1、“.....由总经理批准颁布执行,手册管理的所有相关事宜均由综合办统负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还综合办回收登记手续。手册持有者应使其妥善保管,不得损坏丢失随意涂抹。在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到综合办,综合办应定期对手册的适宜性有效性进行评审必要时应对手册予以修改。手册管理的其它相关事项,执行文件控制程序的有关规定。有限公司质量手册修改控制章节号版本页次章节号修改条款修改日期修改人审核批准有限公司公司概况章节号版本页次简介有限公司质量管理体系机构图章节号版本页次总经理管理者代表营销部生技部质检部综合办仓库车间质量负责人检验室有限公司质量管理体系过程职责分配表章节号版本页次质量管理体系过程职办主任填写文件销毁申请交综合办审核,报管理者代表批准,由授权人执行销毁......”。
2、“.....由各部门负责组织编制,部门负责人审批,交综合办备案。各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改,执行文件控制程序有关文件更改的规定。相关文件文件控制程序。记录质量记录清单。文件发放回收记录。文件借阅复制记录。文件销毁申请。颁布令本公司依据标准和农药产品生产许可证换发证实施细则,结合公司的实际状况编写的。本质量手册是公司质量管理体系运行的纲领性法规性文件,是公司从事农药产品生产等与公司各项管理工作应遵循的质量管理准则。本质量手册向顾客证实公司有能力提供满足顾客的各种要求,我们通过不断持续改进来增强顾客的满意度对内用于规范公司质量管理活动,对外向顾客证明公司质量管理的能力和水平同时也是公司质量管理体系认证的依据。本质量手册现予以批准,并于年月日发布,年月日实施。为有效运行公司的质量管理体系......”。
3、“.....此令总经理年月日管理者代表任命书为了贯彻执行标准农药产品生产核控制程序过程和产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序数据分析改进控制程序附录第二级文件清单附录记录清单附录生产工艺流程图有限公司质量手册说明章节号版本页次手册内容本手册依据标准和农药产品生产许可证换发证实施细则和本公司的实际相结合编制而成,包括本公司的质量管理体系的范围,它包括了标准和农药产品生产许可证换发证实施细则的要求质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述手册覆盖了本公司二甲戊灵原药乳油的生产和服务全过程删减说明因为公司生产的二甲戊灵原药乳油产品是按照国家标准组织生产的,因标准中已明确规定了产品的型号规格系列特性技术指标原材料等,无需再进行设计和开发对标准条款予以删减公司产品的质量特性能够通过后序的检验实现......”。
4、“.....本公司承诺上述要求的删减不影响本公司向社会提供顾客和适用的法律法规要求的产品及服务的能力和责任。许可证换发证实施细则,加强对质量管理体系运作的领导,特任命同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持向总经理报告质量管理体系的绩效,包括改进的需求确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。对紧急放行产品进行审批。总经理年月日质量负责人任命书为了保证公司产品过程体系的质量和实现持续改进,特任命同志为我公司的质量负责人。质量负责人的职责是了解产品的质量法规,了解生产者的产品质量责任和义务建立质量管理体系,并确保其持续有效运行全面负责本公司的质量管理工作......”。
5、“.....经相应主管部门负责人审批方可领用。因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件因丢失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效发放部门作好相应发放签收记录。文件的保存作废与销毁文件的保存与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方各部门文件由本部门负责人负责保管。综合办每半年对各部门文件保管情况进行检查对受控文件......”。
6、“.....每三个月应将清单副本报综合办备案,如内容没有变化,应通知综合办。有限公司文件控制程序章节号版本页次任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰易于识别和检索。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门经理及时从所有发放或使用场所撤出,加盖作废印章,确保防止作废文件的非预期使用如果出于种需要而保留的任何已作废的文件,都应在文件上加盖作废保留印章对要销毁的作废文件,由相关部门填写文件销毁申请单,经管理者代表批准后,由综合办授权相关部门销毁。文件的借阅复制借阅复制与质量管理体系有关的文件,应填写文件借阅复制记录,由相关部门负责人按规定权限审批后向录。记录的标识编号按文件控制程序执行。记录填写记录填写要求及时真实内容完整字迹清晰,不得随意涂改如因种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去各相关栏目负责人签名不允许空白......”。
7、“.....应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。有限公司记录控制程序章节号版本页次记录的保存保护各部门必须把所有记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风干燥的地方,所有的记录保持清洁,字迹清晰,易于识别和检索。各部门按规定的期限保存记录,对于保存年以上的记录交综合办保存。记录的保存期限详见质量记录清单。综合办编制质量记录清单,将本公司所有质量管理体系运行有关的记录汇总,包括名称编号版本保存期使用部门等内容,交管理者代表审批,并汇集备案记录原始的样本。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作文件的附录,汇总本部门的记录原始样本。记录的发放借阅和复制各部门填写文件发放回收记录,向综合办领用所需记录的空白表各部门保管的记录便于检索,需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅复制记录,由记录管理人登记备案......”。
8、“.....由综合资料管理人借阅复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。外来文件的控制收到所需外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效。综合办负责收集相关国家行业国际标准的最新版本,盖受控印章,分发到相关部门使用,并把旧标准收回。各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入部门受控文件清单,并报综合办备案。有限公司文件控制程序章节号版本页次每年三月由综合办组织对现有质量管理体系文件进行定期评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以修改,执行条款规定。对承载媒体不是纸张的文件控制,也应参照上述规定执行。作为记录的文件应执行记录控制程序。相关文件记录控制程序。记录文件发放回收记录。文件借阅复制记录。受控文件清单。文件更改申请单。文件销毁申请......”。
9、“.....范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。职责综合办负责监督管理各部门的记录。各部门负责人负责收集整理保管本部门的记录。综合办负责保管超过年的记录。各部门负责人批准本部门编制的记录格式。程序各部门负责人负责收集整理保存本部门的记制记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通管理评审资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程设计与开发删减采购生产和服务提供监视和测量设备的控制总则监视和测量顾客满意内部审核过程监视和测量产品监视和测量不合格品的控制数据分析改进注为主要职能部门,为相关职能部门。有限公司质量管理体系章节号版本页次质量管理体系总要求本公司按照标准要求建立了质量管理体系,将其形成文件,加以保持和实施,并持续改进其有效性。为此应做到下述要求本公司对质量管理体系所需要的过程进行确定......”。
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