研究报告的结论本工程项目已以离子膜电解槽更换石墨电解槽,其流动资金,管理采用和财务费本都基本上不增加但是离子膜碱由于质量更高而价格好,市场好销。次,二次盐水精制投资比较少,因此本项具有花钱省,投资效益高的优点。从技术经济角度看,本项目固定资产投资为万元,可增加销售收入万元年,其社会效益和宏观经济效益比较理想。本项目在设计施工时充分考虑到环境保护,项目投产后能充分保证三废的排放。综合分析从以上分析中可以看出,本项目充分利用现有生产装置优势,具有投资回收期短,经济效益高等优点,建议尽快上马。项目名称主办单位名称企业性质及法人主办单位法人代表设计单位名称株洲化工集团科人设计有限责任公司项目负责人李波编制依据万吨年引进离子膜烧碱编制原则认真贯彻国家有关方针政策。在编制中严格执离子膜制碱工艺路线,并考虑引进关键工艺技术设备和控制仪表。遵照化工部提出的五化设计精心设计,合理布局。充分利用老厂潜力,尽量节约工程用地,节约工程投资,贯彻勤俭办厂的方针因此,采用先进技术取代石墨阳极电槽,确保公司烧碱及下游产品生产能力的发挥已成为当务之急。氯碱工业是耗能大户,在能源价格大幅上涨的前提下,各单位都在千方百计寻找节能新途径。我公司从年开始试用意大利迪诺拉公司的扩张阳极,改性隔膜技术,试用效果较好,也具有显著的节电效果。因此,在年下半年公司根据自有资金情况,作为年的重点投资项目,开始了采用扩张阳极,改性隔膜电槽替代万吨年石墨阳极电槽的项目前期工作,至年月底前期工作全部完成,具备施工条件。离子膜烧碱是世界各国八十年代以来推广的新技术,与隔膜法烧碱相比,具有产品质量行,本项目应纳税额为年利润的。城乡维护建设税,按利税额计算,教育附加税按计算。所得税税率根据财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例进行,本项目应纳税额为利润的。盈余公积金按税后利润的提取。主要计算报表分析财务现金流量表全部投资根据该表可知项目在整个经济活动期年的前几项指标,其中所得税前内部收益率净现值,投资回收期分别为年,内部收益率大于行业基准收益率,盈利能力满足行业最低要求财务净现值大于零,说明项目在财务上是可接受的。自有资金现金流量表自有资金财务净现值内部收益率为自有财务净现值为万元损益表项目达产后年销售收入为万元,各年均利润平均利税分别为万元,万元资金来源与运用表本项目自筹资金万元,借款万元,项目在计算期内各年能达到资金平衡。资产负债表从资产负债表可以反映项目计算期内各年资产,负债及所有者权益情况,通过表中所列资产负债率,表明项目在达产后各年负债率小于,表明项目净资产能较快地递补负债。财务盈利分析评价主要指标静态指标投资利润率平均年投资利税率平均年投资收益率平均年资本净利润率平均年投资回收期含建设期所得税年全员劳动生产率平均年万元按净资产计动态指标财务内部收益率税前财务净现值万元税前财务内部收益率税后财务净现值万元税后不确定性分析盈亏平衡分析通过平衡图及其计算式可以确定项目投资以后,当外界发生重大变化时,仍能维持不亏不盈的生产负荷或生产量,本项目的盈亏平衡点为,即开工率为为项目经营可保本,其盈亏平衡点不高,抗风险能力强。敏感性分析通过计算些不确定性因素对项目内部收益率的影响,可以得到影响效益最敏感的因素,假定这些因素均变化,从辅助报表所列计算结果显示,产品销售收入减少为最敏感因素,产品销售价格增加为最不敏感因素,最不利条件下,其内部收益率仍有仍高于同行业基准水平,说明本项目有很强的适应能力。综合评述上述计算结果表明本项目经济效益良好。并经有关图,表显示,许多项目经济指标好,并且抗风险能力强,项目是可行的。第十五篇结论综合评价综述项目研究过程中主要方案的选择和推荐意见原料路线本工程生产中主要原材料为原盐,现株化集团烧碱分厂的原盐采购能力已考虑为万吨烧碱年,其采购量由于离子膜耗损量下降而有所下降,原盐采购渠道,运输能力没有问题。工艺技术路线本工程仍采用电解法制碱,其关键设备从国外引进,并进行技术指导。另外,国内已有兄弟机构与人力资源配置实施进度表十五投资估算投资估算依据二建设投资估算三流动资金估算四项目投入总项目提出的理由在国务院中央各部委市市委市政府的大力支持下,市汽车工业从六五以来得到较大的发展,到年汽车公司已形成了万辆汽车的生产能力,其中轿车生产能力为万辆。根据国家发展规划和国家汽车工业产业政策规定的要求,在十五期间,国家重点支持家有相当实力的大型企业,争取在年形成家具有定国际竞争实力的大型汽车集团,实现自主开发自主生产自主发展,参与国际竞争,汽车公司已具备了向新目标发展的条件。根据市场需求调查与预测,汽车公司拟在十五期间通过自筹和银行贷款,引进国外先进产品与技术,新建年产十万辆轿车生产基地,既可增加轿车品种及技术水平,满足市场对不同层次轿车的需求,又能增变化。三防范和降低风险的对策加强市场开发,尽快建立有效的营销网点和营销体制及采取必要的宣传推销措施,尽快建立有效的售后服务和配件供应体系,降低配件价格,通过以上措施扩大和稳定产品市场份额,抵御需求变化。努力降低建设投资和降低采购及制造成本,构成较大的价格变更空间,以增强产品竞争力。