的背景必要性产品的市场前景进行分析,对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测对产品方案生产工环保劳动安全卫生及节能措施的评价对项目实施进度劳动定员的确定进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论提出项目的可行性研究工作结论简要研究结论建设规模主要产品有各类型号电缆线万对公里,折合万皮长千米。土建根据生产要求,项目土建工程包括生产厂房生产配套等建筑物,建筑面积为。二主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注生产规模万千米年项目总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元流动资金万元总建筑面积项目定员人全年生产天数天设备装机容量建设投资建筑工程投资安装工程投资设备购臵投资其他工程和费用基本预备费涨价预备费建设期利息铺底流动资金二项目总资金建设投资流动资金流动资金估算流动资金采用分项详细估算法进行估算,参照其他企业和大连申融纸业有限公司的实际情况,确定各项计算指标流动资金总额正常年为万元,铺底流动资金占流动资金的,计万元。详见附表流动资金估算表。项目投入总资金项目总资金由项目建设投资和流动资金组成,为万元其中建设投资为万元,占项目总资金的,流动资金为万元,占项目总资金的。投资指标百元销售收入占用全部投资元。百元销售收入占用建设投资元。百元销售收入占用流动资金元。分年资力的,即可保本。第七节评价从上述财务盈利能力分析看,项目内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值,借款偿还期能满足贷款机构要求从敏感性分析看,项目具有较强的抗风险能力,因此,从财务角度评价,本项目是可行的。第十五章风险分析第节市场风险项目风险通常情况下来自以下几个方面市场供需实际情况与预测期望值发生偏离二产品设有达到设计或市场要求质量三项目产品适合藏竞争力或者竞争对手情况发生重大变化四产品定价或定位五资本缺乏六管理混乱七盲目扩张八项目产品和主要材料的实际价格与预测价格发生较大偏离九人力资源不足。从国家政策上来看,行业市场需求是比较广阔的,且本项目中既有成熟的产品,又有新的朝阳产品,所以产品质量的风险人才的风险和市场销售的风险有而相对较小另外产品和主要原材料的实际价格与预测产品销售量达到设计规模的时,本项目达到盈亏平衡。说明本项目具有良好的抗风险能力。敏感性分析根据该项目的些不确定因素,作了所得税后全部投资的敏感性分析,基本方案财务内部收益率为,投资回期年均满足财务基准值的要求,考虑项目实施过程中些不确定因素的变化,分别对投资经营成本销售价格销售规模作了提高和降低的因素变化对内部收益率投资回收期影响的敏感性分析。具体见下表财务敏感性分析表变动率变动因素万元万元万元销售规模销售价格投资经营成本财务内部收益率敏感性分析图变动幅度产品销量产品售价投资经营成本基准收益率从以上可以看出,各因素的变化都不同程度地影响内部收益率,其中销售价格的提高或降低最为敏感,其次是经营成本。评价结论及主要财务评价指标通过计算可以看出,在采用现行的销售价格下,项目的税后内部收益率为,大于基准收益率,财务净现值万元,投资回收期年,小于行业基准回收期,本项目具有定盈利能力和抗风险能力,在经济上是可行的。主要财务评价数据指标汇总表单位万元序号指标名称单位数值备注投资总额万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元建设期年生产期年年均销售收入万元年均总成本万元年均经营成本万元年均税金及附加万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元年均安装费,建筑工程费及工程其它费用不含土地费用,预备费,铺底流动资金做以估算。编制依据本工程可行性研究设计方案材料按最新市场价,设备按询厂家价近期建设类似项目的有关资料及造价指标各专业提供的编制资料。其它费用说明建设单位管理费按第部分的计算勘察设计费按工程勘察设计收费标准年修订本计施工图审查费按设计费的计取竣工图编制费按设计费的计取预算编制费按设计费的计取生产职工培训费按设计定员的,每人培训费为元计算职工提前进厂费按设计定员的,每人元计联合试运转费按设备及安装的计办公和家具购置费按设计定员每人元计算基本预备费费率按计取。建设项目总投资详见投资估算表资金筹措资金来源本项目固定资产投资为企业自筹,流动资金的为企业自有,其余申请银行贷款,贷款利息为。资金使用计划本项目建设期按年计,即第年投入全部建设投资。第章经济评价经济效益评价范围及说明本次经济效益评价范围是对北京嘉安瑞泰能源投资有限公司山西阳城煤层气液化工厂项目全部工程进行财务计算分析及经济效益评价。是在可行性研究完成,根据市需求,生产规模工艺技术方案原材料和燃料及动力供应建厂条件和厂址方案公用工程和辅助设施环境保护工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后,确定了最佳方案的基础上进行的。编制依据国家计委编发的建设项目经济省成都市。创建于规格板芯,再经刨光或者砂光。拼板方式多种多样。