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刍议当前高校的内部审计工作(原稿) 刍议当前高校的内部审计工作(原稿)

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《刍议当前高校的内部审计工作(原稿)》修改意见稿

1、“.....业务经费自然少,不于审计人员少审计机构没有地位,业务经费自然少,不能像教学科研等部门样开展交流和学习,审计人员每年能有次学习提高的机会已算不错,因此审计技能难以提高。审计思路狭窄,审计方法落后。目前许多高校内部审计手段仍局限在传统的手工查账手工记录的阶段,对理性及时效益性,要求必须加强内部审计。教育乃强国之本,近几年国家对高校教育资金的投入也不断增多,动辄上百万上千万的专项拨款用于资产购臵科研项目建设奖助学金等方面,然而这些资金有没有真实有效地用到实处,有无改变资金用途挪作他用有没有贪污等腐败威性。关键词内部审计审计监督管理审计内部审计规章制度随着我国高等教育近几年的快速发展,高校作为公益性的教育机构,办学自主权日益增强,国家专项资金投入和学校自筹资金不断增多,高等教育已经步入了市场经济轨道,也就相应地具有了经营风险。因刍议当前高校的内部审计工作原稿提高经济效益......”

2、“.....揭示内控管理中存在的薄弱环节,分析研究原因,对被审计单位提出节约成本提高效益的建设性意见。拓展审计领域,改变审计方法,提高内部审计整体水平高校内部审计要从过去基础的财务审托卸创丛煨б妫Ч岩韵笳猩⒕鸵祷蚪萄Р棵拍茄檬至炕垢咝诓可蠹苹贡晃笕衔桓隹捎锌晌薜牟棵拧内部审计定位低调,机构设臵实质上缺乏独立性,处于附属地位。独立性是审计人员履行审计职能开展审计工作的前提条件的原因,找出对策,协助财务部门制定出系列的内部控制财经法规,堵塞财务漏洞,规范财务办事程序。其次是转变审计重点,充分有效地发挥内部审计向管理要效益的服务职能。管理审计的目的是提高被审计单位的管理水平,对被审计部门提出理化建议,帮助被审计部门金运营程序,提高资金使用效益,防止腐败现象滋生,发挥内部审计功能,发展和完善内部审计制度具有十分重大的意义......”

3、“.....当前高校内部审计的现状高校高层领导对内部审计工作重视不够,影响审计职能的发挥。很多高校领导把审计也不断增多,动辄上百万上千万的专项拨款用于资产购臵科研项目建设奖助学金等方面,然而这些资金有没有真实有效地用到实处,有无改变资金用途挪作他用有没有贪污等腐败现象等,这些都有待高校内部审计机构进行监督审计。关键词内部审计审计监督管理审计部门当成是个内部协调和调解经济纠纷的机构,其地位远远低于财务管理机构,甚至将其和工会老干部门划为同类。因此,人们把内部审计纯粹当作监督,而对内部审计机构的管理职能服务职能和审计建议等职能缺乏认识捎谀诓可蠹频纳蠹平峁岩月涫担岩杂檬导室导宣传力度有限,业务交流学习少。由于领导重视不够,导致内部审计人员对自身定位低,工作缺乏力度和热情。难以将内部审计的规章制度向广大的教职工作广泛宣传,也就难以对部分经济犯罪行为起到警示的作用......”

4、“.....业务经费自然少,不文献朱清高校内部审计工作规范化管理创新全书北京中国教育出版社唐汉高校内部审计存在的问题及解决对策中国科教创新导刊丁朝霞钱华高校内部效益审计初探中国内部审计。审计思路狭窄,审计方法落后。目前许多高校内部审计手段仍局限在传统的手工查账手力度,广泛宣传审计法规高校内部审计机构内部要充分利用网站黑板报校报专栏等方式向学校中高层领导灌输审计法规知识。公示审计结论,使各部门领导认识到审计监督的目的是为了保护干部。多引用反腐倡廉的案例,对广大干部长鸣警钟。多接触和了解群众,搜集真实然而许多高校内部审计机构的设臵现状令人担忧。据统计,教育部直属所高校中独立设臵内部审计机构的有所,与财务处合署办公的有所,与纪检部门合署办公的有所。而且大数高校内部审计机构的直接领导不是学校的党政把手,这在定程度上影响了内部审计的独立性和权部门当成是个内部协调和调解经济纠纷的机构......”

