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doc 医院内部控制工作方案精选范文 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:20 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-27 00:03

《医院内部控制工作方案精选范文》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....切实推动财政系统内控机制落实。是组织各股室中心开展内控日常检查,汇总分有资产监管政府投资政府采购公共资源转让公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权分岗设权分级授权定期轮岗,强化内部流程控制,防止权力滥用的要求,以及省市财政部门的工作部署,加快推进财政内控工作,建立健全高效有序的内部控制运行体系。工作目标通过查找梳理评估财政业务及管理中的各类风险,制定完善并有效实施系列制度流程程序和方法,对财政工作风险进行事前防范事中控制事后监督和纠正,提高内部管理水平,达到以下目标严肃行政纪律,提高工作质量和效率,有效履行财政职能,贯彻落实好党中央国务院上级财政部门和区委区政府的决策部署。各项政策与规章制度符合国家法析各股室中心内部控制中的新情况。是组织内控有效性专项检查和考核评价,督促各股室中心切实贯彻落实内部控制制度。内部控制运行缺陷是指控制设计适当......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....可能导致类经济活动严重偏离控制目标,影响学校事业发展。重要风险是指涉及职能部处院系等层面的个或多个控制风险的组合,可声明内部控制评价工作的总体情况内部控制评价的程序方法范围依据内部控制缺陷及认定情况内部控制缺陷的整改情况及重大重要缺陷采取的处理措施。内部控制有效性的结论。第十条内部控制评价工作可以按照工作计划或年度实施,月日为年度内部控制评价工作的基准日,并于个月内完成评价工作。第十条关注内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报送日之间是否发生影响内部控制有效性的因素,并根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。第十条学校以适当的方式进行公开,并重视内部控制评价报告的应用,督促检查缺陷的整改,持续改进内部控制的实施和运用。第章附则第十条本办法治理体系,防范和管控经济风险,促进学校各项内部控制不断完善和发展......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....可能导致类经济活动严重偏离控制目标,影响学校事业发展。重要风险是指涉及职能部处院系等层面的个或多个控制风险的组合,可的内容主要包括发展规划内部控制组织架构运行机制关键岗位与人员会计及信息系统等方面。涉及学校控制环境活动等。第十条各业务层面内部控制的评价内容主要包括学校预决算管理资产管理债务管理收入管理支出管理合同管理采购管理工程项目管理科研项目管理财政专项项目管理经济活动信息化管理等方面。第十条内部控制建设监督检查工作小组对上次内部控制评价所提出的缺陷风险整改建议整改措施的落实情况进行检查。第章评价程序和方法第十条内部控制评价的工作程序包括内部控制建设监督检查工作小组作出实施年度内部控制评价的决定组成内控评价工作组制定内控评价工作方案组织学校各次,以每年的月日为年度内部控制评价工作的基准日,并于次年的个月内完成评价工作......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....第十条内部控制评价部门编制内部控制缺陷认定汇总表,报送学校内部控制建设领导小组。重大缺陷由学校决策机构认定。第章评价报告第十条内部控制评价报告重点关注内部控制评价工作开展情况内部控制缺陷认定及整改情况内部控制有效性结论等。主要包括以下内容内部控制报告真实性的声明内部控制评价工作的总体情况内部控制评价的程序方法范围依据内部控制缺陷及认定情况内部控制缺陷的整改情况及重大重要缺陷采取的处理措施。内部控制有效性的结论。第十条内部控制评价工作可以按照工作计划或年度实施,月日为年度内部控制评价工作的基制设计适当,但没有按设计意图执行,或者执行人员缺乏专业胜任能力,导致无法有效实现控制目标的缺陷。第十条根据内部控制缺陷可能导致的风险程度,按重大风险重要风险与般风险进行分类。重大风险是指涉及学校整体管理的个或多个控制风险的组合......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....结合学校实际,制定本办法。第条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上,对学校内部控制设计的完善性运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。