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管材生产线项目可行性研究报告投资建议书doc文档(75页) 管材生产线项目可行性研究报告投资建议书doc文档(75页)

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材料和管材在水泥化肥粮食食品饮料药品洗涤剂化妆品等领域都将有广阔发展空间,其需求量相应大幅度增长另外,汽车通讯交通领域对聚氯乙烯树脂需求也呈高速增长,中国聚氯乙烯树脂工业仍有较大发展空间。因此新建扩建项目纷纷上马,产能迅速扩大,产量大幅提高。年,中国产能产量年均增长率分别高达和。年全国聚氯乙烯树酯累计产量为万吨年全国聚氯乙烯树酯累计产量达到万吨由于受世界金融危机及原材料等因素影响,国内消费市场疲软,年全国聚氯乙烯树酯累计产量为万吨,同比下降,装臵开工率仅为。年有所回升。世纪年代中期以来,随着我国城镇化基础建设包装材料电子电器制品等方面快速发展,国内需求增长迅速,成为全球消费增长最快国家,高速增长消费市场引发了生产投资热潮。特别是年以来,受国家加大基础建设投资扩大内需启动居民住房消费市场等宏观政策影响,市场对管材型材和化学建材等硬制品存在着强劲需求,极大地推动树脂工业及其加工业发展。年人均消费量左右,年达到左右,而发达国家年人均消费量则接近,国内消费市场发展潜力巨大。从年开始国内产量和需求量已经超过美国,从而成为世界最大消费国和生产国。自到年年翻了番,远远高于国内同期增长率,与此同时,由于产能和产量大幅度增长,净进口量大幅度减少,自给率不断增加。年我国树脂表观消费量只有万吨,年达到约万吨,年进步增加到约万吨,同比增长约,年表观消费量年均增长率约为。年表观消费量达到万吨,同比增长约产品自给率相应从年增加到年,年,年,年受国际金融危机影响,表观消费量急剧下降。年,在国家万亿经济投入刺激下,国家加大基础设施建设,消费量有所回升。目前,我国消费主要集中在华南和华东地区,广东浙江福建山东和江苏等省份消费合计约占全国总消费量,其中,广东和福建省市场需求量最大,但产能不足,进口所占比例较高华东地区江苏山东和浙江省加工工业比较发达,三省消费量约占国内总消费量华北地区产销基本平衡。今后,随着中西部地区开发力度加强以及大规模基础设施兴建,中西部消费量将会逐渐增加。我国树脂消费主要分为两大类,是软制品,约占总消费量,主要包括电线电缆各种用途膜根据厚度不同可分为压延膜防水卷材可折叠门等铺地材料织物涂层人造革各类软管手套玩具塑料鞋以及些专用涂料和密封件等。二是硬制品,约占总消费量,主要包括各种型材管材板材硬片和瓶等。预计今后几年,我国树脂需求量将以年均约速度增长,到年总消费量将达到约万,其中,硬制品年均增长速度将达到约,而在硬制品中,异型材和管材发展速度增长最快,年均增长率将达到约。未来我国树脂消费将继续以硬制品为主要发展方向。对以上可能影响我国行业发展因素及其生产消费现状和发展前景,在今后发展中,方面要严格控制无市场竞争力项目建设,按国家产业政策环保等有关规定关停和按市场运行规律自然淘汰些能耗高工艺路线落后污染大成本高小型生产装臵,方面也应鼓励在资源合理配臵基础上实行跨行业和部门合作,同时加快我国大型项目建设努力提高我国现有生产装臵规模和产品市场竞争力。虽然年受世界金融危机影响,整个行业受到很大冲击,但随着国家基础设施大力建设和全球经济回升,对需求量越来越大,整体行业会迎来个快速发展道路,为了更好抓住机遇,因此建设个万吨年规模生产装臵既响应国家相关规定,有符合市场需要,生产能力和竞争力都非常稳定灵活,非常具有可行性。第三章项目产品市场分析第节管材市场前景我国聚氯乙烯糊状树脂主要用于制造人造革浸渍手套纱窗水田靴工具把手壁纸地板卷材蓄电池隔板和玩具等。随着我国经济稳步发展和人民生活水平不断提高,加之聚氯乙烯糊状树脂应用开发不断深入,国内市场对聚氯乙烯糊状树脂需求仍具有较大发展空间,特别是在汽车建筑电子和涂料等方面,对于拓宽聚氯乙烯糊状树脂消费开发大宗专用树脂,促进聚氯乙烯糊状树脂生产具有积极而现实意义。印度国内市场对需求逐年增加,从年余万吨提高至年余万吨但目前印度只有家生产企业,国内生产能力万吨年。印度工业公司是印度最大管道生产商。由于供需并不平衡,存在较大缺口,因此印度平均年进口量达万吨。同时,印度乙烯基原料缺口也逐年增大,年为万吨,年为万吨,年将达万吨。据统计,年月份,印度进口主要来源于韩国中国台湾德国美国墨西哥等国家和地区,其中来自韩国和中国台湾两地进口量均超过万吨。除普通型聚氯乙烯糊状树脂外,其他相关改性产品如掺混树脂氯醋酸树脂等,由于其具有独特性能而在汽车塑溶胶方快地毯印花油墨人造革底糊和边糊壁纸人造革浸渍制品中,其用量将随着应用开发力度不断加大而增加,大量取代进口。第二节原辅材料供应分析原辅材料供应条件主要原辅材料供应该项目所需主要原材料是辅助材料等,按照生产规模要求,所需原辅材料供应依据高质量低价格采购原则,满足项目生产需要,确保生产经营活动正常进行。二原辅材料来源项目所需主要原辅材料选配上必须保证符合产品质量要求。所需原辅材料由项目承办单位自国内供货市场上购得,原辅材料采购方面有比较稳固供求渠道,可为项目原料供应提供保障。详见原辅材料及能源供应情况览表。原辅材料及能源供应情况览表序号项目名称计量单位日耗量单位年耗量单位折标系数折标量原辅助材料供应管材生产线二主要能源供应电力千瓦时天然气万立方米热力百万千焦原煤吨洗精煤吨其它洗煤吨型煤吨原油吨汽油吨煤油吨柴油吨燃料油吨液化石油气吨焦炭吨其他焦化产品吨炼厂干气吨其他石油制品吨其它燃料吨标煤项目综合能耗指标吨标煤三综合能耗指标分析项目综合能耗万元产值综合能耗万元万元增加值综合能耗万元人均综合能耗人单位产品综合耗能万米项目日综合耗能量四电耗指标分析项目总用电量万元产值电能消耗万元万元增加值电能消耗万元单位产品电能消耗千米人均综合电能消耗人项目日电能消耗注折标系数来源于综合能耗计算通则。