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doc 行政事业单位内部控制报告2018 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:24 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 12:06

《行政事业单位内部控制报告2018》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....是否明确分工相互分离分别行权对涉及经济和业务活动的相关岗位,是否依职定岗分岗定权权责明确对各管理层级和各工作岗位,是否依法依规分别授权,明确授权范围授权对象授权期限授权与行权责任般授权与特殊授权界限对重点领域的关键岗位......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....上年度支出总额应与当年决算数致,金额单位为元。在年末实有人数中,按般公共预算财政拨款补助开支人数及经费自理人数分开填写。涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位般包括财政资金分配使用国有资产监管政府投资政府采购公共资源转让公共工程建设等。机制内外监督机制是内部控制个不可或缺的重要组成部分,也是关系到是否能实现内内部控制工作计划是增强内控意识,强化单位负责人的内控责任。确立单位负责人对内部控制制度建设的第责任主体意识,并加强各科室负责人在内部控制方面的培训学习。是进步加强单位内部监督,定期对内部控制执行情况的进行检查和监督,及时发现内部控制中的漏洞和隐患,针对出现的新问题新情况,认真研究,发现和改正问题,不断完善内部控制管理制度。是建立长效机制。通过业务梳理确定风险点内部监督完善制度等措施,促进单位为实现控制目标,确立组织权力规范有序科学高效运行的内部控制长效保障机制。对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议增强内控意识,形成良好的内控环境......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....另外,内部审计仅限于对财务控制的监督,缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析,以及做出客观公正的评价。而主管部门财政审计部门会计师事务所等作下步内部控制工作计划是增强内控意识,强化单位负责人的内控责任。确立单位负责人对内部控制制度建设的第责任主体意识,并加强各科室负责人在内部控制方面的培训学习。是进步加强单位内部监督,定期对内部控制执行情况的进行检查和监督,及时发现内部控制中的漏洞和隐患,针对出现的新问题新情况,认真研究,发现和改正问题,不断完善内部大教育宣传力度,强调各行政事业单位必须建立内部控制制度,并且明确单位主要领导是建立内部控制的第责任人。各单位也要把建立内部控制的理念传达到每位员工,调动大家积极性,使其了解内部控制的真正涵义,认识到内部控制是每位员工都需参与的事情,逐渐形成良好的内部控制氛围。单位应根据会计法内部控制规范及相关部门对健全和完善内部控制的要求,结合自身的业务特点和管理需要建立合适的内部控制制度......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....建设项目管理建设项目管理制度建设工程质量管理条例建设工程施工合同规范学校基建工程项目建设,提高资金利用效益,促进廉政建设。合同管理合同管理制度中华人民共和国合同法规范合同条款,监控合同的合法权益。行政事业单位内部控制报告。内部控制工作的经验做法及取得的成效栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验做法,以及在预算业务管理收支业务管理政府采购业务管理资产管理建设项目管理合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。内部控制工作中存在的问题与遇到的困难栏中应主要包括单位在建立与实施内部控制过程中出现设过程中能够做到有的放矢心中有数,围绕重点工作开展内部控制体系建设。是发现了单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....强调各行政事业单位必须建立内部控制制度,并且明确单位主要领导是建立内部控制的第责任人。各单位也要把建立内部控制的理念传达到每位员工,调动大家积极性,使其了解内部控制的真正涵义,认识到内部控制是每位员工都需参与的事情,逐渐形成良好的内部控制氛围。单位应根据会计法内部控制规范及相关部门对健全和完善内部控制的要求,结合自身的业务特点和管理需要建立合适的内部控制制否配备工作人员是否健全工作机制是否充分利用信息化手段是否其他是否请描述是否成立单位内部控制领导机构是否单位内部控制领导机构构成人数单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人是否班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职是否如是......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....针对建立和完善内部控制中普遍存在的问题交流经验,并且定期检查各单位内部控制建设情况,从而推动各单位内部控制建设的开展。,发是否建立健全内部控制制度情况经济业务管理制度未建立已建立不适用预算业务管理制度收支业务管理制度政府采购业务管理制度资产管理制度建设项目管理制度合同管理制度其他领域管理制度分类相关制度制定制度的政策依据该制度主要管控的风险点预算业务管理预算业务管理制度国家预算法预算编制不科学不合理,业务活动与其财力支持相脱节收支业务管理收支业务管理制度财务管理办法收入金额不实应收未收或者私设小金库的情形时有发生政府采购业务管理政府采购业务管理制度政府采购活动与业务活动相脱节......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....是否对关键岗位涉及的相关业务采用专项审计等控制措施是否不适用是否不适用是否不适用是否不适用是否不适用是否建立了信息系统,并将内部控制要求嵌入其中是否建立健全内部控制制度情况经济业务管理制度未建立已建立不适用预算业务管理制度收支业务管让公共工程建设等。机制内外监督机制是内部控制个不可或缺的重要组成部分,也是关系到是否能实现内部控制目标的重要手段。内外监督机制包括内部审计和外部监督。如些行政事业单位,由于工作任务重事务繁杂,人员少,往往人兼任多个岗位,财务人员更少,出纳会计双肩挑,没有独立的财务机构,财务机构挂靠在办公室,更谈不上内部审计部门的建立。另外,内部审计仅限于对财务控制的监督,缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析,以及做出客观公正的评价。而主管部门财政审计部门会计师事务所等作下步内部控制工作计划是增强内控意识,强化单位负责人的内控责任。确立单位负责人对内部控制制度建设的,财务人员更少,出纳会计双肩挑,没有独立的财务机构......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....是否依法依规分别授权,明确授权范围授权对象授权期限授权与行权责任般授权与特殊授权界限对重点领域的关键岗位,是否建立干部交流和定期轮岗制度不具备轮岗条件的单位,是否对关键岗位涉及的相关业务采用专项审计等控制措施是否不适用是否不适用是否不适用是否不适用是否不适用是否建立了信息系统......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....推动单位完成内部控制建立与实施工作。内部控制工作中存在的问题与遇到的困难为第方外部监督机构,其监督机制不完善,只是对般经济事项进行监督。在定程度上影响了内部控制建设的健全和完善。行政事业单位内部控制报告。内部控制工作的经验做法及取得的成效栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验做法,以及在预算业务管理收支业务管理政府采购业务管理资产管理建设项目管理合同管理等经济业务领域中建立与实施内部明扼要突出重点。单位名称雷州市显春学校本级单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况主持制定工作方案是否明确工作分工是否配备工作人员是否健全工作机制是否充分利用信息化手段是否其他是否请描述是否成立单位内部控制领导机构是否单位内部控制领导机构构成人数单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人是否班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职是否如是......”

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