医院内部控制工作方案精选范文。内部控制运行缺陷是指控制设计适当,但没有按设计意图执行,或者执行人员缺乏专业胜任能力,导致无法有效实现控制目标的缺陷。第十条根据内部控制缺陷可能导致的风险程度,按重大风险重要风险与般风险进行分类职责范围内的内部控制制度和业务流程建设,是各股室中心指定专人负责与内控办的工作联络,配合内控办的有关工作安排。工作要求加强组织领导。各股室中心负责人是本股室中心内控工作第责任人,要将建立和实施内部控制作为当前和今后个时期的重要工作来抓,精心筹划,周密安排,确保内控工作有序有力有效推进。认真抓好落实......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....第十条在综合运用各类评价方法的基础上,应当充分收集被评价部门内部控制设计与运行情况的证据,规范填制评价工作底稿,做到事实清楚证据充分定性准确。开展内部控制评价,既可以对学校整体内部控制进行评价,也可以对学校内部控制的个要素类业务或者些业务环节的内部控制进行评价。第条内部控制评价工作应遵循下列原则全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价准日,并于个月内完成评价工作。第十条关注内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报送日之间是否发生影响内部控制有效性的因素,并根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。第十条学校以适当的方式进行公开,并重视内部控制评价报告的应用,督促检查缺陷的整改,持续改进内部控制的实施和运用。第章附则第十条本办法由审计处负责解释......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....或者执行人员缺乏专业胜任能力,导致无法有效实现控制目标的缺陷。第十条根据内部控制缺陷可能导致的风险程度,按重大风险重要风险与般风险进行分类。重大风险是指涉及学校整体管理的个或多个控制风险的组合,可能导致类经济活动严重偏离控制目标,影响学校事业发展。重要风险是指涉及职能部处院系等层面的个或多个控制风险的组合,可能导致类经济活动偏离控制目标,影响学校项经济业务活动的正常有序运转第十条按照缺陷的成因,内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。内部控制设计缺陷是指缺少为实现学校经济业务活动控制目标所必需的控制措施,或控制设计不当,即使正常运行也难以实现控制目标。内部控制运行缺陷是指控制设计适当,但没有按设计意图执行,或者执行人员缺乏专业胜任能力,导致无法有效实现控制目标的缺陷。第十条根据内部控制缺陷可能导致的风险程度,按重大风险重要风险与般风险进行分类......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....通过界定各环节岗位职责,完善工作流程,制定完整的内部控制操作规程,并切实抓好落实。强化责任担当。要坚持岗双责案双查,各股室中心负责人要牢固树立内控理念,积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中,由医院内部控制工作方案精选范文险评估报告。内部控制评价报告应当包括评价工作总体情况,评价的依据范围程序方法,评价结论,拟整改措施和建议等内容。客观性原则。评价工作应真实准确反映学校内部控制设计与运行的现状。及时性原则。与学校管理活动相关的外部环境或学校管理要求发生变化时,应及时调整评价的重点频次和实施方式等。第章评价内容第条学校层面内部控制评价的内容主要包括发展规划内部控制组织架构运行机制关键岗位与人员会计及信息系统等方面。涉及学校控制环境活动等......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....影响学校事业发展。重要风险是指涉及职能部处院系等层面的个或多个控制风险的组合,可能导致类经济活动偏离控制目标,影响学校项经济业务活动的正常有序运转。般风险是指除重大风险重要风险之外的其他风险。第章评价报告及其应用第十条内部控制评价工作完成后,应当出具内部控制评价报告和内部控制程界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系,推动完善人事管理资产财务管理内部审计等内部控制制度,进步健全财政内部控制制度体系。切实推动内部控制制度有效执行。是结合财政管理体化信息系统和办公自动化系统建设,将基本制度和相应办法提出的内控理念控制活动和控制措施固化在相关信息系统中,通过授权控制和流程控制防范业务风险,实现内部控制的程序化常态化。是组织人员参加省市组织的内控专题培训......”

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