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doc 上半年财务总结(公司) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:13 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:35

《上半年财务总结(公司)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....及部分收费员没有按规定保管收据,出现了丢失收据的现象,我们审计组及时向公司领导反深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了定的作用,也取得了定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋,公司的内审定会年比年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从个方面汇报版权所有,年的主要结合新岗位制定内审年度计划财务内审是个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计在公司管理中得以顺利开展,在成立内审岗位后,就根据需要立即制定了年度计划为了加强供电所财务管理,纠正经济活动中不规范不合法等违纪违规问题,保证会计信息真是年财务内审要重点思考和解决的主题,作为财务人员......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....积极开展内审工作为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初完善财务管理制度,加强财务审计检查,规范财务行为。年财务管理以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了供电所财务收支管理办法,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行次全面检查,检查点放各所的财务收支费用开支工资分配物资采购生产经营电价政策收费标准等关系到供电所稳定发展的重点热点的问题上,检查面为并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检的收费行为,制定了农电收据检查的计划并从纪律作风态度形象和结果等个方面提出了具体的要求。这些基础的进行......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行次全面检查,检查点放各所的财务收支费用开支工资分配物资采购生产经营电价政策收费标准等关系到供电所稳定发展的重点热点的问题上,检查面为并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检司加强管理规范经济行为提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步。年财务内审工作设想文书文秘网版权所有,年,是公司面临形势最严峻的年,如何使公司能够进步规范管理开源节上半年财务总结公司流减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作加强内部审核工作......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....积极开展内审为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范不合法损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航通过发现个供电所财务有问题,违纪金额接近万元,我们财务内审根据公司领导的安排,提前介入,在批评教育的同时,督促其整改,既为公司保护了这个所长,又避免化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范不合法损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航通过工作发现个供电所财务有问题,违纪金额接近万元,我们财务内审根据公司领导的安排,提前介入,在批评教育的同时,督促其整改,既为公司保护了这个所长,又避免了检察部门查处的损失以上审计共提出审计意见或建议条,审计调帐笔,收缴违纪金额万余元,协助个供电所收回沉淀老电费万余元。对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....为了加强供电所的财务管理,进步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了供电所财务收支管理办法,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察控制在财务预算范围内。进步完善财务管理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务管理,对各经营单位,综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为,使财务制度得到贯彻落实。加强学习,与时俱进,开拓创新,强化监督机制,不断扩大内审监督的工作面。适应改革要求,逐步推行所长任期经济责任及离任审计。督促各供电所建立健全规章制度,堵塞管理漏洞纠正工作失误减少损失,达到加强管理提高经济效益的目的。以上是我年来的工作总结,不妥之处,敬请领导们批评指正。本文章共页,当前在第页上页上半年财务总结公司......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步。年财务内审工作设想文书文秘网版权所有,年,是公司面临形势最严峻的年,如何使公司能够进步规范管理开源节上半年财务总结公司流减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作,使稽查税额控制在最低限额内努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的开如何使公司能够进步规范管理开源节流减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的加强内部审核,努力作好税企财务衔接,使稽查税额控制在最低限额内努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要,须尽快落实人员。继续做好农网改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基础。搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集汇总核对清算工作,为决算和结算打好基础。积极开展内审工作为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范不合法损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航通过工作发现个供电所财务有问题,违纪金额接近万元,我们财务内审根据公上半年财务总结公司可靠,制定了供电所财务收支审计计划,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计计划,为了规范供电所的收费行为,制定了农电收据检查的计划并从纪律作风态度形象和结果等个方面提出了具体的要求。这些基础的进行......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....使稽查税额控制在最低限额内努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。进步完善财务管理制度,加强制度执行整,合理规避了税负,为公司减少了定的损失另方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议全年共审核票据万多张,提供合理化建议条,抵制不合理开支万余元,减少税负万余元。完善财务管理制度,加强财务审计检查,规范财务行为。年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了供电所财务收支管理办法,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行次全面检查......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....积极开展内审为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范不合法损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航通过发现个供电所财务有问题,违纪金额接近万元,我们财务内审根据公司领导的安排,提前介入,在批评教育的同时,督促其整改,既为公司保护了这个所长,又避免了检察部门查处的损失以上审计共提出审计意见或建议条,审计调帐笔,收缴违纪金额万余元,协助个供电所收回向公司领导提出综合建议全年共审核票据万多张,提供合理化建议条,抵制不合理开支万余元,减少税负万余元。以上是我年来的,不妥之处,敬请领导们批评指正。流减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的加强内部审核,努力作好税企财务衔接,使稽查税额控制在最低限额内努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流......”

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