所得税后全部投资回收期年全部投资财务内部收益率全部投资财务净现值万元从以上数据可以看出,财务内部收益率大于行业基准收益率,说明盈利能力满足行业最低要求,财务净现值大于零,说明该项目在财务上是可行。投资回收期小于行业基准回收期年,这表明项目能按时收回投资。根据损益表计算以下指标总投资利润总额投资利润率总投资利税总额投资利税率盈亏平衡分析经以上财务计算,到达产年份本项目总营业收入为万元,固定总成本为万元,可变总成本为万元。营业税金及附加为万元。税后盈亏平衡点为计算结果表明,当达到设计生产能力时,企业尚可保本。销售税金及附加年可变总成本年销售收入年固定总成本生产能力利用率第十五章结论第节结论经对该项目进行全面考察研究论证认为区,又面向市场广阔资源丰富中西部内陆省份,处在东西部经济技术信息和文化交流结合部。联接京九京广京沪等铁路主干线邯济铁路穿越县境,东距京九聊城公里,西距京广邯郸公里,济聊馆高速公路国道横穿东西,京九京开公路纵贯南北。地理位置优越,交通十分便利。建设规模及内容山东机械制造有限公司投资万元,充分利用现有资源,生产数控车床汽车轴承轴套重汽变速箱重汽轮边减速器项目,总建筑占面积为。主要建设内容办公楼,机械加工车间数控组装车间,汽车配件车间,宿舍楼仓库。厂区绿化工程平方米水暖电配套设施。项目总投资本项目总投资为万元。其中固定资产投资万元,流动资金万元,建设期利息万元。项目资金筹措项目总投资万元,银行贷款万元,其余全部由企业自筹。主要技术经济指标主要经济技术指标详见表。表主要技术经济指标览表序号名称单位指标说明生产规模及产品方案数控车床台汽车轴承万套重汽变速箱套轴套万套重汽轮边减速器万套全年生产日日劳动定员人工作制度单班项目占地面积亩总建筑面积平方米建构筑物占地面积平方米绿地面积平方米建筑系数绿化率建设期月项目规模总投资万元流动资金万元销售收入含税万元年平均计算利润总额万元年平均计算项目投资所得税前内部收益率项目投资所得税后内部收益率项目投资回收期含建设期借款偿还期年不含建设期盈亏平衡点年平均计算第四节可行性研究结论该项目符合国家有关产业政策,符合本地区行业规划和地区规划。该项目生产产品市场前景广阔。工艺技术成熟技术可靠。增强企业经济实力,进步提高了企业参与市场竞争力。生产过程中产生噪声废水废气固废都能得到妥善处理达标排放,有些废物还得到不同程度回收利用,对环境影响较少。本项目每年可实现销售收入亿元。本项目投入产出比较大,经济效益可观。从盈亏平衡分析看,只要生产能力达到设计能力就可保本,故该项目风险不大,从敏感性分析表明,该项目具有定抗风险能力。本项目实施对确保当地经济增长有着定积极作用,并且可以安置人就业,在定程度上减轻了当地就业压力,具有显著社会效益。综上所述,该项目建设具有显著经济效益和社会效益,因此说是可行。第二场市场分析和建设必要性第节市场分析数控车床市场分析最近几年,随着国民环境快速稳定发展,装备制造业振兴以及整个制造业技术升级和国防现代化需求加大,在固定资产投资较快增长拉动下,中国数控车床市场呈现产需两旺态势。随着机床行业发展,机床行业竞争是激烈,但恶性竞争终将给行业带危害,有地块经风力搬运形成沙丘,土壤肥力低,确定为年,其中建设期年,投产期年,达到设计生产能力生产期年。产品销售价格在整个项目期间,视产品销售价格保持不变。第二节营业收入及税金估算营业收入营业收入估算在正常年份为万元。税金及附加税金主要包括增值税城建税和教育附加税,增值税为销项税减进项税,增值税税率,城建税为增值税,教育附加为增值税。本项目增值税万元,城建税及教育附加税为万元。所得税所得税税率为达产年新增所得税万元。详见营业收入及营业税金及附加估算表。第三节产品成本职工总数及工资总额本项目经计算确定新增各类人员人。人均年工资按万元人计算,到达产年份工资总额为万元。福利费按工资总额计。折旧及大修理费用按直线折旧法计算,新增固定资产折旧年限按年计算,净残率为,综合折旧率为,到达产年份折旧额为万元,大修理费用按折旧额计取。原材料,燃料动力及其它参考企业现有实际成本,并根据相应工艺消耗定额,核算材料用量,估算燃料动力等进行计算。详见总成本费用表。财务费用生产经营期发生长期借款利息,流动资金借款利息均计入财务费用,建设期发生长期借款利息计入总投资。其它费用其它费用是指在制造费用管理费用款利息和长期借款利息均计入利息支出企业管理费技术开发费,参照类似项目情况按收入定比例估算见生产成本估算表。本项目产品在达产后单位生产成本为万元吨,产品年总成本费用万元吨。生产成本估算表总成本费用估算见下表。