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内容产品有设计要求的,经营部必须先将正式的设计条件书面文件技术协议等提交设计部门进行评估,签字确认后,方可继续进行评审执行的法律法规技术规范标准及技术条件等公司的资源满足的程度,包括设计许可范围的适应程度与以前表述不致的标书合同或订单要求验收方式合同主体的合法性,价格及付款方式等。


供销部负责合同评审记录的统归档保管。


与设备制造合为起的产品设计合同,合同评审可以和设备制造合同起进行。


合同的签订修改和会签合同的签订合同的签订由授权的经营人员结合合同评审意见并进行。


供销部负责对上述签订的合同按照编号建立合同台账。


合同实施合同签订后,对有设计要求的合同,经营部须将顾客的设计条件或技术协议转交设计部门。


供销部负责合同执行的监督检查,及时沟通与反馈顾客的要求。


合同修改与会签合同执行中,如遇变更时,经营部按照条的规定就合同变更部分会签评审。


事先了解现场识别后作出决策,评审可根据情况次或多次进行。


供销部组织合同评审,技术等部门按要求参加,必要时单位技术负责人应参加。


评审后应将评审意见填写设计产品合同评审表进行记录,参加价前合同或协议签约前合同或协议修改前。


合同执行过程中如果需要对合同进行补充或修改,必要时应对补充或修改的内容进行评审。


评审方式评审方式根据合同要求规模及范围情况确定,通常可以通过会议评审位技术负责人参加合同评审。


技术部负责有关压力容器设计的合同实施。


程序对涉及压力容器设计产品的工程设计合同,应进行必要的评审,并对评审内容时机和方式进行管理控制。


合同评审评审时机评审时机包括投标报制内容和方法。


职责供销部负责合同的归口控制,负责组织对合同的评审,负责合同的签订和修改。


并参与组织合同实施。


供销部负责人负责合同签订前的审核,公司主管领导负责合同的审批。


技术部门参加合同评审,必要时单第章第页共页目的确保与压力容器设计有关的合同含技术服务合同得到有效控制,以达到各有关方面确认。


范围合同控制程序适用于公司合同评审时对压力容器设计有关的的范围和内容以及签订修改会签过程的控编号序号标准号标准名称申请份数批准份数所需金额合计申请部门日期批准人日期附注注此表由提出提出部门填写,综合办经办。


有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件合同控制程序文件编号版本号修订号文件编号原文件编号修改后文件编号修改方式改版换页其它出具修改单等修改原因修改内容修改审核批准日期日期日期注本表由综合办统归口管理。


沧州天淼化工机械有限公司标准规范采购申请单压力容器设计管理制度具体写相关制度的名称压力容器设计技术规定记录表卡文件修改申请单标准规范采购申请单沧州天淼化工机械有限公司文件修改申请单编号文件名称原文件名修改后文件名收作废文件有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件文件和资料控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页按要求控制。


体系文件由综合办归口管理。


相关文件压力容器设计质量保证手册不能引用手册理制度控制管理设计过程形成的文件。


设计人员应按设计文件存档登记表要求认真填写归档目录清单,并经技术部负责人确认后履行手续实施设计文件归档。


新配发外来法规技术规范标准原则上发放到部门或个人,回,签署齐全。


万出现笔误或时,可以进行划改,并在划改处签署更改人姓名及日期。


记录的保管归档应按照压力容器设计文件档案含电子文档管理规定执行。


文件归档控制档案管理人员负责按压力容器设计管理。


增加设计文件和其他管理性文件的控制内容记录控制记录表设计的内容应满足法规标准的管理控制要求统编号并且履行审签手续。


更改应符合体系文件更改的规定。


记录的填写记录的填写应及时真实,完整和清晰用人发生丢失文件时,使用人应申请补发,经技术负责人批准后办理补发手续,补发时,使用新的文件编号。


当使用人的文本破损影响使用时,应办理更换手续,文件编号不变。


破损的文本由标准管理人员按照相应规定进行处本文件分开存放,防止误用。


使用受控有效版本的规定为了确保体系实施的相关人员都能使用受控的有效版本,规定如下对体系文件的发放应有规定的实施时间。


受控文件使用区域应正确使用文件并不得随意修改。


文件使力容器设计管理制度有关规定要求进行控制。


作废文件的控制对作废的外来法规技术规范标准等文件和资料,原则上由发放人员在发放新配发文件时统收回加盖作废章后另架保管或保留套存档备查,并与有效版计输入。


有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件文件和资料控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页设计文件的编号方法按有关规定要求编制。


设计文件的归档发送档案管理文件复用等按压通过公司网络发布有效版本目录。


外部文件法规标准文本发放前应在文件相应文本上作个人小组长期借阅标识并统编号管理。


设计文件的管理设计条件由经营部随合同起接受,及时传递给设计部门作为设计通过公司网络发布有效版本目录。


外部文件法规标准文本发放前应在文件相应文本上作个人小组长期借阅标识并统编号管理。


设计文件的管理设计条件由经营部随合同起接受,及时传递给设计部门作为设计输入。


有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件文件和资料控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页设计文件的编号方法按有关规定要求编制。


