1、“.....十五期间,医院床位数增加万张,卫生院床位减少万张。每千人口医院和卫生院床位由年张上升到年张。卫生人员总数增加年末,全国卫生人员总数万人,其中卫生技术人员万人,其他技术人员万人,管理人员万人,工勤人员万人。与上年比较,卫生人员增加万人增长,其中卫生技术人员增加万人增长,其他技术人员增加万人,管理人员减少万人,工勤人员减少万人。年末,全国执业医师及执业助理医师万人其中执业医师万人,注册护士万人。年末,每千人口卫生技术人员人,其中执业医师及执业助理医师人注册护士人。十五时期,全国卫生人员减少万人,其中卫生技术人员减少万人,执业医师及执群众对医疗卫生服务需求提高,现有医疗机构布局结构资源利用等,已经远远不能适应市场经济要求。国外医疗机构变迁模式和我国医疗机构出现种种迹象表明,我国目前相对封闭医疗机构格局必将被打破,特别是在知识经济和生物经济兴起我国加入等因素影响下......”。
2、“.....中国加入,将逐步对外开放国内外医疗服务市场。方面为加强我国医疗行业对外交流,学习国外先进医疗技术管理手段,促进我国医疗卫生带来发展,创造了比较好条件另方面必然对我国长期在计划经济体形成在医疗卫生服务体系中占据优势地位公立医院,特别是三级甲等医院造成巨大冲击。医疗市场竞争将更加激烈,从国外涌入有规模有实力医院,依靠资金雄厚设备先进规模经济就医环境和服务质量等方面优势,争夺病源,尤其是争夺高收入阶层消费者。传统公立医院是我国医疗卫生服务网络重要组成部分和基础,但由于长期以来我国实行是与计划经济相适应卫生管理体制和服务体系,卫生机构主要按部门地方行政隶属关系设置,实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制建立和医学模式转变特别是职工医疗保障制定改革发展,原有体制下形成卫生资源条块分割结构不合理效率不高等问题越来越突出,卫生资源短缺与浪费并存......”。
3、“.....同时,传统公立医院因规模不经济,经营模式落后,体制改革步履缓慢,缺乏相应机制等因素,在我国加入后激烈市场竞争中将面临严峻形势。经济多元化观念多元化,导致人们需求多元化,人们在生活水平提高同时,对自身健康认识和生命质量要求也越来越高,对医疗服务需求呈现出多样化多层次。对大多数工薪阶层和低收入阶层人群而言,他们目前需要是医疗基本服务,保持身体健康而部分高收入阶层,除了保持身体健康外,更关注生命质量,愿意在养生保健方面投资,希望享受舒适快捷医疗保健服务。随着市场经济发展,人民物质文化生活水平改善,生物心理社会医学模式转换,人们健康观念变化,人口老龄化加快与独生子女增加,以及医疗消费支付能力提高,医疗服务多层次性日趋凸显和丰富,与此相适应,医疗市场进步开放,将有利于满足社会多层次医疗服务需求,并将在定程度上带动相关,严重影响医疗秩序和医疗服务水平。省内外许多病人慕名而来......”。
4、“.....医院名誉和效益受到很大影响。由于现有病房楼中没有大型医疗设备预留用房,新进核磁共振等设备挤占了放射科仓库和维修用房,高压氧舱安装在原动物养殖房内,还有许多新型医疗设备无法引进。由于地域所限,医院人才流失严重,近三年有研究生学历先后调出医院有人,医院部分技术干也不安心在医院工作,医院虽然采取多种措施广揽人才,但由于院址和医院条件不理想而成效不大。由于交通不甚方便,流动人口少,经济欠发达,致使正品牌在省内外影响力逐年下降,高层次技术合作学术交流减少,严重影响医院学术地位提高专家名医培养和医院品牌进步塑造。鉴于上述情况,为了医院发展,在认真调查研究和反复论证基础上,初步拟定在新区新建正医院分院。是省政治经济文化金融中心,是我国重要交通枢纽和人流物流信息流重要集散地。在建立医院......”。
