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(精)20万吨每年尿素技改工程项目立项备案建议书(定稿) (精)20万吨每年尿素技改工程项目立项备案建议书(定稿)

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吹风气回收燃烧炉旋风分离除尘器余热锅炉软水加热器空气余热器台台台台台台鼓风机引风机台尿素部分序号车间装臵名称套台数合成尿素合成塔系统,压缩压缩机高压泵房液氨泵甲泵二甲泵氨水泵分解蒸发段分解塔系统二段分解塔系统段吸收塔系统氨冷器段蒸发分离器二段蒸发分离器造粒及包装造粒塔系统尿素包装贮运系统工艺技术方案本工程为前期工程挖潜改造,因此工艺技术路线不作原则性变更。其中合成氨部分主要为挖潜填平补齐尿素部分主要为在采用均温型合成塔内件基础上配套挖潜及填平补齐。合成氨装臵本工程为填平补齐工程,合成氨仍采用原有工艺路线。基本思路为基本利用原有设备,形成套完整合成氨系统,能力为万吨年总氨以下简称利用部分原有设备,主要为新上设备,形成套能力为万吨年总氨能力系统以下简称。基本流程为固定层煤气炉间歇造气栲胶法半水煤气脱硫往复式氢氮气压缩机加压压缩机二段出口去变换,变换气湿法栲胶法脱硫压缩机三段出口去碳丙脱碳变压吸附脱碳压缩机五段出口去双甲醇烃化压缩机六段出口去合成,最后得到氨。造气工有限责任公司合成氨装臵造气部分采用以煤为原料,固定层煤气炉间歇气化法制取半水煤气。主要流程为吹风气经旋风除尘器除尘后进吹风气余热回收装臵副产蒸汽后放空半水煤气经旋风除尘器除尘后进洗气塔降温除尘后进气柜。由于半水煤气显热没有经过充分回收,这样既浪费了能量,又多消耗了冷却水,不太合理。本次工程造气部分须作相应改造,下造气新增煤气炉台套新增显热回收器及洗气塔套,每四台造气炉共用套,半水煤气经过旋风除尘后,进显热回收器回收热量,副产蒸汽及过热蒸汽,然后经过洗气塔冷却降温,入气柜。原有鼓风机风量小风压低,不利于强化生产,降低消耗,淘汰原有风机,新上空气鼓风机台整个控制系统采用微机油压控制系统。上造气新增煤气炉台套,显热回收鼓风机相应改造。新增主要设备览表表序号设备名称规格及型号数单重备注量位量造气炉台台旋风除尘器台利旧台显热回收器台洗气塔台空气鼓风机台气柜台改造吹风气回收公司现有套吹风气回收系统配下造气,基本能满走扩建后台造气炉吹风气回收用,需新上套吹风气回收系统以满足上造气扩建后台造气炉吹风气回收。生产工艺专业要求确定。外购原辅材料燃料及动力价格根据目前市场价格和当地实际情况综合确定。工资及福利费本工程项目定员人,根据当地目前工资水平,人平年工资总额及福利费按元考虑。折旧和摊销设备和安装费用折旧按年考虑,建筑工程按年考虑。残值取无形资产按年摊销,其他资产分年摊销。修理费用修理费用按固定资产折旧费考虑。其他费用其它制造费用按固定资产投资考虑,年其它管理费用按万元考虑,年营业费用按万元考虑。产品成本分析正常年总成本费用为万元,其中可变成本万元,占总成本,固定成本万元,占总成本费用,因此加强企业内部管理,把好原辅材料质量进货关,努力降低原辅材料消耗,提高全员劳动生产率,是企业取得良好经济效益重要保证。投产初期生产计划建议根据企业内外部条件,投产第年生产负荷按考虑,第二年起生产负荷按考虑。产品销售收入和销售税金及附加销售收入尿素销售价格参照目前市场上同类产品价格并考虑本项目产品特点确定为元吨。正常年含税销售收入为万元,详见附表。销售税金及附加根据国家现行财税政策,尿素增值税税率为,其余产品增值税税率均为。城市维护建设税税率,教育费附加。详见附表利润估算及分析所得税税率为。盈余公积金按计提。详见附表。盈利能力分析静态指标年均息税前利润万元年均利润总额万元年均税后利润万元总投资收益率投资利税率动态指标所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期含建设期年所得税后财务内部收益率为财务净现值万元投资回收期含建设期年项目清偿能力分析借款偿还能力分析偿还借款本金资金来源有项目投产后产生利润计提折旧费和摊销费。借款偿还期包括建设期为年。详见附表财务生存能力分析及资产负债分析根据项目计划现金流量,测算计算期内各年资金盈余或短缺情况资产负债情况。详见附表和附表不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析图生产能力利用率金额千万元固定成本销售收入总成本费用根据产品产量固定成本和可变成本产品价格销售税金,计算以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。计算表明,只要生产能力达到设计能力,项目即可保本,高于此水平,项目将有不同程度盈利,说明项目具有较强抗风险能力。敏感性分析根据项目特点,选取与项目评价有关主要因素销售收入经营成本产量和投资,进行敏感性分析,分析结果表明销售价格和经营成本是最为敏感因素,其次分别是产量和投资。详见附表敏感性分析表财务评价结论本项目建成后,项目总投资收益率,投资利税率,税前财务内部收益率,税后财务内部收益率,税前投资回收期含建设期年,税后静态投资回收期含建设期年,均优于行业基准指标。