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(新增)钢管厂易地改造项目可行性分析计划建议书(留底) (新增)钢管厂易地改造项目可行性分析计划建议书(留底)

格式:DOC | 上传时间:2022-06-24 16:32 | 页数:65 页 | ✔ 可编辑修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
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1、高档次钢管,用普通钢管摊成本,用附加值高产品挣利润产品结构。这是具有抗风险能力,也是具有竞争力产品结构。是企业发展需要借搬迁契机改造老机组,使其成本降低机组产能及产品质量提高,使老机组焕发活力,以低成本取得高效益。增建新机组,扩大产品规格品种,提高产品档次,生产石油开采用油套管及油气等长距离输送用钢管等高附加值产品,符合国家减少进口增加出口产业政策要求,使产品效益最大化,为开发国际市场创造条件,为企业发展奠定基础。地方发展需要凌钢发展原则是发展企业同时,也要带动地方经济建设。因此企业必须在管理装备产品等方面都应该是高水平,才能创造效益,带动当地周边经济发展。凌钢股份北票钢管公司建设优势有丰富生产经验和技术优势钢管厂目前具有生产技术经验能保证升级改造后钢管顺利投产达产。几年来,在公司对钢管投入较少情况,凭借产学研制经营理念,自行研发制造如水压机涂油机内毛刺清除机除锈机等设备,且有些技术在焊管行业也是领先。钢管厂产品已经通过美国石油学会认证,也取得了国家压力管道元件制造许可证书,同时也是起草单位,与其它企业相比,这些是具有绝对优势。有良好市场信誉优势凭借凌钢整体优势,市场信誉较高。外迁后,凌钢钢管是凌钢整体部分,利用原有较好市场影响力,再加上升级后真实设备实力,市场销售不成问题。原料优势凌钢有热轧中宽带,近邻鞍钢本钢,有方便充足原料来源。技术创新与成本控制能力优势凌钢钢管进入市场竞争时间较早,市场竞争意识较强,在年代,焊管行业得到快速发展,那时就已经是供大于求,可以说凌钢钢管十几年来直处于市场激烈竞争状态。在竞争中,凌钢钢管得以生存下来,我们在成本价格控制能力,以及技术创新和市场应变能力方面已相对比较成熟,这为升级改造正常生产经营提。

2、积金按税后利润提取。本项目生产期内各年增量利润及利润分配测算见表。经测算,生产期年平均增量利润总额为万元,年平均增交所得税万元,年平均增量税后利润为万元,项目增量投资利润率为。财务现金流量分析为考察本项目投资盈利水平,对项目全部增量投资进行了现金流量分析,详见表。财务内部收益率增量投资投资回收期增量投资年清偿能力分析资产负债表见附表。敏感性分析为考察本项目主要因素发生变化时对项目投资盈利水平影响程度,本经济评价就增量基建投资增量成本增量产量和销售价格等四个因素进行了分析,其结果见表。财务评价指标汇总项目主要财务评价指标汇总见表。评价结论项目全部增量投资财务内部收益率,增量投资回收期年,增量投资利润率,说明项目改造可以取得较好经济效益。增量流动资金估算表表单位万元序号项目周转次数流动资产应收帐款存货原料辅助材料燃料及动力在制品产成品现金元总投资来源万元资本金万元银行贷款万元经济效益指标年销售收入不含税万元年总成本及费用不含税万元年销售税金及附加万元年利润总额万元年所得税万元年所得税后利润万元财务评价指标财务内部收益率增量投资财务净现值万元投资回收期含建设期年盈亏平衡点投资利润率投资利税率资本金利润率为万元,其中基本费用为万元。技术经济指标全部投资收益率投资回收期年项目增量税后利润万元。项目增量投资利润率。结论本设计认为凌钢在北票工业园区建设年产万吨钢管钢管公司,符合国家当前促进产品出口创汇发展战略。从技术方案设计上来看,工艺布局合理设备先进,技术成熟可靠场地条件优越建设条件齐备。另外,从技术经济角度来看,本工程经济效益较好,投资方案也是可行。建议加快实施进程,早日建成投产,为凌钢增添新利润点。市场分析近几年,随着钢铁工业快速发展,钢管生产也得。

