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(新增)医院住院部大楼项目可行性分析计划建议书(留底) (新增)医院住院部大楼项目可行性分析计划建议书(留底)

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1、设备总价计算,新增运营管理费按总收入计算。住院部大楼总所使用设备估算为万元项目建成后,需新增医师人,护士人。项目合计新增经营成本万元年。项目新增经营成本估算表序号项目单位数量单价元金额万元人员工资人年用电用水吨设备维修费管理费合计二新增收入估算住院部大楼建设项目完成后,可扩大现住院用房,每年增加住院病人万人次左右,新建住院部大楼医疗及药品收入按每人元天计算,实际上,本项目日收入估算按扣除药价成本,次性医疗器械成本后,以挂号费注射费换药及其它服务性收费,人员工资,按每人次元天较符合情况。住院部大楼新增病床数为张,按使用率为计,每年可安排万人次左右,病床收费标准如下表序号项目标准单价元日均数量人满负荷收入元床位费人床位费人优质病房套房监护病房烧伤病房急诊观察床位合计根据医院收费标准,住院部大楼病床收入为万元左右。项目新增。

2、收入估算住院部大楼建设项目完成后,可扩大现住院用房,每年增加住院病人万人次左右,新建住院部大楼医疗及药品收入按每人元天计算,实际上,本项目日收入估算按扣除药价成本,次性医疗器械成本后,以挂号费注射费换药及其它服务性收费,人员工资,按每人次元天较符合情况。住院部大楼新增病床数为张,按使用率为计,每年可安排万人次左右,病床收费标准如下表序号项目标准单价元日均数量人满负荷收入元床位费人床位费人优质病房套房监护病房烧伤病房急诊观察床位合计根据医院收费标准,住院部大楼病床收入为万元左右。项目新增收入以上两项合计为万元。项目能在最大限度地满足人民群众对医疗保健需求同时,能取较好经济效益。计算经营期限第年成本按正常年经营成本。收入按经营负荷第年为,第二年达到设计负荷。项目经营收益不考虑今后年增长情况,因此,这个收益估算是偏保守。二。

3、建设资金万元,市财政配套资金万元,自筹资金万元。二资金使用计划根据项目实施进度,确实项目所需要资金在建设工期个月内全部投入,市投资管理部门按项目实施进度分期分批拨到建设单位专户,并及时向施工单位给付款项,以确保项目施工进度和质量,单位自筹资金,地方配套资金在项目开工建设后次性进入项目建设单位专户,以市级财政配套建设资金共同管理使用。第十章经济与社会评价第节新增成本估算本项目为市医院住院部大楼新建工程。项目新增固定资产投入总额为万元。项目为既有法人项目,不考虑新增流动资金投入。项目新增运营费用主要为新增人员工资,大楼耗能耗水,设备新增维修费用,新增运营管理费等。人员工资按人均年工资万元计。新增大楼设备用电,考虑按每平方米建筑每日千瓦小时用电量计算,主要为设备用电,其次为照明用电。用电量按建筑面积每床床。新增设备维修费用。

4、资金,地方配套资金在项目开工建设后次性进入项目建设单位专户,以市级财政配套建设资金共同管理使用。第十章经济与社会评价第节新增成本估算本项目为市医院住院部大楼新建工程。项目新增固定资产投入总额为万元。项目为既有法人项目,不考虑新增流动资金投入。项目新增运营费用主要为新增人员工资,大楼耗能耗水,设备新增维修费用,新增运营管理费等。人员工资按人均年工资万元计。新增大楼设备用电,考虑按每平方米建筑每日千瓦小时用电量计算,主要为设备用电,其次为照明用电。用电量按建筑面积每床床。新增设备维修费用按设备总价计算,新增运营管理费按总收入计算。住院部大楼总所使用设备估算为万元项目建成后,需新增医师人,护士人。项目合计新增经营成本万元年。项目新增经营成本估算表序号项目单位数量单价元金额万元人员工资人年用电用水吨设备维修费管理费合计二新增。

5、济起步早发展快,已成为全省闻名民营经济强市。著名社会学家费孝通先生来康考察后,概括经济现象为无中生有,有中生特,特在其人,人联四方。区位条件优越,交通十分便利。市区距赣州市主城区公里,赣粤高速公路京九铁路国道国道从境内通过,建设中昆厦高速公路和即将开工建设赣韶铁路也途经。机场也已经运营,构筑了三纵三横空立体大交通网络。年国民经济继续保持较快发展。初步核算,全市生产总值达到万元,增长,增幅比上年加快个百分点,创年以来新高,其中,第产业增加值万元,增长第二产业增加值万元,增长第三产业增加值万元,增长。人均元按年平均人口计算,比上年增加元二三产业分别拉动增长和个百分称投资额万元占项目总投资比例建筑安装工程费医疗设备购置安装费工程建设其它费基本预备费涨价预备费建设期利息项目总投资第二节资金筹措项目资金来源资金来源争取国家专项。