二基本生产条件水资源供应该项目有生产用水和生活用水两项内容,年新鲜水用量约为吨,由县物流工业园区提供水源,该地区水位稳定,水资源丰富且水质较好,供应有保障。供电项目用电由县物流工业园区供电站提供电能,承办单位设计自备供电线路系统,安装配电功能齐全配电装臵,即可满足项目供电需求。根据设计,各种生产设备装机总容量为千瓦,由于生产过程中不同时开机,电能需用系数为,年用电量约为万千瓦时,供电装臵可满足生产和生活用电需要。第三节管材营销分析年第季度我国烧碱市场将顺延月份国内行情走势。第二季度以后,如液氯等耗氯产品仍无好转迹象,碱氯平衡因素将继续在定程度上制约电解装臵开工负荷。与此同时,新增烧碱产能在年陆续释放将对后期市场形成压力。下游需求增长能否形成有效支撑。还有待观察。供应量居高与需求不振是目前市场持续低迷重要原因,市场预期,全国范围内保障房大规模建设,后期对建材需求增加效果有望在未来两年内成为提振市场重要因素。但资源能源价格长期高位,流通环节较高社会库存以及金融市场愈发深入影响,都将对未来市场走向产生较大影响。年,我国规模以上塑料管道生产企业余家,有近家企业年生产能力已达到或超过万吨。其中管道总产量达到万吨上下,居全世界第位,占塑料管道产能左右。从国际上看,些先进管道生产企业通过不断研究试验,直在探索提高管道系统性能水平,拓宽管道系统应用领域,取得了显著成果。而我国企业却显得落后。比如,通过提高外购原材料外购燃料动力工资及福利费用修理费折旧费管理费销售费总成本费用固定成本费用可变成本费用经营成本该项目建成后,所有生产满负荷生产,正常年销售收入可达万元,销售税金及其附加万元,总成本费用万元,利润总额万元,所得税万元,净利润万元。损益估算表单位万元序号项目年份负荷销售收入销售税金及其附加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳所得税额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润损益估算表二单位万元序号项目年份合计负荷销售收入销售税金及其附加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳所得税额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润第三节经济效益分析按照方法与参数有关规定,本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率项目财务净现值项目资本金财务内部收益率项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算,本项目各项财务评价指标如下年平均营业收入万元,年平均总成本费用为万元,年平均利润总额万元,年平均上缴所得税为万元,年平均纳税总额万元,年平均净利润为万元。财务内部收益率按照方法与参数规定,财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时折现率。其计算公式如下式中为现金流入,为现金流出,下同本项目全部投资财务内部收益率计算结果为税前税后,均超过设定基准收益率。财务净现值按照方法与参数规定,财务净现值是指按行业基准收益率或设定折现率,将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初现值之和。式中为基准折现率本项目全部投资财务净现值计算结果为税前万元税后万元。投资回收期按照方法与参数规定,投资回收期是指以项目净收益抵偿全部投资固定资产投资和流动资金所需要时间。其计算公式如下现正值年份数累计净现金流量开始出投资回收期当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量本项目全部投资回收期经计算为税前年,税后年。总投资收益率按照方法与参数规定,经计算本项目总投资收益率为。财务生存能力分析按照方法与参数有关规定,本项目编制财务计划现金流量表,进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年净现金流量项目累计盈余资金正常运营年份均大于,不会出现短期融资来维持运营详见财务计划现金流量表。盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目盈亏平衡点时年销售税金及附加年可变总成本年产品销售收入年固定总成本即该项目生产能力达到设计生产能力即可保本。项目盈亏平衡点较低,具有定抗风险能力。第四节项目投资评价经过详实周密市场调查和政策咨询后认定,该项目既符合国家产业政策,而且符合地方产品规划,同时又符合公司经营发展宗旨,生产产品具有广阔销售市场和良好发展前景。管材生产所需原料易得技术成熟市场广阔,不仅企业经济效益突出,而且社会效益明显。经计算,本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入万元,年平均总成本费用为万元,年平均利润总额万元,年平均上缴所得税为万元,年平均纳税总额万元,年平均净利润为万元。项目总投资收益率为,项目财务内部收益率分别为所得税前和所得税后,项目资本金财务内部收益率为,均高于本项目设定财务基准收益率,项目投资回收期年。指标计算结论表指标计算所得税前所得税后万元年静态由于投资本项目属于投资建设开发项目,且资源利用和市场需求具有长久性,加上国家经济蓬勃向上发展态势,所以生产资源和消费需求矛盾将会进步激化。由此,本项目增长周期长项目生命力强和价格收益能力强特点将保证本项目广阔投资前景和资金安全。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营,财务生存能力尚可。综上所述,净现值大于,本项目经济可行。第十章结论与建议第节研究结论该项目经过市场分析环境保护
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