料吨市场供应本项目所需原辅材料市场供应充足,企业已有供应渠道。所需公用设施的平衡情况供电本项目供电电源由县工业园区就电所引来的专线供给,由厂区旁的架空供电线路引入。项目新增装机容量为,新增节能变压器二台,全年耗电量万。供水本项目年用水量,由县自来水厂供应,从工业园区城市自来水管加,国内各大冶炼厂铜精矿进口比例较大,国内粗铜供不应求,市场前景广阔产品方案论证建设规模根据国内市场步增加新的经济增长点。年我公司根据我国现行产业政策和企业发展的需要。决定在县工业园区投资建设新型铜合金棒材及生产线项目。该项目利用废旧铜材应用高新技术来生产标准的新型铜合金棒材。项目建成后年可生产铜合金棒材吨。粗铜市场预测随着国项目建成后年可生产铜合金棒材吨。粗铜市场预测随着国内精铜需求量的急剧增该项目利用废旧铜材应用高新技术来生产标准的新型决定在县工业园区投资建设新型铜合金棒材及生产线项目。部分内容简介造行业,市场需求巨大,特别是广大中外合资企业都需要使用标准的新型铜合金器材。为了满足高新技术产业对高精专用铜带的需求,同时为进步增加新的经济增长点。年我公司根据我国现行产业政策和企业发展的需要。决定在县工业园区投资建设新型铜合金棒材及生产线项目。该项目利用废旧铜材应用高新技术来生产标准的新型铜合金棒材。项目建成后年可生产铜合金棒材吨。粗铜市场预测随着国内精铜需求量的急剧增加,国内各大冶炼厂铜精矿进口比例较大,国内粗铜供不应求,市场前景广阔产品方案论证建设规模根据国内市场需求预测,并结合建设单位的生产实际情况,建设规模确定为年产万吨新型铜合金棒材及粗铜。产品方案铜合金棒材的产品为直径圆体铜棒及六角空心等异型铜棒粗铜产品为铜锭。产品质量标准新型铜合金棒材采用标准组织生产。产品主要技术性能指标如下化学成分主元素铜余量锡微量元素铁铅二产品精度铜棒三力学性能硬态抗拉强度,延伸率,硬度。半硬抗拉强度,延伸率,硬度。特硬抗拉强度,硬度。软态抗拉强度,延伸率。生产计划本项目计划在个月内完工。项目建设完成后投产期为年,生产量达到的设计能力,第二年后为达产年,生产量达到的设计能力。物料供应及公用设施情况物料供应本项目年产万吨铜合金棒材,主要原辅材料年用量详见表。表物料供应表序号原材料名称单位年耗量产地废黄铜吨市场供应废紫铜吨市场供应其它材料吨市场供应本项目所需原辅材料市场供应充足,企业已有供应渠道。所需公用设施的平衡情况供电本项目供电电源由县工业园区就电所引来的专线供给,由厂区旁的架空供电线路引入。项目新增装机容量为,新增节能变压器二台,全年耗电量万。供水本项目年用水量,由县自来水厂供应,从工业园区城市自来水管网引入,供水不成问题。总体建设方案设计基本原则严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范规程,以及有关消防环保和职业卫生方面的方针政策。贯彻执行有色金属工业实行的质量翻身组织结构优化开发能力提高的三大原则。设备选型以先进高效实用节能可靠为原则,购置国产先进设备,尽可能在保证产品质量的前提下减少投资降低成本。厂区总平面布置力求人流物流合理安排,整体布局符合当地规划的要求。土建设计按照现代企业形象的要求,在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观,做到经济合理安全适用。考虑公用各系统的配套。生产工艺工艺路线配料工频感应炉熔化水平连铸检验进库表面铣屑检验进库。主要设备选型贯彻有色金属工业装备政策,调整产品结构,依靠科技进步,采用先进适用的工艺技术,使企业产品在原有水平的基础上再上个台阶。所选设备要适应不断扩大的市场需求,并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。所选设备的技术装备水平达到国际先进水平,在同行业中处于领先地位。设备选型随着我国铜加工业的发展,国内已开发成功达到国际九十年代先进水平的铜合金棒材生产设备。经技术交流,认为国产生产设备能满足本项目生产工艺要求,因此本项目选用国产先进设备。本项目设备清单详见表。由表可见,本项目新增设备投资万元。表项目设备清单单位万元序号设备名称数量产地价格型公斤工频感应炉无锡型公斤工频感应炉无锡水平连铸牵引机组条温州电力设施循环用水冷却塔及泵站套浙江上虞起重设备台河南吨叉车辆厦门吨电子地磅台试验检测设备套发电机组套维坊表面铣屑机套温州环保设备套总图运输方案总平面布置布置原则总平面布置要做到功能分区明确,动力负荷集中,工程管线顺畅,人货分流,环境安全卫生,生产管理方便,符合城市规划要求。在满足生产工艺符合消防安全卫生要求前提下尽量合并建筑,认真贯彻节约土地的基本国策。建筑物的布置尽量结合地形风向地质地貌,工艺生产和施工等条件,合理布局,节约投资,同时为生产生活创造有利条件。总平面布置华新铜业有限公司厂区分为厂前区生产区。厂前区位于厂区南侧,布置办公楼,并配绿化带,生产区位于厂区西北侧。厂区道路通畅,消防设施管线布置合理。交通出入口设在园区南侧。竖向设计竖向设计为平坡式布置。