6、入以上两项合计为万元。项目能在最大限度地满足人民群众对医疗保健需求同时,能取较好经济效益。计算经营期限第年成本按正常年经营成本。收入按经营负荷第年为,第二年达到设计负荷。项目经营收益不考虑今后年增长情况,因此,这个收益估算是偏保守。二财务基准收益率取。第二节财务评价本项目建设期二年,第三年开始营业,本项目经济运营计算期为年。房屋等建筑物折旧年限为年,残值率,其他设备折用政府给予项目优惠,加快项目建设速度,待项目批准后,抓紧进行项目设计和建设工作。进步落实项目资金,以确保工程建设进度。严格按照基本建设程序办事,认真实行项目法人责任制招投标制和建设监理制度,对工程投资进度和质量予以有效控制。切实加强项目建设监督检查和管理,专项资金必须做到专款专用,确保工程质量和资金效益。项目建成后,要加强运营管理,建立有效协调管理机制,。

7、务基准收益率取。第二节财务评价本项目建设期二年,第三年开始营业,本项目经济运营计算期为年。房屋等建筑物折旧年限为年,残值率,其他设备折项目支持,加快项目建设速度,待项目批准后,抓紧进行项目设计和建设工作建设单位要进步落实自筹资金,向上级有关部门做好汇报工作,争取项目建设专项经费,以保障建设项目顺利实施严格按照基本建设程序办事,认真实行项目法人责任制招投标制和建设监理制,对工程投资进度和质量予以有效控制。要做好项目投入运营前各项准备和财务测算,以防投入运营初期出现收支不平衡状态切实加强项目建设监督检查和管理,专项资金必须做到专款专用,确保工程质量和资金效益广泛进行宣传教育,做好项目建设场所周边居民政治思想工作,提高思想认识,得到周边居民支持和配合本项目建设用地为医院内部进行施工,对正常业务工作有影响。在建设过程中,需要。

8、设部有关医院住院部建设规范要求,结合唐江镇整体建设规划医卫生现状及未来发展需要,就市医院现状环境水电资源及其他因素进行了深入细致调查分析,根据建设单位基本要求以及相关资料,按照国家相关法律法规进行整体研究。六项目编制过程年月,受市医院委托,设计院组织有关人员成立编制小组,对市医院投资建设新住院大楼工程项目进行了可行性研究。在对该院计划新建住院部现状进行了充分调查研究基础上,提出了近期开发建设住院部大楼规划建设方案,并与本项目建设单位确定了项目建设地址。本研究报告编制小组按照国家省有关产业政策充分论证,结合唐江镇整体建设规划基础上,进行了实地考察,就拟建土质状况生态环境水电资源及环境进行了深入仔细调查分析,根据项目建设单位提供相关材料,进行了现场踏勘。在此基础上编制了市医院住院部大楼建设项目可行性研究报告。七可行性研究。

9、应临时场所进行正常业务,同时有相当工作量设备搬迁,这些问题希望建设单位注意,提前做好各项衔接工作第二章项目背景及研究工作概况第节项目提出背景市社会经济发展状况市位于江西省南部,赣江上游章江中下游,地处北纬,东经。东邻赣县章贡区,南连信丰大余,西接上犹崇义,北界遂川万安。全县南北长千米,东西宽千米,总面积平方千米,因地接岭南,人安物阜而得名。国土总面积平方公里,辖个乡镇,个街道办事处,总人口近万人。城区面积达平方公里,城市人口万。公元年晋太康元年置县,年月经国务院批准撤县设市。市历史悠久,人文荟萃,经贸繁荣。自古以来,就是沟通中原和南粤要衢,商贾云集,名人辈出。明代大隐居士田辟清代方志学家谢启昆工人运动先驱陈赞贤,抗日名将赖传湘以及首次将资本论译成中文版著名经济学家郭大力皆为人。改革开放以后,实施个私兴康发展战略,民营。

10、院三院合并,总部设第章项目总论第节项目概况项目名称市医院住院部大楼建设项目二项目建设单位及法人代表项目建设单位市医院法人代表蒙在辉三项目建设性质新建四项目建设地点市唐江镇唐兴东大道,市医院院内五可行性研究报告工作依据本项目工程可行性受项目建设单位委托,根据以下依据进行本项目可行性研究国家省市版本法规法令政策及相关文件。国家卫生事业发展十五规划纲要国务院年月发布江西省赣州市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要以及省市卫生事业发展专项规划。国家发改委建设部关于项目投资可行性研究指南国家计委计办投资号。国家发改委,卫生部关于疾病预防控制机构建设指导意见。国家发改委,建设部建设项目经济评价方法与参数第三版。年工程概算定额,设计规范。市医院委托设计院编制项目可行性研究报告委托书。建设单位提供其他基本资料。本项目按照国家卫生部,。

