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文件的最新版本,人事每季度对各部门文件保管情况进行检查任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰易于识别和检索。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门填写文件销毁申请,经反恐经理批准后,由管理代表统收回并销毁。所有作废文件原稿须加盖作废字样,予以保存。般的文件在有需要变更时就需要修改,所有文件在发行三年后就必须重新修订最新版本反恐文件资料的取阅所有涉及反恐安全的资料,如产品货运资料统交给各部门主管保存于安全地方,未经总经理批准,其它任何人员不得进入产品货运资料存放区接触取阅。其它文件资料,未经部门主管批准,不得接触取阅。外来文件的控制收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效。管理代表负责收集相关国家行业国际标准的最新版本,并统编号须分发到相关部门使用。文件名称紧急事故处理程序文件编号版件资料的取阅所有涉及反恐安全的资料,如产品货运资料统交给各部门主管保存于安全地方,未经总经理批准,其它任何人员不得进入产品货运资料存放区接触取阅。其它文件资料,未经部门主管批准,不得接触取阅。外来部门填写文件销毁申请,经反恐经理批准后,由管理代表统收回并销毁。所有作废文件原稿须加盖作废字样,予以保存。般的文件在有需要变更时就需要修改,所有文件在发行三年后就必须重新修订最新版本反恐文确保各作业现场均可获得适用文件的最新版本,人事每季度对各部门文件保管情况进行检查任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰易于识别和检索。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关件编号版本号生效日期编制审核批准件也须在文件管制表注明。文件的保存作废与销毁文件的保存与相关的文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方发放于各部门文件由该部门负责保管,并收回,以确保有效文件的唯性。文件的领用文件使用者领用文件应在文件管制表中签名。因破损而重新领用的新文件,并收回相应旧文件后补发,同时在文件管制表注明因丢失而补发的文文件名称文件控制程序文写文件更改申请单,上报总经理批准后更改,管理代表应保留文件更改内容的记录。其它文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单,经管理代表批准,再进行更改发放处理。所有被更改的原文件必须由人事。文件的受控状况发行之程序文件必须加盖文件发行章后才生效执行。未盖文件发行章之文件为无效版本,仅作参考用。管理代表保存之文件原稿不需加盖文件发行章。文件的更改所有文件由管理代表组织更改,填以确保文件是适宜的各部门程序书由各部门主管组织编写汇总,由反恐经理批准,人事部负责登记发放应确保文件使用的各场所都应用得到相关文件的适用版本。文件的发放回收要记录在文件发放回收览表中次发行版本为版次为,依次递升,当文件版次升为时则整份文件升个版本。文件页的版次变动不影响其它页次版次变动,但若文件有重大变更时须整本变更版次。文件的编号审核批准发放文件发布前应得到批准,法规国家标准及客户提供的要求等。文件编号文件编号原则程序流水号反恐文件外来文件编号外来执行文件编号为,外来参考文件与法律法规标准类文件直接采用原文件编号。文件版本管制文件第部门负责相关文件的编制。各部门负责本部门与体系有关的文件的收集整理和归档等。人事部负责文件的发行变更回收销毁。作业程序文件分类公司的质量管理体系文件分为五类反恐管理体系文件。外来文件包括法律批准目的对本厂反恐慌管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。范围适用于与反恐管理体系有关的文件控制。职责反恐经理负责编写,董事长负责批准发布。反恐经理负责审核各部门程序文件。各性及有效性,并在修订记录记录相应的修订履历。公司将修订过的反恐安全计划及时发给相关部门,并将旧版的反恐安全计划回收。文件名称文件控制程序文件编号版本号生效日期编制审核安全控制对所有供应商进行定期的反恐管理体系评审,确保供应链的各个环节安全无误。本反恐计划的评审修订与发行公司高层管理定期每年对反恐安全计划进行次评审及修订以确保反恐安全计划的适宜性充分货柜及封条安全可靠。电脑资迅系统安全控制建立电脑账号密码,定期更改账号及密码,对电脑资迅系统登入进行全面控制。对所有的电脑安装杀毒软件,定期对电脑各操作系统进行杀毒,确保电脑系统正常运行。供应链反恐库及办公室进出口要有控制,由指定人员方可进入,只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每个月次对该录影系统进行预防维护记录。货柜及封条的安全控制对进出所有货柜及封条进行质量全面检查,确保所的许可人员的进入,由货仓负责人对该区域进行严格控制。厂区内保持有足够的照明灯光,后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查,并在厂区设立巡查签到记录。电房有紧急发电系统,保持足够照明电源供应。运输货车场仓库许可人员的进入,由货仓负责人对该区域进行严格控制。