目建设可为产品进入国际市场奠定基础目前,板桥镇中药材种植主要以广大农户分散种植为主,产品存在产量低科技含量低效益低生产集约化程度低农残和重金属指标超标等问题。尤其是农残和重金属指标超标问题,直接影响了金银花效用,严重影响了金银花种植及加工业发展。通过金银花规范化生产技术推广和应用,可提高金银花质量,确保入药达到优质高效安全可控标准,提高国内医药工业企业依靠优质原料药开发优质名牌产品能力,提高我国医药产品在国际市场竞争力。项目建设有利于增加企业经济效益通过项目实施,可以为贵州省及国内各制药企业提供数量充足质量优良制药原料,降低企业生产及采购成本,增加企业经济效益。基地建设具有定生态效应,有利于环境保护。综上所述,项目建设是十分必要。第三章市场分析及销售方案中药市场供求状况国际市场状况中药产业是我国传统民族产业,又是当今快速发展新兴产业是我国医药经济中独具特色重要组成部分,也是国际医药,特别是植物药天然药物有机组成部分。药品和食品是人类维持生存必需品,市场是巨大。随着经济和社会发展,人类疾病谱发生很大变化。化学药物副作用和耐药抗药性,使广大消费者对植物药越来越感兴趣。近年来,随着观念转变,回归自然热潮兴起,人们逐渐认识到植物药治病机理,所以世界植物药市场销售额增长很快。据报道,全球植物药包括各国传统药物年销售额约亿美元,其中我国约占。未来国际医药市场潜力将更大。我国要想在世界植物药市场争得席之地,就必须在继承传统特色和优势基础上,利用现代科学技术和先进管理手段,大力实施中药现代化,发展中药经济。国内市场状况面对加入和经济全球化,贵州省中药产业正在加快发展。年至年,全省中成药产值由亿元增加到亿元,增长了倍。九五期间,产值年均增长,利税增长,预计十五末中成药产值将达到亿元,实现利税亿元。中药工业发展同时带动了中药材种植业发展。年贵州省中药材种植面积达到万亩,年产值亿元,预计十五末中药材产值将达到亿元。随着中药现代化进步推进和中药经济发展,贵州省中药产品市场占有率和产品竞争力将进步提高。中药材市场前景分析该项目建设是以出台国家中药生产管理规范为基础,以推动科技进步,提高产品科技含量为手段,提高中药材饮片内在质量和产品竞争力为目标中药材种植地。规范科学管理经营方式,为中成药提供稳定可靠生产原料,完全符合国家产业结构调整政策和中药现代化发展方向。贵州省医药管理局根据国务院办公厅关于实施食品药品放心工程通知和国家食品药品监督管理局公安部国务院纠风办国家工商行政管理总局关于开展中药材专业市场专项整治工作紧急通知要求,针对全国中药材专业市场实际,及时地制定了相关政策,认真贯彻落实国家局整顿治理中药材专业市场要求,认真查找中药材专业市场上存在问题,坚持以整顿促规范,以整顿促繁荣,以整顿促发展,以整顿促提高原则,抓住重点采取有效措施,清理取缔了非法生产加工中药饮片和路边堆放晾晒中药材,规范了中药材专业市场经营秩序。中药材专业市场规范,为中药材生产加工提供了良好市场环境,中药材种植市场前景广阔。项目产品市场竞争优势传统金银花栽培方式,药效不稳且存在重金属及农残超标等问题,项目采用规范绿色栽培方式对金银花进行新品种选育提纯复壮,运用高效快繁方式建立金银花优质种源基地,向产区提供优质栽种,提高产品质量。通过无公害规范化种植示范基地生产金银花,能使板桥镇金银花种植由粗放型向集约型经营转变,提高金银花规范化栽培水平,使产品符合中药材规范化种植要求。与采用传统栽培方式种植产品相比,金银花无公害规范化种植可大大提高产品有效成分含量降低药残含量重金属含量,提高产品产量,增加产品市场竞争力,为产品参与国际市场竞争奠定了基础。