。由于没有给出压力波动范围和管输距离,本建议书是按设计压力给出,实际会有出入,建议委托权威部门给出准确范围。第二章市场分析和价格预测第节产品市场分析和价格预测中国石油中国石化和中国海油三大石油巨头,在我国沿海地区建设了多座大型接收站,并在中国西部地区和海上气田建设了数座液化工厂,以此布局全国市场。尽管中国液化天然气工业起步比较晚,但近十年来,在链上每环节都有所发展,尤其是近几年在些环节上进展较大。小型液化厂和卫星气站也得到了蓬勃发展。我国从世纪年代就开始进行小型装臵实践,第台实现商业化天然气液化装臵于年在中原绿能高科建成,第台事故调峰型液化装臵于年在上海浦东建成。在引进液化技术同时,国内有关企业也开始注重自己开发天然气液化技术,并掌握了小型天然气液化技术。随着国家产能政策调整对环境治理力度加大以及国产设备技术日臻成熟,这新兴能源必将蓬勃发展。进口接收项目中国进口液化天然气项目于年正式启动,当时国家计委曾委托中国海洋石油总公司进行东南沿海引进规划研究。年月,经过年调研,中海油上报了东南沿海地区利用和项目规划报告,为中国发展产业奠定了基础。年月,广东液化天然气项目第期工程正式投产,标志着中国规模化进口时代到来。目前已建在建和规划中项目达个,分布在广东福建上海浙江海南江苏辽宁等地。如此多接收项目所面临困境是,国际市场中现有产能几乎已尽数出售,留给中国资源已经不多。另外,最近国际价格波动剧烈,也大大延缓了这些项目进度。到目前,仅有个项目初步落实了气源,分别是中海油广东项目每年万吨中海油福建项目每年万吨中海油上易发生故障或危险性较大地方,配臵醒目标志,在设备工艺过程中安装种类报警装臵。第十章企业组织及定员本项目需要操作和管理人员名。第十章项目实施规划项目实施计划安排如下年月日完成项目前期准备工作。二年月年月进行基础设计和可行性论证。三年月年月进行施工图设计。四年月年月设备定制安装与工程施工建设。五年月装臵投料试车。第十二章投资估算第节投资估算本项目总投资为万元不含土地,项目总投资见表表总投资估算表单位元序号工程和费用名称单位数量价值万元设备购臵费安装工程费建筑工程费其它费用合计工程费用成套设备套蒸汽和热水锅炉系统项存储系统项脱盐水系统项消防系统项照明系统项电视监控项防雷接地项土建工程项综合楼消防水沉淀池总变电站锅炉房和制氮间循环水泵间和卫生间罐区压缩机房门房设备基础和地沟项围堰围墙道路和广场大门座输气管道二其它费用土地亩建设单位管理费勘察费设计费施工图审查费竣工图编制费施工预算编制费环境评价费安全安评价费工程监理费压力容器检验费联合试运转费生产准备费人员培训费办公和生活用品三不可预见费四流动资金第二节投资估算依据中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法年。二中石化〘〙建字号关于印发固定资产投资项目概算编制若干规定暂行通知。三中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年。四中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据年。五中国石油化工总公司建字号石油化工安装工程概算指标中石化建字号石油化工安装工程费用定额和中石化建字号关于调整九九四年石油化工安装工程施工费通知。六中石化建字号石油化工工程建设其他费用和预备费定额。七中石化建字号文颁发关于进步对固定资产投资项目进行清理复查和加强设计工作意见通维护建设税按应交增值税计缴,项目正常年为万元。根据当地规定,教育费附加按应交增值税计缴,项目正常年为万元。详见销售收入和销售税金估算表。二产品成本估算本产品成本估算按费用要素分类包括外购原辅材料外购燃料与动力工资及福利费折旧摊销费大修理费等。产品成本估算依据企业财务通则企业会计准则建设项目经济评价方法与参数第三版及当地有关规定进行。本项目产品所需原辅材料外购件配套件单位年耗量及年金额详见总成本表。固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算,本项目新增土建原值万元,按年折旧,残值率为,新增设备及其他原值万元,按年折旧,残值率为。