厂区内保持有足够的照明灯光,后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查,并在厂区设立巡查签到记录。电房有紧急发电系统,保持足够照明电源供应。运输货车场仓库及办公室进出口要有控制,由指定人员方可进入,只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每个月次对该录影系统进行预防维护记录。货柜及封条的安全控制对进出所有货柜及封条进行质量全面检查,确保所的货柜及封条安全可靠。电脑资迅系统安全控制建立电脑账号密码,定期更改账号及密码,对电脑资迅系统登入进行全面控制。对所有的电脑安装杀毒软件,定期对电脑各操作系统进行杀毒,确保电脑系统正常运行。供应链反恐安全控制对所有供应商进行定期的反恐管理体系评审,确保供应链的各个环节安全无误。本反恐计划的评审修订与发行公司高层管理定期每年对反恐安全计划进行次评审及修订以确保反恐安全计划的适宜性充分性及有效性,并在修订记录记录相应的修订履历。公司将修订过的反恐安全计划及时发给相关部门,并将旧版的反恐安全计划回收。文件名称文件控制程序文件编号版本号生效日期编制审核批准目的对本厂反恐慌管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。范围适用于与反恐管理体系有关的文件控制。职责反恐经理负责编写,董事长负责批准发布。反恐经理负责审核各部门程序文件。各部门负责相关文件的编制。各部门负责本部门与体系有关的文件的收集整理和归档等。人事部负责文件的发行变更回收销毁。作业程序文件分类公司的质量管理体系文件分为五类反恐管理体系文件。外来文件包括法律法规国家标准及客户提供的要求等。文件编号文件编号原则程序流水号反恐文件外来文件编号外来执行文件编号为,外来参考文件与法律法规标准类文件直接采用原文件编号。文件版本管制文件第次发行版本为版次为,依次递升,当文件版次升为时则整份文件升个版本。文件页的版次变动不影响其它页次版次变动,但若文件有重大变更时须整本变更版次。文件的编号审核批准发放文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的各部门程序书由各部门主管组织编写汇总,由反恐经理批准,人事部负责登记发放应确保文件使用的各场所都应用得到相关文件的适用版本。文件的发放回收要记录在文件发放回收览表中。文件的受控状况发行之程序文件必须加盖文件发行章后才生效执行。未盖文件发行章之文件为无效版本,仅作参考用。管理代表保存之文件原稿不需加盖文件发行章。文件的更改所有文件由管理代表组织更改,填写文件更改申请单,上报总经理批准后更改,管理代表应保留文件更改内容的记录。其它文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单,经管理代表批准,再进行更改发放处理。所有被更改的原文件必须由人事收回,以确保有效文件的唯性。文件的领用文件使用者领用文件应在文件管制表中签名。因破损而重新领用的新文件,并收回相应旧文件后补发,同时在文件管制表注明因丢失而补发的文文件名称文件控制程序文件编号版本号生效日期编制审核批准件也须在文件管制表注明。文件的保存作废与销毁文件的保存与相关的文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方发放于各部门文件由该部门负责保管,并确保各作业现场均可获得适用文件的最新版本,人事每季度对各部门文件保管情况进行检查任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰易于识别和检索。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门填写文件销毁申请,经反恐经理批准后,由管理代表统收回并销毁。所有作废文件原稿须加盖作废字样,予以保存。般的文件在有需要变更时就需要修改,所有文件在发行三年后就必须重新修订最新版本反恐文件资料的取阅所有涉及反恐安全的资料,如产品货运资料统交给各部门主管保存于安全地方,未经总经理批准,其它任何人员不得进入产品货运资料存放区接触取阅。其它文件资料,未经部门主管批准,不得接触取阅。外来文件的控制收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效。管理代表负责收集相关国家行业国际标准的最新版本,并统编号须分发到相关部门使用。文件名称紧急事故处理程序文件编号版本号生效日期编制审核批准目的本程序的目的是明确突发性紧急事故时,本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员,确保突发紧急事故事件得到及时处理,把紧急事故对生命危害财产损失减到最少。适用范围适用于所有突发性紧急事故。工作职责安全经理负责突发事故的处理。工作程序紧急事故包括货物集装箱拖车失窃事件,非准许运输车辆人员闯入事件,有预谋的已经发生或潜在要发生的破坏公司财产侵犯员工人身安全事件偷窃公司的财物及各种内外部串通的阴谋,有公司内部有人员未戴厂牌或来宾卡,发现有员工收集弹药易燃易爆物品及各种凶器等,发现员有工带弹药易燃易爆物品及各种凶器等入厂区,发现有员工吸毒,发现有员工酗酒,员工偷窃行为,火警事故,员工打斗事件,员工工伤,突发
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