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最新财务自查自纠整改报告.doc 最新财务自查自纠整改报告.doc

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计核算,会计帐薄启用登记年财务自查自纠整改报告财务自查自纠整改报告收入管理所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行收支两条线管理我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目扩大收费范围或提高收费标准针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统印制的财政票据,无乱收费现象二支出管理学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象学校购置的教学仪器设备办公作品及图书资料等都实行政府采购学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财案管理制度账户和银行对账管理制度资金收入支出管理资金申请审批核销结账管理专项资金管理制度政府采购管理财务公开制度固定资产管理教育经费及农村义务教育经费使用管理行政问责办法实施细则首问首办责任实施细则限时办结制实施细则。通过财务管理规定内部控制会计算外资金收入元般预算外资金收入元,统筹资金收入元,年预算外资金支出元般预算外支出元,统筹资金支出元,年末累计预算外资金结余元,其中专项资金结余元,般预算外资金结余元,统筹资金结余元。六自查结论无截留隐瞒挤占挪用滞压坐支应当上解上缴财政部门的财政收入,以及虚增虚减财政收入问题。无擅自占用使用和处置国有资产等问题。无擅自收费包括仍执行已明令取消暂停执行的收费以及擅自扩大收费范围提高收费标准等问题。无擅自购建应当实行政府采购的建筑物商品等问题。无虚报冒领贪污财政专项资金以及滞压截留挪用应当拨付的专项资金等问题。无滞压截留挪用财政转移支付资金以及粮食直补良种补贴资金等问题。无私存私放财政资金已按有关要求进行事前事后公示,但没有注重图片信息的收集整理工作,缺少管理痕迹。补助性资金和项目资金的监管中,按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管,但未形成规范的表格材料。处理意见严格按照财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见和财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求明确了记账人员与审批人员经办人员的职责权限,使其相互分离相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。三固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根或其他公款以及造假账等问题。无白条入账使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。无擅自开立使用账户等问题。三存在的问题及处理意见会计基础规范化建设中存在以下问题有记账凭证签章不全的现象。有记账凭证摘要不清晰地情况。有部分附件单据未盖附度和银行账户短信银行业务账户动帐实时信息和异常预警通知的建立及执行,已做到会计出纳分设,帐款分管,预留银行印鉴和转账现金支票分别保管,并记有银行存款日记账,按时与银行进行核对,有效杜绝了每笔业务及会计出纳业务人经办,最大限度保证财政资金使用安全规范有效。三财政预决算执行及收支情况地方财政般预算收入执行情况。年,全年完成般预算收入万元,为年初预算数万元的,较上年完成的万元增收万元,增长。地方财政般预算支出情况年,地方般预算支出万元,比上年增支万元,增。其中上级专款形成的支出万元,比上年万元增支万元,增。般预算平衡情况地方般预算收入万元,加上级补助万元,加上年结余万元,收入总计万元般预制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确不存在私设小金库公款私存账外账坐收坐支等现象。三资产管理学校资产的出租章。不注重业务处理的细节。处理意见从学习制度检查等方面进步加强会计基础工作规范化建设。二单位往来款项中存在的问题债权债务数额大,性质不清。长期挂账,大部分是统管以前形成的。财统办文体类原会计账务移交不清,往来款不明。处理意见对债权债务进行清理,区别性质,采取经济及法律手段清收,防止国有资产流失。三工程管理中合同管理招投标工作监理管理薄弱。处理意见加大工程管理的学习宣传加强监管力度。四会计电算化工作滞后,会计人员电算化技能参差不齐,除总预算预算外实行会计电算化外,其余均为手工记账。处理意见根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作,并建立与之相适应的信息系统管理制度。五监管中痕迹管理和规范化管理问题补助性资金和项目资金的管理中,已按有关要求进行事前事后公示,但没有注重图片信息的收集整理工作,缺少违规问题。四存在问题通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要进步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。全文完年月日章。不注重业务处理的细节。处理意见从学习制度检查等方面进步加强会计基础工作规范化建设。二单位往来款项中存在的问题债权债务数额大,性质不清。长期挂账,大部分是统管以前形成的。财统办文体类原会计账务移交不清,往来款不明。处理意见对债权债务进行清理,区别性质,采取经济及法律手段清收,防止国有资产流失。三工程管理中合同管理招投标工作监理管理薄弱。处理意见加大工程管理的学习宣传加强监管力度。四会计电算化工作滞后,会计人员电算化技能参差不齐,除总预算预算外实行会计电算化外,其余均为手工记账。处理意见根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作,并建立与之相适应的信息系统管理制度。五监管中痕迹管理和规范化管理问题补助性资金和项目资金的管理中,已据有关规定,建立了账簿款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进行记录计算反映核对等。方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他的通知建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集整理工作。财务自查自纠整改报告通过开展自检自查及对问题的整改,建立健全内部会计控制制度,督促业务人员严格按照国家有关财经法律法规会计制度进行操作,切实加强财政财务管理,提高资金使用效益,确保财政资金使用安全规范有效。我委根据文件精神,从月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算填制会计凭证登记会计账簿编制财务会计报告,范文之整改报告财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统登案管理制度账户和银行对账管理制度资金收入支出管理资金申请审批核销结账管理专项资金管理制度政府采购管理财务公开制度固定资产管理教育经费及农村义务教育经费使用管理行政问责办法实施细则首问首办责任实施细则限时办结制实施细则。通过财务管理规定内部控制会计算外资金收入元般预算外资金收入元,统筹资金收入元,年预算外资金支出元般预算外支出元,统筹资金支出元,年末累计预算外资金结余元,其中专项资金结余元,般预算外资金结余元,统筹资金结余元。六自查结论无截留隐瞒挤占挪用滞压坐支应当上解上缴财政部门的财政收入,以及虚增虚减财政收入问题。无擅自占用使用和处置国有资产等问题。无擅自收费包括仍执行已明令取消暂停执行的收费以及擅自扩大收费范围提高收费标准等问题。无擅自购建应当实行政府采购的建筑物商品等问题。无虚报冒领贪污财政专项资金以及滞压截留挪用应当拨付的专项资金等问题。无滞压截留挪用财政转移支付资金以及粮食直补良种补贴资金等问题。无私存私放财政资金算支出万元,加上解支出万元,支出总计万元收支相抵,全镇财政年终滚存结余万元本年结余万元。基金收支及平衡情况本年收入万元上级专款,本年安排支出万元,年末无结余。四预算外资金收支情况上年预算外资金结余元。年预租出借出售出让对外捐赠报废报损等,都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批学校已建立健全资产的购置验收保管使用交接维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符账卡相符账实相符学校国有资产出租出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业购买股票基金企业债券等风险性投资活动四财会队伍建设从事财会工作的财会人员,是结算中心派出的报账员,具有会计从业资格证书财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性合法性和完整性加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保记核算,依据国家统的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。二单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位会计凭证取得填制财务报告格式完整性符合规范,不存在凭证造假行为,帐帐帐证帐表帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监督机制健全,法律规
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