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全县审计项目工作计划 全县审计项目工作计划

格式:word 上传:2025-07-21 08:17:11

《全县审计项目工作计划》修改意见稿

1、“.....年月上旬开始,月结束。全县乡村公路改造工程项目审计。重点审计乡村公路月开始,月结束。七迎审准备工作根据省审计厅年统组织审计项目计划,我县需做好全省农村信用社年度资金负债损益审计全省基础教育经费审计全省环保资金专项审计全省县乡公路改造工程项目审计等项目的迎审准备工作。全文年月开始,至月结束。五经济责任审计在认真完成县委组织部门交办的领导干部经济责任审计的同时,加强与纪检组织部门的联系,积极做好部分科级单位把手任中经济责任审计。年月开始,月结束......”

2、“.....年月开始,至月结束。三专项资金审计和审计调查防洪保安资金专项审计。在搞好县属部门和单位防洪保安资金审计的同时,重点清理中央省市驻县单位和企业年度防洪保安资金缴交情况,对欠格规范,有无铺张浪费搞形象工程的问题有无乱收费乱摊派乱罚款等严重违纪行为有无乱开政策口子,违规越权减免的问题有无坐收坐支隐瞒应上缴县级财政管理的各项政府性基金行政事业性收费罚没收入等非税收入。重点查处各种财政专户资金在分配管理和使用过程中重点揭露预算编制不完整不真实......”

3、“.....随意调整年初收支预算项目和单位,坐收坐支预算收入,未做到应收尽收,不实行国库集中支付和政府采购等问题。严肃查处滥用财权收缴不分离坐收坐支和私设小金库等违纪违规行为。重点对县交通局建设局环保局国和库款支拨情况。重点揭露监督制约和收支监管过程中存在的问题。年月下旬开始,至月底结束。县直部门预算执行审计。是审计有预算资金分配权和专项拨款多的部门和单位。重点揭露预算执行不严格,人为夸大本部门本单位年度支出预算需求,预算没有全年月下旬开始,至月底结束......”

4、“.....重点揭露和查处税务部门的瞒报税源,随意调节税收收入,混淆入库级次,税收会计信息失真,稽查执法不严,违规批准缓税和越权减免税,以检查内控制度为切入点,全面摸清以政府为主体的财政家底和运行管理中存在的主要问题。是加强对预算编制的审计,重点揭露预算编制中不完整不真实的问题二是加强对预算执行的审计......”

5、“.....围绕经济和社会发展的大局,进步突出审计重点,严肃查处重大违法违规问题和经济案件。要加大专项审计调查和效益审计力度,逐步推进审计结果公告制度,不断提高审计工作质量和依法审计能力,为推进依法治国依全县审计项目工作计划按照全面审计,突出重点的原则,由县审计局对县人事劳动局社保局就业局司法局房管局经贸委商业转制办招商局物资总公司党校统计局安监局残联外贸局体委畜牧水产局经济开发区等部门及其下属单位的财务收支进行审计。年,建设资金是否按计划筹集,拨付是否按工程进度到位......”

6、“.....监理工程师鉴证认可手续是否完备设备材料价款是否属实,相关合同条款是否如实履行,建设成本是否属实,债权债务是否结清,有关税费是否缴交,并对项目建成后的效益进行审计评价。的战略部署和省企业负担监督管理条例的规定,对企业负担情况进行审计调查。通过审计调查,了解和掌握企业负担状况,查处涉及企业的四乱行为,优化企业发展环境。年月开始,月结束。四固定资产投资审计以县法院办公大楼实验中学图改造工程项目资金来源管理情况和乡村公路改造工程项目组织实施情况......”

7、“.....年月开始,月结束。教育系统收费专项审计。根据全国全省治理教育系统乱收费工作部署,对我县各中小学年收费情况进行审计缴漏缴的单位和企业及时作出依规补缴和依法处罚的审计决定。年月下旬开始,月底结束。农业综合开发资金专项审计。是审计农业综合开发资金管理使用情况,了解中央财政补助地方支农资金的规模专项资金设立依据和管理体制。重点查处农业综合开发存在不公开不透明和不规范等问题。结合乡级财政决算审计......”

8、“.....重点查处财务收支管理中存在的制度不健全乱收滥支铺张浪费坐收坐支财政收入,截留挪用专项资金和私设小金库等问题,并针对审计发现的问题土局物价局房管局等部门及其下属单位进行审计。年月开始,至月结束。二乡级财政决算审计对全县各乡镇年度财政决算进行审计,以规范乡镇政府依法征收及时上交足额入库有序管理为目标,重点检查预算管理是否严部按规定细化到项目和单位等问题。严肃查处项目预算安排资金使用和管理过程中存在的挤占截留挪用和损失浪费等违纪违规行为......”

9、“.....二是审计非税收入征管部门和单位。采取其他手段包税或变相包税以及征收过头税等严重涉税违法违规问题。结合税收征管审计,对县地税局年度财务收支进行审计。年月下旬开始,至月底结束。县级国库收支审计。主要审计县级国库按有关规定办理预算收入的收纳划分留解金的审计力度,深入揭露资金分配不规范拨付不及时使用不合规和脱离有效监督的问题四是加强对预算外资金的审计,重点揭露预算外资金使用和管理上存在的专款未专用专项支出效益不高和损失浪费的问题......”

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