保田。项目生产设备
具有国内先进水平,污染治理措施技术成熟,可实现达标排放,从对环
境影响的效益来讲,做到运营后周围对环境影响减小。但是项目的实施
对周围环境存在定污染风险,厂方必须落实本报告提出的各项污染防
治措施和事故风险防范措施,执行清洁生产清污分流和达标排放的原
则,认真贯彻三同时制度,确保环保设施正常运转,在确保上述措
施管理运行的前提下,本项目从环保角度分析是可行的。六项目综合评价结论
项目建设单位为电气设备科技有限公司,为最
大的母线槽生产企业,有成熟的市场管理和企业管理的经验。
配行业份额居前的企业
为了维持且提高份额不会轻易提高价格。
目前电缆桥架基本采取运营商统招标,而运营商招标时间不确
定的,导致全年格局的不明朗,电缆桥架厂商大多处于弱势,因此价格
仍旧位于低谷。
第章项目总论
第节项目背景
项目名称
年产万米母线槽,万米电缆桥架及高低压成套电气设备生产
线项目。
二项目承建单位
项目建设企业为电气设备科技有限公司,其前身为广州
市电气设备高安有限公司,于年落户于高安市新世纪工
业城。现有职工多人,其中中级以上技术人员占,有人具有硕
士学位,有人具有博士学位。公司拥有世界先进水平的数控剪板机
数控冲床折弯长度米的数控折弯机等设备和静电喷塑生产线,企业
集开发设计生产销售服务为体,是最大的母线槽生产企
业。
公司已通过国际质量体系认证,产品通年。
三投资估算和资金筹措
通过估算项目总投资额为万元,其中建设静态投资
万元,建设期利息万元,流动资金万元。资金来源为企业
申请建设投资贷款万元,年利率,自筹建设期利息万元申
请流动资金贷款万元,年利率,利率计入财务成本企业自筹建
设静态投资万元,自筹流动资金万元。四项目财务评价
年平均销售收入万元,年均总成本费用万元,年
平均利润总额为万元,年均税收及附加总额为万元,年均
所得税额万元,年净利润万元。
财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益
的大小。其分析结果如下税后项目财务内部收益率为,财务净
现值万元,投资回收期为年。税前项目财务内
部收益率为,财务净现值万元,投资回收期
为年。资本金内部收益率,生产能力利用率为,贷
款偿还期为年。
静态分析结果项目总投资收益率为,投资利税率为,
过国家
中心强制认证并获得中国工程建设首选品牌产品十级中国
质量信用企业全国质量稳定信誉保证企业等企业称号。企业产品
的销售以为主幅射全国,深受用户欢迎。
三项目可行性研究部门
。
核准通过,归档资料。
未经允许,请勿外传,四项目拟建地点
省县工业园区内。
五研究工作依据
产业结构调整指导目录年本
县工业园区建设规划
国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济市场的价格
指标。
项目单位提供的其它相关材料。
第二节可行性研究结论
项目建设规模
形成年产母线槽万米,电缆桥架万米及高低压成套设备
台的生产能力,达产年销售收入万元,项目期内平均年销售收
入万元。
二项目建设进度
项目周期为年,其中建设期年,投产期年,生产期发展,不仅在规模上而且在技术上都有了显著提高,但相对
于国际优势企业而言仍存在较大的差距。而且,这种现象在短期内尚难
以改变。
根据相关行业资料显示,年中国市场的母线槽产品总需求量已
近亿元,从年,每年的市场增长率约为。考虑今年市场原材料主要为铜导体价格上涨因素,年的市场总需求量将
近亿元。随着中国经济的可持续蓬勃发展,国内母线槽市场预计在
今后数年内将保持的持续增长。如此数量的市场需求,使母线槽产品
得以迅速发展并在电力系统中广泛应用。
中国电缆桥架产业经过了年多的严冬,残酷的竞争促进了产业的
整合,成本控制的能力得到了提升。但是在这轮竞争中,电缆桥架全
行业赢利能力过低自主发展的能力不足,没有足够的资本积累用于解
决些关键性的问题如预制棒技术以及规模化生产电缆桥架新产品的
开发等。这些技术瓶颈必将长期制约着全行业的长期赢利的能力和参与
国际竞争的能使越来月多的跨国公司企业,实现境外经营,
其结果是,市场竞争更为激烈更为国际化。随着我国市场经济体制不
断完善,以及经济全球化步伐进步加快,我国低压输配电设备制造行
业原来相对超前的产品研发生产及市场优势正在逐渐削弱,加之外企
的强势进入,国内大企业的悄然扩张,使得中小企业的生存更加艰难。
在新轮的经济发展中,如何把握新机遇,争创新优势,实现新发展,
让国内低压输配电设备制造企业走向世界,是摆在每个企业面前的重
大课题。
存在的主要问题
面临的主要问题是作为在输配电及控制设备成本中占有较大比
例的铜铝的价格仍在高位,从而使行业的成本压力增大。二是行业竞争
普遍加剧。
虽然电缆桥架未来的市场需求非常看好,但是就目前而言,电缆桥
架企业发展并不乐观。电缆桥架总量增加,但整体利润却在下滑。原因
大体有如下几点
目前电缆桥架行业总体供需基本平衡,因此力,电缆桥架行业只能陷入低价竞争的恶性循环,从长远
看,这种结果对我国电缆桥架产业的发展是非常不利的。同时由于产业
链增值能力逐年下降,将促使越来越多的资本撤离电缆桥架行业,由此
将会使产业链更加脆弱。
国内电缆桥架市场保持增长态势,全行业集中度有所提高,供货进
步向大企业集中。电缆桥架行业向布局逐步合理的新的局面发展形
成几个不断完善的大型产业集团。其动力方面来源于国家信息化战略
的实施,将有力推动宽带和移动网络的迅猛发展另方面,电信运营
商转型战略的实施促进农村市场和宽带商务市场的增长此外,技术进
步和市场对带宽需求增加的双重作用也推进了我国电缆桥架市场内在的
繁荣。其次,在电力军队和石化等领域对特种电缆桥架的需求也非常
大,对电缆桥架的新技术设备和工艺提出了更高的要求。当前,经济全球化促进了资金技术人员和信息在全球范围内更
加自由大规模地流动,下,本项目从环保角度分析是可行的。六项目综合评价结论
项目建设单位为电气设备科技有限公司,为最
大的母线槽生产企业,有成熟的市场管理和企业管理的经验。
配电电气设备有良好的市场条件,且为铜产品生产大省,
生产需消耗铜箔铜带等原料供应有可靠的保障。
项目生产能产生较大的经效益,提供了就业岗位,完善了
工业园区的产业链条,且在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环
境保护措施的要求,环境保护措施做到三同时,通过健全的环境保
护措施,项目具有良好的经济效益社会效益生态效益。
第三节主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序
号
项目名称单位数量备注
名称
年产母线槽万米,电缆桥架
万米及高低压成套电气设
备生产线项目
建设规模
母线槽万米年
电缆桥架万米年
年生产时间天
公用工程及动力消耗
供水吨年
电力万年劳动定员人
项目总投资万元
年均销售收入万元
年均总成本万元
年均税金万元
年平均净利润万元
财务评价指标
总投资收益率
财务内部收益率
财务净现值万元
投资回收期含建设期年
盈亏平衡点
第二章项目背景和行业发展概况
第节项目提出的背景
社会宏观环境分析
首先,年以来,受世界经济影响和考虑到我亿元同期增长
。
原材料涨价是电力设备行业近两年面临的难题之,电力设备行业
成本构成中原材料般占到左右。年,电力设备制造所需
的钢材
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