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35万吨氧化钙生产线节能技术改造项目可行性研究报告 35万吨氧化钙生产线节能技术改造项目可行性研究报告

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析本项目总投资万元,由建设投资和建设期借款利息组成。项目总投资构成情况见下表。外合资生产经营吨年聚丙烯丝束项目表项目总投资构成表序号内容投资额万元比例其中用汇万美元建设投资建设期利息流动资金合计第六节投资计划与项目资本金配比投资计划根据项目建设计划要求,本项目建设期为年,建设投资于建设期全部投入。总投资使用计划及资金筹措情况见附表。二项目资本金配比根据国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知国发号文要求,本项目总投资建设投资建设期借款利息铺底流动资金满足有关规定的要求。外合资生产经营吨年聚丙烯丝束项目第十二章财务评价第节评价说明目的及方法目的从项目的角度出发,依据国家现行财税制度,在市场预测价格分析的基础上,系统分析计算项目范围内的财务收益和费用,分析项目的投入可能产生的财务效果,以及盈利能力和清偿能力,评价项目在财务上的可行性。方法建设项目经济评价方法与参数第三版二计算期及其构成项目财务评价计算期年,本项目建设期年。三生产负荷安排项目计算期第年达到满负荷运转。第二节财务效益与费用估算项目增量效益本项目在设定原有生产规模保持不变的情况下,计算通过技术改造节省的能源数额作为本项目的收益。改造后正常年可节约电力万,节约燃煤吨。本项目正常年增量效益节约电力费用和燃煤费用合计为万元不含税,其构成见下表。表项目节能效益分析表序号项目单位单价万元单位年节约量年增量效益万元备注节约电力万节约燃煤吨合计项目增量效益情况详见附表。外合资生产经营吨年聚丙烯丝束项目二成本费用成本费用估算说明产品成本估算依据企业财务通则企业会计准则建设项目经济评价方法与参数第三版及公司的有关规定进行。本项目成本估算按费用要素分类包括维修费用折旧摊销费和利息支出等。根据确定的建设规模,计算本项目年总成本费用,详见附表附表和附表。单位成本固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算,本项目生产设备原值万元,按年折旧,残值率为建筑物原值万元,按年折旧,残值为。详见附表。其他资产原值万元,按年摊销。无形资产原值万元,按年摊销。详见附表。本项目不新增定员,不新增工资及福利费。项目大修理费按固定资产原值的估算,正常生产年为万元。本项目不增加其他费用。项目利息支出为建设投资借款利息,按预计发生额计算。总成本费用与经营成本该项目正常生产年总成本费用为万元,其中固定成本万元,可变成本万元。项目正常年经营成本万元。总成本费用估算详见附表。三税金及附加增值税本项目技术改造完成后由于节省了能源消耗,减少了进项税,减少的部分即为本项目的增值税。电的销项税率为,燃煤的销项税率为。项目正常年的增值税为万元。营业税金及附加城市维护建设税按照增值税的计取,在正常生产年份计外合资生产经营吨年聚丙烯丝束项目万元教育费附加按照增值税的计取,正常生产年份计万元。项目正常年营业税金及附加为万元。所得税根据第十届全国人民代表大会第五次会议于年月日通过的中华人民共和国企业所得税法,项目所得税税率以计算。项目正常年所得税额为万元。四利润项目正常年份新增利润总额为万元。按照缴纳所得税款为万元,净利润为万元。第三节盈利能力分析项目投资盈利能力项目投资投资盈利能力指标见下表。表项目盈利能力指标表序号指标名称单位指标值备注所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年含建设期年项目总投资收益率经测算,项目投资财务内部收益率所得税后为,高于基准收益率所得税后财务净现值大于,该项目在财务上可以接受项目所得税后投资回收期为年含建设期年,项目能较快收回投资。二项目资本金赢利能力本项目资本金财务内部收益率为,资本金净利润率为。外合资生产经营吨年聚丙烯丝束项目第四节财务生存能力分析由财务计划现金流量表可以看出,经营活动现金流入始终大于现金流出,企业通过经营活动投资活动和筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零,项目具有较强的财务生存能力。详见附表。第五节偿债能力分析本项目建设投资借款为万元,还款资金的来源为净利润固定资产折旧费,无形资产及其他资产摊销费。按最大能力偿还,建设投资借款偿还期为年含建设期年。详见附表。目录第章总论第节项目概况项目由来二项目基本情况三主要建设内容第二节承办单位概况基本情况二公司主要产品三生产经营和资产负债情况第三节可行性研究工作概况可行性研究报告编制依据二编制过程三主要工作内容第四节研究结论市场分析二节能政策规范与标准分析三项目建设方案四项目工程方案五节能分析六环保措施七投资估算和财务评价第二章行业市场及企业竞争力分析第节行业分析我国碳酸钙工业发展现状二我国碳酸钙工业发展前景分析第二节市场分析企业主要产品应用市场分析二企业产品目标市场第三节企业竞争力分析行业地位
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