登记表”回收并记录。为积累知识或追溯历史,具有保留价值的作废文件,应加盖“作废”印章,并隔离存放,施工和工作现场不得保留。无保留价值的作废文件,由办公室回收后统销毁。文件的管理文件经批准发放后,办公室填写“受控文件清单”,其它部门填写“部门受控文件清单”。以便识别文件的现行修订状态,防止使用失效作废的文件。文件的使用人对其使用的文件应进行适当保护,以保持其清晰易于识别和检索。需临时借阅的文件应经管理者代表或总经理批准后,方可借阅。借阅者应在指定日期内归还。到期不还,应由管理部门收回。原版文件律不外借。文件的复制,由有关部门确认,管理者代表审核批准后实施。竣工工程文件和资料,由质量技术部及时整理完毕后移交公司档案室。其他文件和资料按公司档案管理文件资料编号规定要求管理。公司各部门应每年全面检查各类在用文件的有效性,发现问题及时处理。外来文件控制外来文件经有关部门审核确认其有效性,发放使用,纳入“外来文件清单”。对需要重复使用的外来文件,可将其转化为本公司内部文件,并按规定的要求实施控制。电子文件的管理各部门电脑有必要的应设置开机密码,以防止他人任意使用,造成已保存文件被修改破坏各部门对需保存的电子文件,应及时保存至电脑硬盘,对重要文件还应备份。文件备份应妥善保管,在每份文件备份上做好标识,便于查找使用。暂时不需用的光盘文件,应定期打开整理,以保证光盘的正常使用。涉及本程序的记录由办公室按记录控制程序的规定实施控制。相关文件记录控制程序档案管理文件资料编号规定相关记录受控文件清单部门受控文件清单外来文件清单工程洽谈设计变更发放登记表文件和资料借阅登记表文件和资料复制及发放范围审批表送文登记簿收文登记簿文件更改通知单文件销毁清单更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注目的规范体系运行的记录,客观真实准确地反映产品形成全过程的活动以提供符合要求的质量环境职业健康安全管理体系有效运行的客观证据。范围适用于本公司对管理体系运行记录及工程质量环境职业健康安全内部外部检查验收评定等记录的控制管理。职责办公室负责编制修订并组织实施记录控制程序,检查管理体系运行记录。质量技术部负责检查审核管理与工程质量有关的各类质量记录和归档工作组织单位工程含地基与基础主体结构分部工程等质量的内部验收评定工作,并填写质量验收记录,提出检查评定意见,报技术总监核查。质量技术部负责核查单位工程质量的内部验收评定资料。项目经理负责组织单位竣工工程初验分部工程的质量内部验收评定工作,填写验收记录,提出检查评定意见,报公司核查检查本项目的管理体系运行记录。项目部技术负责人负责组织分项工程的内部质量验收评定工作,并填写验收记录,提出检查评定意见,报项目经理审批建立收集整理传递本工程的质量记录和管理体系运行记录。项目部质量员负责组织检验批质量验收评定工作,填写验收记录,提出检查评定意见,报项目技术负责人审批。管理体系的其它各职能主管或相关部门单位项目部和有关人员负责建立收集整理编目保存管理本部门单位管理体系运行记录和有关工程记录。程序记录的标识记录的控制范围本公司记录的控制范围详见“记录控制清单”。记录的编号本公司质量记录的编号方法为记录年号记录序号部门代号记录代号部门代号规定办公室质量技术部安全生产部市场部合约部人力资源部财务部项目部名称或数字。记录分类管理体系运行记录工程记录含工程质量验收保证管理资料记录等记录表式的设计与审批记录表式的设计管理体系运行记录程序文件或作业文件的编制人应会同该文件的使用人,设计该文件配用的记录表式。并交办公室统编号及备案。记录可以呈任何媒体形式,如纸张硬拷贝或电子媒体。各部门可根据实际情况选定记录的形式。工程记录按建筑工程施工质量验收统标准当地政府相关文件公司档案管理文件汇编等有关要求,以单位工程名称分部分项工程名称原材料半成品的名称及所在用工程部位和编号等作为其标识。记录表式的审批,程序文件或作业文件配用的记录表式的审批,与该文件的审批并进行。需新增或更改的记录表式,由该记录表式的使用人提出申请,并设计更改,报办公室审批备案。记录的管理办公室负责记录表式的登记编号销毁的审批,确定归档范围,并编制全公司“记录控制清单”各部门负责编制本部门“记录控制清单”各部门单位项目部参与外部验收填写质量环境职业健康安全记录或申报批的有关要求可执行国家部门行业企业等有关规定。记录填写要求记录填写应字迹清晰内容完整正确文字表达准确简练,种作业人员的上岗资格管理特种作业人员是指对上岗资格有特别要求的人员的总称。由人力资源部编制特种作业人员管理台帐,并记录其培训情况。培训及考核资料管理人力资源部负责建立培训人员台帐,做好培训记录,保存培训资料,年终对培训工作进行总结,报公司上级主管部门。人力资源部保管中层以上管理人员的考核资料,评价表三级安全教育记录人力资源发展规划员工绩效考核表更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注目的根据公司所承建项目内容和合同规定要求编制施工组织设计质量计划,制订有效的计划质量措施,确定必要的控制手段,配备必要的资源,满足其施工工艺要求,为公司实现更高的质量目标,特制定本程序。