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太阳能有限公司质量环境管理体系程序文件制度汇编_全套管理制度(2) 太阳能有限公司质量环境管理体系程序文件制度汇编_全套管理制度(2)

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期确认检验,以确保未经检验和检验不合格的产品不入库或投入使用。适用范围适用于关键元器件和材料的检验和验证及定期确认检验的控制。职责质检部负责按有关要求编制关键元器件和材料的检验及定期确认检验的规定并负责具体实施和控制。其他部门协助进行检验或验证工作。程序质检部依据有关标准编制进货检验细则,进货检验细则应明确关键元器件和材料检验或验证及定期确认检验的有关要求,当由供方检验时,应对供方提出明确的检验要求并对其进行控制。进货检验细则经批准后,发放到相关部门和人员作为关键元器件和材料检验或验证的依据和产品的接收准则。经授权的检验人员按规范要求进行检验或验证。检验或验证所有采购的关键元器件和材料未经检验或验证合格不得投入生产。经授权的检验人员接到仓管人员的检验通知和供方提供的合格检测报告与质量证明文件后,按进货检验细则中有关要求进行检验或验证。检验人员根据检验或验证结果做出合格与否的判定并填写热保护器交货检验卡片加热棒交货检验卡片外购外协件进货检验记录,仓库保管员凭入库单办理入库手续。当产品未通过种检验或验证时,按不合格品控制程序执行,对定期确认检验不合格的产品,除执行不合格品控制程序外,对其合格供应商资格按采购控制程序要求进行重新评定。检验或验证及确认检验记录应有经授权放行产品的检验人员签名,检验或验证等相关记录按记录控制程序执行。关键元器件和材料验证及定期确认验证控制程序公司关键元器件和材料未经规定的所有检验或验证且结果不符合规定的要求时,不允许入库或投入生产。相关文件记录控制程序不合格品控制程序进货检验细则采购控制程序质量记录外协外购件进货检验记录加热棒确认检验记录热保护器交货检验卡片加热棒交货检验卡片关键元器件和材料验证及定期确认验证控制程序关键元器件和材料验证及定期确认验证控制程序不合格确定接收准则检验验证人编进货检验细则审批进货检验细则发放进货检验细则授权检验人员合格填写外购外协件进货检验记录热保护器交货检验卡片加热棒交货检验卡片正常按不合格品控制程序执行定期确认的除按不合格品控制程序执行外,对其合格供方资格按采购控制程序的内容要求重新评定。陕西华扬太阳能有限公司企业标准质量环境管理体系程序文件汇编第版批准人分发号受控状态发布实施陕西华扬太阳能有限公司发布程序文件目录文件控制程序法律法规与其它要求控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序设备控制程序产品实现的策划控制程序环境因素识别与评价控制程序与顾客有关的过程控制程序设计和开发控制程序采购控制程序相关方控制程序生产和服务提供控制程序太阳能集热工程的安装调试及售后服务控制程序标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序产品防护控制程序易燃易爆有毒有害物品管理程序发泡用异氰酸酯和组合聚醚管理程序噪声排放控制程序固体废弃物管理程序能源和资源管理程序应急准备和响应控制程序监视和测量装置控制程序信息沟通控制程序顾客满意度测量控制程序内审控制程序监视和测量控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序强制性产品认证标志使用和管理控制程序影响产品符合规定要求因素的变更控制程序例行检验和确认检验控制程序关键元器件和材料验证及定期确认检验控制程序文件控制程序目的对与质量环境管理体系有关的文件进行控制,确保使用现场得到文件的有效版本,防止作废文件的非预期使用。适用范围本程序适用于本公司与质量环境管理体系有关的文件的控制,包括外来文件的控制。职责办公室负责质量环境管理手册程序文件管理类文件的归口管理。技术部负责技术文件除外来文件归口管理。质检部负责组织编制质量环境管理手册程序文件。各职能部门负责相关文件的制订和管理。外来文件由办公室归口管理。工作程序文件分类本公司质量规范与官方机构规定指南,如国家有关部委发布的规定通知行业等设计规范和标准等。相关方的要求。获取途径及方法公司办公室通过经常性在网上查询和质监部门负责法律法规及其它要求的收集更新发放和保存。