5、“.....甚至将其和工会老干部门划为同类。因此,人们把内部审计纯粹当作监督,而对内部审计机构的管理职能服务职能和审计建议等职能缺乏认识捎谀诓可蠹频纳蠹平峁岩月涫担岩杂檬导室导提高经济效益。这样审计人员立足点要从具体的经济业务上升到管理层面上来,揭示内控管理中存在的薄弱环节,分析研究原因,对被审计单位提出节约成本提高效益的建设性意见。拓展审计领域,改变审计方法,提高内部审计整体水平高校内部审计要从过去基础的财务审方面加以规范,逐步实现内审工作的制度化法律化,程序化。只有这样才能避免许多与其他部门的摩擦,克服审计工作的盲目性,使审计工作执行起来既严肃又高效。转变审计观念,使高校审计由传统审计向管理审计转型首先要在搞好财务收支审计的基础上,分析违纪违规刍议当前高校的内部审计工作原稿工记录的阶段,对于现代化的审计软件应用不广。审计领域多为财务收支审计和和工程审计......”

6、“.....审计过程只是局限于传统的事后审计,而事前预防事中控制及后续审计很少涉及。刍议当前高校的内部审计工作原稿提高经济效益。这样审计人员立足点要从具体的经济业务上升到管理层面上来,揭示内控管理中存在的薄弱环节,分析研究原因,对被审计单位提出节约成本提高效益的建设性意见。拓展审计领域,改变审计方法,提高内部审计整体水平高校内部审计要从过去基础的财务审育培训,不断更新专业知识结构,培养审计人员的专业胜任能力。通过交流学习,取长补短,少走弯路。通过加强审计职业道德建设和作风建设,培养审计人员坚持原则秉公执法求真务实的执业态度。通过审计实践,提高审计人员敏锐的洞察力判断力和组织协调能力。参考,机构设臵有要独立的部门,人员必须配备业务精知识面广的专业审计人员,审计经费预算要全面,对审计结论要落到实处,对审计建议要采纳等等。有位才有为,只有这样,审计人员才不会是巧妇难为无米之炊......”

7、“.....依法审计,建立健全合适全面地隐形证据。进步壮大审计队伍,提高审计人员素质首先,高校审计任务的日益增多与审计力量的不足矛盾显著,高校应适当补充审计力量。其次审计人员从专业结构上要完善,除了具备会计审计工程管理外还要具备法律及经济管理等专业知识。再次,还要通过后续教部门当成是个内部协调和调解经济纠纷的机构,其地位远远低于财务管理机构,甚至将其和工会老干部门划为同类。因此,人们把内部审计纯粹当作监督,而对内部审计机构的管理职能服务职能和审计建议等职能缺乏认识捎谀诓可蠹频纳蠹平峁岩月涫担岩杂檬导室导中走出来,按照高校资金运作涉及的经营活动进行工程跟踪审计,不断强化经济效益审计大额货物采购审计内部控制审计和经济责任审计等。审计监督不再局限于事后审计,更多的要运用事前预防事中控制和后续审计,对单位内部控制要进行全过程的监督和评价。加大宣传的原因,找出对策......”

8、“.....堵塞财务漏洞,规范财务办事程序。其次是转变审计重点,充分有效地发挥内部审计向管理要效益的服务职能。管理审计的目的是提高被审计单位的管理水平,对被审计部门提出理化建议,帮助被审计部门不能像教学科研等部门样开展交流和学习,审计人员每年能有次学习提高的机会已算不错,因此审计技能难以提高。加强高校内部审计势在必行国家教育资金投入使用的真实性合理性及时效益性,要求必须加强内部审计。教育乃强国之本,近几年国家对高校教育资金的投入的高校内部审计规章制度国家靠法律维持来社会秩序,高校同样也是规章制度来规范人的经济行为。高校内部审计机构必须在熟练掌握国家内部审计法规的前提下,制定出适合本校发展和管理需要的内部审计规章,从组织机构职责权限工作程序审计方法审计内容奖惩机制等刍议当前高校的内部审计工作原稿提高经济效益。这样审计人员立足点要从具体的经济业务上升到管理层面上来......”

9、“.....分析研究原因,对被审计单位提出节约成本提高效益的建设性意见。拓展审计领域,改变审计方法,提高内部审计整体水平高校内部审计要从过去基础的财务审现代化的审计软件应用不广。审计领域多为财务收支审计和和工程审计,管理审计效益审计风险审计及经济责任审计等领域涉及甚少。审计过程只是局限于传统的事后审计,而事前预防事中控制及后续审计很少涉及。首先高校高层领导对内部审计工作必须从思想上转变观念的原因,找出对策,协助财务部门制定出系列的内部控制财经法规,堵塞财务漏洞,规范财务办事程序。其次是转变审计重点,充分有效地发挥内部审计向管理要效益的服务职能。管理审计的目的是提高被审计单位的管理水平,对被审计部门提出理化建议,帮助被审计部门现象等,这些都有待高校内部审计机构进行监督审计。宣传力度有限,业务交流学习少。由于领导重视不够,导致内部审计人员对自身定位低,工作缺乏力度和热情......”

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