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doc xx公司财务费用报销制度 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:11 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-24 20:02

《xx公司财务费用报销制度》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....财产管理综合管理部负责全公司包括下属公司财产数据库管理,财产数据库记录应与相应的实物状况致明确财产使用责任人指导使用单位管理财产处罚违反本规定的责任人。计划财务部负责建立公司财产明细账,按照财务制度确定固定资产原值残值使用年限和折旧率,按月计提折旧低值易耗品次性摊销后仍须建立财产明细账,确保账账账表相符。使用单位负责使用财产的完整和安全,规范操作,妥善保管,如有损坏或灭失要及时查明原因,并向主管领导汇报,有关责任人要酌情赔偿。财产丢失或失窃由责任人在第时间向公安机关报案,并取得公安机关的受理单,否则责任人按该财产的原价赔偿。公司财产实物盘点由计划财务部会同综合管理部和使用单位进行,每年不得少于次。各使用单位确定财产专门负责人,对财产进行实物管理,定期对本部门的所有财产进行核查,同时建立部门管理财产台账,做到账卡物致......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,制定本制度。总则第条费用审批及报销流程。必须三个股东同时签字方可出款第二条费用的报销期限。现金日常费用报销用于零星购物或支付零星费用每周由各部门各分公司交由财务部门审核,每周星期二或星期五两天由总经理审批办理报销手续,其余时间不予报销。差旅费报销所有人员的差旅费报销填制统的差旅费报销单。公司员工出差回来后周内报销,外地人员于每月日前连同上月报销单据以开票日期为准,日期范围为上月日至月末交回总部核销。每次核销都必须附差旅费报销单以及出差申请报告差旅费用报销不得跨月第三条通信补助林荣盛元月林荣添元月陈由智元月。第四条原始凭证有效性的规定经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。经办人员取得的合法凭证时,应按要求规范填写并附上销售电话,否则,视为无效凭证,不予报销......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....第二十二条出差补贴实行全额包干制,具体包干标准见下表元日管理人员的出差补贴地区类别补贴名称Ⅰ类地区Ⅱ类地区住宿标准元天元天其他补贴含出差当地交通餐费及本市往返机场车站交通等元天元天合计元天元天操作层员工的出差补贴地区类别补贴名称Ⅰ类地区Ⅱ类地区住宿标准元天元天餐费补贴元天元天合计元天元天第二十三条操作层员工与管理层员工起出差时,由带班管理人员控制各项开销,不得超过按照人员的出差补贴标准,费用报销时凭发票报销。第二十四条报销凭据必须是出差地实际发生的票据,费用包干部分凭发票报销发票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销。第二十五条出差天数以出发之日含起至回城之日含止住宿补贴按实际住宿天数计算。第二十六条司机带车出差且当天不能返回的,实行每天住宿生活补贴包干,不享受交通补贴,标准参见操作层员工的出差补贴。员工通信费用报销制度第三十二条因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....采购主管根据使用单位填写的公司财产固定资产申购单公司财产无形资产申购单或公司财产低值易耗品申购单及批准的购置价格负责拟订合同文本。合同文本由合同承办人送使用单位及负责人公司法律顾问财务总监或总经理审查和会签。合同审查和会签表见附件五。经过会签的合同,由合同承办人签署合同。正式合同文本送达计划财务部份。采购部门在条情况以外可以直接向供应商下达定单。办理入库公司采购主管凭报销凭证办理施工设备检测设备和工器具的入库手续综合管理部信息主管凭报销凭证办理无形资产办公设备和办公用品及其他财产的包括汽车入库手续,按财产类别分类编号录入公司财产数据库。财务报销采购主管填制财务报销凭证及附件,附件包括发票入库单公司财产固定资产申购单公司财产无形资产申购单或公司财产低值易耗品申购单公司财产申购价格审批表,如果有合同,需填写合同编号。使用单位负责人或仓库管理员负责审核购入财产的实物数量及质量。计划财务部经理负责审核价格......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....办理公司财产的销卡销账手续。已得到赔偿的财产报废,由计划财务部确认后办理注销。违反本规定的处罚财产数据库记录编号与相应实物编号不致,属数据库记录,每发现次扣罚数据录入责任人元属实物标记,每发现次扣罚使用单位责任人元。