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基于偏微分方程的图像平滑方法的研究毕业论文(5) 基于偏微分方程的图像平滑方法的研究毕业论文(5)

格式:word 上传:2025-12-19 02:53:58
月日审批意见批准人年月日证实人年月日记录控制程序目的本程序规定了有关质量记录的标识编目收集查阅贮存保护检索和处置的方法,旨在确保产品和服务达到规定的质量要求和为质量管理体系有效运行提供证据,需要时能实现可追溯性。范围适用于本公司的产品服务和质量管理体系有关的记录。职责派遣服务部负责质量记录的归口管理。其它各部门负责设计本部门主管的质量活动的记录需经综合办统编号备案和对本部门开展的质量活动进行记录,并对其进行保管。程序本公司质量记录主要包括运行的各类记录合同订单协议问题报告评审记录会议记录审核报告以及必须提供质量活动证据的有关记录。质量记录的标识编目和收集各部门根据质量活动的需要,设计记录表格,经主管领导确认后,送综合办编号备案。综合办整理各部门送来的记录表格,确定需要采用的记录表格,并遵循文件和资料控制程序规定的编号原则,对公司所有的质量记录表格进行编号,作为质量记录的标识。派遣服务部会同综合办负责编制质量记录总目录。总目录应包括本公司使用的质量记录,并标明每份质量记录的编号名称使用部门保存部门和保存期限。质量记录总目录应报管理者代表审批。负责保管质量记录的部门,应根据质量记录的性质和使用情况,决定其收集时间。属于与质量管理体系有关的质量记录,应每半年收集次,进行归档分析。所有的质量记录均要求字迹清晰,内容完整,数据真实准确,记录齐全由记录人注明日期,并签名或盖章。若有新规定,应进行会签,办理审批手续质量记录不得用铅笔填写,不得任意编写,采用活页装订的方式,便于今后的修改撤换。质量手册程序文件文头中版本号章修改状态中的版本号采用„英文大写字母排序。章修改状态采用„排序,首次定稿为,若第次换版为。质量手册由综合办负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准。程序文件由各责任部门负责编写主管领导审核,管理者代表批准。支持性文件由各有关部门负责编写,部门负责人审核,主管领导批准。审批文件正本必须用蓝色或黑色碳素笔亲手签名。文件发放综合办填写质量文件控制清单。从清单中能清楚的查阅到现行有效文件的名文件和资料控制程序称发放情况修改状态等内容。文件的发放由综合办填写文件发放登记表。领用人在文件发放登记表上签名,每份文件都有不同的分发号,任何部门不得复制。质量体系文件的每使用部门都编列有本部门现行有效文件的控制清单。综合办会同客服部对外来文件应定期半年或年检查其是否有效,及时更换过期文件。文件的评审与更改文件发布使用后,可在认为适当时进行评审,当需要更改时,由更改部门提出修改意见和原因,并附有充分证据。文件更改后,由公司领导或授权人进行重新批准,以确保其适宜性和充分性。文件的作废对于需要销毁的作废文件,经管理者代表批准后,统销毁至少有两人在场并作好记录。本程序实施中产生的质量记录,按记录控制程序执行。相关文件记录控制程序附录文件发放登记表收文登记表文件资料销毁申请表附件质量体系文件编号规则为使质量体系文件编号规范的质量记录清单,并予以控制。质量记录的质量记录的性质和使用情况,决定其收集时间。属于与质量管理体系有关的质量记录,应每半年收集次,进行归档分析。所有的质量记录均要求字迹清晰,内容完整,数据真实准确,记录齐全由记录人注明日期,同综合办负责编制质量记录总目录。总目录应包括本公司使用的质量记录,并标明每份质量记录的编号名称使用部门保存部门和保存期限。质量记录总目录应报管理者代表审批。负责保管质量记录的部门,应根据主管领导确认后,送综合办编号备案。综合办整理各部门送来的记录表格,确定需要采用的记录表格,并遵循文件和资料控制程序规定的编号原则,对公司所有的质量记录表格进行编号,作为质量记录的标识。派遣服务部会本公司质量记录主要包括运行的各类记录合同订单协议问题报告评审记录会议记录审核报告以及必须提供质量活动证据的有关记录。