3、元。盈利能力分析损益分析项目所得税税率为,盈余公积金按税后利润提取。本项目生产期内各年增量利润及利润分配测算见表。经测算,生产期年平均增量利润总额为万元,年平均增交所得税万元,年平均增量税后利润为万元,项目增量投资利润率为。财务现金流量分析为考察本项目投资盈利水平,对项目全部增量投资进行了现金流量分析,详见表。财务内部收益率增量投资投资回收期增量投资年清偿能力分析资产负债表见附表。敏感性分析为考察本项目主要因素发生变化时对项目投资盈利水平影响程度,本经济评价就增量基建投资增量成本增量产量和销售价格等四个因素进行了分析,其结果见表。财务评价指标汇总项目主要财务评价指标汇总见表。评价结论项目全部增量投资财务内部收益率,增量投资回收期年,增量投资利润率,说明项目改造可以取得较好经济效益。增量流动资金估算表表单位万元序号项目周转次数流动资产应收帐款存货原料辅助材料燃料及动力在制品产成品现金司线界范围内工厂设计和设备设计。包括厂前区办公区域设施职工生活区域设施主体焊管车间设施为生产生活配套公用和辅助设施,以及区域管线总图运输和道路等。资金筹措贷款,其余为自有资金。扩建规模品种及车间组成规模年产焊管万吨。品种机械和建筑结构管水煤浆输送管石油天然气管线管石油套管水污水及煤气用管热轧流体输送用及结构用管。车间组成及车间起重机配置根据工艺和设备布置要求,本车间主厂房由跨组成。车间主厂房长,宽,建筑面积为不包括办公室水处理间空压站煤气发生炉锅炉房成品跨面积。个跨轨面标高均为。具体布置如下见附表。表车间布置跨名跨距轨面标高主要布置设施吊车吨位吊车数量备注热减径机组台吊车为吊钩桥式起重机,其余均为单梁葫芦吊。纵剪机组机组加重机组台螺旋焊机组螺旋焊机组台台纵剪机组机。

4、到了迅速发展,但是,国内前些年所上机组大多数都只能生产常规低压流体管及结构管,然而在这领域,由于产能已经大大超出需求,因此,行业竞争越来越激烈。随着我国城市化进程加快,城市建设所需煤气管线天然气管线,特别是集中供热管线,给排水工程管线用量越来越多,中小口径多采用焊管,而大口径采用螺旋缝埋弧焊钢管。焊管生产和消费情况据不完总论项目可行性研究依据凌源钢铁公司长远规划北票工业园区规划现有生产情况介绍凌钢钢管厂是凌源钢铁股份有限公司个直属生产厂,拥有及热轧钢管生产线各套,主要生产管线管低压流体输送管结构管热轧流体及结构管,年生产能力为万吨。于年月取得了压力管道元件制造许可证书级,年月份通过了认证,取得了美国石油学会会标使用权。凌钢钢管厂自年建厂以来,经过系列发展变革,不断地进行技术改造,完善生产管理,紧跟市场脉搏,使产品产量和质量稳步上升,在民营规模产品与高端产品之间市场争得席之地,如果进步需要拓宽品种提高产品档次,将会使企业具有持久生存能力和发展水平。钢管厂易地扩建改造必要性凌钢长远发展需要凌钢有年产万吨中宽带生产线,为焊管发展提供了可靠原料保障。为充分发挥原料优势,提高深加工水平和能力,适应多变核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,市场,公司规划将管材作为凌钢另主要产品。这就必须扩大焊管产能规模,提高机组装机水平,拓宽品种规格,调整产品结构,发挥原有轧钢管生产线优势,生产高附加值焊管,使凌钢钢管具有多品种多规格多档次综合特点,并继续开发国际市场,拓宽市场空间,提高经济效益。在原厂区内受场地限制,无法扩建改造,必须易地建设。市场竞争需要易地建设,可以充分发挥热减径生产线优势,扩大品种规格,使凌钢钢管产品具有独特优势品种规格涵盖从普通管。

5、施,达标后排放,对环境影响极小。固体废弃物均回收外销利用。并规划绿化面积达,对环境起到美化作用。工程进度及工程估算工程进度年月年月工程总费用为万元,其中基本费用为万元。技术经济指标全部投资收益率投资回收期年项目增量税后利润万元。项目增量投资利润率。结论本设计认为凌钢在北票工业园区建设年产资建筑工程设备安装工程其他费用预备费建设投资合计技术经济分析概述本工程设计范围为凌钢股份北票钢管公司线界范围内工厂设计和设备设计。包括厂前区办公区域设施职工生活区域设施主体焊管车间设施为生产生活配套公用和辅助设施,以及区域管线总图运输和道路等。基础数据项目实施进度项目计算期按年考虑,其中改造期为个月。项目投资及资金筹措项目投资总投资为万元,其中建设投资万元建设期利息万元流动资金万元资金筹措项目建设投资万元,建设期利息万元流动资金万元。资金来源银行贷款万元,其余为企业自有资金。增量流动资金估算见表。项目各年增量投资与资金筹措见表。财务评价产品销售额测算本项目投产后产品销售价格参考年市场价格选取。经测算,本项目建成达产后产品年增量销售额为万元,见表。产品成本费用测算测算说明原料参考年市场价格选取。项目改造完成后,需增量劳动定员,增加人,人年均工资按万元计算。项目改造完成后增量固定资产原值万元。固定资产残值率,折旧年限年。增量销售费用按增量产品销售额计取。产品成本和费用达产年增量制造成本测算见表,生产期各年增量总成本费用测算见表。经测算,本项目生产期内年平均增量总成本费用为万元其中年平均增量经营成本为万元。应交增值税城市维护建设税及教育费附加经测算,本项目达产年应增交增值税为万元,增量城市维护建设税及教育费附加合计为万元。盈利能力分析损益分析项目所得税税率为,盈余。

