旅游集散中心体系框架,目前已有市大型游客中心在建。年旅游服务热线建设成功。二项目建设必要性水上实景演出项目作为整个风景区规划中个相对完整单元,适应规划发展需要,同时也是当地产业配套提升地方经济竞争力需要,建设周期短,投资回收快效益高,辐射影响大,其按时顺利实施,必将对整个镇风景区建设,乃至整个区西北片区旅游业大发展,起到显著拉动和提升作用。第二节可行性研究简要结论省中锦镇旅游发展有限公司具备项目建设承办条件。本项目符合国家和省有关旅游产业政策。项目建设是贯彻落实胡锦涛总书记特别要把具有特色旅游业做大做强指示和国务院关于加快发展旅游业意见精神,实施旅游强省战略,充分体现旅游业民生产业性质,通过发展旅游业促进社会和谐,努力推进旅游产业发展市场化集约化国际化和人性化,突出项目建设体,抓好市场开发和行业管理两翼,打造旅游核心竞争力,做大做强旅游战略性支柱产业,充分发挥旅游业在稳增长扩内需转方式调结构惠民生和扩大对外开放提升影响力等方面重要作用,为全省经济社会发展做出更大贡献。本项目总投资万元,资金来源通过业主自筹方式筹集解决。项目建设期个月。项目实施完成后,可新增营业收入年平均万元营业税及附加年平均万元,达产年平均利润总额万元。该项目各项财务评价指标较好,平均销售利润率为,平均投资利润率为,全部投资财务内部收益率所得税前为,全部投资回收期所得税前为年,全部投资财务内部收益率所得税后为,全部投资回收期所得税后为年。该项目投资方向正确,建设方案合理,符合国家和地方相关政策,经济效益显著。第三章市场前景分析与预测第节旅游市场前景分析我旅游市场状况年,我国旅游业总体保持较快增长,旅游总收入实现较大幅度增长。其中,国内旅游市场持续快速增长,入境旅游市场逐步恢复,出境旅游市场平稳发展。同时,旅游投资规模大幅增长,企业经营业绩开始回升,旅游产业对经济社会带动作用进步加强。中国旅游市场趋势观察研究预测报告数据显示年我国全年旅游总收入为万亿元,同比增长。年,在旅游产业供给方面,投资规模大幅增长,产业发展更具活力。旅游相关产业投资规模大幅度增长,直接带动了旅游投资快速增长,各地旅游投资出现了生机勃勃繁荣景象,为旅游业发展注入了新活力。在企业经营业绩方面,企业经营业绩开始回升,景区类企业经营状况好于旅行社和饭店行业。其中,西部地区企业经营状况要好于受金融危机冲击较大中部地区和东部地区城市和城市周边景区比长线旅游景区经营形势要好成熟顶级景区经营状况比无资源优势般景区要好。二旅游市场前景我国旅游业较长期保持年均增长率,已经成为国民经济新经济增长点,旅游业带动了相关产业和社会经济全面发展,已经成为我国经济发展支柱性产业之。产业概念是从供给方出发,生产同类产品或者提供相关服务单位集合,而旅游业是项以需求方来定义活动和产业,这是旅游产业界定特殊性。所以旅游产业定义从旅游需求和旅游供给两方面来看,旅游需求与旅游供给之间相互作用使旅游经济活动中产生了系列经济现象和经济关系,形成了旅游产业,主要由旅馆业,餐饮业,交通运输业,旅行社与旅游景区管理组成,其中旅行社,旅馆业和交通运输业是旅游业三大支柱。旅游产业是个关联性很强综合产业。次完整旅游活动包括吃住行游购娱六大要素,所以旅游产业发展可以直接或者间接推动第三产业第二产业和第产业发展。旅游产业也是个形象产业。旅游业开展为旅游目地与客源地相互交流搭建了个平台,游客会从旅游过程产生对旅游目地综合印象,旅游目地在这个过程中向游客展示地区整体形象。旅游业推动旅游城市经济增长和相关产业发展,提供社会就业机会,促进社会文化与生态环境改善,加强地区间交流和互动,促进人口素质提高。所以说旅游业是项对地区经济,文化,环境有重要推动意义产业。年我国入境旅游接待亿人次,国内旅游超过亿人次,旅游总收入万亿元,旅游直接从业近万人,旅游业已成为关系亿万民生大产业。不仅如此,旅游业还明显推动着国民经济和社会发展,培育和提升着国家和地区软实力。据估计,未来年间,我国旅游业将保持年均增长速度,其中个人旅游消费将以年均速度增长,企业以及政府旅游增长速度将达到。到年,中国将成为世界第险控制经常性,同时也是当地产业配套提升地方经济竞争力需要,建设周期短,投资回收快效益高,辐射影响大,其按时顺利实施,必将对整个镇风景区建设,乃至整个区西北片区旅游业大发展,起到显著拉动和提升作用。第二节可行性研究简要结论省中锦镇旅游发展有限公司具备项目建设承办条件。本项目符合国家和省有关旅游产业政策。项目建设是贯彻落实胡锦涛总书记特别要把具有特色旅游业做大做强指示和国务院关于加快发展旅游业意见精神,实施旅游强省战略,充分体现旅游业民生产业性质,通过发展旅游业促进社会和谐,努力推进旅游产业发展市场化集约化国际化和人性化,突出项目建设体,抓好市场开发和行业管理两翼,打造旅游核心竞争力,做大做强旅游战略性支柱产业,充分发挥旅游业在稳增长扩内需转方式调结构惠民生和扩大对外开放提升影响力等方面重要作用,为全省经济社会发展做出更大贡献。本项目总投资万元,资金来源通过业主自筹方式筹集解决。项目建设期个月。项目实施完成后,可新增营业收入年平均万元营业税及附加年平均万元,达产年平均利润总额万元。该项目各项财务评价指标较好,平均销售利润率为,平均投资利润率为,全部投资财务内部收益率所得税前为,全部投资回收期所得税前为年,全部投资财务内部收益率所得税后为,全部投资回收期所得税后为年。该项目投资方向正确,建设方案合理,符合国家和地方相关政策,经济效益显著。