工艺人员的业务水平工作质量作出评价,并向质保工程师汇报。焊接质控责任人职责参加编制修订贯彻公司质保手册焊接控制要素的有关内容及制度,负责贯彻执行有关压力容器焊接的法规标准编审压力容器制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案,指导并参加焊接工艺评定工作,审核焊接规程和焊接工艺评定报告负责焊接工艺的审核,保证焊接工艺的正确性与合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖,监督焊接工艺的贯彻执行,指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题。监督产品焊接试板的管理负责审批二次焊缝返修工艺,负责审核焊缝超次返修工艺负责焊工技术培训和考试工作负责焊接材料的管理负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作参加管理评审内审合同评审活动参加质保工程师召开的质量会议,汇报焊接控制的工作情况,衔接并协调焊接质量控制系统与整个压程序控制文件标准号版本号职责汇编页码压力容器制造控制系统的管理工作。权限有权监督焊接控制过程中有关人员的工作质量有权对焊接人员的业务水平工作质量作出评价,并向质保工程师汇报有权对焊工培训提出申请要求,报质保工程师批准后实施有权制止焊接过程中出现的焊接质量失控现象,对事情严重者,做出处理意见,报质保工程师批准后实施。热处理质控责任人职责参加编制修订贯彻公司质保手册热处理控制要素的有关内容及制度,负责贯彻执行有关压力容器的法规标准主持热处理分包方的资质评审工作,建立本公司热处理合格分包方目录审核和签发热处理方案与工艺,并落实实施工作审核和签发热处理记录报告,确认热处理效果,审核热处理竣工资料负责热处理过程中出现的质量问题的处理,并进行监督验证参加管理评审内审活动参加质保工程师召开的质量会议,报告热处理控制的工作情况。权限有权对围内,结合公司实际情况,在质保与质检方面能否满足顾客需求进行评审。财务部负责对生产资金产品报价核价利润等经济指标进行评审。若各部门评审出现意见不致时,由公司领导或总经理参与协调并反馈各部门执行。目录序号文件编号文件名称职责汇编管理评审控制程序质量目标考核规定质量计划的编制与控制程序质量记录控制程序文件与资料控制程序合同控制程序图样审核控制程序合格分供方及分包方评定管理程序材料零部件的控制程序工艺文件管理规定工艺试验和工装验证管理规定焊接控制程序焊接接头返工返修控制程序热处理控制程序无损检测控制程序理化检测控制程序压力试验控制程序产品质量检验控制程序设备控制程序计量器具控制程序不合格品项控制程序质量改进与服务控制程序人员培训控制程序压力容器制造许可证管理程序目录附录控制系统程序图九附录材料质量控制系统程序图附录二工艺质量控制系统程序图附录三焊接质量控制系统程序图附录四热处理质量控制系统程序图附录五无损检测质量控制系统程序图附录六理化质量控制系统程序图附录七检验与试验质量控制系统程序图附录八设备和检验与试验装置质量控制系统程序图标准号版本号职责汇编页码人员职责法定代表人职责法定代表人为公司质量保证体系的最高管理者,直接领导全公司质量管理工作批准颁布本公司的质量方针目标,对公司的质量管理和产品质量负全责根据有关压力容器的国家法律法规安全技术规范和相应标准情况,督促有关人员修改编制质量保证手册,批准颁布质量保证手册,并为质量保证体系的建立配备足够的资源聘任质保工程师及专业责任人,并授予足够的权限主持管行为活动,有权责令其改进和停止工作。对造成严重后果的人员提出处理意见,上报总经理批准执行。材料质控责任人职责参加编制修订贯彻公司质保手册材料零部件控制要素的有关内容及制度,负责贯彻执行有关压力容器的法规标准主持材料零部件供方的资质评审工作,建立本公司材料零部件合格供方目录审查材料采购文件审查材料质量证明书确定材料取样复验,审核复验报告签审材料入库单,确保入库材料的质量符合要求监督材料入公司验收材料代用材料贮存发放使用等控制环节的工作质量,防止材料质量问题产生检查指导材料保管员的工作参加管理评审内审活动参加质保工程师召开的质量会议,报告材料控制的工作情况。权限有权监督材料控制过程相关人员工作质量有权对材料保管员的业务水平工作质量作出评价,并向质保工程师汇报有权制止不符合材料控制的切行为,对造成严重后果的行为提出处置的意见,并上报质保工程师批准实施。