生产成本估算表单位万元项目第年第年第年第年第年原材料二辅助材料三燃料和动力四工资及福利费五制造费用六副产品回收七生产成本单位生产成本万元吨总成本费用估算表单位万元项目第年第年第年第年第年生产成本原材料辅助材料燃料和动力工资及福利制造费用二销售费用三管理费用四财务费用五总成本费用六经营成本七变动成本八固定成本单位总成本费用万元吨二影响成本负面因素及对策可能对生产成本产生影响因素,主要是原辅材料价格上涨,通过加强基地农户和工厂工人技术培训,提高产品质量和全员劳动生产率等措施化解本项目原材料全部为当地产出,采购途径极为方便,价格波动因素较小。三产品单位售价与盈利预测本项目主打产品全色辣椒素进入市场时单位销售价格为万元吨。生产规模年份第年第年第年第年第年生产规模吨销售数量吨售价万元吨销售收入合计万元四经济效益分析项目执行期内年月年月可累计实现销售收入万元,累计上交税金万元,累计净利润额为万元。项目完成时主要经济指标序号项目名称单位经济指标累计产量吨累计销量吨累计销售收入万元累计缴税总额万元累计净利润万元销售收入销实现产业化生产。本项目技术负责人黄名勇先生,研究生学历,毕业于湖南农业大学食品科技学院。年年供职于大型国有综合性食品企业,先后担任技术员工程师分厂厂长技术科长等职务年年任邵阳市食品研究所高级工程师所长,其中受聘上海泰斯麦公司美商独资企业,任华南区域技术应用服务工程师年年湖南农大食品科学与工程学院在职研究生学习班学习,方向为果蔬贮藏与农产品精深加工。年至今受聘担任邵阳市食品工业专家小组成员,参与西部牛仔食品厂富硒大豆开发宝庆丸子项目湘窖酒业新法酿酒技术项目等系列重大课题项目成果论证和鉴定。主要技术成果首创三步法槟榔工艺技术理论,引领湖南槟榔行业向机械化标准化发展,确保了槟榔生产食品安全性拥有雪乐饮料机自动发生器专利技术主持和组织了功能性红薯食品在湘菜烹饪领域研究与开发利用豆腐渣研究开发功能性食品组织高纤低糖食品馅料开发主持了全色辣椒素高压水油混相浸提技术研究与开发。具备扎实科研理论基础较强组织大型科研项目组织实施能力,积累了丰富企业经营管理经验。四主要技术经济指标根据项目具体情况,其主要技术经济指标详见附表。项目主要技术经济指标表附表序号指标名称单位指标备注规划总用地面积约亩总建筑面积其中厂房面积库房面积办公楼面积设备房面积基地面积建筑密度容积率绿地率停车位辆辆建设总工期月项目总投资万元五研究范围根据委托要求,对湖南省天香生物科技有限责任公司现状进行了调查,根据国家和本地有关法律规程规范及相关文件,结合邵阳市双清区社会经济建设现状和发展规划,对新建年产吨全色辣椒素生产基地建设项目必要性建设规模建设条件建设方案环境保护投资估算效益评价等方面进行研究。主要研究过程对邵阳市双清区社会经济及发展规划进行调查研究。对现状进行调查研究。对湖南省天香生物科技有限责任公司调查资料进行分析和计算。④确定建设规模和位置。提出建设方案。提出环境保护及消防措施。进行投资估算和资金筹措。确定建设实施进度安排。提出结论及建议。第二章项目背景及先进性项目简述本项目所涉及具体农业生产领域是大宗农产品之辣椒中辣椒素及辣椒色素提取及其产品在食品工业中应用。随着工业发展,辣椒素用途也越来越广。辣椒精基本应用于以下五个方面生化农药,医药,功能涂料,驱逐防卫剂,食品添加剂。辣椒精在第至第四个方面用量相对极少,且要求纯度较高辣椒精主要应用在食品工业,是为了增加食品辣味,辣椒精纯度辣椒中辣椒碱和辣椒色素均不溶于水而溶于涨价预备费,预备费用按工程费用和其他费用两者之和计取。总投资估算共计万元具体见附表二资金筹措本项目共需资金万元,所有资金全部由湖南省天香生物科技有限责任公司自筹。项目总投资估算表附表序号项目规模费用万元备注工程费用主体工程建安费元合计基础设施建设工程基地道路停车坪元基地智能系统元消防系统元环卫系统给排水供电元绿化景观元合计其他工程费土地费土地使用权费亩万元亩合计前期工程费用政府公共配套设施建设费元地质勘探费用元规划设计费用元工程预算施工图审查费设计费招标代理费工程监理费用工程费项目建设管理费工程费合计预备金不可预见费不考虑涨价预备费,按工程费用和其他工程费用之和计取设备投资含环保投资总投资合计第十五章项目效益分析产品成品分析根据财务制度有关规定,产品成本包括生产成本和期间费用。原材料辅助材料燃料动力等价格参照当地同类产品市场价格进行计价单位耗能根据生产需要进行估算工资福利根据当地工资福利水平及结合该项目实际情况估算修理费根据同行业类似企业情况按固定资产估算房屋折旧按年直线折旧,残值率设备按年直线折旧,残值率递延资产按年进行摊销流动资金借
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