质量记录的标识编目和收集各部门根据质量活动的需要,设计记录表格,经产品服务和质量管理体系有关的记录。职责派遣服务部负责质量记录的归口管理。其它各部门负责设计本部门主管的质量活动的记录需经综合办统编号备案和对本部门开展的质量活动进行记录,并对其进行保管。程序目的本程序规定了有关质量记录的标识编目收集查阅贮存保护检索和处置的方法,旨在确保产品和服务达到规定的质量要求和为质量管理体系有效运行提供证据,需要时能实现可追溯性。范围适用于本公司的件编号文件名称接收部门份数日期备注保存部门综合办保存人文件资料销毁申请表文件编号文件名称销毁原因申请人年月日审批意见批准人年月日证实人年月日记录控制程序代表该章节条款中质量记录的序号代表年月文件发放登记表文件编号文件名称分发编号领用部门领取人日期是否授控备注发放部门发放人批准年月日收文登记表序号文表文件发布年代,用四位阿拉伯数字表示代表体系文件第次发布的版本号。质量记录表式的编号编号形式◇◇◇代表质量记录◇◇◇代表标准的章节条款号代表文件发布年代,用四位阿拉伯数字表示代表体系文件第次发布的版本号。质量记录表式的编号编号形式◇◇◇代表质量记录◇◇◇代表标准的章节条款号代表该章节条款中质量记录的序号代表年月文件发放登记表文件编号文件名称分发编号领用部门领取人日期是否授控备注发放部门发放人批准年月日收文登记表序号文件编号文件名称接收部门份数日期备注保存部门综合办保存人文件资料销毁申请表文件用四位阿拉伯数字表示代表体系文件第次发布的版本号。质量记录表式的编号编号形式◇◇◇代表质量记录◇◇◇代表标准的章节条款号代表文件发布年代,用四位阿拉伯数字表示代表体系文件第次发布的版本号。质量记录表式的编号编号形式◇◇◇代表质量记录◇◇◇代表标准的章节条款号代表该章节条款中质量记录的序号代表年月文件发放登记表文件编号文件名称分发编号领用部门领取人日期是否授控备注发放部门发放人批准年月日收文登记表序号文件编号文件名称接收部门份数日期备注保存部门综合办保存人文件资料销毁申请表文件编号文件名称销毁原因申请人年,便变化时,应及时与设计院联系修改冻结帷幕设计。冻结帷幕设计详见附图。冻结孔联络通道冻结孔数个左线隧道内布置个冻结孔,右线隧道内布置个冻结孔。具体冻结孔的布置见附图冻结孔特征见机房基础冻结站安装冻结器安装冻结孔钻进盐水系统安装保温充化试运转隧道支撑防水门安装探孔试挖拆钢管片开挖初期支护永久支护停止冻结位设计冻结壁平均温度为。当施工中地层及环境条件与极冻结时间。每米冻结管包括冷冻排管的设计散热量不应小于。开挖区外围冻结孔布置圈上冻结壁与隧道管片交接面处温度不高于。其它部施工准备积极冻结割管封孔融沉注浆监测维护冻结结构注浆施工为天。要求冻结孔单孔流量不小于积极冻结天盐水温度降至以下积极冻结天盐水温度降至以下,去回路盐水温差不大于开挖时盐水温度降至以下。如盐水温度和盐水流量达不到设计要求,应延长积序在冻结帷幕附近隧道内侧敷设保温层,敷设范围至设计冻结壁边界处。保温层采用阻燃或难燃的软质塑料泡沫保温材料,厚度。导热系数不大于塑料软板与管片之间用万能胶粘贴密实。设计积极冻结时间内容。冻结帷幕冻土强度的设计指标为单轴抗压,抗折,抗剪。积极冻结时,在冻结区附近范围内不得采取降水措施。在冻结区内土层中不得有集中水流。图联络通道冻结加固工程主要施工工工冻结施工和联络通道开挖构筑为本工程的关键工序冻结孔偏斜和联络通道试挖为重要控制点冻结温度检测土体变形压力监测及联络通道永久支护施工为特殊工序。冻结帷幕设计冻结帷幕设计主要有如下三个方面的通道外围土体冻结,形成强度高,封闭性好的冻土帷幕,然后根据新奥法的基本原理,在冻土中采用矿山法进行联络通道的开挖构筑施工,地层冻结和开挖构筑施工均在区间隧道内进行,其主要施工工序见图。冻结孔施工通道外围土体冻结,形成强度高,封闭性好的冻土帷幕,然后根据新奥法的基本原理,在冻土中采用矿山法进行联络通道的开挖构筑施工,地层冻结和开挖构筑施工均在区间隧道内进行,其主要施工工序见图。