工艺设计质控责任人职责参加编制修订贯彻公司质保手册设计工艺控制要素的有关内容及制度,负责贯彻执行有关程序控制文件标准号版本号职责汇编页码压力容器设计工艺的法规标准负责产品设计文件在具备设计资质单位的委托负责外来设计文件控制环节的工作质量,对本公司在制造许可范围内从事设计工作负责对产品图样组织工艺符合性审查,保证产品设计的工艺可行性,对审查的正确性负责组织编制设计和审核产品制造工艺技术文件,包括工艺规程守则质量控制流转卡质量计划装配工艺产品工装模具等审查产品材料代用单,在相应的原设计单位办理相关手续,对材料代用单的正确性负责监督工艺控制环节有关人员的工作质量,主持工艺纪律执行情况的检查对工艺文件有不符合国家法律法规安全技术规范相应标准以及公司实际情况时,提出改正意见,并负责落实处理对与工艺相关的质量问题,负责作出判断,并要求有关部门责任人采取措施,必要时报告质保工程师下达限期整改的通知,并负责处理协调工作参加管理评审内审合同评审活动参加质保工程理评审工作,督查内部质量审核工作,任免内部质量审核人员批准公司的各类合同合格供方分包方。权限根据每人所具有的条件和资格,聘任或解聘质量保证体系各级人员检查督促员工教育和考评工作,对在生产工作中尽心尽责有突出贡献者给予奖励对严重违纪违规,造成产品质量低劣违反有关操作规程,造成严重质量事故严重浪费材料的人员给予处罚。质量保证工程师职责协助总经理制定质量方针和质量目标,负责压力容器制造质量保证体系的建立实施保持和改进并确保其有效运行按照质量保证手册的规定对各质控系统的工作进行组织协调和监督检查,根据生产的发展不断完善改进质保体系的工作组织贯彻执行有关特种设备的法律法规标准技术规定坚持原则,行使质量否决权,保障和支持质量保证体系工作人员工作定期组织质量分析质量审核,协助总经理组织管理评审对质量保证体系人员定期组织教育和培训组织编制程序文件作业指导书和相关标准,其中包括质量记录报告,并通过质量保证体系贯彻实施总工程师职责全面负责对公司压力容器产品的技术质量工作实施有效管理负责解决压力容器产品的重大技术质量问题,及时组织拟定纠正措施批准焊接工艺评定报告焊接工艺规程通用工艺文件和通用无损检测规程批准同部位二次以上焊缝返修主持压力容器产品合同评审。司程序控制文件标准号版本号职责汇编页码权限有权对压力容器产品技术质量工作进行仲裁对违反压力容器产品制造技术要求的行为活动,有权责令其改进和停止工作。对造成严重后果的人员提出处理意见,上报总经理批准执行。审签产品质量证明文件。权限坚持质量第的原则,有行使质量否决权,保障和支持质量保证体系工作人员的工作,有越级向安全监察机构反映质量问题的权利和义务有权督促检查各专业责任人及有关职能部门人员的工作,强化质量保证体系的正常运转,对有关责任人员缺位时,有临时指派,协调权,并及时报告总经理重新任命有权对各专业责任人和有关人员的工作质量进行考评作出评价,并提出奖惩意见对违反质量管理体系的,由质量部指派人员按文件发放回收登记表上相关持有者的手册按条要求更改,也可统印制更改页发至各受控质量保证手册持有者,将作废页收回并在文件发放回收登记表上记录。凡涉及各章节的更改或换页,在质量保证手册修改记录控制页中作好记录,更改应在相应更改处填写次更改序号,并在页首右角写明第几次修订。当发生以下情况时,因手册更改内容很多而影响版面时,应予以换版。与现行法规标准有较大矛盾时本企业法人代表变更或组织机构有较大变化时产品结构调整生产建制调整等情况下,原质量保证体系已无法完全满足质控要求每次换证审查前。换版的程序与本程序第条相同。第次制定为版本,第二次制定为版本,以此类推,未修改过的为次标示,第次修改为次标示,第二次修改为次标示,以此类推修改标记在每页的页眉上表示,分子表示版次,分母表示修改次数。如表示第版,未修改过。手册换版,其持有者必须交回旧手册,领用新手册。并记录在文件发放回收登记表上。手册更改换页或换版后,收回的作废文件必须加盖作废印章。手册的使用和回收手册在使用中,持有者应妥善保管,防止其损坏丢失,任何人不得擅自涂改或复印。质量部应根据质量保证手册的修订状态和有效状态,及时从所有发放和使用场所收回作废的质量保证手册。文件收发人员应详细登记质量手册的发放和回收情况,并应有文件接收人员的签名。手册有效版本的持有者如工作变动时,应将手册交还资料室,办理退还手续。手册的保存作废与销毁手册的正本,由资料室归档。作废或失效的手册回收后,加盖作废印章,进行登记,经质量保证工程师书面批准后,可集中销毁。已作废的手册资料室应保留份作为资料,盖上作废印章,并加注留用标记,方可留用。电子版的质量保证手册应进行标识编目,由资料室指定专人保存,更正或换版时及时修正。质量保证手册条文解释权属质量保证工程师。程序控制文件标准号版本号文件与资料控制程序页码程序文件管理制度程序文件管理制度的编制由各相关技术管理人员编制质保工程师审核技术负责人批保存期限文件发放回收登记表技术部技术部年文件更改申请单技术部技术部年有效标准清单技术部信息部年文件修改状态表各部门质量部年资料归档清单质量部信息部年记录借阅登记表信息部信息部年记录处理审批单各部门质量部年文件销毁记录各
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