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doc 事业单位内控建设工作方案 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:18 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 18:00

《事业单位内控建设工作方案》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....可根据部门工作实际,积极进行差别化探索和创新,形成完善的内部控制体系,实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下,加强组织协调,积极沟通配合,按实施办法的要求,将每个细节落实到部门和工作人员,确保机关内部控制工作取得实效。事业单合本街道实际,特制订以下实施方案。指导思想贯彻落实依法治国基本方略,全面推进依法行政,有效防控机关事务及管理中存在的各类风险,建立健全机关事业内部约束机制,加强机关惩防体系建设。加强宣传培训各单位应广泛宣传实施内控规范的重要意义,不断增强单位负责人对内部控制制度建设的第责任主体意识,使风险管控理念深入人心,为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础,培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训,使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理及实施要求。同时,将内控规范作为年及以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点,进行普及性和持续性的培训学习。有序推进内控建设各单位按照内控规范的要求,结合自身实际情况......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....撰写内部控制基础性评价报告,针对存在扣分情况,提出改进方向和采取的措施。工作要求,转变工作理念,自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性,增强开展机关内控工作的自觉性。加强内部控制建设,是落实党的届中全会精神建设法治国的客观要求,也是从源头上落实党风廉政建设主体责任,对于建立健全权力运行的制约和监督机制减少自由裁量权限制公共权力滥用有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险法律风险与廉政风险等方验收评价总结阶段年月各单位要加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价,定期对单位内部控制的有效性进行评估,对发现的内控缺陷,研究采取整改落实措施,并形成单位内部控制自我评价报告。各镇人民政府各街道办事处各预算主管部门负责对所属单位内控建设及执行情况进行检查验收......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....街道属各部门各单位制订的操作规程进行审核验收。进行内部控制基础性评价,撰写内部控制基础性评价报告年月底前完成内部控制领导小组根据关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知文件行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表,撰写内部控制基础性评价报告,针对存在扣分情况,提出改进方向和采取的措施。工作要求,转变工作理念,自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性,增强开展机关内控工作的自觉性。加强内部控制建设,是落实党的届中全会精神建设法治国的客观要求,也是从源头上落实党风廉政建设主体责任,对于建立健全权力运行的制约和监督机制减少自由裁量权限制公共权力滥用有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险法律风单内部控制建设的通知文件要求,建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作,明确业务环节,编制流程图。,确定风险点,选择风险应对策略......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....应将内控规范实施作为把手工程,明确牵头部门,落实职责分工,开展内控规范宣传培训,营造良好的内控环境,并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。试点阶段年月为确保内控规范顺利实施,选择区财政局区监察局区审计局区教育局方松街道社区卫生服务中心水务建设质量监督站台以及亭镇新桥镇率先进行试点。通过试点工作,及时发现问题,总结试点经验,具有重要意义。各部门要牢固树立内控理念,尽快实现由要我内控到我要内控的理念转变,将内控意识贯彻于日常工作中,有效防控行政业务及管理中的各类风险,提高工作效率。,落实工作责任,顺利推进内部控制工作。各部门的负责人是内部控制工作的第责任人,要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划周密安排,确保内控工作有序有力有效推进。各部门要统筹兼顾,处理好内控工作和日常工作的关系,根据街道内控领导小组的具体要求,按时保持完成各阶段的工作任务。,增进工作合力,共同推进内控建设工作......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....全面系统了解掌握内控规范实施工作进展情况和制度实施情况,做好指导和督促工作。同时,积极探索建立时时及时核查整改反馈跟踪问效的内部控制评价工作机制,使内控规范在行政事业单位内部管理中切实有效执行,并持续发挥作用。是各行政事业单位要加强联系与信息沟通,在认真领会内控规范精髓,全面学习内控规范内容的同时,积极向财政监察审计部门及预算主管部门反馈情况,提出意见与建议。篇事业单位内控建设工作方案为进步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作,贯彻执行海宁市财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知海财政号文件要求,根据海宁市财政局关于加强财政内部控制工作的实施方案精神,促进我街道有效开展内部控制建立与实施工作,切实做好本街道内部控制基础性评价工作,结合本街道实际,特制订以下实施方案。指导头科室制订的专项内部控制办法,街道属各部门各单位制订的操作规程进行审核验收。进行内部控制基础性评价......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....把内控规范的各项制度要求逐项落实到位。构建考核验收体系按照谁主管谁举办谁负制办法及上级工作部署,结合实际,与海宁市财政局对应处室衔接,在认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级,制订内部控制操作规程。操作规程由单位负责人把关,报主管领导审定,报内控领导小组审核。开展内部控制宣传教育年月底前完成针对国家相关政策,单位内部控制制度,以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。建立内部控制管理系统,功能覆盖主要业务控制及流程年月中旬前完成内部控制管理系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程,至少应包括预算管理收支管理政府采购管理资产管理建设项目管理合同管理等方面业务事项并以文件形式下发各项内部控制制度。督导检查和验收总结年月底根据推进内部控制的方法步骤,由内控办抽调专人对街道各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报,并将结果纳入年终考核。内控办将对的情况和问题......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....业务层面的主要内容。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分,预算编制与资产配臵是否相结合与具体工作是否相对应是否按照批复的额度和开支范围执行预算,进度是否合理,是否存在无预算超预算支出等问题。包括收入是否实现归口管理,是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据,是否按照规定保管和使用印章和票据等发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性合法性,是否存在使用虚假票据套取资金的情形。包括是否按照预算和计划组织政府采事业单位内控建设工作方案打印版的原则,分层次分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人,并纳入岗位职责范围进行考核。同时,强化财政审计专业机构和社会公众对内控执行效果的监督,不断完善内控制度体系建设。实施的步骤和时间各单位要高度重视,根据本单位实际,组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内控规范实施方案,并严格加以落实,确保各项工作的顺利实施......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。单位层面内部控制制度包括集体议事决策制度关键岗位管理制度会计机构管理制度。业务层面内部控制制度包括预算管理制度收入管理制度支出管理制度政府采购管理制度资产管理制度建设项目管理制度合同管理制度。年月底前。根据海宁市财政局内部控制基本制度试行中内部控制的主要内容,分别由相关单位牵头组织制订法律风险防控管理办法政策制定风险防控管理办法预算编制风险防控管理办法预算执行风险防控管理办法公共关系风险防控管理办法机关运转风险防控管理办法信息系统管理风险防控管理办法机关运转风险防控管理办法个专项内部控制办法。年月底前。各单位根据基督促相关工作人员认真执行。主要工作,明确业务环节,编制流程图。,确定风险点,选择风险应对策略包括内部管理制度是否健全执行是否有效。包括是否建立工作人员的培训评价轮岗等机制工作人员是否具备相应的资格和能力......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....切实加强组织领导,建立有效的工作机制,把手负总责,亲自抓内控工作,并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排,研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实,努力形成领导模范带头,人人遵守内控和内控面前无例外的内控工作氛围和机制。形成制衡机制在内部管理制度建设上,单位层面上着重在个方面形成制衡机制是建立健全集体研究专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策,由单位领导班子求。同时,将内控规范作为年及以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点,进行普及性和持续性的培训学习。有序推进内控建设各单位按照内控规范的要求,结合自身实际情况,抓好建立健全内部管理制度实施业务流程再造强化信息系统建设定期开展内控自我评价等重要环节,把内控规范的各项制度要求逐项落实到位。构建考核验收体系按照谁主管谁举办谁负责的原则,分层次分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收......”

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