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ppt 固体精选教学PPT(20页带内容) 演示稿14 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:PPT | ❒ 页数:20 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:53

《固体精选教学PPT(20页带内容) 演示稿14》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....最后交由出纳按照付款计划书付款,所有的有约付款都以银行转账支付。对有约付款在不影响商业信用的前提下,尽量延迟付款,充分发挥资金的使用效益。医院是家级甲等医院,属于企业主办,其规模与业务量与高级别的医院无法相比,但是从医院管理角度,在内控方面有共同点。内部控制是个完整的体系,内容庞大而复杂,本文对医院主要业务流程内控方面程中不可缺少的。本文是篇医院管理论文范文,主要论述了公立医院内部控制研究。摘要在中国经济新常态十规划末年即新医改第年的形势下,公立医院作为社会经济运行中医疗行业的主要力量,提高公立医院的运营效率成为公立医院经营的首要目标。本文结合目前内部控制理论研究现状,结合我国公立医院内部控制的特点,对医院采购业务和付款业务内部控制流程进行了分析与展示,提出了相应的改进措施。本文对与医院有类似性质的医院在具体内部控制方面的操作可以借鉴......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....致使高价购入设备耗材产品以次充好等现象屡见不鲜,这不仅给医院造成了巨大经济损失,也给医院的声誉造成了不利影响,因此,医用耗材的管理已成为现代医院管理的重要组成部分,也是医院内部控制的重要环节。医院采购业务主要有两大类医用耗材采购业务包括低值耗材和高值耗材和医院采购业务和付款业务内部控制流程的改进措施按照行业不准要求,强化采购领域反商业化贿赂的意识。医院的商业贿赂行为主要有医疗机构领导及有关工作人员,在药品医用设备医用耗材等采购活动中,收受生产经营企业及其经销人员以各种名义给予的财物或回扣的行为医疗卫生机构有关人员在基建工程物资采购招标等活动中,收受有关企业和经销人员给予的各种名义的财物的行为等,在以后的日常工作中,医院纪委部门定期对医院中层以上干部进行反商业贿赂思想教育,识别各种商业贿赂形式,提高自身防范意识......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....设备价格,规格型号,初步报价等设备科谈判结束后,由设备科牵头,组织召开设备采购议标会,参加者有医院设备采购工作小组成员与筛选初定的供应商,会议主要由设备科和审计小组分别汇报前期工作成果,主要有设备品牌,市场最低价设备性能及售后服务等,这个环节供应商不参与。在与医院有类似性质的医院在具体内部控制方面的操作可以借鉴。关键词内部控制,分析,措施公立医院内部控制现状近年来,随着医疗卫生体制改革的不断深化,医疗市场竞争激烈,公立医院要生存求发展,内部控制在实际工作中仍存在诸多问题。因此,实行内部控制是为了保证医疗经营活动的效率性和效果性资产的安全性经济信息和财务报告的可靠性。目前国内关于公立医院的内部控制研究较少,相关规范和制度也并不完善,仅有的规范性文件是卫生部于年月颁布的医疗机构此物会计内部控制规定试行,该文件的颁布旨在加强医疗机构财务管理,规范医疗机构经济行为......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....由设备科与供应商进行初步谈判,选定家设备供应商在以后的日常工作中,医院纪委部门定期对医院中层以上干部进行反商业贿赂思想教育,识别各种商业贿赂形式,提高自身防范意识,杜绝商业贿赂事件发生。建立供应商优胜劣汰机制,不断优化供应商组合。医院目前占用各类供应商资金的周期较长,这就需要稳定与各类供应商的合作关系,简化支付程序,不要人为设置复杂的付款流程加强信用管理,尤其是加强应收账款管理,防止坏账发生同时针对所在地区医疗市场集同业竞争情报,不断优化供应商组合。公立医院内部控制研究论文原稿。年月曝出的西门子行贿千家医院事件,即西门子公司及其经销商通过捐赠医疗设备免费的方式,完整。目前,公立医院内部控制的现状是医院院长对内部控制制度的重要性认识不足,缺乏紧迫感。有些医院制度不够健全,业务不够规范,有的医院虽然建立了内部控制制度,但因院长重视不够,只关注内部控制制度的文字编写环节......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....收受有关企业和经销人员给予的各种名义的财物的行为等,在以后的日常工作中,医院纪委部门定期对医院中层以上干部进行反商业贿赂思想教育,识别各种商业贿赂形式,提高自身防范意识,杜绝商业贿赂事件发生。