计划财务部未按条建立公司财产明细账,按照财务管理办法确定固定资产原值残值使用年限和折旧率,按月计提折旧的,每发现次扣罚责任人元使用单位或使用人违反条规定,公司可以根据丢失或失窃财产的价值确定赔偿金额。使用单位未按条确定财产专门负责人,建立部门管理财产台账或账卡物不致的,每发现次扣罚责任人元使用单位违反条规定,使用单位之间财产转移或财产使用人发生变动,未按规定及时办理财产信息变动手续的,每发现次扣罚责任人元使用人或使用部门未按规定保养或使用,使财产损坏或报废,则使用人或使用部门应按负赔偿责任......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....须由使用单位财产负责人在发生财产变动的三个工作日内到综合管理部或仓库办理财产信息变动手续,综合管理部信息主管或仓库管理员须在两个工作周内办理好数据库的信息变动财产变动审批表见附件六。财产的保养与维修库存财产分别由综合管理部仓库负责日常保养与维修,并保证出库财产完好和安全使用。使用中财产的日常保养与维修由使用部门负责。如使用部门无法修复,由综合管理部或仓库联系维修单位或聘请专业人员进行修复。公司财产的处置公司财产损坏严重,不能修复,由使用单位提出报废报告综合管理部确认,经公司总经理批准后报废不需用的公司财产进行变卖,由综合管理部提出变卖意见,并经公司总经理批准。报废变卖审批单见附件七。公司财产灭失,由综合管理部查明原因,属不可抗拒的自然灾害等非常损失造成的,经公司总经理批准作报废处理属失职造成的则由责任人赔偿。非正常损坏责任人承担修复费用,无法修复或丢失赔偿标准责任人按数据库净值赔偿,财务账与数据库的差额由使用部门承担,无净值按原值的赔偿......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....特制定本管理规定。适用范围适用本公司及下属子公司。定义公司财产包括固定资产无形资产和低值易耗品。固定资产是指单位价值在两仟元以上,使用年限超过年的房屋汽车设备工器具等无形资产是指专利和非专利权商标权著作权等知识产权土地使用权低值易耗品是指除固定资产以外,能重复使用基本保持物体原状的物品。职责使用单位经办人提出公司财产购置申请,建议供应商。使用单位财产负责人负责本部门财产的实物管理,包括建立财产台账办理财产变动手续等。使用单位负责人审核固定资产和无形资产购置申请批准低值易耗品购置申请。总经理批准购的意见批准购置价格比价采购和招标采购由采购主管填写公司财产申购价格审批表附件四经公司总经理批准购置价格。签订采购合同或向供应商下达定单符合下列条件之......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....总经理批准后,报总经办备档留存实施。如果因公超出最高限额的报销,需要写出书面报告,交由总经理审批。第三十三条报销人员在实际报销时,需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。第三十四条各部门要严格控制办公室电话的使用情况,员工除了因公业务需要之外,不得使用公司电话另作他用。公司业务招待费用报销制度第三十五条各部门人员因公接待外单位人员,需要到外面宴请的,须事先取得部门经理系统负责人同意,否则不予报销。部门需安排接待工作餐的,须经部门经理分管财务的副总经理批准,记入部门招待费。第三十六条各部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示部门经理同意,限额接待。第三十七条招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....应据实认真填写借款单,由各部门经理审签,总经理确认以后,报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。第七条员工出差预借差旅费应填写借款单,并注明借款事由,按规定程序审批后,到财务部门预借差旅费。第八条借款人须在公务完毕后个工作日内到财务部结清借款,前款不清后款不予办理借款手续。每年月日前,除月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的,次或分次从工资中扣回。公司内部采购报销制度第九条公司各部门应该对需要的物资定期编写采购计划,由分管行政的负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销采购金额超过元的需要签订采购合同。第十条公司各部门对于急需的物资,由各分公司负责人向公司材料部门提供物资需求申请函,由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定,待各分公司返还收到物资的回执单后,由材料部门相关负责人持申请函回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。第十条采取预付款方式的采购物资......”

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