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(项目规划)妇女儿童医疗保健大楼项目投资立项规化方案(可行建议) (项目规划)妇女儿童医疗保健大楼项目投资立项规化方案(可行建议)

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1、用其中固定成本可变成本经营成本第四节营业利润估算正常年份,本项目利润总额为万元以第年为例,详见损益与利润分配表。第五节财务盈利能力分析静态分析指标全部投资利润率全部投资利润率利润总额总投资项目自有资金利润率项目自有资金利润率利润总额自有资金二动态分析指标项目财务净现值万元,项目财务内部收益率为,项目投资回收期为年含建设期个月详见财务现金流量表。第六节财务生存能力分析详见财务计划现金流量表。根据财务计划现金流量表可以看出,计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此,项目具有财务生存能力。损益和利润分配表表序号项目计算期运营负荷营业收入总成本费用利润总额盈余公积金公益金可供分配利润累计未分配利润项目财务现金流量表表单位万元序号项目计算期现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出建设投资流动资金经营成本。

2、务十佳窗口单位市巾帼文明示范岗连续十二年获得市级文明单位,年获省级文明单位荣誉称号,年获全国三八红旗先进集体。医院宗旨技术追求卓越,服务奉献真情,播撒健康种子,收获顾客信任。管理理念以人为本,顾客至上,技术求精,服务真情。经营理念妇女儿童健康需求是我们永远追求。服务理念超越顾客期望。质量理念技术求精零差错,服务真情零距离。营销理念了解市场服务市场,不断满足妇女儿童健康需求。用人理念人人都是人才,把合适人放到合适岗位。医院使命把健康和快乐奉献给每位妇女儿童。医院精神敬业严谨求精创新。工作作风把妇儿需求作为第信号。工作目标用精湛技术真情服务,创和谐医院,打造全国知名品牌。员工精神我以医院而自豪,医院因我而骄傲,员工医院同发展,德医双馨创和谐。工作方针坚持以保健为中心,以保障生殖健康为目,实行保健与临床相结合,面向群体面向。

3、做到规模适宜功能适用装备适度经济合理。第二节建设规模确定项目建成后,保健院门诊病房楼和妇女儿童医疗保健大楼设臵医疗器械将达到山东省妇幼保健机构建设标准,通过人才培养和业务拓宽,人员房屋设备将完全配套,保健院综合服务能力将大大提升,成为妇幼保健事业核心。设计新建座地下层地上十四层保健大楼,建筑面积平方米。第三节建设内容本工程计划在门诊综合楼西侧新建框架结构十四层妇女儿童医疗保健大楼为例,其中固定成本万元,可变成本元,经营成本万元。详见固定资产折旧费无形及其它资产摊销估算表,总成本费用估算表。固定资产折旧费无形及其它资产摊销费估算表表单位万元序号项目合计折旧率生产期固定资产原值折旧费净值无形及其它资产原值摊销费净值总成本费用估算表表序号项目计算期经营负荷药品及卫生材料燃料动力费工资及福利费折旧费修理费摊销费其他费用总成本。

4、能开发于体儿童保健中心,并率先引进新生儿听力筛查仪儿童智力测试仪感觉统合失调测试及矫正儿童集心里行为测试仪等先进设备。儿科于年成为首都儿科研究所协作单位现为全区托幼机构保教人员入托及在园儿童健康查体定点单位,是山东省指定孕产妇死亡儿童死亡及出生缺陷监测点,承担着全区孕产妇及儿童系统化管理工作。医院现有业务用房平米分南北院及闸口三处地点,因业务不断扩大,年初,又在现用楼房基础上接建了平米病房楼。开放病床张,年门诊量达万余人次,年出入院病人余人次,年住院分娩余名新生儿,居全市首位。妇幼保健院高度重视精神文明建设,始终坚持以病人为中心,以质量为核心,以满意为目标,以优质服务和高超医疗技术服务于广大人民群众,取得了经济效益和社会效益双丰收。年被卫生部评为我市第批国院标准爱婴医院先后获得市巾帼建功示范岗三八红旗先进集体市文明服。

5、要。排水该院排水采用雨污分流制,现有座日处理能力污水处理站,医疗污水经处理达标后,排至城市污水管网。生活区生活污水经化粪池处理后排至城市污水管网。供电本项目工程用电来源于市电业局统供电,电力供应有保障。供暖由昌润热电公司满负荷供应。通讯该院现有通讯系统完善,可满足现有工作需要。交通该医院地处城市中心,妇幼保健院地处振兴西路号,振兴路北昌润路东,交叉路口处。本项目四周围无大型工厂企业,西侧和南侧临街,北临古楼派出所,东靠恒昌商业街。交通便利,地理位臵优越。第四章建设规模和建设内容第节建设原则实事求是,填平补齐,完善功能,满足发展需求。按照县级妇幼保健机构职责,结合当地妇幼保健需求,在房屋和设备配臵上满足妇幼保健院业务需求。二统标准规范建设。县级妇幼保健机构建设根据本指导意见覆盖人口及服务功能确定建设规模,实行统技术规范。

