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doc 某电气设备有限公司程序文件 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:25 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-24 17:31

《某电气设备有限公司程序文件》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“..... 评审 不合格品评审由采购人员生产部共同进行。 外购件中出现的不合格品律退货,由采购人员负责处理。 生产装配成品试验直至发货过程中出现的不合格品应及时隔离专区存放,开具不 合格品报告,并进行质量分析,明确责任部门责任人。并报生产部及时调查核实, 落实整改措施。对不合格品进行返工检修,合格后,方可方行, 对质量事故,应由生产部根据三不放过的原则进行调查分析并提出初步处理建 议报技术质检部,同技术质检部组织进步处理。 对于已交付或开始使用后发现的不合格品,应按重大质量问题对待,生产部应组织采 取相应的纠正或预防措施,采购人员应及时与顾客协商处理,以满足顾客的正当要求。 认证联络员应收集国家级和省级监督抽查工厂检查监督抽样检测客户投诉及抱 怨等发现的认证产品不合格信息,对不合格产生的原因进行分析,并采取相应的措施......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....具体执行 产品确认检验规范 确认检验样品由技术质检部或受委托的第三方在例行检验合格的产品中随机抽取。 经确认检验的产品,如不合格,则应按要求扩大样本数重检,直至该批产品全 部重检,由技术质检部责成车间返工返修并制定纠正措施,同时通报全厂作为重大质量 事故。 相关记录 例行确认检验规范 相关记录 产品确认检验记录 安徽耐得电气设备有限公司 不合格品控制程序 文件编号 版本修改状态 页次 目的 对不合格的成品进行识别和控制,防止不合格品的非预期交付和使用。 适用范围 适用于对本公司认证产品成品出现的不合格品以及交付后产品发生不合格的控制。 职责 技术质检部负责不合格的鉴别标识记录报告等工作,并组织不合格的评审。 采购人员负责就不合格外购物资与供方的联络与处理工作。 各车间负责本车间发生的不合格品的返工返修隔离等处置的实施......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....仓库管理员依据采购合同采购计划单,对采购产品的名称规格 数量及包装的完整性进行核实无误后置于待检区通知技术质检部检验验证。 技术质检部按进货验证规范要求,对采购产品进行验证检验。应同时验证其合格 证出厂检验报告说明书等项,并按规范要求做好进货验证记录 对主要材料关键件检验出的不合格品,执行不合格品控制程序 如本公司需在供方现场实施验证客户需在本公司供方实施验证时,技术质检部应对 此作出妥善安排。 定期确认检验 对认证产品所用主要材料关键件除进行日常的进货检验验证外,对于获得强制性或 自愿性认证证书的关键件还应在进货检验或验证时确保其证书的有效性,进行确认检验。 对没有获得相关证书的关键元器件和材料,其进货检验或验证要求应不低于认证机构 的要求......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....通常检验后,除包 装和加贴标签外,不再进步加工。 技术质检部依据发布的相应的认证实施规则和认证产品执行的强制标准制定本公 司认证产品例行确认检验规范,明确检验的项目内容方法判定及记录的要求 等。 技术质检部按照例行确认检验规范对认证产品相关检测项目进行试验测试,填 写例行出厂检验报告。 经检验不合格产品应开具不合格品报告,由技术质检部责成生产车间返工返修并制 订相应的纠正措施。 不合格品经返工返修,应再次进行例行检验合格并验证其不影响认证产品致性控 制后,方可放行......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....如第份为 月份代号如代表月份,可略写 年代号如代表年,可略写 本公司的记录若有连续日期标识的,其编号可直接以日期作为编号 记录的贮存与保护 本公司所有记录均由办公室归档保存,归档前由各使用部门负责保管。 记录的媒体形成可以是纸张磁盘等,若为磁盘保存,应对磁盘进行标识,且要有 备份,磁盘要做到防磁。 安徽耐得电气设备有限公司 质量记录控制程序 文件编号 版本修改状态 页次 贮存环境要做到防潮防蛀防丢失防损环等。 记录的检索办公室负责编写本公司的质量记录清单,以便检索。 