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(立项阶段)年产3000吨磷酸铁锂正极材料项目投资立项评估报告(提交材料) (立项阶段)年产3000吨磷酸铁锂正极材料项目投资立项评估报告(提交材料)

格式:word 上传:2025-11-29 03:05:35
安盟固利天津蓝天双环,北京星恒晶鑫以锰酸锂或钴酸锂作为锂离子动力电池正极材料,但是由于锰酸锂和钴酸锂安全隐患,都没有实现在电动车上推广使用。磷酸铁锂价格便宜安全性好环境友好适合大功率锂离子动力电池要求。国内外科研机构和锂离子电极材料厂家以及动力电池生产厂家都致认为,磷酸铁锂是锂离子动力电池最佳正极材料。以它作为正极材料锂离子动力电池将为电动自行车混合电动车提供可靠移动能源供给。因此,磷酸铁锂成为国内外锂离子动力电池正极材料研发重点。美国和加拿大能小规模地供应磷酸铁锂,国内也有少数几家公司正在小规模产业化。以奥柯玛新能源有限公司山东海霸深圳雷天河南环宇和深圳比克为代表公司采用了磷酸铁锂作为正极材料,以该种材料开发锂离子动力电池完全满足安全和动力要求,目前纷纷投入了大量资金正在准备大规模生产锂离子动力电池。本项目磷酸铁锂生产工艺采用了长沙理工大学物理与电子科学学院材料科学与工程研究所专利技术。长沙理工大学物理与电子科学学院陈召勇博士于年开始磷酸铁锂正极材料实验室研究,目前实验室工作已经全部完成,各项性能均处于国内领先地位。本项目生产锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目,符合国家产业结构调整指导目录年本鼓励类中化工行业第条,高技术绿色电池产品制造无汞碱锰电池镍氢电池锂离子电池铅酸蓄电池燃料电池锌空气电池太阳能电池,因此本项目实施符合国家产业政策,属于国家鼓励类项目。研究范围市场预测分析。产品方案和生产规模。工艺技术方案。主要原辅材料燃料供应。配套公用工程及辅助设施。节能节水。环境保护及治理措施。劳动安全卫生及消防。劳动定员。项目实施规划。投资估算。财务经济评价。风险分析。研究主要过程根据目前提供该项目各方面资料对下述各项进行研究对产品国内外市场进行分析和预测,对本项目自身特点分析,确定本项目建设必要性。确定产品路线。对本项目工艺技术及建设方案进行比较,选择合适生产技术。根据项目投资原材料及产品价格等各项因素对本项目进行技术经济评价。提出研究结论。项目概况建设地点本项目选址在乌兰察布市集宁区高载能工业园区,园区内各项基础设施齐备,有利于企业发展。建设规模本项目充分考虑原料及产品市场企业经济能力,拟定建设规模为年产吨磷酸铁锂正极材料。生产方法将锂盐和氧化铁红按定比例配料,球磨干燥后,在推板窑内于惰性气氛中加热段时间后冷却即得到磷酸铁锂正极材料。研究简要结论本可行性研究报告简要结论如下本项目产品方案符合国家产业政策,产品可满足市场需求,生产规模系根据原料及产品市场企业经济能力而定,符合实际。达到了经济生产规模。本装置工艺技术先进,工艺路线合理可行。本项目在环境保护劳动安全和工业卫生方面治理措施有效,可以达到国家规定要求。本项目总投资万元,财务内部收益率为税前,税后。投资回别是循环性能显著提高。工艺流程本项目工艺流程如下铁源化合物锂源化合物磷源化合物碳粉或有机碳源等此外还包括些掺杂金属盐类等混合球磨混合料预烧结中间投资万元,建设期贷款利息为万元,流动资金万元由企业自筹解决。债务资金筹措除项目资本金以外,所需资金万元申请银行贷款,即建设投资中万元拟向银行申请长期贷款,贷款年利率按计流动资金为万元,申请银行短期贷款,贷款年利率按计。资金使用计划根据项目具体情况,结合项目实施计划,确定建设期为年,本项目建设投资在建设期全部投入,流动资金根据投产后实际生产能力逐年投入。详见资金使用计划与资金筹措表财务经济评价财务评价内容及编制依据财务评价内容选取财务评价基础数据与参数编制财务评价报表编制财务评价报告财务评价编制依据依据建设项目评价方法与参数第三版进行编制。轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定现行财务和税务制度。投资项目可行性研究指南试用版各专业提供基础数据。财务评价基础数据与参数选取财务价格原材料及燃料动力价在项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响,按固定价格计算。参数选取税费销售税金及附加按国家有关规定计取。本项目所得税按应税所得额计取。项目计算期选取本项目分为建设期和生产运营期,建设期为年,生产运营期为年。生产负荷本项目预计投产后第年生产负荷达设计能力,第二年生产负荷达设计能力。财务基准收益率设定参考本行业平均收益水平并考虑项目风险因素确定本项目基准收益率为。销售收入与成本费用估算销售收入估算本项目产品售价按不含税价确定,正常年份销售收入为万元。增值税和销售税金及附加为万元。成本费用估算成本包括直接原材料燃料和动力直接工资及制造费用。费用包括管理费用财务费用及销售费用。本项目年平均总成本费用为万元,经营成本为万元。产品成本费用分析固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算,房屋及建筑物按年折旧,生产装置及其他固定资产折旧年限按年计,年折旧额为万元。其他资产按年进行摊销,年摊销费为万元。本项目定员人,工资及福利费按每人每年元,年工资及福利费总额为万元。修理费按每年万元计取。本项目长期借款利息和流动资金借款利息计入财务费用。其它费用按国家同类行业企业平均标准计取。销售费用按国家同类行业企业平均标准计取。财务评价主要计算报表分析财务现金流量表是以全部投资均为自有资金作为计算基础。以反映项目计算期内各年现金收支。损益表用以计算项目在计算期内各年利润额,本项目平均利润总额为万元,公积金按计取。资金来源与运用表本项目投产第年即有盈余,到项目期末,累计盈余资金为万元。资产负债表本项目投产后资产负债率最高为,流动比率最低,速动比率最低为。说明债权有保障。财务盈利能力分析静态指标总投资收益率平均税息前利润总投资资本净利润率净利润资本金投资回收期税后年税前年含建设期说明企业投资能按时收回。动态指标财务内部收益率税后税前均高于行业基准收益率,说明在财务上讲是可行。
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