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集团财务半年工作总结报告4份2018 集团财务半年工作总结报告4份2018

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等内部管理制度未指定专人妥善保管和维护资产实物资产堆放杂乱,未认真清理资产,未整顿实物管理现场理,以及对各项内部资金往来情况的全面核对和清理,达到了账账相符账证相符,确保了单位账务的完整准确和真实财产清查是对各项资产和收入进行全面的清理核对和查实。财产清查按照实物盘点同核实账务相结合清理资产同核查负债与净资产相结合的原则,主要对单部控制制度管理制度预算管理制度,。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性数据准确性报表格式规范化完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按定的财务规则程序有效地运行和控制。六开展了以涉税业务和执行企业会计制度会计法及其他财经法律法规的自查活动为将各项实物资产分为大类,并在此基础上,完成了系统库存管理模块的初始化工作。在月初正式运行系统,并于月初结束了原统计软件同时运行的局面。目年做了大量细致的工作严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员直严格遵守国家财务会计制度税收法规集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作从地磅到统计各项基础数据的录入统计报表的编制从审核原始凭证会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表从各项税费的计提到纳税申报上缴从资金计划的安排,到各项资金的统调拨支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳任劳任怨努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了高工作效率。协调和规范有关部门各类报表的上报工作,进步明确报表的名称上报时间报送对象责任人,莲山课件并保证报表的及时性和准确性,为企业领导决策提供有用的信息。三点想法我们财务工作,虽然平时工作能够相互沟通,相互促进,相互进步,但很多的工作都存在拖沓扯皮和越位的现象,长期存在着工作的责权方面不明确的问题。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不致,久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧,颇有些积重难返的感觉,对些问题的把控上也会对财务工作带来负面影响,这样财务部工作就会很被动,所以建立种责权明确工作程序清晰的制度象。加强存货的管理工作,督促储运部管理好企业各类库存服务于员工服务于客户以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化。监督与服务是统的,监督促进服务,服务为了更好的监督。集团财务半年工作总结范文轻轻地,春天不留痕迹地走远了悄悄的,夏天的气息越来越浓,浓的化不开似的。转眼已是如火的六月天了,伴随着炎炎夏日的到来,我们的工作也渐渐进入正轨,虽然任务依然繁重,工作的路上会遇到各种阻力障碍和不理解,但想到下半年的硕果累累,不禁对未来充满热情和希望。回望过去,上半年的工作即将告段落,回顾下这几个月来的工作,不禁心潮澎湃。现将主要日常工作总结汇报如下日常工作审核结转和调整了年度完成的供应商应销规定,没有经过公司董事长审批,续,按照规定开具发票,合理规避税务风险。根据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织准备三年免税期的减帐务处理不及时。二原因分析单位科技产品停产多年,因资金困难,未及时对资产进行维修和维护未建立资产的购置验收保管使用等内部管理制度三改进措施建立资产的购置验收保管使用等内部管理制度指定专人妥善保管和维护资产认真清理资产并整顿实物管理现场及时按规定程序处理帐务。集团财务半年工作总结范文债权债务的清理,财务人员季度工作总结。清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极报表等清查报表资料,撰写了行政事业单位资产清查工作报告,并将清查结果在本单位进行了不少于个工作日的公示。资产清查工作中存在的问题主要是未认真清理领导小组组长的资产清查工作领导小组及具体负责资产清查日常工作的办公室以下简称资产清查领导小组和资产清查办公室。并依照国家和省市有关资产清查政策制度及相关文件,结合我所实际情况制定了具体的工作计划和实施方案。其次,组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展了资产清查自查工作。主要对单位基本情况清理账务清理财产清查。基本情况清理主要包括单位全称组织机构代码预算代码单位户数单位性质隶属关系人员编制人员数量及人员结构等账务清理以资产清查基准日为时点,对各种银行账户管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。集团财务半年工作总结范文根据财规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。七组织财务人员培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况,为进步规范本集团的财务工作提高会计信息的质量,财务部比较全面的计信息收集处理和传递的及时性准确性。二以实施软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求结合集团公司实际情况着手进行了项目销售管理采购管理合同管理库存管理各模块的初始化工作。对供应商客户存货部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置存货调价单,使油品的分享人郝岩颖集团财务半年工作总结范文财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,企业财务部年度工作年度教师学期个人工作总结总结。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心资金为纽带,不断提高财务果有种制度能够约束住任何人,我们之间也就没有什么了。上半年的工作虽然取得了定的成绩,但仍然存在着这样和那样的缺点,仍然存在着许多应做而没做,应做好而没做好的工作。我定会戒骄戒躁,扬长避短,积极总结经验教训,将工作完成的更好更出色。我深深知道,作为财务主要人员,在企业加强财务管理,规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。以后的工作虽然千头万绪并存在许多定在软件数据初始化时要建立规范的帐套体系,对会计科目,核算项目,费用项目的设置上均按照新企业会计准则的规定进行设置,争取在月底完成软件的调试运行只是在有条件的部门进行,对于主管领导不配合的部门此项工作则无法进行。旦软件运行状态良好,即可实现财务对物料的适时监控,并可大大提高数据的查询功能,从而付账款和业务员往来账款账目,及时改正了些账务上的。根据会计制度与准则结合本厂实际情况,对上半年的所发生的供应商应付账款和业务员往来账目的所有业务进行了精确核算,及时进行记账登帐销账并编制各种会计财务报表做好财务最基本工作,所有账实相符。圆满完成了季度各供应商应付账款和业务员业务的对账工作,在对账工作中,恪尽职守,极大的保证了企业利益的合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全服务就是服务于集团与下属各公手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。二准确及时出具各项财务报表,提供月季度预算分析。及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信系统库存管理模块的初始化工作。在月初正式运行系统,并于月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到系统中并且运行良好。三制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各务服务质量。在年做了大量细致的工作严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流合作与团结。八提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式根据年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以系列预算控制协调考核为内容建立起整套科学完整的指标管理控制系统。在
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