搏,争创流,抓生产精耕细作,抓经营精打细算,抓管理精雕细琢,抓技术精益求精,开创企业管理的崭新局面,各项工作取得很大的成效。带领公司全体员工努力拼搏,使公司年上个新台阶。管理研发市场生产人员备注公司部分管理人员同时参与研发市场企业研发能力研发队伍公司建有传感器新技术研发中心和实验室,长期聘请国内享有盛名的行业专家做技术顾问,从日本聘请退休权威专家来公司指导,因此技术的研发能力处于国内行业领先水平。目前公司有大专及以上学历技术人员人,占职工总数的以上有专业从事传感器衡器起重量限制器等方面的研发人员人,占公司员工总数的,其中高级工程师人。本公司与无锡工艺职业技术学院等科研院所和高校保持紧密的合作,派出技术骨干参与重大课题的研究讨论工作,为新产品的顺利研发打下了坚实的基础。资金投入公司始终如坚持自主开发新品,每年的科技研发费用均达到销售收入的以上,年投入研发资金多万元,占公司销售收入的以上,公司拟进步加大技改力度,培育新的经济增长点。研究成果近年来公司研发成果有高温传感器高精度轨道衡三点张力高精度微型传感器行车平衡架双输出信号传感器改变应力流线的新型轴座式传感器数字信号传输技术高精度智能型起重量限制器等。企业现有生产设施设备条件公司建有标准厂房平方米,设有个机加工车间个传感器车间个衡器车间及个产品检测中心。在生产中严格按照国家标准和国际协议及质量体系认证标准执行。年底,公司对现有的生产设备进行技术改造和更新,购置了平衡杆传感器项目所需的先进生产设备。主要生产设备序号设备名称型号数量叠加式力标准机Ⅱ激光焊接机全自动叠加式力标准机杠杆式及静重式复合力标准机数控车床数控加工中心数控线切割机床数控铣床数控镗铣床三坐标测量仪万能工具显微镜企业营销能力经营模式市场订单式市场筹划能力聘请有能力的专家进行市场调研市场策划推广宣传和品牌创建工作,提高企业知名度,拓宽营销渠道,利用市场反馈咨询把市场和研发更加紧密的结合在起,实现以跟随市场到引导市场,再到创造市场质的提升,以此为基础推出新品。销售渠道通过直销,为客户量身定制,为冶金起重机械企业设备改造服务等渠道开展产品销售。通过网络销售,通过强大的网络销售平台更便捷迅速的为终端客户直接提供服务,把产品远销海外。公司创始人拥有丰富的本行业领域的经验,拥有多年合作基础的渠道运营商。这些渠道关系可为公司后续产品的推广提供良好的基础,有利于公司从组织体系上达到创造客户维护客户控制客户和影响客户的目的。资金管理能力公司设有的财务部门,配备专职财务人员,建立的财务核算体系,制定了内部财务管理制度财务主管唐美英,女,岁,大学专科文凭,助理会计师,长期从事财务基础工作和财务管理工作,有年的财务工作经验,在企业财务管理及企业内部控制方面有着丰富的经验,精通财务体系的建立。出纳储燕,女,岁,大学专科文凭,长期从事财务基础工作和财务管理工作,有年的财务工作经验。企业财务管理状况及采取的相应措施公司建立了会计电算化体系,财务部门的网络系统于公司其他部门。公司在每年年初及每初制定当月及当年资金使用预算和应变方案,并严格依照预算对企业的业务和费用管理进行开支。企业建立了比较完善的现代企业管理制度,形成了相对完整的财务管理体系,具备较强的资金管理能力。应收账款应付账款的管理策略和回收及支付能力为了确保资金使用效益和变现能力,促使资金加速周转,公司从以下三方面加强资金的管理和控制建立完善的财务管理体系以保证各项制度的贯彻执行,已制定并颁布的各项财务管理制度,如下市电气制造有限公司财务制度市电气制造有限公司预算管理制度市电气制造有限公司应收账款管理规定市电气制造有限公司应付账款管理规定市电气制造有限公司固定资产管理规定市电气制造有限公司无形资产管理规定市电气制造有限公司关于资金审批权限的规定市电气制造有限公司增值税发票管理规定财务管理执行体系执行中财务的具体措施强化资金预算管理,资金使用计划,公司建立预算编制审批监督的全面控制系统,严格控制事前事中资金支出,保证资金有序流动。通过销售策略,制定和深化应收账款管理政策,评估运营商或相关配套产业链的企业收款信用风险。加强无形资产的管理。加强现金流向分析预测,严格控制现金者权益固定资产总额总收入产品销售收入净利润上缴税费,流动资产流动负债研发经费投入,偿债能力状况分析流动比率年,年,年,表示企业拥有较好的偿债能力。资产负债率年,年,年,表示企业资产负债率较低。资产增长率年,年,年,营运能力分析流动资产周转率年,年,年以上表明,公司的总资产净资产主营收入等主要财务指标均呈平稳发展,企业财务成本较低,风险较小,偿债能力较强,经营较为稳健。