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(全日制本科毕设)汽车鼓式制动器设计(全套图纸CAD哟) (全日制本科毕设)汽车鼓式制动器设计(全套图纸CAD哟)

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万元建设规模估算指标元备注土建工程设备购臵安装工程其它费用小计工程费用建筑工程门诊医技大楼地上门诊医技大楼地下装饰工程门诊医技大楼地上门诊医技大楼地下电梯部空调及通风给排水及消防供电弱电系统供热室外工程大门及门卫道路宽米绿化景观二工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费可研环评等咨询费工程监理费招标代理费造价编制及审查费工器具及办公家具人元人三预备费基本预备费建设投资合计比例第十二章效益分析财务效益分析依据依据建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定和国家现行财税制度,针对本项目特点,计算财务指标,分析项目盈利能力偿债能力和财务生存能力,判断项目财务可接受性,明确项目对财务主体价值贡献,为项目决策提供依据。分析说明本项目属社会事业项目,按照卫生行业有关财税制度,免缴各种税金及附加所得税等各年均不提取折旧法定盈余公积金。基础数据计算期建设期年经营期年计算期年参照商业性卫生项目,本项目融资前税前财务基准收益率取。医院收入本项目收入与支出依据至年医院收入支出数据,结合最近几年发展状况确定竣工后收入支出增长率进行分析预测。门诊收入年年,雅安市人民医院门诊人次和门诊收入如下年门诊人次万人次门诊收入万元门诊每人次收费元本项目设计门诊负荷人次日,项目建成后,年,日门诊按人次日计,年每年递增人次日,年达到设计负荷。经营期内不考虑门诊每人次收费上涨因素,收费按元人次计,年及以后各年门诊收入为万元。药品收入年年药品收入分别为万元万元万元,预测年及以后各年药品收入为万元。门诊医技药品收入按计,为万元。医院成本支出药品及材料支出年年药品及材料支出分别为万元万元万元,占各年医院总收入,预测年及以后各年门诊医技药品及材料支出占各年门诊和门诊药品总收入。燃料及动力根据现状数据,预测年及以后各年水电天然气等燃料及动力支出为万元。工资及附加本项目新增人,年均工资及附加按元人计算,年工资及附加费为万元。大修理费大修理费按固定资产投资计提。管理费用按年工资及附加费总额计取。融资前财务分析附表项目融资前投资内部收益率为,高于基准收益率财务净现值万元,满足投资决策要求。不确定性分析盈亏平衡分析附图本项目盈亏平衡点为,项目盈亏平衡点较低,表明项目具有定盈利潜力。敏感性分析附表附图选择建设投资经营收入经营费用负荷等因素,在〒幅度内进行变化测算,结果表明影响最大是经营收入变化,其次是建设投资变化,经营负荷变化和经营费用变化影响相对较小。当经营收入降低时,内部收益率仍高于基准收益率,表明项目抗风险能力较强。经济分析主要结论分析表明,项目具有较强盈利能力财务生存能力和抗风险能力,项目财务评价可行。社会效益项目社会影响分析本项目建设内容是灾后万元销售税金及附加万元,增值税万元。销售收入销售税金及附加项目投产后,正常生产期内每年新增销售收入万元销售税金及附加万元,增值税万元。见附表。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算按原有项目生产能力计算,以吨为单位,项目单位生产成本为元项目投产后有项目单位生产成本为万元增量单位生产成本为元。由项目单位生产成本比无项目单位生产成本可节约元,减少成本。见附表。总成本估算无项目有项目和增量总成本估算分别建附表和。其中,项目增量平均总成本费用万元。在增量总成本中,固定成本万元,可变成本万元。总成本估算依据如下原材料辅助材料包装物燃料动力消耗定额及价格确定,以公司现行实际水平并结合目前现行市场价格等因素综合考虑并适当上浮作为估算依据,均按当地企业含税价格进行计算。人员工资。项目定员人。平均每年人均工资福利元年正常年份工资及福利为万元。固定资产折旧。按扣除残值后平均年限折旧法,生产设备预计使用年限为年,生产厂房预计使用年限为年。无形资产与递延资产摊销估算。无形资产摊销采用直线法,摊销年限为技术投入摊销年递延资产摊销采用直线法计算,摊销年限年。修理费用。包括固定资产大中小修理费用,按固定资产含预备费原值提取。其他费用。按年销售收入约计提。主要包括运输费装卸费包装等费用销售人员工资福利费办公费和差旅费等及产品销售网点建设和宣传费用以及管理费用等。利息支出。本项目无银行贷款。有偿资金占用费按计取。经营成本估算综合考虑原料购臵费工资福利费燃料动力修理费及其他费用,项目增量经营成本为万元。见附表。财务效益分析项目损益分析按增量分析项目损益如下项目生产期内,年平均销售收入万元,利润总额万元,扣税后净利润万元。按现行会计制度规定提取盈余公积金后可分配利润万元,息税折旧摊销前利润平均万元见附表。项目投资利润率为项目销售利润率为项目投入产出比为。财务现金流量分析万全部投资税前财务净现值为元贴现率财务内部收益率为动态投资回收期为年。全部投资税后财务净现值为万元贴现率财务内部收益率为动态投资回收期为年。见附表。项目资本金财务内部收益率见附表。清偿能力分析项目财政有偿资金于项目实施第年和第年还清,每年各偿还项目利息备付率偿债备付率。见附表。项目净现金流量平均万元,累计盈余资金万元见附表。项目资产负债率呈递减趋势,由第年减少到第年见附表。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率进行盈亏平衡分析,结果见图。由图表明,项目盈亏平衡点为
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