范围适用于新建工程或有改建造扩建工程的施工组织设计质量计划的编制实施的控制。职责质量技术部负责制订并组织实施施工组织设计实施控制程序。质量技术部负责指导项目部编制工程建筑面积在以上的施工组织设计,并组织评审。质量技术部负责人负责审核工程建筑面积在以上的施工组织设计,审批工程建筑面积在以下的施工组织设计。项目部技术负责人负责组织编制工程建筑面积在以下的施工组织设计,并报质量技术部审批。项目部负责实施施工组织设计。技术总监负责审批工程建筑面积在以上的施工组织设计。程序表式。并交办公室统编号及备案。记录可以呈任何媒体形式,如纸张硬拷贝或电子媒体。各部门可根据实际情况选定记录的形式。工程记录按建筑工程施工质量验收统标准当地政府相关文件公司档字。记录分类管理体系运行记录工程记录含工程质量验收保证管理资料记录等记录表式的设计与审批记录表式的设计管理体系运行记录程序文件或作业文件的编制人应会同该文件的使用人,设计该文件配用的记录记录年号记录序号部门代号记录代号部门代号规定办公室质量技术部安全生产部市场部合约部人力资源部财务部项目部名称或数和有关人员负责建立收集整理编目保存管理本部门单位管理体系运行记录和有关工程记录。程序记录的标识记录的控制范围本公司记录的控制范围详见“记录控制清单”。记录的编号本公司质量记录的编号方法为收集整理传递本工程的质量记录和管理体系运行记录。项目部质量员负责组织检验批质量验收评定工作,填写验收记录,提出检查评定意见,报项目技术负责人审批。管理体系的其它各职能主管或相关部门单位项目部验收评定工作,填写验收记录,提出检查评定意见,报公司核查检查本项目的管理体系运行记录。项目部技术负责人负责组织分项工程的内部质量验收评定工作,并填写验收记录,提出检查评定意见,报项目经理审批建立结构分部工程等质量的内部验收评定工作,并填写质量验收记录,提出检查评定意见,报技术总监核查。质量技术部负责核查单位工程质量的内部验收评定资料。项目经理负责组织单位竣工工程初验分部工程的质量内部收评定等记录的控制管理。职责办公室负责编制修订并组织实施记录控制程序,检查管理体系运行记录。质量技术部负责检查审核管理与工程质量有关的各类质量记录和归档工作组织单位工程含地基与基础主体记录,客观真实准确地反映产品形成全过程的活动以提供符合要求的质量环境职业健康安全管理体系有效运行的客观证据。范围适用于本公司对管理体系运行记录及工程质量环境职业健康安全内部外部检查验洽谈设计变更发放登记表文件和资料借阅登记表文件和资料复制及发放范围审批表送文登记簿收文登记簿文件更改通知单文件销毁清单更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注目的规范体系运行的盘文件,应定期打开整理,以保证光盘的正常使用。涉及本程序的记录由办公室按记录控制程序的规定实施控制。相关文件记录控制程序档案管理文件资料编号规定相关记录受控文件清单部门受控文件清单外来文件清单工程开机密码,以防止他人任意使用,造成已保存文件被修改破坏各部门对需保存的电子文件,应及时保存至电脑硬盘,对重要文件还应备份。文件备份应妥善保管,在每份文件备份上做好标识,便于查找使用。暂时不需用的光理。外来文件控制外来文件经有关部门审核确认其有效性,发放使用,纳入“外来文件清单”。对需要重复使用的外来文件,可将其转化为本公司内部文件,并按规定的要求实施控制。电子文件的管理各部门电脑有必要的应设置代表审核批准后实施。竣工工程文件和资料,由质量技术部及时整理完毕后移交公司档案室。其他文件和资料按公司档案管理文件资料编号规定要求管理。公司各部门应每年全面检查各类在用文件的有效性,发现问题及时处保护,以保持其清晰易于识别和检索。需临时借阅的文件应经管理者代表或总经理批准后,方可借阅。借阅者应在指定日期内归还。到期不还,应由管理部门收回。原版文件律不外借。文件的复制,由有关部门确认,管理者公室回收后统销毁。文件的管理文件经批准发放后,办公室填写“受控文件清单”,其它部门填写“部门受控文件清单”。以便识别文件的现行修订状态,防止使用失效作废的文件。文件的使用人对其使用的文件应进行适当与处理作废文件由发文部门确认,按“文件发放领用登记表”回收并记录。为积累知识或追溯历史,具有保留价值的作废文件,应加盖“作废”印章,并隔离存放,施工和工作现场不得保留。无保留价值的作废文件,由办公与处理作废文件由发文部门确认,按“文件发放领用次数为次,所以选项正确“轨道康复者”航天器可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命如图所示是“轨道康复者”在次拯救颗地球同步卫星前,二者在同平面内沿相同绕行方向绕地球做匀速圆周运动的示意
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