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某某内部审计工作总结材料2018 某某内部审计工作总结材料2018

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和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计全面审计专项审计和任期审计有机结合动态管理,全面消除了审计盲区。加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理内部控制风险管理考核评估等方面,制定和完善了项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定方案设计证据收集底稿日志编写报告质量控制档案管理等全流程标准体系,逐步形成整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面,随着企业系统上线运行,系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习流程操作深化审计系统应用,着手开展环境下的项目审计工作。在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动人事调整文件有限公司接审项目个,涉及工程项,送审金额,部分已审定项目的核减率达合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计项,送审金额万元,审减额万元,审减率。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至年月份,全区自行采购预算亿元,实际支付亿元,节约资金万元,资金节约率高达。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委里拐社居委夹塘社居委草塘社居委龙王社居委高桥社居委照山社居委王墩社居委大杨村十张村谢岗村岗西村水库村计个村居年月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属个单位年财务收支进行了全面审计,审计面为,通过审计,发现问题个,提出审计意见条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至年月底共审核集团锦邦等个公司的合同份,合同进展报告份。合肥市建设投资控股集团有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同余份,较好地履行了风险控制职能。突出服务理念,努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理协调服务交流职责。年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。是推进内部审计职业化建设。第,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的审计质量年活动,组织了系列活动,进步规范审计行为,推动内部审计工作发展。通过增强内部审计规范化信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。,该公司共完成财务管理类审计项工程类审计项,提出各类审计意见和建议余条,促进企业增收节支万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制项目后评估机制工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展。合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范健全顺畅可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进步提高,内部审计氛围日益浓厚。审计任务需求和人力资源不足的矛盾直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒项目主审竞聘审计人员评价吸收多委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用促进财务规范管理方面取得了较好的成效。内部审计工作总结材料。为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,镇审计室于今年月,对全镇各村管理部门镇级公司事业单位年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为依据,是检查了各单位年度经济活动的真实性合法性和效益性等情况,是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴有无出借集体资金,费用报销和原始凭证是否合规合法,会计核算是否规范,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否及时收回,有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题,及时与有关单位领导沟通,做到即知即改对些历年遗留的问题,要求单位制订计划逐项处理。从今年季度起,财务审计由经管办组织进行季度互审,镇审计室积极配合并起参与财务互审。坚持有离必审原则,做好干部离任审计。离任审计是加强干部管理和监督的个重要环节,是促进党风廉政建设的项重要制度,也是对领导干部在任期内单位资产负债经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任量,做好审价机构与建设方施工方的协调。对万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价对万元以下项目,镇审计室借助审价机构专业力量进行审价,并要求审价机构正确套用计价标准,做好准确定价,积极维护集体利益。今年以来,镇审计室共完成基建工程项目审价个,送审价为万元,审定价为万元,核减工程造价万元,核减率为。其中委托社会中介机构外审项目个,送审价为万元,审定价为万元,核减金额万元,核减率内审项目个,送审价为万元,审定价为万元,核减金额万元,核减率为。认真做好协调服务,落实审计整改意见年下半年,审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计,发现我镇在和年两年间,财务财政收支上存在着定问题,根据审计局出具的审计报告中提出的有关整改事项,镇党委政府极为重视,于年月日召开专题会议,研究部署审计整改。为了全面落实整改任务,根据拟定的整改分工,镇审计室方面及时了解掌握有关单位审计整改情况,及时向镇领导汇报另方面对有关问题提出了整改建议,供他们参考,并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下,镇审计室按时起草了镇经济责任审计整改情况报告理事会。是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型。组织次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第,推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第,市内审协会根据全省审计系统的审计创新年活动,结合我市实际,举办期内审人员业务培训班。是继续开展理论研讨和经验交流活动。是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。文年,我镇内审在镇党委政府的直接领导下,在审计局的关心指导下,坚持以邓小平理论个代表重要思想为指导,牢固树立科学发展观,认真学习贯彻落实中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监督职责,努力提高工作质量,为维护我镇财经秩序促进廉政建设加强经济管理等方面,起到了积极的作用,为社会经济健康发展作出了应有的贡献。今年以来,镇审计室共完成了个项目审计,其中财务收支审计个干部离任审计个基建工程项目审计个,工会经费审查审计个。回顾今年以来的工作,主要做了以下整改。通过上述系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照依法审计围绕中心突出重点不断创新的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。文我校在年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险确保资金安全规范内部管理,促进学校财务管理规范协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作主要工作内容进步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费对作业本费的使用及结算情况日常公用经费的筹措和使用情况等作为项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。对学校的财务收支经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了期审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益的座谈会,进步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型。组织次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第,推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第,市内审协会根据全省审计系统的审计创新年活动,结合我市实际,举办期内审人员业务培训班。是继续开展理论研讨和经验交流活动。是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。文年,我镇内审在镇党委政
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