第三章市场前景分析与预测第节旅游市场前景分析我国旅游市场状况年,我国旅游业总体保持较快增长,旅游总总论第节项目名称及承办单位第二节承办单位概况和项目指标第二章项目背景第节项目建设背景及必要性第二节可行性研究简要结论第三章市场前景分析与预测第节旅游市场前景分析第二节市场竞争力分析号项目合计建设期生产经营期外购原材料费或基本运营费外购燃料及动力费工资及福利费修理费折旧费维简费摊销费财务费用其他费用总成本费用合计其中可变成本固定成本经营成本修理费计提比率附表固定资产折旧费估算表单位万元序号项目合计建设期生产经营期建筑物原值本年折旧费净值机器设备原值本年折旧费净值合计原值本年折旧费净值建筑物净残值率折旧年限年机器设备净残值率折旧年限年附表无形及递延资产摊销费估算表单位万元序号项目合计建设期生产经营期无形资产原值本年摊销费净值递延资产原值本年摊销费净值合计原值本年摊销费净值无形资产摊销年限年递延资产摊销年限年附表损益和利润分配表单位万元序号项目合计建设期生产经营期销售营业收入销售税金及附加增值税总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润提取法定赢余公积金提取公益金提取任意赢余公积金可供分配利润应付利润股利分配未分配利润累计未分配利润法定赢余公积金提取公益金附表主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量经济数据总投资万元固定资产投资万元营业收入年平均万元营业税金及附加年平均万元总成本费用年平均万元利润总额年平均万元所得税年平均万元税后利润年平均万元二财务评价指标销售利润率投资利润率财务内部收益率税前财务净现值税前万元投资回收期税前年金以工代赈资金,西部产业开发专项资金中,安排了资金,加大了对全省性景区建设宣传促销旅游商品开发等引导力度,争取国债资金重点支持了号工程等文化旅游景区保护开发,利用开行和世行贷款,重点支持了张家界湘江风光带开发建设省财政厅积极筹措落实资金,努力增加预算内投入,大力争取中央支持,督促个市州建立旅游专项资金,各级财政都加大了对旅游业投入。省交通厅加快高速公路建设,构建了旅游业快速通道,在农村公路建设中向旅游倾斜,改善了通往景区特别是红色旅游和乡村旅游景区通达条件,并支持旅游景区在高速公路设立指示路牌省林业厅加大了森林公园提质升级进程省建设厅在风景名胜区建设城乡规划以及申遗工作方面加强与旅游局联系,省农业厅加大对乡村旅游政策支持,省水利厅出台了加强涉水旅游办法等等,省文化厅也大力支持文化旅游业发展,特别是在旅游休闲产业发展中作用巨大,各职能部门关注旅游支持旅游大环境目录第章总论第节项目名称及承办单位第二节承办单位概况和项目指标第二章项目背景第节项目建设背景及必要性第二节可行性研究简要结论第三章市场前景分析与预测第节旅游市场前景分析第二节市场竞争力分析第三节产品目标市场预测第四章项目内容和建筑设计方案第节项目组成和主要内容第二节建设地区选择第三节土建工程第五章环境保护第节环境保护目第二节资源保护工作第三节生态环境建设第四节生态环境建设第五节主要污染影响第六节保护防治措施第七节环境影响评价第六章游客安全保护第节主要安全隐患第二节主要安全保护措施第七章节能节水措施第节节能第二节节水第八章组织机构与人力资源配置第九章项目实施进度第十章投资估算与资金筹措第十章财务评价第节财务评价基础数据与参数选取第二节销售收入及销售税金估算第三节成本费用估算第四节利润及利润分配估算第五节财务效益分析第六节不确定性分析第十二章风险分析第节项目风险预测第二节项目风险控制第十三章结论和建议第节结论第二节建议第章总论第节项目名称及承办单位项目名称水上实景演出项目二项目承办单位旅游发展有限公司三企业类型有限责任四建设项目法定代表人五建设地址市区镇六可行性研究报告编制单位咨询有限公司七研究依据原则和范围研究依据根据原国家计委关于建设项目进行可行性研究试行管理办法进行编制。省旅游发展总体规划投资项目可行性研究方法与案例应用手册建设项目经济评价方法与参数第三版原国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版通知计办投资号投资项目可行性研究指南区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要镇地形地貌地质及水文等资料建设单位提供其它相关资料。二编制原则兼顾国家地方利益原则科学规划,合理布局,节约投资原则以市场为导向,确定项目建设方案和规模原则从实际情况出发,力求近期与远期发展相结合原则合理安排发展用地,保证符合可持续发展需求原则根据建设内容和规模,合理确定建设期原则。三研究范围咨询有限公司受建设单位委托,承担水上实景演出项目可行性研究报告编制任务,主要进行了以下研究工作项目承办单位情况调查项目建设背景必要性项目市场调查及发展前景预测项目建设条件和经营条件分析项目建设投资成本及费用测算项目经济效益和社。总建筑面积。投资估算本项目建设总投资估算为万元。土建工程投资万元,设备购置费万元,户外实景演出费用万元,流动资金万元。资金来源通过业主自筹方式筹集解决。工程实施进度安排建设期为个月,目前已完成前期工作年
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