设计文件的归档发送档案管理文件复用等按压力容器设计管理制度有关规定要求进行控制。


作废文件的控制对作废的外来法规技术规范标准等文件和资料,原则上由发放人员在发放新配发文件时统收回加盖作废章后另架保管或保留套存档备查,并与有效版本文件分开存放,防止误用。


使用受控有效版本的规定为了确保体系实施的相关人员都能使用受控的有效版本,规定如下对体系文件的发放应有规定的实施时间。


受控文件使用区域应正确使用文件并不得随意修改。


文件使用人发生丢失文件时,使用人应申请补发,经技术负责人批准后办理补发手续,补发时,使用新的文件编号。


当使用人的文本破损影响使用时,应办理更换手续,文件编号不变。


破损的文本由标准管理人员按照相应规定进行处理。


增加设计文件和其他管理性文件的控制内容记录控制记录表设计的内容应满足法规标准的管理控制要求统编号并且履行审签手续。


更改应符合体系文件更改的规定。


记录的填写记录的填写应及时真实,完整和清晰,签署齐全。


万出现笔误或时,可以进行划改,并在划改处签署更改人姓名及日期。


记录的保管归档应按照压力容器设计文件档案含电子文档管理规定执行。


文件归档控制档案管理人员负责按压力容器设计管理制度控制管理设计过程形成的文件。


设计人员应按设计文件存档登记表要求认真填写归档目录清单,并经技术部负责人确认后履行手续实施设计文件归档。


新配发外来法规技术规范标准原则上发放到部门或个人,回收作废文件有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件文件和资料控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页按要求控制。


体系文件由综合办归口管理。


相关文件压力容器设计质量保证手册不能引用手册压力容器设计管理制度具体写相关制度的名称压力容器设计技术规定记录表卡文件修改申请单标准规范采购申请单沧州天淼化工机械有限公司文件修改申请单编号文件名称原文件名修改后文件名文件编号原文件编号修改后文件编号修改方式改版换页其它出具修改单等修改原因修改内容修改审核批准日期日期日期注本表由综合办统归口管理。


沧州天淼化工机械有限公司标准规范采购申请单编号序号标准号标准名称申请份数批准份数所需金额合计申请部门日期批准人日期附注注此表由提出提出部门填写,综合办经办。


有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件合同控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页目的确保与压力容器设计有关的合同含技术服务合同得到有效控制,以达到各有关方面确认。


范围合同控制程序适用于公司合同评审时对压力容器设计有关的的范围和内容以及签订修改会签过程的控制内容和方法。


职责供销部负责合同的归口控制,负责组织对合同的评审,负责合同的签订和修改。


并参与组织合同实施。


供销部负责人负责合同签订前的审核,公司主管领导负责合同的审批。


技术部门参加合同评审,必要时单位技术负责人参加合同评审。


技术部负责有关压力容器设计的合同实施。


程序对涉及压力容器设计产品的工程设计合同,应进行必要的评审,并对评审内容时机和方式进行管理控制。


合同评审评审时机评审时机包括投标报价前合同或协议签约前合同或协议修改前。


合同执行过程中如果需要对合同进行补充或修改,必要时应对补充或修改的内容进行评审。


评审方式评审方式根据合同要求规模及范围情况确定,通常可以通过会议评审会签评审。


事先了解现场识别后作出决策,评审可根据情况次或多次进行。


供销部组织合同评审,技术等部门按要求参加,必要时单位技术负责人应参加。


评审后应将评审意见填写设计产品合同评审表进行记录,参加评审人员应签名确认。


供销部负责人应对合同的合法性风险性及严密性进行评估。


公司主管领导负责合同的审批把关。


有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件合同控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页合同评审的内容产品有设计要求的,经营部必须先将正式的设计条件书面文件技术协议等提交设计部门进行评估,签字确认后,方可继续进行评审执行的法律法规技术规范标准及技术条件等公司的资源满足的程度,包括设计许可范围的适应程度与以前表述不致的标书合同或订单要求验收方式合同主体的合法性,价格及付款方式等。


供销部负责合同评审记录的统归档保管。


与设备制造合为起的产品设计合同,合同评审可以和设备制造合同起进行。


合同的签订修改和会签合同的签订合同的签订由授权的经营人员结合合同评审意见并进行。


供销部负责对上述签订的合同按照编号建立合同台账。


合同实施合同签订后,对有设计要求的合同,经营部须将顾客的设计条件或技术协议转交设计部门。


供销部负责合同执行的监督检查,及时沟通与反馈顾客的要求。


合同修改与会签合同执行中,如遇变更时,经营

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