销售方案我们掌握了国内国际中医药市场发展规律及产品需求状况,在国内各大城市建立了稳定供销渠道。随时掌握金银花市场变化情况,与市内各药厂和全国各大药材市场建立了紧密合作关系。通过稳定畅通供销渠道,及时准确信息,可以较好保证无公害规范化种植示范基地产品销售。销售策略与营销模式做好市场调研工作公司将对中药材市场销售外部内部环境与条件进行描述诊断与预测,把握市场环境与条件因素发展变化趋势,明确市场竞争优势与劣势,确定市场营销有利时机和场所。对国内市场进行细化,主要化为南北两大市场,并将这两大市场确定为目标市场。与本区域医药企业建立稳定购销关系,签订购销合同公司将在主要目标市场省份建立销售处,拓展周边地区业务进行直销,并与各大药市建立良好合作关系,开展代销业务利用微机网络电视报纸等媒体加强广告宣传,提高市场知名度和市场占有率。销售队伍和销售网络建设板桥镇在长期中药材生产销售过程中,将涌现出大批市场营销经纪人,他们具有信息灵通反馈及时开拓市场能力强回笼资金快等特点。全镇中药材产品都会通过这些经纪人销往国内国际市场。盘县板桥镇顺居屯村金银花生产基地将从中招聘有能力有志于中药材销售人员充实到公司营销队伍中来,组建自己营销队伍,进行统组织统培训,进步提高他们营销专业知识和实际工作能力。通过新闻媒体,加大宣传力度,合理分布营销网点,建立微机网络,依靠名牌带动,增加国际国内市场占有份额。第四章项目建设条件项目区概况地理位臵及区域范围盘县板桥镇位于六盘水市市西部,地处六盘水与黔西南州之间,西距黔西南州市区公里,位于东经,北纬,因地理位臵处于六盘水与黔西南州之间个险要关口,区位优势特别明显。全镇总面积平方公里,其中耕地万亩,截止到年底辖个行政村,人口万多。板桥镇辖个村委会顺居屯村梅子冲村背阴箐村赵官屯村薛官屯村小坪地村银汞山村李家湾村金家庄村龙洞村。自然资源条件地理优越,资源丰富。全镇南部山峰重迭,北部丘陵起伏,地面荒山面积大。地下矿产资源丰富,已探明矿藏约余种,主要有铝矾土煤炭粘土石灰石铁矿石大理石氯化石燧石红粘土矿砂等,铝矾土储量万吨,石灰石亿吨,粘土万吨,煤炭万吨。地下矿藏多分布广品位高易开采。丰富矿藏资源为大力发展工业经济提供了得天独厚条件。全镇各类工业企业家,已形成建筑材料冶炼矾土粉加工煤炭等支柱产业。农业优良品种覆盖率达,在镇龙洞村已建成无公害绿色蔬菜生产基地,其他村主要农产品有石磨面玉米糁等。板桥镇土特产有核桃山萸肉柿子杏山枣和金银花等。基础设施条件板桥镇在镇区已投入建设资金数数千万元元,小城镇建设体系已基本形成,镇区内道路系统发达,省道贯穿镇区东西,其它主干道已全部硬化成水泥路面,自来水普及率达,电力通讯四通八达,人均公共绿地面积达平方米,镇政府亚文化中心新村住宅楼盘县五中盘县九中板桥镇商贸街建设齐全。年来,党委政府十分重视镇区建设。在创建文明长廊活动中,板桥镇投资多万元,对公里省道沿线两侧进行了整治,做到了绿净亮通雅信,镇区面貌焕然新,在六盘水市文明长廊创建活动中,首屈指。投资万元对河道进行了治理,投资多万元,在镇区中段,新安装了路灯根,修复路灯多根,使镇区公里路段实现了路灯照明。投资万余元修铺了商贸街柏油路面,投资万元建成了板桥镇商贸街门面房多套,为商贸街全面开展发建设奠定了基础。在镇村道路建设中,截止到年底共投资多万元,新修村组道路多公里。这些重大建设工程为完善板桥镇城市功能奠定了良好基础。社会经济状况板桥镇农业人口万人,耕地万亩,水浇地少,为了增加农民收入,板桥镇认真贯彻中央号文件精神,从实际出发,在调整农业产业结构上下大功夫,首先,在南部山区实施退耕还林工程,把农民从土地上解放出来,年以来共完成退耕还林万亩,在龙洞村建添加内容,完成道路配套绿化工程公里。