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doc 某某行政事业单位内部控制报告材料 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:4 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:10

《某某行政事业单位内部控制报告材料》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....行政事业单位内部控制报告根据财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见财会号文件精神,以及文山州财政局关于上报年度行政事业单位内部控制工作总结的通知文财会号文件要求,我局高度重视,强化领导,明确职责,对我局内部控制制度的建设执行及监督等方面进行全面梳理,现就内控制度贯彻实施情况简要总结如下。加强组织领导,强化内控制度建设我局高度重视内部控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,切实强化内部控制制度的建设工作。自年行政事业单位内部控制规范试行实施以来,在坚持内部控制制度建设全面性重要性制衡性适应性等原则的前提下,我局对内部管理制度进行全面清理,形成了文山州人力资源和社会保障局工作守则,分总则工作守则规章制度管理办法和工作程序共章......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....我局高度重视,强化领导,明确职责,对我局内部控制制度的建设执行及监督等方面进行全面梳理,现就内控制度贯彻实施情况简要总结如下。加强组织领导,强化内控制度建设我局高度重视内部控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,切实强化内部控制制度的建设工作。自年行政事业单位内部控制规范试行实施以来,在坚持内部控制制度建设全面性重要性制衡性适应性等原则的前提下,我局对内部管理制度进行全面清理,形成了文山州人力资源和社会保障局工作守则,分总则工作守则规章制度管理办法和工作程序共章,内容涵盖了党风廉政建设廉政风险防控财务管理会议差旅接待固定资产及车辆管理等条内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。认真履行职责......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....确保内部控制制度规范有序运行。按会计法规定建立会计机构,配备具有相应资格和能力的会计人员,并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统的会计制度及时进行账务处理编制财务报告,确保财务信息真实完整。切实开展检查,强化内控制度监督认真开展内部控制制度执行情况专项检查,才能保障内部控制制度得到严格规范运行,并达到合理保证经济活动合法法规资金安全和有效使用财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。近两年来,我局由社保基金监督科内审牵头,规划财务科配合,开展对社保就业和医保等经办机构进行内部审计内控专项检查及各项资金专项检查由局机关党委牵头,各科室配合开展廉政风险岗位风险专项排查,确保良好的内部控制制度得到有效监督......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....及时调整完整我局内部控制工作规则规章制度及管理办法,确保各项业务工作得到有效控制相互监督。同时,进步加强预算管理,增强预算的科学性,使预算管理的约束力得到充分发挥,将内控意识和内控文化纳入人社文化建设中,使贯彻执行内部控制制度成为每位职工的自觉行动。另外,建议财政部门加大内部控制制度建设培训力度,定期开展分批培训,推动内控体系建设进步完善,促进各部门各项事业的健康可持续发展。全文完。其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核汇总及报送工作。各部门。行政事业单位内部控制报告材料。各省级财政部门应当于年月日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任,切实开展内部控制风险评估党风廉政建设风险防控工作。认真执行重大制度重大事项集体决策党组会研究通过及会签制度。重点关注经费预算资金收支政府采购固定资产建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施,业务经办审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督。出纳不兼管稽核会计档案保管和收入支出债权债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理,个人名章由本人或授权人员保管。按规定项目和标准征收非税收入,按规定开具财政票据,做到收缴分离票款致,并及时足额上缴。严格执行政府采购建设项目及合同控制等内控措施,确保内部控制制度规范有序运行。按会计法规定建立会计机构,配备具有相应资格和能力的会计人员......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....同时,我局内部控制制度建设也存在制度更新不及时执行力不到位和监督乏力等问题。今后,我局将适时关注各项内部控制制度改革动向,根据人社事业发展变化及相关财经法律法规的规定,及时调整完整我局内部控制工作规则规章制度及管理办法,确保各项业务工作得到有效控制相互监督。同时,进步加强预算管理,增强预算的科学性,使预算管理的约束力得到充分发挥,将内控意识和内控文化纳入人社文化建设中,使贯彻执行内部控制制度成为每位职工的自觉行动。另外,建议财政部门加大内部控制制度建设培训力度,定期开展分批培训,推动内控体系建设进步完善,促进各部门各项事业的健康可持续发展。全文完。关于内部控制报告监督检查机制。各地区各部门应当加强对本地区部门所属单位内部控制报告工作的监督检查......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。认真履行职责,强化内控制度执行我局单位领导高度重视,认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任,切实开展内部控制风险评估党风廉政建设风险防控工作。认真执行重大制度重大事项集体决策党组会研究通过及会签制度。重点关注经费预算资金收支政府采购固定资产建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施,业务经办审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督。出纳不兼管稽核会计档案保管和收入支出债权债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理,个人名章由本人或授权人员保管。按规定项目和标准征收非税收入,按规定开具财政票据,做到收缴分离票款致,并及时足额上缴......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....根据实际发生的经济业务事项按照国家统的会计制度及时进行账务处理编制财务报告,确保财务信息真实完整。切实开展检查,强化内控制度监督认真开展内部控制制度执行情况专项检查,才能保障内部控制制度得到严格规范运行,并达到合理保证经济活动合法法规资金安全和有效使用财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。近两年来,我局由社保基金监督科内审牵头,规划财务科配合,开展对社保就业和医保等经办机构进行内部审计内控专项检查及各项资金专项检查由局机关党委牵头,各科室配合开展廉政风险岗位风险专项排查,确保良好的内部控制制度得到有效监督,切实防范内部控制运行风险。同时,我局内部控制制度建设也存在制度更新不及时执行力不到位和监督乏力等问题。今后,我局将适时关注各项内部控制制度改革动向......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....各计划单列市财政部门应当直接向财政部会计司报送本地区行政事业单位内部控制报告。行政事业单位。各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。行政事业单位内部控制报告材料。各省级财政部门应当于年月日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部会计司。各计划单列市财政部门应当直接向财政部会计司报送本地区行政事业单位内部控制报告。其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核汇总及报送工作。各部门。行政事业单位内部控制报告材料。对报告编制及报送工作中遇到的有关问题......”

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