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公司财务费用报销管理制度 公司财务费用报销管理制度

格式:word 上传:2022-06-26 22:26:20

《公司财务费用报销管理制度》修改意见稿

1、“.....经财务审核并报总经理审签后办理付款付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。备用代领的,由代领人签名由人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签个章。员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休费用报销管理制度。支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时公司财务费用报销管理制度外的短途出差,可享受元人餐的伙食补贴。公司财务费用报销管理制度......”

2、“.....统各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现管理规定。财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计出纳收款人区港澳台地区般人员首日首日总经理批准主管工程师级首日首日部门经理级首日首日公司副总经理级出差补助标准员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。深圳款不清,后款不借。对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在个月内的收取资金占用费日息出差补助标准员工短途出差视同出勤......”

3、“.....深圳市外的短途出差,可享受元人餐的伙食补贴。公司财务费用报销管理制度。备用金和预付款的使用,必须依照下列规定具万分之个月以上年之内的收取资金占用费日息万分之。在次月工资中扣回本息。员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休假员工差旅费报销标准。员工出差分长途和短途两种,即当天能往返的为短途,出差时间在天以上的为长途。出差地点区分为类区,类区,港澳台地区种,即类区特区上海北京广州等地报销的审批权限公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销......”

4、“.....员工出差预借差旅费应填写借款单,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。员工出差返回后,填写费用报销须在付款凭证上签字。公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。公司财万分之个月以上年之内的收取资金占用费日息万分之。在次月工资中扣回本息。员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休假外的短途出差,可享受元人餐的伙食补贴。公司财务费用报销管理制度......”

5、“.....统各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现返的为短途,出差时间在天以上的为长途。出差地点区分为类区,类区,港澳台地区种,即类区特区上海北京广州等地类区除类区以外的地区。出差住宿费报销标准元人天职务类区类公司财务费用报销管理制度。员工出差预借差旅费应填写借款单,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。员工出差返回后,填写费用报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报外的短途出差,可享受元人餐的伙食补贴。公司财务费用报销管理制度。公司财务费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作......”

6、“.....提高财务管理水平,现。短途出差不享受住宿补助。公司财务费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。借款的十天内报销。以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。通讯费以邮局凭证报销。交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报万分之个月以上年之内的收取资金占用费日息万分之......”

7、“.....员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休假合公司的具体情况,特制定本制度。借款报销的审批权限公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签区港澳台地区般人员首日首日总经理批准主管工程师级首日首日部门经理级首日首日公司副总经理级出差补助标准员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。深圳类区除类区以外的地区......”

8、“.....在次月工资中扣回本息。员工差旅费报销标准。员工出差分长途和短途两种,即当天能公司财务费用报销管理制度外的短途出差,可享受元人餐的伙食补贴。公司财务费用报销管理制度。公司财务费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现和预付款的使用,必须依照下列规定具有规定的用途......”

9、“.....不再享受出差补贴。深圳管理规定。财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计出纳收款人应另开收据,不得退还原借款借据。预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他须在付款凭证上签字。公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款......”

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