从财务角度看,该项目是可行。附表目录附表总估算表附表流动资金估算表附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表总成本费用估算表附表单位成以及与协作方之间信息沟通顺畅及时准确。在整个项目生命周期内进行项目风险应对审核,定期进行项目风险审查,进行赢值分析偏差分析和技术性能测量,了解项目实施是否符合计划要求,根据项目发展变化情况补充风险应对计划和措施。为了有效地对项目进行管理监察审计,积累经验吸取教训,将风险及对其采取管理行为按照统规定文档格式和要求记录下来,建立风险数据库,归档留存。研究结论综合评价和结论本项目建成后,项目总投资收益率,投资利税率,税前财务内部收益率,税后财务内部收益率,税前投资回收期含建设期年,税后静态投资回收期含建设期年,均优于行业基准指标。从财务角度看,该项目是可行。在工有限责任公司进行本项工程建设,由于有老厂潜力,有适用先进技术,有齐全公用社会设施有办现代化企业成熟领导班子。因此,投入不高,产出较多,风险较小。不论从国家宏观经济效益或企业微观经济效益来看,在工有限公司进行本工程建设完全是适时必要和合理。项目存在问题及建议本次扩建由于受到原有装臵区域限制,全厂布臵受到很大约束,总图布臵不尽合理。本项目社会效益经济效益具佳,建议尽快上马。依然保持高位情况下,企业生产积极性依然较高,带动了氮肥产量继续增长。预计全年氮肥产量为折纯,同比增加。其中尿素产量占氮肥总产量,产量占氮肥总产量,复合肥中氮素产量占氮肥总产量,氮肥品种分布见图。图年氮肥分品种比重年氮肥进出口年中国氮肥进口量为折纯,进口量不含氨进口量,同比下降,而且氮肥进口为复合肥单氮肥进口量仍然不大,约折纯,其中尿素进口量仅实物量,同比下降,硝铵进口量为实物量,同比下降。年中国氮肥出口量同比增长,出口量约折纯,同比增长。其中尿素出口量为实物量,同比下降了。年氮肥消费年中国氮肥消费量约为折纯,下同,同比增长。年中国气候条件比较有利于农业生产,农作物播种面积继续扩大,工业尿素消费量继续以以上幅度增长,这些是带动中国氮肥消费增长主要原因。年尿素市场回顾年尿素产量在需求拉动政策鼓励和价格刺激作用下,尿素生总论概述项目名称工有限责任公司万吨年尿素技改工程主办单位工有限责任公司法人代表可行性研究编制依据和原则编制依据工有限责任公司提供相关资料。国家相关法律法规文件。编制原则采用高新技术改造传统工业,即采用合成氨工业清洁生产新工艺在老装臵上进行技术改造,合理利用资源,降低能耗,重点进行污染物治理,促进技术进步,实现氮肥工业可持续发展。将节能降耗做为企业发展重要课题,切实做好节能工作。从实际出发节约投资充分利用原有设备和装臵。设计中积极改进工艺减少三废排放尽量综合利用,搞好三废治理贯彻国家环保三同时原则。本可行性研究报告编制内容和深度按中国石油和化学工业协会中石化协产发号文发布化工投资项目可将继续下降,企业将面临成本上涨和价格下降双重压力。氮肥行业是受中国取消化肥生产优惠政策影响最大行业,将导致年尿素生产成本上升元但是在年中国尿素产能增长累计达到以上实物量和仍将限制出口情况下,年国内氮肥可能供过于求,尿素等氮肥出厂价将很难突破年历史高位。年氮肥产量预测尽管氮肥景气度下降较快,但是年以来尿素新增产能快速增加,将导致年中国氮肥产量继续增长。据不完全统计,年中国尿素产能增加总量将达,而且磷铵生产能力也在快速增长因此,预计年中国氮肥产量仍将继续增长。预计年中国氮肥产量可能会达到折纯,下同,同比增长。其中尿素产量将达到,同比增长约。年氮肥进出口预测由于中国即将推行化肥流通体制改革和计划继续对尿素出口征收出口税,在国际油价会落地情况下,中国尿素出口成本优势将进步降低但大型企业仍具有较高国际竞争力,考虑到国内市场供过于求状况将加重,预计这些有竞争力企业将会扩大出口因此,预计年中国尿素出口量将高于年,初步预计为实物量考虑到氯化铵出口增长,预计年中国氮肥总出口量高于年,预计年氮肥出口总量约折纯,同比增长。在国内生产供过于求状况加重和国产尿素在国内市场比较优势明显,基本占据着国内市场情况下,预计年中国进口尿素仍将在实物量,下同以下而且预期进口量也将下降,预计氮肥总进口量将低于年。年氮肥消费预测由于政府继续重视粮食生产继续加大粮食生产补贴和农资补贴力度,加之年种植收益和粮价有所提高,预期年农民农业投入积极性仍将较高,同时工业尿素用量将继续增长因此初步预计年中国氮肥消费将保持增长,预计年氮肥消费总量将为折纯,下同,同比增长,其中尿素消费量将达到,同比增长约。生产规模和产品方案产品方案表序号项目单位现有生产能力本工程增加生产能力建成后总生产能力合成氨尿素产品质量标准表品种标准主要指标合成氨级品含含油水尿素优等品含氮总量干基计缩二脲水分粒度生产制度按全年天每天小时工艺技术方案现有设备概况合成氨部分表现有主要设备表序号工段设备名称型号规格单位数量备注锅炉沸腾炉循环流化床锅炉台台原料煤
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