6、设投资万元,建设期利息万元流动资金万元。资金来源银行贷款万元,其余为企业自有资金。增量流动资金估算见表。项目各年增量投资与资金筹措见表。财务评价产品销售额测算本项目投产后产品销售价格参考年市场价格选取。经测算,本项目建成达产后产品年增量销售额为万元,见表。产品成本费用测算测算说明原料参考年市场价格选取。项目改造完成后,需增量劳动定员,增加人,人年均工资按万元计算。项目改造完成后增量固定资产原值万元。固定资产残值率,折旧年限年。增量销售费用按增量产品销售额计取。产品成本和费用达产年增量制造成本测算见表,生产期各年增量总成本费用测算见表。经测算,本项目生产期内年平均增量总成本费用为万元其中年平均增量经营成本为万元。应交增值税城市维护建设税及教育费附加经测算,本项目达产年应增交增值税为万元,增量城市维护建设税及教育费附加合计为万元。盈利能力分析损益分析项目所得税税率为,盈余公积金按税后利润提取。本项目生产期内各年增量利润及利润分配测算见表。经测算,生产期年平均增量利润总额为万元,年平均增交所得税万元,年平均增量税后利润为万元,项目增量投资利润率为。财务现金流量分析为考察本项目投资盈利水平,对项目全部增量投资进行了现金流量分析,详见表。财务内部收益率增量投资投资回收期增量投资年清偿能力分析资产负债表见附表。敏感性分析为考察本项目主要因素发生变化时对项目投资盈利水平影响程度,本经济评价就增量基建投资增量成本增量产量和销售价格等四个因素进行了分析,其结果见表。财务评价指标汇总项目主要财务评价指标汇总见表。评价结论项目全部增量投资财务内部收益率,增量投资回收期年,增量投资利润率,说明项目改造可以取得较好经济效益。增量流动资金估算表表单位万元序号项目周转次。

参考资料:

[1](新增)郑煤集团沉陷治理安置工程荥阳郑上路项目可行性分析计划建议书(留底)(第73页,发表于2022-06-24 16:35)

[2](新增)郑汴路项目可行性分析计划建议书(留底)(第41页,发表于2022-06-24 16:35)

[3](新增)郑州黄河农业科技示范园区总体规划项目可行性分析计划建议书(留底)(第83页,发表于2022-06-24 16:35)

[4](新增)郑州鹤煤煤层气LNG撬装站项目可行性分析计划建议书(留底)(第26页,发表于2022-06-24 16:35)

[5](新增)郑州肉牛育肥基地项目可行性分析计划建议书(留底)(第13页,发表于2022-06-24 16:35)

[6](新增)郑州老年公寓项目可行性分析计划建议书(留底)(第23页,发表于2022-06-24 16:35)

[7](新增)郑州热电厂项目可行性分析计划建议书(留底)(第31页,发表于2022-06-24 16:35)

[8](新增)郑州日产汽车4s店项目可行性分析计划建议书(留底)(第13页,发表于2022-06-24 16:35)

[9](新增)郑州新发地农产品批发交易中心项目可行性分析计划建议书(留底)(第113页,发表于2022-06-24 16:34)

[10](新增)郑州市新密市700头奶牛规模养殖改扩建项目可行性分析计划建议书(留底)(第39页,发表于2022-06-24 16:34)

[11](新增)郑州市工程技术研究中心项目可行性分析计划建议书(留底)(第22页,发表于2022-06-24 16:34)

[12](新增)郑州市嵩山山脉水源涵养林工程项目可行性分析计划建议书(留底)(第67页,发表于2022-06-24 16:34)

[13](新增)郑州市XX污水处理厂项目可行性分析计划建议书(留底)(第95页,发表于2022-06-24 16:34)

[14](新增)郑州工业贸易学校关于申报地质职教集团项目可行性分析计划建议书(留底)(第16页,发表于2022-06-24 16:34)

[15](新增)郑州国际汽车城项目可行性分析计划建议书(留底)(第26页,发表于2022-06-24 16:34)

[16](新增)郑州国际农产品批发市场项目可行性分析计划建议书(留底)(第91页,发表于2022-06-24 16:34)

[17](新增)郑州国际农产品批发交易中心项目可行性分析计划建议书(留底)(第93页,发表于2022-06-24 16:34)

[18](新增)郑州国家绿色农业示范区总体规划项目可行性分析计划建议书(留底)(第95页,发表于2022-06-24 16:34)

[19](新增)郑州商品交易所上市棉花期货项目可行性分析计划建议书(留底)(第20页,发表于2022-06-24 16:34)

[20](新增)郑州同城快递公司融资项目可行性分析计划建议书(留底)(第36页,发表于2022-06-24 16:34)

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