发产品按直线法进行摊销。第十三条公司对应收款项按年末余额的制度房地产开发企业会计制度等。第页共页第七条会计年度自公历月日起至月日止。第八条记账原则和方法是以权责发生制为原则,实行借贷记账法。第九条公司的会计核算以人民币为记账本位币。第十条公司合并会计团公司的各项规章制度。第五条本制度适用于集团公司分子公司及关联公司以下统称各公司。第二章中国会计准则下的主要会计政策第六条本公司执行的会计及财务制度为会计法企业会计制度施工企业会计经理的领导下开展具体工作。分子公司及关联公司财务部的业务受财务管理中心指导。第三条集团公司分子公司及关联公司须配备合格的财务会计人员处理财务会计工作。第四条财务会计人员须严格履行会计岗位职责,遵守集,结合本公司的具体情况,特制定本制度。第二条集团公司会计机构设财务管理中心,在总经理和总会计师的领导下,开展具体的财务会计工作,并对总经理总会计师负责。各分子公司及关联公司设财务部,在财务部经理和总档案管理办法第页共页附件中国置业有限公司会计核算制度第章总则第条为了规范中国置业有限公司以下简称集团公司会计核算制度,根据会计法企业会计准则及行业会计制度发之日起执行。中国置业有限公司二〇〇八年二月二十五日第页共页附件集团会计核算制度集团财务人员管理办法集团预算管理办法销售收款管理办法资金调配与管控办法货币资金管理办法财务分析管理办法财务和成本进行提前的规划计算各公司每季度应对大额的资产负债和往来挂账的费用进行清查清收,确保财务预算的可靠性和会计制度执行的严肃性。第六章附则第十八条本制度的解释权归财务管理中心。第十九条本制度自下面检查,并提出书面检查意见。具体时间可根据公司业务实际进行安排,检查内容包括各分子公司会计账务处理的规范性和各项制度的执行情况。第十七条集团财务管理中心每季度应进行次财务预决算会议,对需结转的收入和面检查,并提出书面检查意见。具体时间可根据公司业务实际进行安排,检查内容包括各分子公司会计账务处理的规范性和各项制度的执行情况。第十七条集团财务管理中心每季度应进行次财务预决算会议,对需结转的收入和成本进行提前的规划计算各公司每季度应对大额的资产负债和往来挂账的费用进行清查第十九条本制度自下面检查,并提出书面检查意见。具体时间可根据公司业务实际进行安排,检查内容包括各分子公司会计账务处理的规范性和各项制度的执行情况。第十七条集团财务管理中心每季度应进行次财务预决算会议,对需结转的收入和面检查,并提出书面检查意见。具体时间可根据公司业务实际进行安排,检查内容包括各分子公司会计账务处理的规范性和各项制度的执行情况。第十七条集团财务管理中心每季度应进行次财务预决算会议,对需结转的收入和成本进行提前的规划计算各公司每季度应对大额的资产负债和往来挂账的费用进行清查清收,确保财务预算的可靠性和会计制度执行的严肃性。第六章附则第十八条本制度的解释权归财务管理中心。第十九条本制度自下发之日起执行。中国置业有限公司二〇〇八年二月二十五日第页共页附件集团会计核算制度集团财务人员管理办法集团预算管理办法销售收款管理办法资金调配与管控办法货币资金管理办法财务分析管理办法财务档案管理办法第页共页附件中国置业有限公司会计核算制度第章总则第条为了规范中国置业有限公司以下简称集团公司会计核算制度,根据会计法企业会计准则及行业会计制度,结合本公司的具体情况,特制定本制度。第二条集团公司会计机构设财务管理中心,在总经理和总会计师的领导下,开展具体的财务会计工作,并对总经理总会计师负责。各分子公司及关联公司设财务部,在财务部经理和总经理的领导下开展具体工作。分子公司及关联公司财务部的业务受财务管理中心指导。第三条集团公司分子公司及关联公司须配备合格的财务会计人员处理财务会计工作。