料,辅助材料及用电价格均以当地现行市价为基础,预测到生产期初的依据。固定资产折旧固定资产原值按平均年限法计算折旧,折旧年限为房屋及建筑物年,设备及其他年。财务内部收益率为,财务内部收益率大于行业基准收益率,说明盈利能力满足了行业最低要求,财务净现值大于,该项目在财务上是可行的。项目的投资回收期为年,优于行业基准投资回收期,这表明项目投资能按时回收。五不确定性分析敏感性分析考虑项目实施过程中些不定因素,分别将固定资产投资经营成本收入投产期作不利于项目的变化,对内部收益率财务净现值投资回收期进行敏感性分析,结果见附表。从附表可以看出,收入对项目的影响最大,经营成本次之,固定资产投资最小。第十三章社会效益生态效益评价第节社会效益评价技术贡献通过本项目的带动可以对郑州区域及至全省的农业产业结构可以起到优化调整的作用。通过本项目示范园和周边地区的技术推广及辐射,可迅速提高郑州市郊区农业科技水平和农民的文化素质,广大农民群众通过参与项目建设,接受技术培训,可较快地提高自身的科学文化和科技应用水平。项目的综合社会效益本项目建成后具有明显的社会效益,预计每年可提供万个就业工日,缓和农村剩余劳动力的就业压力,可为郑州市居民提供无公害绿色优质保健农副产品,丰富城镇居民的餐桌,提高人们的生活质量。促使产品质量上档次,补充淡季供应的缺品,本项目实施后,可以推动项目区经济发展,每年可增加农民人均收入约元。第二节生态效益评价本项采用生态农业模式建设,不但不会产生环境污染源,而且还可以减少水土流失,培肥土壤,提高土地的利用价值,保护自然生态环境,形成以蔬菜养殖沼的生态模式。不仅可产生大量优质有机肥生物肥供用菜田施用,提高土壤有机质含量,而且可产生沼气,为示范园提供燃料源,有利于环境保护。在实施前进步计划对各子项目的生态效益的具体数据,达到定量分析科学评价实施生态农业产生的效益,对农业经济可持续发展,充分利用资源,都有较大的促进作用。建设目标建设以生态农业为基础,以市场为导向,运用生态学生态经济学原理和系统工程方法,以科学技术作支撑,以经济利益为中心,发展高产高效低耗无污染无公害的花果蔬菜畜禽产品。进行生态农业综合开发,将农业的产前产中产后各环节结成完整的产业链条,进行产业化经营,实现农业生产和农民收入持续稳定增长,达到生态经济和社会三大效益的有机统,使之成为集农业综核准通过,归档资料。项目主要建设内容与规模吨冷库,平方包装车间。示范基地环境基础设施项目实施期限拟从年月到年月,年内达到本报告提出的规模目标。第三节可行性研究报告的依据国家河南省郑州市十二五计划和年远景目标纲要国务院关于进步加强菜蓝子工作的通知。建设的文件国家发改委颁发的建设项目经济评价与参数其他有关法规文件。第四节可行性研究场地选择,建设条件进行分析,选择具有抗性的蔬菜良种和优质畜禽品种及种植养殖技术,生态环境保护措施的选择。展战略目标增加农业投入,走高投入高产出高效益的集约持续发展的道路,实现人口资源生态经济和社会发展的协调共进,形成良性循环,建设成个可持续发展的生态农业。分析我省自身的特点,我们清楚地看到,我省传统农业小三低规模小低投入低产出科技含量低,其导致在农业产理评审。我方承诺所提交申报材料中的所有陈述文件证明,均合法真实可靠,无虚假不实内容。积极配合贵厅或贵厅委托的有关机构开展的调研评审等工作。如申请项目获准立项,将按照申请材料中的内容落实项目实施所需的配套经费及相关实施条件。愿意遵守云南省科技计划项目管理的其他有关规定。项目承担单位全称昆明恒宇惠源科技有限公司公章承担单位负责人李韬鹏签章项目负责人李韬鹏签章年月日十四科技主管部门意见十五附件云南省科技厅该项目符合年云南省非公有制经济暨中小企业发展专项资金技术创新项目申报要求,经审查,项目申报材料内容属实,符合申报条件,同意推荐申报。作为该项目申报单位的科技主管部门,我方将协助贵厅做好在项目申报评审过程中的相关管理工作。科技主管部门全称昆明市西山区科技局公章年月日前期工作总结二云南省科技计划项目经费预算表三承担单位组织机构代码证复印件,四企业承担单位应再提供法人营业执照复印件和经审计的上年度财务报表。五自筹资金证明文件六专利授权书份七省著名商标证书八鉴定检测报告,技术检测报告技术试验工作报告用户使用意见获奖证书等等九项目相关相片内外发展现状和趋势„„„效的项目实施管理机构。管理机构人员中应有土建设备电气财务等专业人员,分工负责抓好项目建设的组织和施工等工作,并应同时做好项目协调工作。山东超威电源有限公司万只新能源电池内化成项目可行性研究报告投资估算与资金筹措编制说明本工程为山东超威电源有限公司本项目。投资估算包括土建工程设备购臵安装工程以及相应的其他建设费用预备费和建设期贷款利息。项目固定资产投资万元,建筑面积。投资估算编制依据和说明•化工建设项目可行性研究投资估算编制办法‣年我公司有关设计专业和厂方提供的设计条件安装工程按•化工建设概算定额‣第二版估列土建工程费用按当地类似工程造价估列其他费用按当地有关取费标准计取设备价格向厂方询价,不足部分按机械工业电子出版社出版的•年中国机电产品报价手册‣计取。