各部门负责将相关的法律法规及其它要求传达至员工并遵照执行。工作程序与公司质量环境管理体系有关的法律法规其它要求包括国家和地方政府或职能部门制订颁布法律法规与其它要求控制程序目的识别本公司质量环境管理体系有关的法律法规及其它相关要求并对其实施控制。适用范围适用于本公司质量环境管理体系有关法律法规及其它要求的控制。职责办公室是本程序的归口部门,文件发放收回登记表受控文件清单文件更改申请单质量环境管理手册更改记录程序文件更改记录文件销毁申请表文件销毁清单文件借阅复制记录法律与其它要求控制程序号,填写文件发放回收记录。法律法规的控制按法律与其它要求控制程序执行。有关文件记录控制程序质量环境管理体系文件编号规定图样工艺文件编号规定法律法规与其它要求控制程序质量记录部门应加盖作废保留印章进行标识。外来文件的控制外来文件由办公室归口管理技术部协助办公室负责识别最新有效版本的外来文件,并建立有效的联系渠道,进行购买。办公室负责将外来文件发放至使用部门,并注明分发记录的填写人员对记录的真实性准确性完整性负责。工作程序记录表格的编制质量环境管理体系程序文件中引用的记录,由质检部组织编制记录表格并予以编号,确定发放范围。质检部应建立公司记录清单,注明记录的保存期。各职能部门可根据工作需要,设计编制记录表格,报质检部备案,质检部对表格给予编号并纳入公司记录清单各部门应建立本部门记录清单,对本部门使用的记录实施有效控制。需印刷的记录表格由办公室负责印刷,表格编制部门负责发放。质检部根据公司发展需要及时更新记录表格,各部门也可根据本部门工作需要对本部门制订的记录表格进行更新。质检部对新的记录表格使用原替代表格编号的,由记录表格编制部门及时收回作废记录表格并销毁。记录的媒介形式可以是表格图样磁盘照片等形式。本公司记录表格采用下述编号形式序号记录代号部门代号陕西华扬太阳能有限公司代号记录控制程序记录的管理记录的填写由责任部门按职责分配明确落实到人记录填写应字迹清楚,内容完整,并做到真实准确及时所有质量记录应签字齐全,不能代签,当出现填写时,应采用改并由更改人在更改处签字,存入磁盘发放范围全部收回原文件,加盖作废印章。对需要销毁的作废文件,由文件归口部门填写文件销毁申请表,经管理者代表批准后统销毁,文件归口部门应建立文件销毁清单。留作资料保存的作废文件,文件归口部门应加盖作废保留印章进行标识。外来文件的控制外来文件由办公室归口管理技术部协助办公室负责识别最新有效版本的外来文件,并建立有效的联系渠道,进行购买。办公室负责将外来文件发放至使用部门,并注明分发号,填写文件发放回收记录。法律法规的控制按法律与其它要求控制程序执行。有关文件记录控制程序质量环境管理体系文件编号规定图样工艺文件编号规定法律法规与其它要求控制程序质量记录文件发放收回登记表受控文件清单文件更改申请单质量环境管理手册更改记录程序文件更改记录文件销毁申请表文件销毁清单文件借阅复制记录法律与其它要求控制程序法律法规与其它要求控制程序目的识别本公司质量环境管理体系有关的法律法规及其它相关要求并对其实施控制。适用范围适用于本公司质量环境管理体系有关法律法规及其它要求的控制。职责办公室是本程序的归口部门,负责法律法规及其它要求的收集更新发放和保存。各部门负责将相关的法律法规及其它要求传达至员工并遵照执行。工作程序与公司质量环境管理体系有关的法律法规其它要求包括国家和地方政府或职能部门制订颁布的法律法规条例规章制度。产品实现规范与官方机构规定指南,如国家有关部委发布的规定通知行业等设计规范和标准等。相关方的要求。获取途径及方法公司办公室通过经常性在网上查询和质监部门环保部门等政府职能部门行业协会联系通过书店专业性报刊杂志等渠道获取公司适用的法律法规与其它要求,确保公司得到最新的有效的法律文件。确认及分类办公室根据以下条件确认所获取的法律法规及其它要求的适用性是否与公司质量环境管理体系有关是否为现行有效版本。办公室根据确认结果制订相关法律法规与其它要求清单报管理者代表批准。办公室将适用的法律法规与其它要求原文存档,并按发放范围交或其复印件发至相关部门,具体按文件控制程序进行控制。更新法律法规与其它要求控制程序当上述文件需更新时,办公室应按文件控制程序的要求进行控制,并对相关法律法规与其它要求清单及时更新。
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