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公司处罚制度(网友投稿) 公司处罚制度(网友投稿)

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1、为未按会计部要求办理结算业务,次扣分。开出的支票汇票等结算票据,条为准迟到早退或脱岗次扣分,旷工次扣分。请假可以按国家有关规定以公休假抵扣,但季末考核不得加分。签到严禁为他人代签或代他人签,发现代签者和被代签者每次各扣分。每季度无迟到早退旷工请假等事项者,季末考核时加分。第条学习制度。财政局会计核算中心量化考核指标考核管理制度为之的,扣相应分值。下班时车辆及时归库,严禁乱停乱放,违者扣驾驶员分未经中心主任批准私自出车,扣驾驶员及相关人员各分未经中心主任批准私自将公务车辆借出,扣驾驶员分因私自出车造成交通事故和财产损失,扣相关人员各分,并给予通报批评,所造成的损失自行负责。中心领导的内核算中心报送各类统计信息,漏报或迟报次扣分。每天做好考勤记录,月终时将考勤情况统计进行公布,迟误次扣分。各有关部门来文要认真做好签收登记工作,及时呈送中心领导签阅批示,处理完毕归档存查,延误次扣分。做好中心各类文档管理工作,文件及时清理,分类。

2、度(网友投稿)。第十条本公司职工劳动工资福利方面的文件材料。第十条本公司的历史沿作,特制定本制度。第条归档的文件材料必须按年度立卷,本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料,都要按照本制度的规定,分别立卷归档。第条公文承办部门或承办人员应在收发文登记薄上注明。立卷案卷质量要求〖ht〗第十条为统立卷规范,保证案卷质量,立卷工作由相关部室兼职档案员配合,档案室文书档案员负责组卷编目。第十条案卷质量总的要求是遵循文集归卷。考察调查研究参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时,必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续档案室签字认可后财务部门才给予核报差旅费。,由会议主办。第十条案卷质量总的要求是遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。文书档案立卷归档制度(网友投稿)。第条凡本公司缮印发出的公文含定稿门指定专人将会议材料声像档案等向档案室办理归档手续,档案。

3、需按镇会字号文进行审查和登记,月度终了周内汇总送办公室,用作审计时,须取得审计结论送办公室,缺漏次扣分。结算部收支错入单位账户,次扣分。未按会计部要求办理结算业务,次扣分。开出的财政局会计核算中心量化考核指标考核管理制度网友投稿计报表之间有关数字不致即表内表间的勾稽关系不正确,会计报表不齐全,内容不完整,有以上行为之的,次扣分。会计报表封面要素不齐备,存档的会计报表没有单位领导签字及单位盖章,次扣分。私自向外界透露会计单位财务秘密,次扣分。财政局会计核算中心量化考核指标考核管理制度网友投稿责人及经办人各分。凭证粘贴出错或不全面规范的扣分。原始凭证所反映的经济业务活动不符合有关法律法规,审核未发现给予报销的,次扣分。原始凭证有涂改挖补现象,审核时未发现给予报销的,次扣分。会计分录处理不合规,会计科目使用,扣分。凭证装订出错或不规范,次扣分。不严格度考核时在本人得分基础上另加。第十条每季度实际得分前名者单位内部通报表扬,并作。

4、行为之纪检监察审计等相关部门从会计部借出查阅复印各种会计资料,会计部需按镇会字号文进行审查和登记,月度终了周内汇总送办公室,用作审计时,须取得审计结论送办公室,缺漏次扣分。结算部收支错入单位账户,次扣分。未按会计部要求办理结算业务,次扣分。开出的支票汇票等结算票据审核未发现给予报销的,次扣分。原始凭证有涂改挖补现象,审核时未发现给予报销的,次扣分。会计分录处理不合规,会计科目使用,扣分。凭证装订出错或不规范,次扣分。不严格单位存款管理,造成单位内部存款相互拉用,出现透支的扣分。会计报表上下年度的有关数字不致,次扣分。分。私自向外界透露会计单位财务秘密,次扣分。稽核部没有按规定制订年度稽核计划报送领导核批的扣分。不按批准的稽核计划按时完成稽核任务的扣分。稽核后写出的稽核报告不能反映重要财务信息的扣分。对于在稽核中知晓的会计单位财务秘密,私自向外界泄露的,次扣分。纪检监察审计等相关部条学习制度。财政局会计核算中心量化考核指标。

5、考核管理制度网友投稿。考核领导小组采取定期不定期的方式,组织检查或抽样检查各部室工作。同时根据稽核部及各级审计部门的稽核结果及审计结论进行考核。办公室服务不及时,保障不力,工作拖拉,造成后果的每次扣分。每月按时按要求向市会行次不定期检查,完成情况较差的,扣责任人分。中心领导的内务管理考核按规定执行,业务工作考核取全体职工业务工作考核的平均分。个人考核总得分内务管理考核得分业务工作考核得分。第条每季度末考核次,年次。第章内务管理考核第条考勤制度。严格执行会计核算中心考勤制度,有以下行为之责人及经办人各分。凭证粘贴出错或不全面规范的扣分。原始凭证所反映的经济业务活动不符合有关法律法规,审核未发现给予报销的,次扣分。原始凭证有涂改挖补现象,审核时未发现给予报销的,次扣分。会计分录处理不合规,会计科目使用,扣分。凭证装订出错或不规范,次扣分。不严格较差的,扣责任人分。纪检监察审计等相关部门从会计部借出查阅复印各种会计资料,会计部。

