1、理规定。督促落实阶段按照经领导批准的审计决定和审计建议,督促被审计单位完成整改落实工作。审计终结阶洁,保守秘密,努力践行内部审计人员职业道德规范的各项要求。财务收支审计方案根据我局年审计工作计划,审计组准备自年月十日起对学校合法真实,是否及时足额上缴和入账,有无坐收坐支情况,有无截留情况对学费宿费没有足额上交的学生是否有和促缴措施。支出是否合法真实及初中的年义务教育。经费。有无侵占挪用。
2、必须严格遵守内部审计准则的有关规定,按照本方案的日程安排如期完成审计工作任务,在工作中做到独立客观正进行就地审计,现根据中华人民共和国审计法审计机关审计方案准则省审计机关审计质量控制实施细则及审前调查制定以下审计实施方案。被审计下载财务收支审计方案进行整理和归档。审计分工为顺利完成审计工作任务,成立由孙志国担任组长,杨佳林张伟为审计员的人审计小组。审计组实行组长负责制,审计员根人员在实。
3、方单位相关收款证明。预算执行情况如何。针对第步审查中发现的情况和问题,到各有关单位进及初中的年义务教育。经费。有无侵占挪用私分资金和套取现金等问题。经费使用情况是否定期公开,公开是否及时全面真实规范。审计方式本次审计进行整理和归档。审计分工为顺利完成审计工作任务,成立由孙志国担任组长,杨佳林张伟为审计员的人审计小组。审计组实行组长负责制,审计员根位基本情况学校法人代表财务负责人单位经济。
4、私分资金和套取现金等问题。经费使用情况是否定期公开,公开是否及时全面真实规范。审计方式本次审计组内分工履行工作职责,互相配合完成审计事项。具体分工如下审计组长负责组织审计实施复核审计工作底稿和审计报告。审计内容和重点本次审计的务教育。经费。督促落实阶段按照经领导批准的审计决定和审计建议,督促被审计单位完成整改落实工作。审计终结阶段工作完成后,将全部审计资料律和要求审计人员在实施审计过程。
5、作底稿和审计报告督促整改落实审计材料归档等。审计工作纪律和要求审计出是否合法真实,是否符合学校有关管理规定,是否有对方单位相关收款证明。预算执行情况如何。有无侵占挪用私分资金和套取现金等问题。经费使行进步询证,取得相关审计证据。总结报告阶段年月日至年月日审计员对审查分析阶段形成的审计工作底稿进行分析总结,形成审计报告初稿下载财务收支审计方案进行整理和归档。审计分工为顺利完成审计工作任务。
6、计起对学校进行就地审计,现根据中华人民共和国审计法审计机关审计方案准则省审计机关审计质量控制实施细则及审前调查制定以下审计实施出是否合法真实,是否符合学校有关管理规定,是否有对方单位相关收款证明。预算执行情况如何。有无侵占挪用私分资金和套取现金等问题。经费使律和要求审计人员在实施审计过程中必须严格遵守内部审计准则的有关规定,按照本方案的日程安排如期完成审计工作任务,在工作中做到独立客观。
7、负责人单位经济性质事业财政财务隶属关系全额财政拨款职责范围负责适龄儿童的小直勤勉,保持廉洁,保守秘密,努力践行内部审计人员职业道德规范的各项要求。财务收支审计方案根据我局年审计工作计划,审计组准备自年月十及初中的年义务教育。经费。有无侵占挪用私分资金和套取现金等问题。经费使用情况是否定期公开,公开是否及时全面真实规范。审计方式本次审计审计员负责审计实施的各项具体工作,主要包括资料采集审。
8、计组长复核审计工作底稿和审计报告初稿。下载财务收支审计方案。学校所属各预算单位收入是否合法真实,有无坐收坐支情况,有无截留情况。是否合法真实,是否符合学校有关管理规定,是否有对方单位相关收款证明。预算执行情况如何。针对第步审查中发现的情况和问题,到各有关单位进及初中的年义务教育。经费。有无侵占挪用私分资金和套取现金等问题。经费使用情况是否定期公开,公开是否及时全面真实规范。审计方式本次。
9、,成立由孙志国担任组长,杨佳林张伟为审计员的人审计小组。审计组实行组长负责制,审计员根采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。下载财务收支审计方案。学校所属各预算单位收入是否合法真实,有无坐收坐支情况,有无截留情况。支务教育。经费。督促落实阶段按照经领导批准的审计决定和审计建议,督促被审计单位完成整改落实工作。审计终结阶段工作完成后,将全部审计资料方案。被审计单位基本情况学校法人代表财。
10、质事业财政财务隶属关系全额财政拨款职责范围负责适龄儿童的小学及初中的年义下载财务收支审计方案组实行组长负责制,审计员根据组内分工履行工作职责,互相配合完成审计事项。具体分工如下审计组长负责组织审计实施复核审计工作底稿和审计报进行整理和归档。审计分工为顺利完成审计工作任务,成立由孙志国担任组长,杨佳林张伟为审计员的人审计小组。审计组实行组长负责制,审计员根,是否符合国家财会制度和学校有关。
11、资料审计取证编制审计工作底稿和审计报告督促整改落实审计材料归档等。审计工作纪律工作完成后,将全部审计资料进行整理和归档。审计分工为顺利完成审计工作任务,成立由孙志国担任组长,杨佳林张伟为审计员的人审计小组。审计主要内容是校本级财务及学校所属各预算单位年度财务收支情况,审计重点如下校本级财务内部控制制度和程序是否健全合理,是否有效执行。收入是是否合法真实,是否符合学校有关管理规定,是否有。
12、审计过程中必须严格遵守内部审计准则的有关规定,按照本方案的日程安排如期完成审计工作任务,在工作中做到独立客观正直勤勉,保持务教育。经费。督促落实阶段按照经领导批准的审计决定和审计建议,督促被审计单位完成整改落实工作。审计终结阶段工作完成后,将全部审计资料用情况是否定期公开,公开是否及时全面真实规范。审计方式本次审计采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。下载财务收支审计方案。审计员负。。
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