采用全球采购方式,加强协作配套点的择优,并与配套厂家紧密合作,积极协助配套厂家降低成本,提高产品质量,并鼓励主要协作配套厂在工厂附近设立配套库,做到准时供应,尽量减少本厂外协件的存效周期。十九研究结论与建议推荐方案总体描述如前所述,本项目是在汽车公司,技术引进国公司系列升系列轿车产品在市经济开发区新建年产万辆轿车的工程项目,该项目由冲压车身焊装车身涂装及整车配套等四大主要生产部门及其他辅助生产及职能部门组成,年产升轿车辆,通过对市场予测和竞争对手分析,引进产品属当代世界最新产品之,产品具有定优势与竞争力,有定的市场空间。本项目位于市经济开发区,有着良好的交通运输及动能供应条件,该厂充分利用开发区提供的蒸汽采暖热水电力及水等资源,以节省投资。冲压车间采用了由控制的开卷落料及节能剪装置的开卷剪切线,冲压采用了带数控拉延的单动压床代替双动压床,焊装车间部份关键工序采用了焊接机器人及激光焊接新工艺,涂装采用三涂层三烘干工艺,前处理为喷漆结合方式,底漆采用阴极漆泥,前处理电泳输送线采用摆杆滑橇输送链,喷防震隔热胶采用机械手,中涂面漆采用自动喷涂机静电喷涂,所有烘干炉均采用节能型的型炉,整车装配采用模块化装配,总装配线由滑橇线,积放悬挂输送链组成,采用电动定扭扳手,驾驶室系统模块等采用机械手完成在总装线的工作,底盘总成采用自动装配机。加强质量控制与检测,在生产线上设检测工位,冲焊车间除采用样架及检验夹具进行检测外,还采用三座标检测机抽检,整车总装后在检测线上进行车轮定位制动车速排放灯光淋雨等项目检测并经路试检查,所有车间均有评审区对产品进行评审。项目各主要厂房均为钢结构,墙体屋面均为双层镀铝金属压型钢板中间夹玻璃棉保温层,基础为桩基,塑钢窗。生活间办公楼为钢筋混凝土框架结构。项目建设条件较好,水电热能均由开发区统配套,厂区地理位置好,厂区地势平坦,厂区四周均有城市公路,且靠近高速公路和铁路货运站,交通方便。项目注重环保安全卫生与消防,建立污水站废水排放达二级水质标准,对废气废料均采取有效措施,并采取多项防伤害和改善作业环境的通风换气措施。消防符合国家有关规定,上述三方面的设施均做到三同时。项目建设周期为年。本项目占地公顷,建筑面积,人员人,绿化率。总投资万元,其中建设投资万元,财务分析其内部收益率为,高于行业基准收益率,盈亏平衡点为,投资回收期为年。二推荐方案的优缺点描述本方案的优点厂址选择恰当厂区内地势平坦土方量小四周交通方便。充分利用开发区提供的电热水等资源,减少投资。工艺水平先进而与生产纲领相适应。有完善的质量保证与控制系统检测装备先进齐全。总平面布置功能分区合理,物流顺畅。环保安全卫生消防均合乎规范,并三同时。存在问题本项目产品的开发和管理依靠汽车公司的产品开发中心,本厂没有开发手段,若两个部门协调不好,有延误新产品的开发和及时投放市场的可能。三主要对比方案略四结论与建议在条件成熟时,在本厂设立产品开发部门,并逐渐扩大规模,作为汽车公司产品开发中心的派出机构和组成部份,以增强本厂产品的开发能力和市场反应的灵敏度。本项目经以上分析,具有较好的经济效益和社会效益,对促进市国民经济的发展和迎接入世带来的挑战都有重大意义,建议有关各方共同努力,抓紧建可以看出,本项目各项评价指标均较好,有定的抗风险能力。本项目建成后,进步增强山东世纪矿山机电有限公司的市场生存和竞争能力,提高企业的集约化生产效率。综上所述,本项目建设是完全可行的。第二节建议本项目的实施不仅将使企业的生产水平及经济效益上大的台阶,而且社会效益显著,为此,建议在建设期间做好资金准备工作,保证资金的到位率,保证项目的顺利实施严格建设项目施工管理,有效控制工程造价,保证建设工期在项目投产后加强营销力度,增强整个市场适应能力。存在问题及建议建议对我国同类产品市场作更加深入的调研工作,可有效地降低项目风险和指导下步的工作。做好产品的生产技术生产管理和销售管理。做好人才培养和产品质量管理工作。位名称建材机械制造有限公司法定代表人联系人联系电话单位地址三拟建地点四单位简介建材机械制造有限公司的前身是市北屯农机制修厂,已有多年的建厂历史,为了适应公司的万元,公司现在占地面积平方米,其中厂房面积平米,厂区地面硬化平米。五项目可行性研究报告编制单位编制单位工程咨询资格证书等级级资格证书编号发证机关国家发展和改革委员会第二节研究工作的依据与范围国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定产业结构调整指导年本国家有关法律法规及产业政策项目承担单位提供的基础数据对项目提出的背景必要性产品的市场前景进行分析,对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测对产品方案生产工艺进行劳动安全卫生及节能措施的评价对项目实施进度劳动定员的确定进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论
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