固定资产折旧表详见辅助报表。本项目劳动定员为人,按年人均工资按元估算,福利费按工资总额估算。正常年工资总额及福利费总额为万元。本项目正常生产年总成本费用为万元,其中可变成本万元,固定成本万元。正常年经营成本万元。详见总成本费表。第二节财务评价项目盈利能力分析根据企业所得税暂行条例有关规定,项目产品所得税税率为,税后利润提取法定公积金和公益金。项目正常年利润总额为万业不断发展,使得其对炼铁原料粒度强度化学成分及冶炼特性要求日趋严格。由于我国贫矿多,富矿少,直接炼铁入炉矿品位不够,所以必须进行铁矿粉造块,生产高品位人造富矿,即烧结矿和球团矿。球团矿作为良好高炉炉料,具有品位高强度好易还原粒度均匀等优点,而且酸性球团矿与高碱度烧结矿搭配,可以构成高炉合理炉料结构,使高炉达到增产节焦提高经济效益目。大力发展球团矿已成为钢铁企业共识。我国球团矿行业除厂点多,从业人员多,产量大以外,与发达国家相比,在质量效率能源与材料消耗劳动条件与环境保护等方面都存在差距。造成这些差距原因是球团矿厂点规模小,经济实力差,工艺和设备落后,技术创新能力不足。为了消除这些差距,为了满足我国经济建设需要,也为了球团矿行业自身存在与发展,球团矿行业应以提高球团矿质量和经济效益为中心,面向国内和国际市场加强管理,打好基础,提高企业素质调整产业结构,合理配置资源,提倡适度规模经营继续以适用先进生产工艺和技术装备改造球团矿行业,不断自主创新,保证可持续发展。芜湖市泽乾矿业有限公司通过周密市场调查和分析,决定抓住市场机遇,拟在繁昌县孙村镇枫墩村投资万元,占地面积亩,新建厂房,形成年产万吨球品矿项目。二项目建设必要性本项目实施,有利于进步提高企业对技术创新投入积极性,加速培育有自主知识产权主导产品自主品牌和核心技术,提高产品科技含量和附加值。通过对先进技术和设备应用,提高装备先进性可靠性和稳定性,提高产品质量和档次,缩短与国际先进水平差距,增强产品市场竞争能力。本项目实施,是为了适应各大钢铁公司快速发展和适应未来钢铁行业发展形势,使企业具备专业化大批量生产和模块化供货能力,因而本项目建设刻不容缓。本项目实施,有利于企业建立以市场为导向产学研相结合技术创新体系。项目建成后,既可以更好地满足市场需求,定程度上改变目前国内市场高炉燃料紧缺局面,又可以为企业带来较好经济效益,形成规模效益。本项目实施,有利于企业在结构调整和产业升级过程中,加快信息化建设,提高企业快速反应能力,使企业走条科技含量高经济效益好资源消耗低环境污染少新型工业化道路,更好地适应全球化竞争新形势。本项目实施,有利于企业全面落实科学发展观,不断提高企业管理水平,降低生产成本,进而逐步建立和运查费人员培训费。预备费用只列基本预备费,按第部分费用和第二部分费用总值计算,基本预备费为万元。注本次投资估算不包含土地费用。详见投资估算表。建设期新增固定资产投资借款利息本项目总投资万元,其中银行贷款万元,贷款利率按计算,建设期利息万元。二流动资金估算根据企业现有流动资金周转情况和新增产品生产特点,本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算,正常年项目新增流动资金占用额万元。铺底流动资金根据本项目实际情况计为万元,详见流动资金估算表。三总投资估算据上述估算,项目新增固定资产投资总额为万元,根据本行业实际情况,铺底流动资金为万元。本项目总投资为万元。第二节资金筹措资金来源本项目总投资为万元,其中固定资产投资总额为万元,铺底流动资金万元,资金来源银行贷款万元,企业自筹万元。第十三章经济评价第节产品销售收入和成本估算本项目工程建设期为年,财务评价计算期为年。根据项目具体情况,项目投产后第年生产负荷,第年生产负荷达到。产品销售收入和销售税金本项目正常生产年销售收入为万元含税。表产品销售收入表序号产品名称单位年产量单价元销售收入万元球团矿吨万合计万根据中华人民共和国增值税暂行条例规定,本项目产品销项税率为,原辅材料进项税率为,项目正常年增值税为万元。根据年国务院发布城市维护建设税暂行条例规定,本项目产品城市
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