建立供应商优胜劣汰机制,不断优化供应商的仪器设备采购活动,由于每次采购仪器设备不同,成立由院领导班子使用科室负责人使用科室成员代表设备科负责人,审计小组财务科负责人医院办公室负责人记录员等构成的仪器设备采购工作小组,由使用科室提出仪器设备购买计划,设备科接到购买计划后,进行市场调研,论证该项目购买可行性,同时,审计小组也进行市场调研,重点关注设备市场价格,设备品牌与厂家规格型号等,财务科进行经济可行性论证个部门完成市场调研与可行性论证后,将该项目提交院长办公会......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....之所以发生这样的事件,无疑暴露出仪器设备采购业务。医院管理论文公立医院内部控制研究每个医院在发展过程中都需要定的规划和经营,不论是公里医院还是私立医院,管理都是很重要的,内部控制也是医院发展过程中不可缺少的。本文是篇医院管理论文范文,主要论述了公立医院内部控制研究。摘要在中国经济新常态十规划末年即新医改第年的形势下,公立医院作为社会经济运行中医疗行业的主要力量,提高公立医院的运营效率成为公立医院经营的首要目标。本文结合目前内部控制理论研究现状,结合我国公立医院内部控制的特点,对医院采购业务和付款业务内部控制流程进行了分析与展示,提出了相应的改进措施。本文对根据付款申请,重点审核付款是否符合条件,对符合付款条件的,测算可以付款的资金是否足够,签署是否付款的意见这环节完成后提交院长审核签字,院长签字后由财务部门作出付款计划书......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....使制度的作用未能得到充分发挥。医院内部控制制度印在纸上挂在墙上,使其作用大打折扣,并导致会计信息的不严谨,失去了决策者参考价值,使内部控制流于形式。医院财务管理的各项法规制度现已基本满足日常管理的需要,但关于内部控制制度方面还不够完善。有的医院虽然建立了些内部会计控制制度,但不够科学严谨,仅仅把些业公立医院内部控制研究论文原稿.的分析,并不意味着这样的内部控制是完美的。本着学习别人的先进管理,改善自己的不足是这篇文章写作的目的,也希望有对医院管理有兴趣的人士多提意见,批评指正。年月曝出的西门子行贿千家医院事件,即西门子公司及其经销商通过捐赠医疗设备免费的方式,换取医院在此器材上独家使用西门子公司开发的化学试剂,医疗设备制造商与经销商密切合作,通常情况下者来签署合同将医疗设备卖给医院,贿赂事件涉及包括验血设备在内的多种医疗器材,涉案医院多达家。站在市场竞争的角度......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....建立供应商优胜劣汰机制,不断优化供应商采购,形成集体决策意见,由审计小组最终完成该项目的全过程记录文书,作为档案予以保留。医院多年来坚持仪器设备公开透明的采购过程,这样的做法逐渐在供应商的圈子里形成了良好的口碑,供应商也愿意以高质量低价格优质的售后服务与医院合作,实现双方的稳步发展和共赢。医院付款业务内部控制付款是医院在对采购合同相关单据凭证审批程序等内容审核无误后,按照采购合同规定及时向供应商办理支付款项的过程。医院对付款业务有严格的规定所有购进的医用耗材自收到之日起先挂账个月,个月后开始付第笔款项,以此类推仪器设备的付款方式在采购合同里有明确的规定研,重点关注设备市场价格,设备品牌与厂家规格型号等,财务科进行经济可行性论证个部门完成市场调研与可行性论证后,将该项目提交院长办公会,由院班子讨论决定该项目是否进行采购该项目决定采购后,由设备科与供应商进行初步谈判,选定家设备供应商......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....针对公立医院内部控制的现状特点,从企业内部控制内关于公立医院的内部控制研究较少,相关规范和制度也并不完善,仅有的规范性文件是卫生部于年月颁布的医疗机构此物会计内部控制规定试行,该文件的颁布旨在加强医疗机构财务管理,规范医疗机构经济行为,保证国有资产的安全与完整。目前,公立医院内部控制的现状是医院院长对内部控制制度的重要性认识不足,缺乏紧迫感。有些医院制度不够健全,业务不够规范,有的医院虽然建立了内部控制制度,但因院长重视不够,只关注内部控制制度的文字编写环节,忽略了关键的制度执行环节,使制度的作用未能得到充分发挥。医院内部控制制度印在纸上挂在墙上,使其作用大打折扣,并导致会应用指引中控制活动类业务控制层面对医院的内部控制活动中的货币资金采购业务付款业务等方面的流程分析,并提出内部控制的改进措施。医院内部控制业务层面控制流程分析公立医院采购业务中最突出的问题是商业贿赂较为普遍......”

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