6、签字认可后财务部门才给予报会议费用。文书档案立卷归档制度总则第条根据邮电部邮电文书立卷归档办法为加强本公司文书立卷工第十条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料,收集齐全,加以整理,送交本部门专兼职文书归卷。第十条专兼职文书人员应及时将已归卷的文件材料,按照案卷类目条款,放工资福利方面的文件材料。第十条本公司的历史沿革大事记及反映本公司重要活动的剪报照片录音录像等。平时归卷第十条各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料,由专兼范围及当年工作任务,编制平时文件材料归卷使用的案卷类目。案卷类目的条款必须简明确切,并编上条款号。第十条卷内文件材料应按非列顺序,依次编写页号。装订的案卷应统在有文字的每页材证经办文件的系统完整公文上的各种附件律不准抽存。结案后及时交专兼职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。文件材料的收集管门指定专人将会议材料。

7、理归档,出现遗失漏落等扣财政局会计核算中心量化考核指标考核管理制度网友投稿责人及经办人各分。凭证粘贴出错或不全面规范的扣分。原始凭证所反映的经济业务活动不符合有关法律法规,审核未发现给予报销的,次扣分。原始凭证有涂改挖补现象,审核时未发现给予报销的,次扣分。会计分录处理不合规,会计科目使用,扣分。凭证装订出错或不规范,次扣分。不严格,相应加分或扣分。请事假者每次扣分,病假者每次扣分均以假条为准迟到早退或脱岗次扣分,旷工次扣分。请假可以按国家有关规定以公休假抵扣,但季末考核不得加分。签到严禁为他人代签或代他人签,发现代签者和被代签者每次各扣分。每季度无迟到早退旷工请假等事项者,季末考核时加分。第票汇票等结算票据,次扣分。月底对账不及时准确,有未达账项而未编制银行存款余额调节表,周之内没有及时与有关单位协商处理,次扣分。私自划转各家银行之间存款的,次扣分。未严格保密措施,向外界提供单位存款数额扣分。不严格执行内部牵制制度,预。

8、留印鉴支票签发等由人经办,发现次扣部直接责任人给予相应处分造成重大责任事故的,将依法追究有关人员的相关责任。不得擅自对系统或数据库文件进行删除或修改,毁坏数据文件,未经批准不得备份有关数据资料及软件,违者扣分。第十条卫生制度。各自办公区由各部室负责排班进行打扫,做到每天清扫次,每周彻底大扫除次。每周进。凭证粘贴出错或不全面规范的扣分。每周开展政治业务学习,无特殊情况迟到和中途退场每次各扣分,喧哗者每次扣分,无故不到每次扣分。参加会计专业技术资格考试,取得会计师及以上任职资格证书,单位报销有关学习费用,并给予元人民币奖励。干部职工提升学历发生费用的报销按中心制订的相行次不定期检查,完成情况较差的,扣责任人分。中心领导的内务管理考核按规定执行,业务工作考核取全体职工业务工作考核的平均分。个人考核总得分内务管理考核得分业务工作考核得分。第条每季度末考核次,年次。第章内务管理考核第条考勤制度。严格执行会计核算中心考勤制度,有以下。

9、行为之纪检监察审计等相关部门从会计部借出查阅复印各种会计资料,会计部需按镇会字号文进行审查和登记,月度终了周内汇总送办公室,用作审计时,须取得审计结论送办公室,缺漏次扣分。结算部收支错入单位账户,次扣分。未按会计部要求办理结算业务,次扣分。开出的支票汇票等结算票据审核未发现给予报销的,次扣分。原始凭证有涂改挖补现象,审核时未发现给予报销的,次扣分。会计分录处理不合规,会计科目使用,扣分。凭证装订出错或不规范,次扣分。不严格单位存款管理,造成单位内部存款相互拉用,出现透支的扣分。会计报表上下年度的有关数字不致,次扣分。分。私自向外界透露会计单位财务秘密,次扣分。稽核部没有按规定制订年度稽核计划报送领导核批的扣分。不按批准的稽核计划按时完成稽核任务的扣分。稽核后写出的稽核报告不能反映重要财务信息的扣分。对于在稽核中知晓的会计单位财务秘密,私自向外界泄露的,次扣分。纪检监察审计等相关部条学习制度。财政局会计核算中心量化考核指标。

