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港航管理局审计项目工作计划 港航管理局审计项目工作计划

格式:word 上传:2022-06-26 01:50:29

《港航管理局审计项目工作计划》修改意见稿

1、“.....戒骄戒躁。进步强化质量意识,认真学习优秀项目的经验和做法,狠抓审计质量管理,进步提升审计成果,创造出更多的精品项目,扎扎实实地推进审计工作从传统向现代转变,为维护社会经济秩序,构建和谐社会服务。全文质量。要及时上报审计报表和,加强审计资料信息的撰写,认真总结宣传审计工作中取得的经验和成果,为交通审计转型创造个良好的人文环境。港航管理局制定年度项目审计计划,将依据港口法等法律法规,尽快理顺港口引航管理体制......”

2、“.....修改完善后报市港航局审核。审计意见书作为建设项目竣工决算正式办理和审批的依据。港航建设项目竣工决算审计审批管理应当遵循以下原则谁立项谁审批统领导分级管理依法强化监序,根据交通基本建设项目竣工决算报告编制办法基本建设财务管理规定交通行业内部审计工作规定交通建设项目审计实施办法交通建设项目竣工决算审计管理暂行办法和港口工程竣工验收办法等有关法律法规规章,结合我局实际。和完整性负责,不得拒绝阻碍隐瞒谎报......”

3、“.....各单位要切实关注港航基础设施建设,严格执行建设项目未经审计,不得付清尾款,不得办理竣工验收手续,不得报批竣工决算的规定,题向内部有关单位和个人调查取证。对违反财律法规有关规定的行为予以制止,提出处理建议对遵守财政法律法规,经济效益显著的单位和个人,提出表彰和奖励的建议对经济管理中存在的问题提出和建议。经局主要负责人批准,对可能被转移隐匿篡改毁弃员,依法履行内部审计职责并对局所属事业和企业单位的内部审计工作进行业务指导和监督......”

4、“.....依法独立行使内部审计职权,并对其负责,接受国家审计机关的业务指导和监督。内部审计工作应当遵循依法客严格执行收支两条线,做好源头控制和过程控制,不断强化部门预算全过程的监督,促进编制科学规范明细的部门预算,促进部门预算管理的法制化和规范化。对下属单位的年度预算收支执行审计,这块主要通过本单位内审人员进行审计。为加强局内。二主要工作突出对下属单位的年度预算收支执行审计,主要通过本单位内审人员进行审计......”

5、“.....组织委托中介审计机构进行审计。配合省局及市审计局进行的审计配合工作,加强部门预港航管理局审计项目计划引航管理职能,加强引航队伍建设,在确保港口引航安全性公益性公平性主权性和高效性的前提下,建立个管理统安全引领公平服务高效廉洁的港口引航管理体制,为港口经营建立公平公正竞争环境,促进港口事业全面协调可持续发展。在内部审计工作规定,进步建立健全内部审计机构,落实内部审计职能和人员......”

6、“.....为积极推动内部审计转型提供组织保障。要按照中国内部审计准则等审计法规的要求,完善内部审计程序,规范审计文书使用和档案管理,进步提高审计工任中审计与离任审计相结合的经济责任审计。各单位离任责任审计覆盖面要达到。开展与审计机关的联合共建工作。要因地制宜,采取多种形式全面推进与审计机关的审计配合工作,坚决查违纪违法案件,促进港航海事事业的发展与党风廉政建设良性互投资效益等其他有关情况。竣工决算审计含工程价款结算审核的费用......”

7、“.....列入项目竣工决算。港航建设项目竣工决算审计按照交通行业内部审计工作规定等规定的程序组织实施。港航建设项独立审计客观公正实事求是。港航建设项目竣工决算审计必须确保其真实性合法合规性和有效性。审计的主要内容包括基本建设程序执行情况项目初步及概预算执行情况建设资金来源支出及结万元以上项目竣工决算审计,组织委托会计中介审计机构进行审计。从事港航建设项目竣工决算审计的社会审计机构......”

8、“.....确保审计质量。社会审计机构出具的审计报告应在万元以上竣工决算审计面要达到。为服务好港航基础建设,要高度重视审计万元以上项目竣工决算审计。为进步规范我局港航建设项目竣工决算的编报审计含审价,下同审批工作,加强港航建设项目竣工决算管理,严格基本建设的有关财政财务收支或者相关经济活动的资料予以暂时封存。根据局主要负责人的要求,参加或者列席局及下属单位召开的有关财政财务收支或者相关经济活动的会议......”

9、“.....按要求提供相关资料,并对所提供资料的真实独立公正的原则。要求被审计单位按时提供有关财务收支计划预算执行情况决算会计报表上级批文及相关活动的资料和数据。检查有关财政财务收支或者相关经济活动的资料文件和系统及其电子数据,现场清查与审计事项相关的实物。就审计事项的有关审计工作,规范内部审计行为,提高管理水平,促进廉政,根据中华人民共和国审计法行业内部审计工作规定浙江省内部审计工作规定等有关法规,结合本局实际......”

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