6、现金流量累计净现金流量计算指标财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年第七节不确定分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份营业收入成本费用等数据,通过公式求得盈亏平衡点。计算盈亏平衡点以床位利用率表示盈亏平衡点固定成本营业收入可变成本盈亏平衡时营业收入万元计算结果表明,当医院床位利用率达到时,即营业收入为万元时,即可保本。绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图。盈亏平衡图二敏感性分析在建设投资经营成本和营业收等不确定因素变化情况下,分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析,详见敏感性分析表。生产能力利用率营业收入和成本万元敏感性分析表表序号不确定因素不确定因素变动幅度项目财务内部收益率敏感度系数基本方案营业收入建设投资经营成本根据敏感性分析表绘制敏感性分析图,详见敏感性分析图。由敏感性分析结果可以看出,营业收入是最为敏。

7、层和预防为主方针。第二节项目提出背景根据国家卫生部和山东省妇幼保健院建设标准,妇幼保健院新院门诊病房综合楼于年月交付使用,建筑面积平方米。妇幼保健院经过近几年迅速发展,医院业务量急剧增长,现有业务用房已远远不能满足需求。根据医院长期发展规划和现实情况需要,医院经过研究决定,拟在现有病房综合楼西侧新建妇女儿童医疗保健大楼,用于业务增长和新发展科室建设需要。第三节项目建设必要性符合国家有关政策化名城中国优秀旅游城市著名江北水城是全国双拥模范城山东省卫生城市是连接东西南北重要交通枢纽,京九铁路邯济铁路济馆高速公路在此交汇。二气候根据气象部门提供资料,该地属暖温大陆性季风气候区,具体气象资料数据如下风向常年主导风向冬季主导风向夏季主导风向风速最大风速冬季平均风速夏季平均风速气温年平均气温极端最高气温极端最低气温相对温度最冷月。

8、计净现金流量计算指标财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年第七节不确定分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份营业收入成本费用等数据,通过公式求得盈亏平衡点。计算盈亏平衡点以床位利用率表示盈亏平衡点固定成本营业收入可变成本盈亏平衡时营业收入万元计算结果表明,当医院床位利用率达到时,即营业收入为万元时,即可保本。绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图。盈亏平衡图二敏感性分析在建设投资经营成本和营业收等不确定因素变化情况下,分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析,详见敏感性分析表。生产能力利用率营业收入和成本万元敏感性分析表表序号不确定因素不确定因素变动幅度项目财务内部收益率敏感度系数基本方案营业收入建设投资经营成本根据敏感性分析表绘制敏感性分析图,详见敏感性分析图。由敏感性分析结果可以看出,营业收入是最为敏感因素,当。

9、均相对温度最热月平均相对湿度全年平均相对湿度降水量年平均降水量年最大降水量日最大降水量时最大降水量最大积雪厚度最大冻土厚度三项目场地地质条件地理地形地下水该项目所处地段,地形平坦自然地面绝对标高约米,地下水位埋深为米,应水位标高为米。地质结构该项目场址位于鲁西北黄泛平原,土层共分为五层填土上部为杂填土,下部为素填土厚米。粘土棕黄棕红色,可塑,含少量砖和生活垃圾,厚度米,承载力。粉土灰黄色,湿稍密层厚米,承载力。粉砂褐黄色,锈黄色,湿中密层厚米,承载力。地震烈度为度,设防烈度度。第四节配套设施条件供水供水水源为自来水公司,供水普及率将达到。根据市总体规划,进入规划区内部,配给水管采用环状与枝状相结合供水形式,以确保用水安全性和可行性。妇女儿童医疗保健大楼建成后,原有供水设施不能满足用水需要,需要增设相关配套设施保障用水。

10、成本可变成本经营成本第四节营业利润估算正常年份,本项目利润总额为万元以第年为例,详见损益与利润分配表。第五节财务盈利能力分析静态分析指标全部投资利润率全部投资利润率利润总额总投资项目自有资金利润率项目自有资金利润率利润总额自有资金二动态分析指标项目财务净现值万元,项目财务内部收益率为,项目投资回收期为年含建设期个月详见财务现金流量表。第六节财务生存能力分析详见财务计划现金流量表。根据财务计划现金流量表可以看出,计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此,项目具有财务生存能力。损益和利润分配表表序号项目计算期运营负荷营业收入总成本费用利润总额盈余公积金公益金可供分配利润累计未分配利润项目财务现金流量表表单位万元序号项目计算期现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出建设投资流动资金经营成本净现金流量。

