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doc 全区审计工作总结报告2018 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:11 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 11:56

《全区审计工作总结报告2018》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....省内审协会会长薛蓓儿行到综艺集团有限公司就内部审计开展情况进行,她认为综艺集团作为民营企业的代表,内审理念超前,内部范金额万元,移送案件线索起,人受到查处,为国家挽回经济损失万元。在审计过程中突出对重大经济决策情况内控管理效果以及领导干部廉洁自律等重点内容的关注,做到从大处着眼从细处着手,善于把握细节,注意抓住疑点,对重要问题追根溯源,力求将问工程项目结算审计掌握第手资料,从而有效地制止了补签证假变更行为,规避了审计风险。先后参与区政府协调会余次,提出各种建议和余条,并对万顷良田等安置房建设校舍安全工作临海高等级公路南延工程等重大交通基础设施建设过程中暗沟河塘的清淤回填及施工变更等事项,进行实地测量认证,确保了政府投资项目的顺利推进。三是审计质量确保从严控制。做到把好送审资料关审计结果关和内部复核关......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....解读审计法规二是在交通繁华路段拉挂宣传横幅,营造宣传氛围三是向区四套领导班子各镇园区各部门主要领导发送审计普法短信四是利用门户网站媒体网络刊登审计法强内审指导,强化内审管理,我局下发了年区内部审计工作指导意见,根据市内审工作考核办法并结合实际,出台了区内部审计工作绩效考核办法,从基础管理目标任务审计质量工作规范成果业绩五个方面,进行量化考核打分,考核结果作为报送区政府年度审计工作先进集体先进个人的重要依据。继续组织开展百村财务收支管理审计调查,今年安排个村,重点调查村级财务收支集体资产和资金管理债权债务以及财务管理和核算项资金绩效审计相结合,既突出了对被审计对象的问责和问效,又缓解了审计力量紧缺的现实矛盾。专项资金审计得到被审计单位和区政府领导的高度重视,审计发现的社保重复参保造成财政多投入万元重复享受待遇万元,河道疏浚区级配套资金万元没有到位等问题......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....恪尽职守,突出民生热点,充分发挥审计免疫功能年我局将审计工作自觉融入社会发展大局,紧紧围绕资金这根主线,以促进政府政策落实和维护群众根本利益为重点,切实加强审计监督和审计服务,规范财政资金运行,服务经济发展。进步深化财政同级审计。围绕建立财政审计大格局,加强对党委政府和今年以来,在区委区政府和市审计局的正确领导下,我局以科学发展观为统领,不断拓宽审计视野,紧紧围绕全区中心工作,认真落实党委政府和社会各界对审计的新要求,以打头牌争第为目标,以干不到流就是失职,扛不到红旗就是落后为理念,发扬黑天当作白天干,雨天当作晴天干,天当作两天干的精神,依法认真履行审计监督职责,全面完成全年各项审计任务。今年完成审计项目个企业了解情况,慰问老党员困难户,积极为村级经济发展出谋划策,受到了挂钩镇领导和群众的欢迎和好评。四以预防腐败为重点,不断加强廉政建设。时刻绷紧廉洁从审这根弦......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....今年,在市局组织的优秀审计项目评比中,有个项目分别获优秀奖和表彰奖,有个项目获市局单项奖,在开展的政府债务性审计中,我局被市局表彰为组织工作先进单位。四强化审计整改。为进步扩大审计影响,提高审计权威,推动审计工作落实,我们积极争取区政府领导八不准规定,聘请行风监督员加强对审计执纪情况进行监督,从而使教育制度监督形成有效配合,提高了廉政准则执行的效果。今年,我局相继获区依法治理工作先进集体先进基层党组织创建学习型机关党组织先进单位党建工作先进集体和项。三以创建审计服务为契机,不断加强作风建设。联系审计工作实际,紧扣机关作风建设,打造审计服务品牌,按照服务零距离审计零差错项目零积压工作零推诿服务零收费履职零投诉的六零服务准则要求,进步查找审计工作中的薄弱环节,不断提高品牌创建水平,扩大审计影响。积极参与文明城市创建活动......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....加强社保部结构行业的房产税土地使用税等小税种的专项延伸审计,以此检查地方税务机关税收征管工作存在的薄弱环节。