其次,在中部近邻省道交通便利村大力发展养殖业,并以此辐射周边各村,现全镇规模养殖户已达近百户,其中年以来新发展就有户之多。第三,在北部产粮区及南部山区积极发展节水灌溉,修建水窖改善生产条件,大力推广优良品种及新技术以发展特色种植。在发展农业产业化经营方面,板桥镇带动板桥镇特色种之和计取,按照有关规定,不计涨价预备费。建设期利息建设投资估算概况本项目总投资为万元,其中建设投资额为万元,无建设期贷款利息。具体见下表表投资估算汇总表单位万元分项费用投资估算第部分建安工程费第二部分工程建设其他费第三部分预备费合计本工程建设投资估算造价为万元。其中建安工程费用万元,其他工程建设费用万元,预备费万元。建设投资估算详见附表建设投资估算表总资金分年使用计划本项目建设期为年月至年月,建设周期为个月。根据工程实施进度计划和投产初期生产计划,安排分年用款计划如下固定资产投资建设期个月,投入资金为万元。流动资金项目流动资金根据生产负荷逐年投入,按照投产计划,第二年生产能力达时,投入流动资金万元第三年生产能力达时,投入流动资金元。资金筹措方式与来源根据本章测算,本项目总投资为万元,其中固定资产投资万元,流动资金投入万元。项目所需资金全部申请政府援助万元。第十二章财务评价本可研报告对经济效益分析为企业财务评价。采用方法遵循国家发改委和建设部联合颁布建设项目经济评价方法与参数发改投资号中规定原则,计算采用基础数据根据国家有关规定并结合贵州省实际情况作了必要调整。财务评价依据依据建设项目经济评价方法与参数中有关规定和国家现行财税制度以及行业特点,在确定基础数据与参数选取基础上,财务评价范围包括项目新增盈利能力和抗风险能力盈亏平衡分析,敏感性分析。销售收入营业收入及附件计算基础数据项目计算期及生产负荷安排根据建设计划,本项目计算期及生产负荷安排如下建设期年生产期年计算期建设期生产期年税率根据有关规定,营业税率为,城市维护建设税,教育费附加,所得税按计算。盈余公积金及公益金生产期各年盈余公积金按税后利润计取。参照本项目特点和行业收益水平,项目基准收益率取。收入估算金银花药材销售收入金银花培育基地按亩产公斤,每公斤元计算,经估算,该项销售收入为万元。总成本及经营成本估算原材料原材料为外购黄精余甘子等其他中药材包装及化肥,本项目外购原材料经估算为万元年。燃料动力费主要燃料动力费主要是电费水费汽车油费。经估算年燃料动力费为万元。工资与福利职工人数及工资表职工类别人数人均年工资元年工资额万元普通工人技术人员管理人员合计福利费按工资计取。计算工资及福利费为万元。折旧摊销费本项目固定资产折旧采用分类折旧法,残值率均为,房屋及建筑物折旧年限为年,机器设备折旧年限为年。土地按照年摊销,本项目无形资产摊销年限为年,递延资产摊销年限为年。管理费用经估算,每年管理费为万元。销售费用本项目销售费用根据企业实际运营情况管理费用按年万元计取。根据以上参数测算本项目平均总成本费用为万元年,详见附表总成本费用估算表按要素分。评价指标盈利能力分析现金流量分析。详见附表项目财务现金流量表。根据现金流量分析测算出盈利能力指标如下盈利能力指标表税后全部投资内部收益率投资回收期年净现值万元以上指标表明项目内部收益率高于基准收益率水平,说明项目具有较强盈利能力。利润分析详见附表利润与利润分配表经测算,本项目静态投资指标如下总投资收益率年平均利润情
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