5、“.....立足辐射全国促进集团化建设,扩大社会效益和经济效益,更好地为人民健康服务,都是非常必要。综上所述,建设省正医院分院对促进市乃至省医疗卫生保健产业发展具有重大意义,项目将为广大人民群众提供丰富优质医疗卫生服务,对促进经济增长扩大劳动就业具有重要作用,因此,项目建设是必要。第三章市场分析区域经济发展状况分析年,省国民经济保持了平稳快速增长态势,全省地区生产总值亿元,成为全国第五个经济总量超万亿元省份,比上年增长,增速比上年提高个百分点,是年以来最高水平。其中,第产业增加值亿元,增长第二产业增加值亿元,增长第三产业增加值亿元,增长。全省人均生产总值元。经济结构进步优化。三次产业结构由上年变化为,二三产业比重比上年提高了个百分点。工业主导作用进步增强,工业增加值占生产总值比重达到,比上年提高个百分点。非公有制经济占生产总值比重达到。消费品市场稳中趋旺......”。
6、“.....资金筹措本项目总投资万元,由省正医院通过银行贷款万元,其余资金由正医院自筹解决。以上内容完全,请认真修改,第十三章经济效益分析本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数第二版及现行财税制度编制。项目计算期按年计,其中建设期为年,经营期为年。总成本费用估算动力燃料动力燃料消耗由各专业提出条件为依据计算单价均以现行市场价为基础。主要燃料动力价格表序号成本项目及名称单位单价元水吨电采暖工资及附加项目定员人,人均月工资按元人计算,工资及附加按计,年工资总额万元。折旧及摊销根据国家规定,折旧采用平均年限法。建筑物平均折旧年限按年计算,设备平均折旧年限按年计算,固定资产原值为万元,年提取折旧总额为万元。无形资产按年摊销......”。
7、“.....详见固定资产折旧及无形及递延资产摊销估算表。修理费用修理费用按固定资产原值计算,每年万元。其他费用其它费用主要为其它管理费用,按年收入计算,每年万元。利息支出按中国人民银行发布年期以上贷款利率计算。总成本本项目平均年总成本费用为万元,年均固定成本万元,年均可变成本万元,年均经营成本万元。详见总成本费用估算表。盈利能力分析经营收入经营收入计算数据如下门诊收入建成后门诊量按与编制床位数估算,门诊量为人日。门诊人次平均费用按元人计取。住院收入平均住院日天,平均费用按元人计算。经计算,年收入为万元。税金及附加本项目营业税为,城建维护费及教育附加费分别为营业税及。年平均税金及附加万元。详见销售收入销售税金及附加估算表。利润及分配所得税按盈余公积金及公益金按计提,经营期内利润总额平均万元年,所得税平均万元年,税后利润平均万元年。详见损益表......”。
8、“.....从第年起医院均有盈余,计算累计盈余资金为万元。详见资金来源与运用表。在资产负债表中,经营期流动比率与速动比率具有较好水平,说明项目流动资产偿付流动负债能力很强。详见资产负债表。现金流量分析该项目对全部投资进行了现金流量分析,现金流量分析具体数据可见下表。现金流量分析数据表序号名称单位指标备注全部投资内部收益率税前全部投资投资回收期年税前全部投资财务净现值万元税前全部投资内部收益率税后全部投资投资回收期年税后全部投资财务净现值万元税后基准收益率详见现金流量表。不确定性分析盈亏平衡分析经营期年均经营收入为万元,年均固定成本为万元,年均可变成本为万元,年均经营税金及附加为万元。以经营能力表示盈亏平衡点计算公式为固定成本费用经营收入可变成本经营税金计算显示,该项目经营能力达到设计能力医院即可保本......”。
9、“.....可能影响效益主要因素有经营收入经营成本建设投资等。分析计算在上述因素变化时,对全部投资内部收益率影响程度,寻找敏感值达到关产业发展。综上所述,根据医疗市场需求变化,合理地规划和建设医院,满足现实需求,发现潜在需求,预测未来需求,为社会提供不同层次医疗保健服务,已成为医疗卫生行业发展重要任务。省正医院分院建设项目就是在这样背景下提出。建设必要性省正医院现在市东花坛院区占地面积亩,设有张病床。由于院区面积小,所以医疗环境十分拥挤,连病房楼走廊库房消毒间等场地都被挤占,严重影响医疗秩序和医疗服务水平。省内外许多病人慕名而来,但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只住几天就转院,医院名誉和效益受到很大影响。由于现有病房楼中没有大型医疗设备预留用房,新进核磁共振等设备挤占了放射科仓库和维修用房,高压氧舱安装在原动物养殖房内......”。
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