非标设备按中石化总公司发布的•非标设备综合价格年‣计取国家计委计投资号•国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知‣以及中国石化•关于基本建设投资中暂停计列价差预备费有关问题的通知‣中石化建字号文。建设投资估算建设投资估算本项目固定资产投资为万元,其中工程费万元,山东超威电源有限公司万只新能源电池内化成项目可行性研究报告无形资产万元,其它资产万元,预备费万元,建设期贷款利息万元。投资分析按费用划分建筑工程万元,占投资设备购臵万元,占投资安装工程万元,占投资其他费用万元,占投资合计万元,占投资按项目划分固定资产费用万元,占投资固定资产其他费用万元,占投资无形资产费用万元,占投资其他资产费用万元,占投资预备费万元,占投资建设期贷款利息万元,占投资合计万元,占投资流动资金估算本项目采用分项详细估算法计算流动资金,计算结果得流动资金为万元。具体数据详见附表流动资金估算表。总投资估算本项目固定资产投资万元,配套流动资金万元,项目总投资万元。山东超威电源有限公司万只新能源电池内化成项目可行性研究报告资金筹措资金来源本项目固定资产投资万元,配套流动资金万元,根据企业目前情况作出以下融资方案根据企业目前情况,本项目企业自筹,共计万元其中固定资产投入万元,铺底流动资金万元。项目总投资与自有资金间的差额,由企业向银行申请项目资金贷款,共计万元其中固定资产贷款万元,流动资金贷款万元。资金使用计划本项目固定资产投资万元,建设期年,固定资产在每年均摊投入在项目建成投产后,流动资金万元将根据项目的开工率逐步投入。融资成本分析本项目固定资产投资万元,商请银行贷款万元,产生建设期贷款利息万元,费用计入项目投资。流动资金万元,商请银行贷款万元,在正常生产期内每年将产生万元的借款利息,费用计入项目成本。融资风险分析本项目盈利能力较强,根据项目财务评价,项目的盈亏平衡及敏感性分析得出,项目抗风险能力强,以最大能力偿还长期贷款年限为年含建设期,且项目的利息备付率以及偿债备付率均大于,故融资的风险很小。山东超威电源有限公司万只新能源电池内化成项目可行性研究报告财务评价编制依据•建设项目经济评价方法与参数‣第三版发改投资〘〙号。国家石油和化学工业局•化工投资项目经济评价参数‣年。财务评价基础数据与参数选取及有关说明有关专业提供原辅材料消耗定额,燃料及动力消耗定额,调查所得产品及原辅材料燃料动力价格构成成本的各项费用根据•建设项目经济评价方法与参数第三版‣计取。总定员人,根据不同的岗位,工资和福利费按万元计算。固定资产按综合直线折旧法,土建工程按年折旧,设备及其它按年折旧,残值率。固定资产其他费用无形及其它资产分年摊销。所得税率。盈余公积金按税后利润的计取。基准折现率项目投资,基准折现率项目资本金。销售收入和税金估算销售收入估算根据本项目产品方案及市场的波动情况,本财务评价正常年份销售收入为万元。税金估算山东超威电源有限公司万只新能源电池内化成项目可行性研究报告本项目增值率,城市维护建设费和教育经费附加分别为和,根据以上情况计算,正常年份销售税金及附加为万元。详见附表销售收入表。产品成本和费用估算本项目成本和费用估算按生产要素估算法计算,正常年份各成本见下表名称数据总成本经营成本可变成本固定成本万元成本和费用分析本项目正常年份总成本费用万元,其中可变成本万元,固定成本万元,可见可变成本对产品成本影响较大,建议在保证工程质量的前提下尽量多做减少原材料和燃料动力消耗研究,使产品在市场中更具抗风险的能力。利润估算年均销售收入万元年均销售税金及附加万元年均利润总额万元年均利税总额万元还款资金来源于固定资产折旧,无形资产及其它资产摊销未分配利润财务分析财务分析指标主要表态指标山东超威电源有限公司万只新能源电池内化成项目可行性研究报告投资利润率投资利税率投资收益率投资净产值率全员劳动生产率万元人年投资回收期含建设年名称年数备注项目投资年所得税前项目投资年所得税后项目资本金年上述指标优于行业基准主要动态指标指标财务内部收益率财务净现值备注项目投资万元所得税前项目投资万元所得税后成本效益分析表明,本项目投资回收期短,经济效益好不确定性分析。盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为。计算如下固定成本销售收入销售税见„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十四科技主管部门意见„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十五附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目的目的意义和必要性项目的目的意义十五以来,我国经济在保持平稳快速发展的同时,经济增长方式已发生根本性转变。题日益成为制约我国社会科技与
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