通过分析征管数据和实地了解企业用地情况,筛选出家企业进行延伸审计,并最终查补房产税和土地使用税万元,移交国税部门查补企业所得税及滞纳金计万元。针对审计发现的问题,提出加强协税护税网络合理划分分局管户提高征管效率的建议,得到了税务机关的采纳。开展了对中央省级农民专业合作组织项目资金的专项审计,结合项目资金管理使用情况,关注基层农民合作社的生存发展状国家级刊物录用篇,被省市级刊物网站录用篇。基于审计项目的数字化方式及其应用获省级信息化成果评选优秀奖获国家级信息化审计领域成果奖,又自主开发软件获得国家版权,经审科获省级青年文明号称号,人获市级青年织建设。按照树好样带好头的要求,切实加强支部党员干部的自身建设。为进步加强对党支部工作的领导......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....牢筑防腐墙。建立定期学习制度,坚持每月集中进行政治学习和廉政教育,各种主题教育活动贯穿全年。开展了思廉日算好三本账活动,邀请区纪委副展社会主义核心价值体系教育结合起来,使道德教育融思想性知识性趣味性于体,在全区开展的道德讲堂活动中赢得好评。为提高审计人员的业务水平,邀请市局的专家对全局人员开展了为期三天的集中培训,内容涵盖业务知识信息写作建设等方面。举办了第六届书香审计读书节活动,精心挑选二十多本书籍赠送给党员干部,引导大家多读书,读好书,提高读书的自觉性。组织全体人员认真学习贯彻中共十八大精神,用以指导今后的审计工作。我局审计人员撰写的部门绩为主线的审计管理和质量控制的全过程数字化跟踪,数字化实时动态管理模式使得审计项目从立项之日起,到审计报告发出止,整个进度全过程置于阳光下,领导及项目管理人员能随时了解各个审计项目的进展情况,既有效地提高了审计管理效率......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....我局建立了严格的工程投资门间的沟通加快社保信息化建设建立健全农田水利建设资金预决算管理合理安排使用污染治理专项资金拓宽土地储备资金来源促进地块储备良性循环等多条审计建议被采纳。对涉及面广社会影响较大的项目,我局还形成了审计专题结果报告报送区政府,为领导决策提供依据。宋乐伟区长对社保土地储备中心及土地出让,力求将问题纠正在萌芽状态,彰显了审计的揭露和预防功能。今年的财政同级审是近年来揭露问题最多的次报告。二进步强化专项资金审计。今年我们在开展专项资金审计时做到两个突出,是突出重大专项资金的单独立项审计。除审计署审计厅安排的社会保障农村中小学校布局调整保障房建设建设专项资金等条鞭审计项目外,经过反复酝酿,充分征求,另单独安排了土地储备中心万顷良田拆迁等专项资金审计。二是突出对般专项资金的结合审计......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....重新选举产生了局党总支书记,支部全体党员干部牢记使命,不忘宗旨,树立党员意识忧患意识服务意识法制意识廉政意识,充分发挥党员的先锋模范作用。严格落实三会课制度,围绕目标管理要求,努力做到有计划有内容有落实,保证组织生活规范化政策学习常态化党员观念模范化。二以建设学习型党组织为载体,不断加强素质建设。认真制定建设学习型党组织工作规划,把建设活动和审计工作统筹兼顾,科学安排。深入开展公务员职业教育活动,牢固树立责任忠诚清廉依法独立奉献的审计价值理念和文明形象,开展了职业道德大讨论,党员干部认即位,每个科室推荐个项目进行演示交流,从项目方案制定项目实施过程到审计成效,由全体审计人员公开评议,从而相互启发,相互促进。三是加大奖惩力度。出台审计项目质量考评办法,细化考核标准,明确人员责任,对不达标项目实行票否决。重新修订奖励办法,突出对优秀审计项目的奖励......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....以自己的实际行动带动和影响市民行成良好的行为习惯。开展以了解社情民意,破解发展难题,化解社会矛盾,促进干群关系融洽,促进基层发展稳定,促进机关作风转变为主题的三解三促走访活动,深入群众深入律法规,进行审计公告五是由局法制科负责人结合工作实际,对审计流程审计要点审计整改工作审计回访等内容进行专题讲座,以规范审计行为,保证审计公正客观合法。二大力推进审务公开。是做到项目公开征集。坚持从项目计划开始,广泛听取群众理召开例会,了解乡镇审计工作动态,布署下步工作,确保内审工作落到实处召开内审协会企业内部审计小组工作交流会,通过交流学习,进步提高了企业内部审计人员的业务素质,为民营企业内部管理与决策提供坚强后盾组织全区多名内审持证人员开展后续教育培训,为内审人员实战奠定了基础组织内审人员就内部审计质量管理进行研讨......”

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