记录的保存期限 本公司所有质量记录保存期限,由办公室结合认证产品特点法律法规要求,认证 要求追溯期限等因素,在质量记录清单中予以规定。 记录的处置 由办公室组织将到期作废的记录报请质量负责人同意后进行销毁。 记录的更改 记录的更改采用划线更改法,并由更改人在更改处签名确认......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....检验报告必须登记存档,不得随意涂改。 对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。 每年年底由公司组织对现有质量管理体系文件进行定期评审,各部门结合平时使用 情况进行适当评审,必要时予以修改。 相关文件 无 相关记录 文件发放回收登记表 受控文件清单 文件更改通知单 安徽耐得电气设备有限公司 质量记录控制程序 文件编号 版本修改状态 页次 目的 为追溯证实采取纠正和预防措施提供依据,为产品工艺和质量体系符合要求及有 效运行提供证据。 适用范围 适用于对本公司质量体系所要求的记录的控制。 职责 质量记录由办公室负责归口管理。 各职能部门负责有关职责范围的质量记录表格的编制。填写收集保管,对质量记 录的真实性和完整性负责。 程序 记录的编制和审批审计工作 记录表式由各使用部门编制,办公室审核编号......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“..... 相关记录 例行确认检验规范 相关记录 例行出厂检验报告 安徽耐得电气设备有限公司 确认检验程序 文件编号 版本修改状态 页次 目的 验证认证产品质量的持续稳定性 适用范围 适用于公司所有认证产品 职责 生产车间负责认证产品的生产和确认检验样品的安装调试。 由技术质检部或第三方具备能力的组织对本公司的认证产品进行确认检验。 程序 确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。 技术质检部依据发布的相应的认证实施规则和认证产品执行的强制标准制定本公 司认证产品例行确认检验规范,明确检验的项目内容方法判定及记录的要求等。 本公司现有检测设备能够满足确认项目要求时,由技术质检部依据产品例行确认检 验规范,对认证产品进行确认检验,填写产品确认检验记录本公司无法完成时,由 技术质检部同质量负责人总经理商定,委托法定检测机构技术监督部门或其他具备能 力的组织来完成,索取相应的确认检验报告并归档保存......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....还应协助技术质检部搜集相关外购产品的执行标准文本,以便制定相应的进 货检验文件。 采购人员在充分搜集上述资料信息的基础上,组织技术质检部,生产部等部门分别就 供应商的生产质量保证供应能力,产品能否满足本公司生产需要,供方产品的质量状 况等进行评价,填写供方评价记录。 其评价的准则是 供应商提供的产品对制造产品的影响程度 安徽耐得电气设备有限公司 供应商控制程序 文件编号 版本修改状态 页次 供应商的质量保证能力 供应商的履约能力用关键件主要材料的进货验证检验定期确认检验。 职责 技术质检部负责相关检验文件的编制,负责关键件主要材料的进货验证检验及其定 期确认检验的组织安排实施。 采购人员仓库负责相关配合工作。 程序 进货验证检验 技术质检部负责编制进货验证规范,规定关键元器件和主要材料的检验验证方式 项目技术要求判定标准记录报告判定依据等。 采购产品接收前,仓库管理人员应与有关人员联系,做好接收前的准备工作......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....发现难以辨认时,由更改人负责识别。更改人对记录更改的真 实性完整性负责。 相关文件 文件控制程序 相关记录 质量记录清单 安徽耐得电气设备有限公司 供应商控制程序 文件编号 版本修改状态 页次 目的 对供方进行控制,以确保供应商具有生产关键元器件和材料满足要求的能力。 适用范围 适用于对本公司认证产品所需主要原材料和关键件供方的选择评定和日常管理及其 采购的控制。 职责 采购人员负责对供方的选择评定和日常管理 采购员负责采购计划的编制 程序 生产部负责对本公司认证产品所需关键件和主要材料进行识别,编制关键元器件和 材料清单,报质量负责人审批。 采购人员按编制的关键元器件和材料清单,向其供应商发出供方调查表,并搜 集供应商的 营业执照资质资信等级证书 生产制造经营许可证适用时 计量等级证书 质量体系认证证书如等 产品认证证书如等 产品检测报告型式试验认可市场监督抽检委托送检报告等 其他......”

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