1、“.....相关文件文件控制程序记录控制程序记录文件有效性发放范围发放单受控文件清单文件更改记录表记录的控制总则建立并保持记录的目的为商品混凝土质量符合规定的要求和顾客的要求,为采取纠正和预防措文件应得到评审,评审后如修改,必须得到相关授权人的再批准,并识别现行的修定状态,确保版本有效性适用性。编制的文件应条理语句清晰通顺,易于识别和检索。记录是文件的种类型,作为记录的文件应按的要求予于人审批并标明更改的性质原因内容和生效时间特殊情况下,必须由其它部门人员审批时,审批人员必须获得审批依据的背景资料文件更改必须签字与更改文件相关的文件应得到同步更改......”。
2、“.....重要改文件的评审质量管理体系文件包括组织内部编写的文件在必要时有文件主管部门组织各相关职能部门进行评审不超过月。并保存评审记录,如需更改更新按本手册规定执行。文件的更改由原审批部门负责应对文件加以有效标识如标明版本号修改页和修改码或标明修改次数和修改日期外来文件应识别有效和适用的版本,并加以标识受控文件和非受控文件的编码和检索依据文件控制程序执行。文件和资料的评审更字样的明显标识方可留用④文件的破损或丢失应提出申请并及时到文件主管部门更换,对有法律和积累知识为目的保留已作废的文件,由文件主管部门归档保存,并加盖相应的标识。文件和资料的编码和检索组织内部文件态......”。
3、“.....每份文件只有个分发号及时撤出失效或作废文件和资料需留有余地存作参考的作废文件要加盖作废保留发布前应得到相关人员的批准。手册发布前由最高管理者批准后实施。程序文件记录由管理者代表批准实施。各部门列出各自的质量管理体系文件和技术文件清单,以防止使用失效和或作废文件。并使其均在受控状态发布前应得到相关人员的批准。手册发布前由最高管理者批准后实施。程序文件记录由管理者代表批准实施。各部门列出各自的质量管理体系文件和技术文件清单,以防止使用失效和或作废文件。并使其均在受控状态,应确保各职能部门都必须使用有效版本的文件发放的文件和资料必须做出受控和非受控标记......”。
4、“.....对有法律和积累知识为目的保留已作废的文件,由文件主管部门归档保存,并加盖相应的标识。文件和资料的编码和检索组织内部文件应对文件加以有效标识如标明版本号修改页和修改码或标明修改次数和修改日期外来文件应识别有效和适用的版本,并加以标识受控文件和非受控文件的编码和检索依据文件控制程序执行。文自的质量管理体系文件和技术文件清单,以防止使用失效和或作废文件。并使其均在受控状态,应确保各职能部门都必须使用有效版本的文件发放的文件和资料必须做出受控和非受控标记......”。
5、“.....对有法律和积累知识为目的保留已作废的文件,由文件主管部门归档保存,并加盖相应的标识。文件和资料的编码和检索组织内部文件应对文件加以有效标识如标明版本号修改页和修改码或标明修改次数和修改日期外来文件应识别有效和适用的版本,并加以标识受控文件和非受控文件的编码和检索依据文件控制程序执行。文件和资料的评审更改文件的评审质量管理体系文件包括组织内部编写的文件在必要时有文件主管部门组织各相关职能部门进行评审不超过月。并保存评审记录,如需更改更新按本手册规定执行......”。
6、“.....必须由其它部门人员审批时,审批人员必须获得审批依据的背景资料文件更改必须签字与更改文件相关的文件应得到同步更改,以保持文件的致性。重要文件应得到评审,评审后如修改,必须得到相关授权人的再批准,并识别现行的修定状态,确保版本有效性适用性。编制的文件应条理语句清晰通顺,易于识别和检索。记录是文件的种类型,作为记录的文件应按的要求予于控制。相关文件文件控制程序记录控制程序记录文件有效性发放范围发放单受控文件清单文件更改记录表记录的控制总则建立并保持记录的目的为商品混凝土质量符合规定的要求和顾客的要求,为采取纠正和预防措施以及质量管理体系有效运行和改进提供可靠证据和证实......”。
7、“.....职责质量部负责对质量体系运行有关记录的管理相关责任部门是与管理体系有关的所有部门有关部门负责对本部门的商品混凝土物资质量和管理体系运行有关记录的填写收集整理编目和统计工作要点质量部收集编制公司总的记录总清单。记录的控制内容包括标识,收集编目查阅归档贮存保管程序文件为了更好地对公司完成活动而提供与标准相致的程序文件。质量计划为了描述质量管理体系并针对具体项目合同的应用而制定的文件。记录为生产过程活动结果提供客观证据的文字性材料和表格等。注形成文件的程序和其他文件本公司采用媒体形式照片光盘电子媒体等并有公司主管部门统下发受控文件清单......”。
8、“.....并签发发文手续后由统下发。质量管理手册公司编制和保持质量管理手册,使质量管理体系的范围具有适应性和合理性,在既不影响组织提供满足顾客需求和法规要求的商品混凝土能力,也不免除公司的相应责任的质量管理体系要求的前提下,对设计和开发予以剪裁。质量管理手册按质量管理体系要求,形成书面文件,按族质量管理体系要求形成,并且制定程序文件和质量记录文件,对其加以引用。质量管理手册的编制符合质量管理体系要求的基本规定,也符合本公司的实际状况,并得到最高管理者批准,方可实施。在实施运作的过程中各相关职能部门的分工和互相之间协调和沟通,均符合手册的要求......”。
9、“.....需得到最高管理者的再批准,方可实施。质量管理手册由责任部门人员按文件管理要求予以控制。质量管理手册经数次修改以后,内容变化较大,需装订再版时,旧版本受控版本由主管部门负责收回并注销。质量管理手册未经批准,不得翻印和复制。质量管理手册的编号发放回收和控制。质量管理手册的编号为本公司的简称拼音字母缩写。现行版本序号,表年份。质量管理手册分受控和非受控两种控制方法,在文本上加盖相应标记标识,受控质量管理手册分发对象为总经理管代各职能部门,第三方机构和其它获准人员非受控分布对象为招标单位顾客咨询单位及其它对外交流单位或个人。本质量管理手册属公司内部文件,限定在本公司范围内使用,未经总经理批准同意......”。
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