11、围项目场址选择建筑方案总平面布置功能布局建筑风格确定与项目配套供电给排水以及其他附属设施工程项目节能节水建筑消防及职业安全与环境保护措施组织机构职工定员项目实施进度计划项目投资估算与资金筹措财务分析经济评价与社会评价项目经济评价项目可行性研究结论和建议。八可行性研究结论本项目符合国家产业政策,按照国家相关法律法规,进行规划设计,并得到当地政府支持,项目建设具有显著社会效益和较好经济效益。本项目建设单位有能力提供医院建设所需人员和技术。项目资金有保障。本项目符合当地城市建设发展规划,符合县级医院住院大楼建设要求,项目用地理想,施工条件较好。第二节主要技术经济指标项目总投资项目所需总投资该项目总投资万元,其中大楼土建部分万元,医疗设备购置万元,工程建设其他费用万元,工程预备费万资金来源争取国家专项建设资金万元,地方财政配。

12、确各部门责任。加值万元,增长。人均元按年平均人口计算,比上年增加元二三产业分别拉动增长和个百分点。三次产业结构继续优化,由上年调整至,第产业下降个百分点,第二产业上升个百分点。财政收入增势强劲。全市财政总收入达万元,比上年增收万元,增长地方财政收入万元,增长。财政收入占比重由上年上升到,比上年提高个百分点财政收入结构进步优化,形成了以工商税收为主体增长格局,工商税收增长。财政支出结构进步改善,对经济和社会各项事业发展支持力度增强,预算内农业支出增长,教育事业支出增长,医疗卫生支出增长由财政负担工资津贴按时足额发放到位基本保证了再就业养老保险和下岗职工基本生活费支出需要,全年发放失业救济金万元,城市低保金万元,农村低保金万元,基本养老金万元。二市医院现状分析市医院始建于年,原地址在唐江镇羊燕岭,年和平田卫生院唐江镇卫生。

参考资料:

[1](新增)医院住院综合楼工程项目可行性分析计划建议书(留底)(第75页,发表于2022-06-24)

[2](新增)医院利用奥地利政府贷款引进医疗设备项目可行性分析计划建议书(留底)(第50页,发表于2022-06-24)

[3](新增)医院住院大楼(扩建)项目可行性分析计划建议书(留底)(第57页,发表于2022-06-24)

[4](新增)医院业务综合大楼项目可行性分析计划建议书(留底)(第123页,发表于2022-06-24)

[5](新增)医院业务综合大楼建设项目可行性分析计划建议书(留底)(第107页,发表于2022-06-24)

[6](新增)医院专用钢管气动物流系统项目可行性分析计划建议书(留底)(第12页,发表于2022-06-24)

[7](新增)医药集团物流中心项目可行性分析计划建议书(留底)(第92页,发表于2022-06-24)

[8](新增)医药物流配送中心项目可行性分析计划建议书(留底)(第43页,发表于2022-06-24)

[9](新增)医药物流园区项目可行性分析计划建议书(留底)(第21页,发表于2022-06-24)

[10](新增)医药物流及中药饮片加工项目可行性分析计划建议书(留底)(第37页,发表于2022-06-24)

[11](新增)医药物流中心项目可行性分析计划建议书(留底)(第43页,发表于2022-06-24)

[12](新增)医药快批物流管理系统项目可行性分析计划建议书(留底)(第45页,发表于2022-06-24)

[13](新增)医药工业标准厂房项目可行性分析计划建议书(留底)(第63页,发表于2022-06-24)

[14](新增)医药器械配送中项目可行性分析计划建议书(留底)(第32页,发表于2022-06-24)

[15](新增)医药口服液生产线建设项目可行性分析计划建议书(留底)(第50页,发表于2022-06-24)

[16](新增)医药动物试验基地项目可行性分析计划建议书(留底)(第95页,发表于2022-06-24)

[17](新增)医药制药企业技术中心项目可行性分析计划建议书(留底)(第64页,发表于2022-06-24)

[18](新增)医药公司改造项目可行性分析计划建议书(留底)(第21页,发表于2022-06-24)

[19](新增)医药公司口服固体制剂及生产辅助工程项目技改项目可行性分析计划建议书(留底)(第65页,发表于2022-06-24)

[20](新增)医药公司口服固体制剂及生产辅助工程技改项目可行性分析计划建议书(留底)(第66页,发表于2022-06-24)

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