对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明货币资金年末余额,元应收账款年末余额元,其中金额较大的欠款明细如下西宁特殊钢股份有限公司西钢矿业开发有限责任公司格尔木分公司南通钢铁股份有限公司江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司阿克塞县哈萨克族自治县政府采购办公室江苏申特钢铁有限公司深圳盛万江传感技术有限公司无锡创仁电缆有限公司肃北县博伦矿业开发有限公司浙江升华拜克生物股份有限公司市恒峰材料有限公司无锡市凌峰铜业有限公司青海江仓能源发展有限公司中冶东方工程技术有限公司土耳其出口年末存货年末余额元固定资产年末余额元短期借款年末余额元应付账款年末余额元,其中金额较大的款项明细如下常州苏明仪器有限公司常州优宝电气制造有限公司徐州华宏电子仪表有限公司天水红山试验机有限公司常熟环境试验设备厂蚌埠华亚电子天长鸿运电线电缆厂东莞华兰海电子有限公司上海耀华称重系统有限公司天水红山试验机有限公司郑州金恒电子技术有限公司潍坊天晟电子科技有限公司其他应付款年末余额,元应缴税款年末余额,元实收资本年末余额元未分配利润年末余额元公公司短期借款为股东拆解,无银行贷款。二项目投融资项目投资单位万元项目已完成投资总额资金使用情况说明已投入经费万元,均为自筹,使用情况如下设备投资万元人员费万其他费用万本项目实施期间新增投资预算及依据项目计划投资总额其中项目新增投资额其中固定资产投资其中流动资金投资资金使用方向细目包括固定资产投入在建工程研发投入管理费等序号科目名称经费额用途说明设备费新设备购置原料费原料费试制设备费委托检测设备改造与租赁费资料材料费测试化验加工费交通食宿燃料动力费鉴定验收差旅费会议费出版费论文出版人员费人员工资管理费其他合计二项目经济效益分析地方立项上报本企业承诺为完成本项目,本企业愿意以自筹资金补足申请额和地方立项额之间的差异。并且承诺本企业愿意在获得地方立项支持后继续申请国家创新基金,并自筹资金补足申请资金额与实际立项金额之间的差异。项目新增投资额万元企业自筹万元银行贷款万元申请财政拨款万元其中地方创新资金支持方式无偿资助国家创新基金支持方式无偿资助其他万元企业自筹资金来源说明公司近年来销售收入持续增长,目前现金流量好,年未分配利润元,有能力保证项目所需资金的投入。三企业发展预测项目产品生产的规模及经济效益项目产品生产规模销售收入万元总成本费用万元净利润万元职工年均人数项目申报后第年万元万元万元万元人项目申报后第二年人项目申报后第三年人项目申报后第四年人项目申报后第五年人相关分析公司未来五年项目产品盈利分析览表单位元年年年销售价格销售数量销售收入万万万万增值税销售税金及附加万万万万总成本费用万万万万万利润总额万万万万净利润万万万万项目执行期内项目产品实现的经济效益预测累计销售收入万元累计净利润万元累计缴税总额万元累计创汇万美元新增就业人数人预测分析本项目按实施计划,年主要进行项目研发,无产品销售,年达到年产套的中试生产能力,全年实现销售万元,本项目实施期为年月日至年月日,实施期内实现销售收入万元,按盈利预测分析,累计实现净利润万元,累计缴税万元。项目产品生产成本项目产品生产成本的主要构成因素分析本项目产品生产成本估算时按费用要素分类,包括原材料辅料燃料和动力费用工资及福利折旧费摊销费管理费销售费财务费用等,影响项目产品成本主要是原材料辅料费用,约占产品销售费用的,公司将采取材料额定核算,按计划用料,提高原辅材料利用率,减少因质量问题而出现的浪费,提高产品的次合格率等措施来降低生产成本。同时对期间费用按销售费用核算,定指标,定费用标准,通过严格审核报销办公费用和管理费用,规范管理,提高部门工作质量和办事效率,减少期间成本,全面降低生产总成本。预测产品的单位成本本项目成本费按年产套计算,每套售价元含税价,正常年销售万元预算。原辅料根据市场行情,按每套元,年原辅材料成本为万元。燃料动力费用约万元职工工资福利达产时需人,每人每年按万元,计万元修理费,按固定资产投资额计提,计万元折旧费,按年计,年折旧约万元递延资产摊销费,研制开发费按年分摊,约万元销售费管理费约为销售收入的,计万元其他费用计万元根据以上测算,全年产品总成本费为万元,产品单位成本为元。项目产品定价分析说明项目产品的价格本项目产品价格有生产成本期间费用和定的销售利润组成。对于期间费用,我们结合本行业特点,历年企业期间费用实际发生额以及未来经营环境的变化加以估算。其中销售费用按每销售收入提取,管理费用及其他按销售收入提取。本项目是高新技术产品,具有高附加值的特性,且产品的价格是根据产品实际成本加合适的销售利润来核算的,定价较合理。定价策略价格是企业竞争的主要手段之,公司除了根据不同的定价目标,选用不同的定价方法外,还根据复杂的市场情况,采用灵活多变的方式确定产品的价格。就本项目而言,公司主要采用渗透定价策略,在产品新投入市场时,价格定的比同行业尽可能低点,以获得最高的销售量和市场占有率,这样方面产品能迅速被市场所接受,打开销路,增加
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