厂区道路厂区内主要道路宽为米,次要道路宽米米,道路均为城市型砼路面。绿化利用厂区所有的空地种植绿树观赏树木四季花卉草皮,并在厂前区布置大片绿化带,以改善生产环境绿色质量,美化厂区环境。总图主要技术数据厂区用面积总建筑面积建筑密度容积率绿地面积绿地率运输本项目运输主要是各种原辅材料产品包装物废料等,全年运输量为吨,其中运入吨年,运出吨年。本项目运输量状况详见表。表年运输量览表序号运输货物名称单位运输量运输工具运入吨年废黄铜吨年汽车废紫铜吨年其它材料吨年二运出吨年产品吨年汽车废物吨年汽车合计吨年本项目厂外运输主要通过公路来完成,货物运输由社会运力承担。厂内货物运输车间内各工序采用小平板车人力搬运。土建方案本项目利用租用的生产车间。生产车间为单层三跨钢架结构厂房,生产类别为戊类,防火等级为二级。车防二其它费用职工培训费勘察设计费前期工作费三预备费用基本预备费四建设期利息合计新增固定资产投资组成如下工程费用万元,占投资额其它费用万元,占投资额预备费用万元,占投资额建设期利息万元,占投资额总计万元流动资金计算估算依据根据生产实际情况,本项目各项流动资产和流动负债的周转天数和年周转次数分别为应收帐款天次原材料天次燃料动力天次在产品天次产成品天次现金天次应付帐款天次根据上述周转天数和周围达次数,并对应年成本费用,可以分别计算出流动资产额和流动负债额,从而可以估算出每年所需的流动资金。估算结果根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金估算结果详见表。本项目流动资金为万元。资金筹措本项目固定资产投资万元,项目达产后配套流动资金万元。资金来源固定资产投资万元,其中申请银行贷款万元,企业自筹万元。本项目投资计划和资金筹措详见表。贷款偿还期测算还款资金来源如下还款期内利润总额中交完所得税后的税后利润全部用于还贷还款期内固定资产的折旧和摊销费全部用于还贷。根据上述还贷资金来源,本项目固定资产中借款偿还期为年,测算详见表。技术经济分析产品成本估算估算依据本项目在产品成本和费用估算中,原材料辅料等均按市场价估算。材料的规格和数量随产品的不同将有所变化,本估算按年产万吨铜合金棒材及粗铜的设计规模,并且考虑了损耗。工资按劳动定员中不同岗位进行估算,平均工资定为元月,附加费按工资额的计取,主要用于医药费保险费职工困难补助和其他福利性开支,二项合计,本项目年工资和附加费总额为万元。年修理费用按万元估算。折旧按平均年限折旧法计算,设备和建筑物折旧年限为年,年折旧率为,残值率取,固定资产估算中第二部分其他费用进入递延资产进行摊销,摊销年限为年。本项目折旧和摊销详细计算见表。由表可见,本项目年折旧和摊销费为万元,固定资产余值万元。管理费用包括为管理企业生产所发生的费用,如技术开发修理费保险费工会经费运输费排污费等。此项费用按万元估算。财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。销售费用包括销售过程中的包装运输广告宣传等费用。按销售费用按销售额计取,年销售费用为万元。产品总成本费用由制造成本原材料燃料动力工资及附加费车间经费折旧和摊销费管理费用财务费用和销售费用组成。经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费财务费用后构成。工资及附加费车间费用折旧和摊销费管理费用构成产品的固定成本费用原材料燃料动力财务费用和销售费用组成产品可变成本费用。产品成本费用估算分析本项目原辅材料和燃料动力价格和用量详见表。本项目产品各年成本费用估算详见表。本项目产品成本费用构成分析详见表。由表可见,本项目正常年份总成本费用为万元,经营成本为万元,制造成本为万元。由表可知,本项目正常年份固定成本,可变成本费用为万元,占总成本费用。财务分析产品销售收入本项目产品平均销售价为黄铜棒元吨本项目建设期为个月,生产期为年,生产期第年为生产能力的,第二年开始达产,年产万吨铜合金铜棒。各年销售收入见表。表各年销售收入单位万元序号项目内容投产期达产期无氧铜杆合计利润估算利润计算方法利润分利润总额税后利润应付利润三种。利润总额销售收入总成本费用销售税金及附加税后利润利润总额所得税应付利润税后利润公积金公益金销售税金及附加本项目产品应交的增值税税率为,生产成本中原辅材料已交的增值税税率为,燃料动力增值税税率。根据税法规定,按抵扣法计算,得本项目应交的增值税为万元,附加教育税增值税的为万元,附加城建税增值税的为万元,销售税金及附加共为万元。所得税公积金和公益金所得税为利润总额的公积金和公益金在还贷期后提取,分别为税后利润的和。估算结果本项目的损益和利润估算详见表。由表可知,本项目投产后正常年份销售收入总成本费用税金利润情况如下销售收入万元总成本费用万元利润总额万元销售税金及附加万元所得税万元税后利润万元本项目的全部投资现金流量计算详见表,表是根据表计算而得的现金流量评
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