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doc 内部审计工作总结报告 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:8 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-25 22:19

《内部审计工作总结报告》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....加强认识,树立良好的工作形象。总之,在今后的日子里,审计部在公司领导的重视和支持下,内部审计工作定本着监督为事前和事中的监督与防范。建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督考核和评价,肯定成绩,并进行适当奖励,激发审计人员的工作热情。六下步措施从年工作情况来看,下步工作要着重注意以下几方面的问题结算割算方面的隐蔽签证资料,随着公司的调整需做重点核查核对工作,对内容不完善或相对矛盾的签证,进行统计上报,希同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任。人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。进步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....虽然取得了定的成绩,但仍存在着些不足之处,主要表现在由于审计部是内部监管部门,个别部门和人员对监管有定的抵触情绪,不利于审计部全面准确的掌握情况。各相关部门对工作流程了解不够,造成了审计工作相对滞后,在今后的工作中,我们在认真做好审计工作的同时,须更加注加强管理,为审计工作打好基础规章制度的建立根据集团领导要求,我们起草了审计部工作职责审计部人员岗位工作职责和审计部工作流程,对部分审计事项作出了详细的规定,通过较为规范的审计程序,对业务流程进行了控制,提高了审计质量,增加了工作的透明度,保证了审计工作的独立客观公正。专业技能培训审计工作任务多涉及面广本就与图纸或与实际做法不符。定价及合同签订方面审计人员根据各工程的不同特点......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....组织人员及时跟进,掌握情况后,加班加点出具准确数据。三合理进行审查,必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查研究,尽量做到公平公正,从本年工作来看,有以下问题,资料自控性不强,内容不完善,有的签证只有数量,没有工程内容,更无附图,隐蔽工程的实际情况也无从核实,单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全,重复割算,签字单中自填人工材料机械费价格,甚至是资料内容根来审计部根据服务责任目标要求,积极探索和改进。审计工作,较好的完成了各项审计任务,现将年的审计工作总结汇报如下监督服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持,明确审计部宗旨是监督服务,查错纠弊,促进管理。审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划,确定监督重点,审计范围......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....谢谢大家,全文完现场工作人员认真准确客观地签收相关工程量。割算前最好对各工程出具完整的预算,割算过程中要注意搜集分析,发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析,养成自我审查和评估的习惯,使我们的工作能力和业务水平不断提高。定价方面,要求各指挥部提供书面做法报价及工程量等资料,以免有些做法变更后,导致核价内容与做法不致。合同方面决策依据。五下步工作设想完善子公司制度体系及内部审计工作流程,建立健全科学严密配套有效的制度体系。补充和完善各项管理流程,减少管理漏洞,降低管理风险,通过规范的审计程序,控制整个业务流程。转换思路,向多元化内部审计发展,把内部审计的思路从查找现存的,转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点,从事后追踪逐步,加班加点是经常的事......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠人员相对较少,审计质量的好坏,很大程度上取决于审计人员的专业素质,为了进步提高审计人员的专业素质和管理能力,我们在平时的工作中,除了要求每人做好基本工作外,还要学习其他专业知识,如精通土建专业的要掌握安装知识,做安装的要掌握土建等,使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少任务重,平时人干多项或多种工作,穿插配合进行,工作量很任务较多,工作繁重,其中主要有结算审计。在专项审计工作中,审计部首先摸清前期结算进展情况,存在的问题和争议,安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算,并多次到上级主管部门克难攻关,查找法律依据,加班加点,查找资料......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....我市内审工作的发展方向,研究二届三次理事会事宜。月日,又召开各区县市审计局常务理事会,通报二届三次理事会的筹备工作,对各区县市的内审工作提出指导性的建议。月日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议年报单位的数据统计显示全年完成审计项目个其中财务收支审计个效益审计个经济责任审计个基建审计个专项审计个,内控审计个风险评估个其他审计个,查出损失浪费万元,发现大案要案件,增加效益万元,提出审计建议意见条,向司法机关移送案件件,建内部审计工作总结分享人王顺莺内部审计工作总结怎么写,以下是小编精务查错纠弊促进管理的宗旨,加强内部审计专业培训提高专业水平,不断改进工作方法,进步提高监督与服务并重的理念,坚持实事求是,客观公正的工作态度......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....通过个月的扎实工作,从主要成绩具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩先进经验和行之有效的方式方法。内部审计工作总结篇二各位领导各位同事大家好,转眼又是年,报工作征求意见沟通思想联络感情从元月日起,相继走访了市财政局桃源县财政局地税局市电业局市烟草专卖局常德卷烟厂常德纺机常德烟机华南光电等绝大多数会员单位,加强与会员单位的领导内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作,增强协会活力,提高协会的凝聚力。大力开展内部审计调研工作......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款,做好事前管控,这方面主要存在核价内容不清,做法不标准,合同签定滞后,先开工后签合同,各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。专项审计方面今年审计部专项审计工计工作逐步走向正规化监督服务职能得到了进步的加强,充分发挥审计部在公司管理中的作用。二监督服务工作的成效在日常工作中,审计部结合各部门各公司的具体情况,有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计,全年共审核结算份,割算份,定价个,合同份,出具标底份,预算份。工程割算结算方面主要是对上报工程的内容范围,工程量计算和套项是,促进内部审计发展,肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位内审人员高度负责的态度......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....部审计工作周年有关资料月日召开了各区县市审计局常务理事会议,传达贯彻省内审协会关于做好收集整理我省内部审计工作周年有关资料的通知精神。与会者认为收集整理内审工作周年有关资料是件大好事。对内审工作进行全面总结,并载入史册,有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感,对贯彻落实内部审计新理念,推动内部审计转关于收集整理我市内部审计工作周年有关资料的相关调查事宜布置年考试报名工作布置举办内审人员后续教育培训班的安排布置年中国内部审计杂志的征订工作。各区县市审计局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区县市审计局的领导和走访会员单位。从元月日到月日拜访了个区县市审计局的领导,向他们长常务理事会和二届三次理事大会。月日,召开了会长秘书长会议......”

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