第四条财务会计人员须严格履行会计岗位职责,遵守集团公司的各项规章制度。第五条本制度适用于集团公司分子公司及关联公司以下统称各公司。第二章中国会计准则下的主要会计政策第六条本公司执行的会计及财务制度为会计法企业会计制度施工企业会计制度房地产开发企业会计制度等。第页共页第七条会计年度自公历月日起至月日止。第八条记账原则和方法是以权责发生制为原则,实行借贷记账法。第三条中国及其控股分子公司和关联公司必须依法设立会计机构,根据内部控制制度及授权制度规定合理配备合格会计人员,任命财务负责人,严格履行岗位职责,及时准确真实地核算企业所发生的各项经济业务,并实行有效的会计监督。第四条本制度适用于集团公司及其分子公司和关联公司以下简称各公司。第二章财务管理机构设立及管理职责第五条集团公司设财务管理中心,各分子公司及关联公司下设财务部。第页共页第六条财务管理中心的职能是全面负责集团和分子公司的财务管理资金管理财务指标管理和财务风险预警与调控融资决策负责集团整体资金投资安排与调剂负责各项财务管理制度及办法的修订完善负责汇总编制集团合并会计报表与集团财务分析指导检查监督分子公司的所有财务管理工作负责集团对外财务资料的审核报送外部审计的支持配合负责集团及分子公司主要财务人员的招聘培训考核及调度。财务管理中心对所属分子公司及关联公司的财务进行统管理和会计核算,制定并确保各分子公司及关联公司财务部贯彻执行集团公司的各项管理办法拟定集团及其下属分子公司的会计核算制度对分子公司经营结果及财务数据进行认定和评价。第七条分子公司及关联公司的财务部主要负责其本公司的财务风险预警与调控融资决策与资金调度对外投资决策的支持公司融资渠道建设营运资金管理与整体资金的预测年度财务预算管理与控制财务管理制度与内部控制制度的拟定并贯彻执行财务分析与会计核算的审核监督贯彻落实集团财务管理的制度和办法财务部行政管控外部关系管理。各分子公司及关联公司的财务部须严格贯彻执行国家的财务会计政策法规,在集团公司的相关规定框架内制定本公司的具体实施办法并组织实施,同时报送集团公司财务中心备案,接受集团公司的财务中心的监督。第八条各公司应不断完善会计人员岗位责任制内部牵制制第页共页度稽核制度以及原始记录计量验收财产清查等方面的规章制度,建立健全内部经济责任制和科学的内部业务流程和操作规范。第三章财务管理的主要制度与办法及其修订第九条集团财务管理的制度办法主要有会计核算制度二财务人员管理办法三预算管理办法四销售收款管理办法五资金调配与管控办法六货币资金管理办法七财务分析管理办法八财务档案管理办法第十条财务管理中心每半年对各公司进行次财务制度执行情况的全面检查,并根据检查结果完善各项财务管理制度和办法。第十条各项财务管理制度和办法的修订调整,由集团公司财务管理中心拟定,经审核审批后方可执行。第四章对外会计报表的编制第十二条各公司须按照国家的有关会计准则和会计制度编制各类会计报表并上报。第十三条外部投资者需要的会计报表应以中国会计准则的会第页共页计报表为基础,按照外部投资者需要的会计准则进行转换。第十四条各公司的会计报表必须及时准确和真实的反映本公司的经营成果和财务状况。第五章财务检查与监督第十五条集团财务管理中心有权对各公司的财务状况和经营成果进行检查和监督,确保经营成果真实合法。第十六条集团财务管理中心每半年应对各公司进行次财务制度执行情况的全面检查,并提出书面检查意见。具体时间可根据公司业务实际进行安排,检查内容包括各分子公司会计账务处理的规范性和各项制度的执行情况。第十七条集团财务管理中心每季度应进行次财务预决算会
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