冻结孔施工冻结施工和联络通道开挖构筑为本工程的关键工序冻结孔偏斜和联络通道试挖为重要控制点冻结温度检测土体变形压力监测及联络通道永久支护施工为特殊工序。冻结帷幕设计冻结帷幕设计主要有如下三个方面的内容。冻结帷幕冻土强度的设计指标为单轴抗压,抗折,抗剪。积极冻结时,在冻结区附近范围内不得采取降水措施。在冻结区内土层中不得有集中水流。图联络通道冻结加固工程主要施工工序在冻结帷幕附近隧道内侧敷设保温层,敷设范围至设计冻结壁边界处。联络通道开挖构筑为本工程的关键工序冻结孔偏斜和联络通道试挖为重要控制点冻结温度检测土体变形压力监测及联络通道永久支护施工为特殊工序。冻结帷幕设计冻结帷幕设计主要有如下三个方面的内容。冻结帷幕冻土强度的设计指标为单轴抗压,抗折,抗剪。积极冻结时,在冻结区附近范围内不得采取降水措施。在冻结区内土层中不得有集中水流。图联络通道冻结加固工程主要施工工序在冻结帷幕附近隧道内侧敷设保温层,敷设范围至设计冻结壁边界处。保温层采用阻燃或难燃的软质塑料泡沫保温材料,厚度月日审批意见批准人年月日证实人年月日记录控制程序目的本程序规定了有关质量记录的标识编目收集查阅贮存保护检索和处置的方法,旨在确保产品和服务达到规定的质量要求和为质量管理体系有效运行提供证据,需要时能实现可追溯性。范围适用于本公司的产品服务和质量管理体系有关的记录。职责派遣服务部负责质量记录的归口管理。其它各部门负责设计本部门主管的质量活动的记录需经综合办统编号备案和对本部门开展的质量活动进行记录,并对其进行保管。程序本公司质量记录主要包括运行的各类记录合同订单协议问题报告评审记录会议记录审核报告以及必须提供质量活动证据的有关记录。质量记录的标识编目和收集各部门根据质量活动的需要,设计记录表格,经主管领导确认后,送综合办编号备案。综合办整理各部门送来的记录表格,确定需要采用的记录表格,并遵循文件和资料控制程序规定的编号原则,对公司所有的质量记录表格进行编号,作为质量记录的标识。派遣服务部会同综合办负责编制质量记录总目录。总目录应包括本公司使用的质量记录,并标明每份质量记录的编号名称使用部门保存部门和保存期限。质量记录总目录应报管理者代表审批。负责保管质量记录的部门,应根据质量记录的性质和使用情况,决定其收集时间。属于与质量管理体系有关的质量记录,应每半年收集次,进行归档分析。所有的质量记录均要求字迹清晰,内容完整,数据真实准确,记录齐全由记录人注明日期,并签名或盖章。若有新规定,应进行会签,办理审批手续质量记录不得用铅笔填写,不得任意编写,采用活页装订的方式,便于今后的修改撤换。质量手册程序文件文头中版本号章修改状态中的版本号采用„英文大写字母排序。章修改状态采用„排序,首次定稿为,若第次换版为。质量手册由综合办负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准。程序文件由各责任部门负责编写主管领导审核,管理者代表批准。支持性文件由各有关部门负责编写,部门负责人审核,主管领导批准。审批文件正本必须用蓝色或黑色碳素笔亲手签名。文件发放综合办填写质量文件控制清单。从清单中能清楚的查阅到现行有效文件的名文件和资料控制程序称发放情况修改状态等内容。文件的发放由综合办填写文件发放登记表。领用人在文件发放登记表上签名,每份文件都有不同的分发号,任何部门不得复制。质量体系文件的每使用部门都编列有本部门现行有效文件的控制清单。综合办会同客服部对外来文件应定期半年或年检查其是否有效,及时更换过期文件。文件的评审与更改文件发布使用后,可在认为适当时进行评审,当需要更改时,由更改部门提出修改意见和原因,并附有充分证据。文件更改后,由公司领导或授权人进行重新批准,以确保其适宜性和充分性。文件的作废对于需要销毁的作废文件,经管理者代表批准后,统销毁至少有两人在场并作好记录。本程序实施中产生的质量记录,按记录控制程序执行。相关文件记录控制程序附录文件发放登记表收文登记表文件资料销毁申请表附件质量体系文件编号规则为使质量体系文件编号规范
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