11、业收入上升时,其财务内部收益率上升了当营业收入下降时,其财务内部收益率下降了。因此需不断开拓市场,提高竞争能力,以维持定负荷率。敏感性分析图第十章社会影响评价为防止单纯追求项目经济效益可能产生不利社会影响和后果及项目建设和运营社会风险,因此本次可研报告对该项目进行了社会影响分析,对项目社会影响做第节保健院现状总平面及主要建筑妇幼保健院位于振兴西路号,振兴路北昌润路东,交叉路口处。本项目四周围无大型工厂企业,西侧和南侧临街,北临古楼派出所,东靠恒昌商业街。交通便利,地理位臵优越。第二节拟定楼址根据本院总体规划和长远发展目标。本着节约土地和资金原则,在妇幼保健院门诊病房楼西侧,建设妇女儿童医疗保健大楼,与门诊楼协调致,本楼建设增强了接收病人条件和能力,解决现有床位不足。场区内无重要管网管线,没有影响工程实施障碍。该用地总。

12、因素,当营业收入上升时,其财务内部收益率上升了当营业收入下降时,其财务内部收益率下降了。因此需不断开拓市场,提高竞争能力,以维持定负荷率。敏感性分析图第十章社会影响评价为防止单纯追求项目经济效益可能产生不利社会影响和后果及项目建设和运营社会风险,因此本次可研报告对该项目进行了社会影响分析,对项目社会影响内容本工程计划在门诊综合楼西侧新建框架结构十四层妇女儿童医疗保健大楼为例,其中固定成本万元,可变成本元,经营成本万元。详见固定资产折旧费无形及其它资产摊销估算表,总成本费用估算表。固定资产折旧费无形及其它资产摊销费估算表表单位万元序号项目合计折旧率生产期固定资产原值折旧费净值无形及其它资产原值摊销费净值总成本费用估算表表序号项目计算期经营负荷药品及卫生材料燃料动力费工资及福利费折旧费修理费摊销费其他费用总成本费用其中固。

参考资料:

[1](项目规划)如皋汽车客运站工程项目投资立项规化方案(可行建议)(第41页,发表于2022-06-24)

[2](项目规划)如皋汽车客运站工程投资立项规化方案(可行建议)(第36页,发表于2022-06-24)

[3](项目规划)如皋客运站项目投资立项规化方案(可行建议)(第38页,发表于2022-06-24)

[4](项目规划)好亿家家居生活体验馆项目投资立项规化方案(可行建议)(第13页,发表于2022-06-24)

[5](项目规划)奶粉厂项目投资立项规化方案(可行建议)(第23页,发表于2022-06-24)

[6](项目规划)奶牛黄牛场项目投资立项规化方案(可行建议)(第67页,发表于2022-06-24)

[7](项目规划)奶牛高产健康养殖技术研究与开发科技攻关项目投资立项规化方案(可行建议)(第10页,发表于2022-06-24)

[8](项目规划)奶牛饲养场奶牛集约化养殖项目投资立项规化方案(可行建议)(第31页,发表于2022-06-24)

[9](项目规划)奶牛防治服务体系项目投资立项规化方案(可行建议)(第17页,发表于2022-06-24)

[10](项目规划)奶牛规模化养殖场小区项目投资立项规化方案(可行建议)(第49页,发表于2022-06-24)

[11](项目规划)奶牛规模养殖园区项目投资立项规化方案(可行建议)(第8页,发表于2022-06-24)

[12](项目规划)奶牛良种繁育场、奶牛饲养小区、农作物秸秆加工厂项目投资立项规化方案(可行建议)(第49页,发表于2022-06-24)

[13](项目规划)奶牛良种繁育中心项目投资立项规化方案(可行建议)(第95页,发表于2022-06-24)

[14](项目规划)奶牛科技示范牧场粪污综合处理项目投资立项规化方案(可行建议)(第36页,发表于2022-06-24)

[15](项目规划)奶牛科技推广示范项目投资立项规化方案(可行建议)(第36页,发表于2022-06-24)

[16](项目规划)奶牛疾病防治服务体系项目投资立项规化方案(可行建议)(第17页,发表于2022-06-24)

[17](项目规划)学校塑胶田径运动场项目投资立项规化方案(可行建议)(第37页,发表于2022-06-24)

[18](项目规划)奶牛用消食止痢普乐散项目投资立项规化方案(可行建议)(第45页,发表于2022-06-24)

[19](项目规划)奶牛生产基地项目投资立项规化方案(可行建议)(第24页,发表于2022-06-24)

[20](项目规划)奶牛现代化饲养管理技术项目投资立项规化方案(可行建议)(第13页,发表于2022-06-24)

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