连续式液压拼板机是目前广泛应用拼板机械,拼板效率高,质量好,机械化程度较高。板芯后加工胶拼后板芯还需进行砂光或刨光等后加工,以提高表面平整度,减少厚度偏差。板芯后加工设备般采用三砂机或双砂架砂光机,可较好整平定厚。近年还出现了将砂光和刨光连在起定厚刨砂机。细木工板成型工艺次压制成型工艺次压制成型工艺是将手工铺装或直接胶好板芯,与涂胶板芯和面板背板起组成坯后直接进入压机进行压制。预压修补二次热压工艺预压修补二次热压工艺简要流程为芯板单面涂胶两芯板与板芯组坯板坯预压修补热压修补陈化定型砂光定厚面背板热压贴面。该工艺目前被中大型工厂普遍旧费用折旧采用直线法,固定资定按年,无形资产按年,递延资产按年,残值为盈余公积公益金按税后利润的计提税收及附加增值税,城市建设维护税,教育费附加,所得税。天然气销售规模销售价格按元方,销售规模第年,第年,第三年。成本费用分析采用生产要素估算法估算各年总成本费用。为了估算简便,将各年生产过程中消耗的外购原料辅助材料燃料动力人工工资福利以及维修费折旧摊销财务费用和其它费用归类估算后分别例出,平均各年成本构成见下表。成本构成表序号费用名称成本万元占比例备注外购原材料外购燃料及动力工资及附加折旧费维修费摊销费管理费销售费用漏损财务费用总成本费用经营成本固定成本费用变动成本费用单位成本费用财务盈利能力分析本项目在现行市销售价格下,所得税后财务收益率为,财务净现值时为万元,所得税前财务收益率为,财务净现值时为万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率,说明盈利能力满足行业要求,财务净现值大于零,该项目在财务上是可行的。所得税后投资回收期为年含建设期,所得税前的投资回收期为年,投资利润率为,投资利税率为。偿债能力分析资产负债分析资产负债计算结果表明项目投产第年的资产负债率为,负债率在行业的合理区间之内。随着银行贷款的逐年偿还,资产负债率逐渐降低,到经营期第六年资产负债率为。说明企业经营风险小。各年资产负债见基本报表。财务生存能力分析从现金流量表基本报表中可以看出,从经营活动投资,过程质量全面按运行材料选用在合格供方有足够性价比优势的供方选购,预计产量风险较小。第三节资金风险项目购地建厂房,购进设备资金有足够的保证在生产启动后,由于贷款回收周期较长及利率变化导致融资成本升高特别是产品用铜价格最贵,相应需要周转资金量较大,加之目前国家实行的经济政策,有可能导致借贷难度增加或成本过高。因此,融资成本风险较大。第四节政策风险目前以中国为代表的发展中国家和以美国为首的发达国家都面临经济危机等其它深层次问题,但发展基础设施建设和教育是共识,而且是推动经济发展的基础型产业,而信息化建设就在基础之列,项目原定目标与全球发展需求相致。本项目建设符合国家产业政策,政策风险较小。第五节外部条件风险项目建设交通便利,水电路属机械工业园专用,政府现已开始实施并正在完善之中。本项目地处西宝北线中段南侧,与扶风县城百合花园相依相伴,环境优美,但供电配套条件及排水有待进步落实,外部条件存在定的风险。第十六章结论与建议第节结论本项目产品技术先进附加值高,是适合我国要求和市场需要,符合国家产业政策和当地政府的发展规划。产品适销对路,市场广阔,具有较好的经济效益和社会效益。本项目贯彻技术进步的方针,积极采用具有国内先进水平的工艺和装备,以保证产品的高质量和低成本。本着三同时的原则,项目对环境保护和劳动安全卫生予以充分考虑。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施,逾期均能达到国家规定的有关标准和要求。通过经济分析可以看出,本项目各项评价指标均较好,有定的抗风险能力。本项目建成后,陕西圣美达线缆有限公司将会有较强的市场生存和竞争能力,最终赢得企业较好的经济效益,同时也必将产生良好的社会效益。综上所述,本项目建设是完全可行的。第二节建议本项目的实施不仅将使企业的生产水平及经济效益上大的台阶,而且社会效益显著,为此,建议在建设期间做好资金准备工作,保证资金的到位率,保证项目的顺利实施严格建设项目施工管理,有效控制工程造价,保证建设工期在项目投产后加强营销力度,增强整个市场适应能力。存在问题及建议建议对我国同类产品市场作更加深入的调研工作,可有效地降低项目米,花园洋房平方米,商品房平方米,地下平方米。的春江镇的核心区域。其东为春风路,西为祁连山路,南为赣江路,北为兴民西路。共栋别墅及沿街商铺组成。小区设计风格延续整体典雅庄重的格调,体现现代建筑厚重的风格特点,特别注重打造新型的邻里交往空间,改善人居环境,突展的积极作用。二项目建设的必要性和重要性目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段,特别是低温肉质产品,国内能生产的厂家不多,据不完全统计,我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足,而发达国家在以上,我国人口众多,食品工业在国民经济中处于十分重要的地位,振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。消费者口味,并且药物残留和违禁使用饲料添
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