作实施方案的要求,我局重点对行政单位小金库自查自纠报告篇根据市财政局关于开展年会计监督检查的通知酒市财监号关于印发的通知酒市财发号关于开展扶贫资金监督检查的通知酒市财发号文件精神,我局按照相关要求,认真进行了全面的自查自纠工作,现将自查自纠情况汇报如下健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长王红兰任组长,副局长张滨戴生平任副组长的清理工作领导小组,由财务室具体负责此次专项治理工作。二提高认识,加强宣传根据市财政局关于开展年会计监督检查的通知关于印发的通知关自纠工作重要性的认识。自查报告范文二明确专项治理范围和内容专项治理范围本局内设各科室队,工商所及协会等。二专项治理内容凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金含有价证券及其形成的资产,应列入而未列入单位统管理的罚没暂扣物资等,继续保留咨询服务部和银行帐户的,工会机关党委的收支未纳入单位财务大帐统管理的,各级协会财务未进单位财务统代管核算的,均视同私设小金库,纳治理以及病员病情的变化,提出需要转科转院或出院的意见。作规程,做到剂煎,保证煎药质量。对先煎,后下,冲服,烊化,包煎等需特殊处理的药物必须按规定特殊处理。三药剂用具,容器应清洁干净,每煎完剂后,应清洗容器,内服,外用药容器应严格区分。四药剂煎好后,必须检查药壶和装药瓶签姓名是否相符,无误者方可由护士或病员领取并签名,药渣应保存小时备查。五煎药室要注意安全,保持清洁卫生,非工作需要不得进入煎药室。六对门诊病人,新入院病人或急重病人的药剂,应即领,即煎,即送取。七煎药室应有收发药记录,煎药记录以及差错事故记录。中药加工炮制工作制度中药加工炮制工作必须由熟悉中药知识,并有实际操作经验的中药时穿戴工作衣帽,防止不洁物污染药品,炮制室保持清洁卫生,炮制用具应擦洗干净。药物炮制后要及时记录。中医科医师职责认真执行各项规章制度和技术操作规程,亲自操作或指导护士进行各种重要的检查和治疗,严防差错事故发生。随时了解病员的思想生活情况,征求病员对医疗护理工作的意见,做好病员的思想工作。对病员进行检查诊断治疗,开写医嘱并检查起执行情况。书写病历。新入院病员的病历,般应在病员入院后小时内完成。并负责病员住院期间的病程记录,及时完成出院病员病案小结。参加科内查房。对所管病员进行检查诊断治疗开写医嘱并检查执行情况,每天至少上下午各巡员担任。饮片炮制要严格按照中国药典市中药饮片炮制规范及标准中规定工艺进行操作,保证药品质量。炮制室应备有炮制饮片所需的工具和辅料,辅料比例和质量应符合标准,不得擅自更改。各种药料首先要进行净选处理,拣出伪劣品种杂物非药用部位等。需要软化的药物应根据气候和药材质地性质大小分别采用水洗湿润等方法并掌握软化时间,防止药汁流失等,应及时切制干燥。炒制饮片要掌握火候,炒要均匀,蜜灸不粘手,籽果类药要炒到爆裂并有香味蒸煮煅要透炒炭要存性,严禁用煤渣煅药。炒炭药要注意灭火星,摊冷后隔日入库防止火灾。操作人员注意个人卫生,操作应按处方要求进行加工。四对不符合规定的处方应拒绝调配。急症处方应优先调配。五处方调配完毕,工作人员应再次对照处方进行检查,无误签名后方可发出,发药时应将用药方法用量注意事项等向病人作详细说明。六对毒性药品贵重药品应专柜加锁专人专帐管理,不得与普通药混放。做到逐日销存统计,每月清查次,帐物相符。七保持室内整洁,药品药物放置有序,司药用具应经常擦洗,研钵捣药罐用毕立即擦净,若调配毒性药品后应彻底洗净。药柜斗应经常清理,杜绝串斗虫蛀药品变质不洁等现象。八由库房领进药品时,应认真检查,对伪品虫蛀变质或未按规定进行加工炮制的药品,不得领药品,要设专柜保管。七按药品性质分类,建立库房帐,般年盘存次,做到帐物相符,各种出入凭证,应分类保管备查。八科室向库房领取药品,应按规定提前天送领货单特殊情况除外。九领取药品应按实发数量详细交点,如有不符要立即更正。否则由经手人负责。十库房不得凭处方直接发药急救特殊情况除外,如因特殊发药后应及时补办手续。十库房要经常打扫,保持入容专项治理范围本局内设各科室队,工商所及协会等。二专项治理内容凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金含有价证券及其形成的资产,应列入而未列入单位统管理的罚没暂扣物资等,继续保留咨询服务部和银行帐户的,工会机关党委的收支未纳入单位财务大帐统管理的,各级协会财务未进单位财务统代管核算的,均视同私设小金库,纳入治理范围。重点是年以来各项小金库资金的收支数额,以及年底小金库资金滚存余额和形成的资产。自查报告范文三按照五查五看五个的行为六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立小金库的行为七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立小金库的行为。自查报告范文四清查结果经全面细致的自查清查,我局不存在小金库现象。我们的体会是领导务实,作风扎实。局领导特别是把手能够很好的坚持民主集中制原则,对大额开支做到集体研究,民主决策。二各项财经纪律得到有效执行。局领导特别是把手能够以身作则,带头执行各项财务制度和财经纪律,严格执行政府采购制度。三银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用,严格监控各银行帐户资金的流动,定期检查各部门资金的收支情况,督查各部门按规定位,认真开展小金库专项治理自查自纠工作按照小金库专项治理工作实施方案的安排,本着对单位负责对事业负责对自己负责的态度,自年月日至月日,我局对本局及其协会工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查领导小组清查的方法,重点从七个方面进行了自查清查。是是否存在违规收费罚款及摊派设立小金库的行为二是是否有用资产处置出租收入设立小金库的行为三是是否有以会议费劳务费培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库的现象四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库的行为五是是否有虚列支出转出资金设立小金库各类帐户帐据进行了认真细致的清查。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统核算,未侵占截留国家和单位收入,没有私设账户,未设任何形式的小金库。我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。各类票据均管理规范,并建立相应的备查账薄。按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。清查结果在全局进行了公示。在自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施提供了组织保障为切实落实好小金库专项治理工作,成立了由局党组书记局长张文任组长党组成员纪检组长王学理任副组长的小金库专项治理工作领导小组,负责组织实施小金库自查自纠工作,并本着实事求是的工作态度,按规定要求认真开展小金库自查自纠工作。同时,我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施,组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展
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