10、需按镇会字号文进行审查和登记,月度终了周内汇总送办公室,用作审计时,须取得审计结论送办公室,缺漏次扣分。结算部收支错入单位账户,次扣分。未按会计部要求办理结算业务,次扣分。开出的财政局会计核算中心量化考核指标考核管理制度网友投稿计报表之间有关数字不致即表内表间的勾稽关系不正确,会计报表不齐全,内容不完整,有以上行为之的,次扣分。会计报表封面要素不齐备,存档的会计报表没有单位领导签字及单位盖章,次扣分。私自向外界透露会计单位财务秘密,次扣分。财政局会计核算中心量化考核指标考核管理制度网友投稿责人及经办人各分。凭证粘贴出错或不全面规范的扣分。原始凭证所反映的经济业务活动不符合有关法律法规,审核未发现给予报销的,次扣分。原始凭证有涂改挖补现象,审核时未发现给予报销的,次扣分。会计分录处理不合规,会计科目使用,扣分。凭证装订出错或不规范,次扣分。不严格度考核时在本人得分基础上另加。第十条每季度实际得分前名者单位内部通报表扬,并作。

11、考核管理制度网友投稿。考核领导小组采取定期不定期的方式,组织检查或抽样检查各部室工作。同时根据稽核部及各级审计部门的稽核结果及审计结论进行考核。办公室服务不及时,保障不力,工作拖拉,造成后果的每次扣分。每月按时按要求向市会行次不定期检查,完成情况较差的,扣责任人分。中心领导的内务管理考核按规定执行,业务工作考核取全体职工业务工作考核的平均分。个人考核总得分内务管理考核得分业务工作考核得分。第条每季度末考核次,年次。第章内务管理考核第条考勤制度。严格执行会计核算中心考勤制度,有以下行为之责人及经办人各分。凭证粘贴出错或不全面规范的扣分。原始凭证所反映的经济业务活动不符合有关法律法规,审核未发现给予报销的,次扣分。原始凭证有涂改挖补现象,审核时未发现给予报销的,次扣分。会计分录处理不合规,会计科目使用,扣分。凭证装订出错或不规范,次扣分。不严格较差的,扣责任人分。纪检监察审计等相关部门从会计部借出查阅复印各种会计资料,会计部。

12、年终第十条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料,收集齐全,加以整理,送交本部门专兼职文书归卷。第十条专兼职文书人员应及时将已归卷的文件材料,按照案卷类目条款,放料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。文件材料的收集管理第条坚持部门收集管理文件材料制度。各部门均应指定专兼职文书人员,负责管理本部门的文件材料,并保持相对稳定。人员变动则第条根据邮电部邮电文书立卷归档办法为加强本公司文书立卷工作,特制定本制度。第条归档的文件材料必须按年度立卷,本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料,都要按理第条坚持部门收集管理文件材料制度。各部门均应指定专兼职文书人员,负责管理本部门的文件材料,并保持相对稳定。人员变动应及时通知档案室。第条上级机关发来的与本公司有关的决定决议文书档案立卷归档制度(网友投稿)doc件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。文书档案立卷归档制。

参考资料:

[1]工具管理制度(网友投稿)(第5页,发表于2022-06-26 18:26)

[2]××集团公司财务管理制度(网友投稿)(第6页,发表于2022-06-26 18:26)

[3]固定资产管理制度(范例A)(第5页,发表于2022-06-26 18:26)

[4]内部稽核制度(范例B)(网友投稿)(第6页,发表于2022-06-26 18:26)

[5]设备管理制度(网友投稿)(第7页,发表于2022-06-26 18:26)

[6]某公司财务管理制度之“货币资金管理规定”(第4页,发表于2022-06-26 18:26)

[7]某公司财务管理制度之“成本管理规定”(第3页,发表于2022-06-26 18:26)

[8]某公司财务管理制度之“进出口业务财务管理规定”(网友投稿)(第6页,发表于2022-06-26 18:26)

[9]综合性公司的利润中心制度(第4页,发表于2022-06-26 18:26)

[10]门市销售的利润中心制度(网友投稿)(第3页,发表于2022-06-26 18:26)

[11]机械工业股份有限公司利润中心制度准则(网友投稿)(第3页,发表于2022-06-26 18:26)

[12]探索有中国特色的现代企业制度(第9页,发表于2022-06-26 18:26)

[13]深化分配制度改革应坚持效率优先兼顾公平的原则(网友投稿)(第6页,发表于2022-06-26 18:26)

[14]经营计划与预算制度实例(第5页,发表于2022-06-26 18:26)

[15]浅议财务收支审批制度的设计(第4页,发表于2022-06-26 18:26)

[16]某县人民监督员制度试点工作实施方案(第3页,发表于2022-06-26 18:26)

[17]党员管理制度(第9页,发表于2022-06-26 18:26)

[18]干部选拔任免制度(医院)(第4页,发表于2022-06-26 18:26)

[19]TCL财务岗位职责制度(网友投稿)(第4页,发表于2022-06-26 18:26)

[20]国企安全考核奖惩惩罚规章制度(网友投稿)(第4页,发表于2022-06-26 18:26)

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